财务年报审计及内控审计采购(重发)

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财务年报审计及内控审计采购(重发)

项目编号:GC2022JC03317
项目名称:财务年报审计及内控审计采购(重发)
采购单位: (略) 北 (略)
经办人:夏老师
联系电话:*
保证金金额(元):0.0
报名时间:** 17:02:45-** 17:30:00
报价时间:** 17:02:45-** 17:30:00
品目分类:服务-商务服务
采购内容:1、 (略) 北 (略) 及下属7家全资、控股子公司2022年度单体及工投合并财务报表审计。本次审计内容包括:**日的资产负债表,2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。根据审计准则要求出具年度财务报表审计报告,对于集团企业,要求分别出具年度个别财务报表、合并财务报表审计报告。 2、 (略) 北 (略) 及下属7家全资、控股子公司从2021年11月至2023年6月的内控审计。 (略) 治理、财务收支、内部控制、合同管理、风险管理等方面提供审计咨询服务,并出具管理建议书。 3、财务年报审计报告在**日前正式提交,内控审计报告在**日前正式提交。 4、本次采购合理报价范围为16.9-20万元。财务 (略) 根据审计业务量分摊支付,内控审计 (略) 北 (略) 支付。 5、本次采购采用报价优先,业绩、实施方案评选为辅的方式确定中标人。
商务要求:资格要求:1、具有国内独立法人资格,且具有会计师事务所执业许可证书。2、拟委派的负责人具备注册会计师执业资格并承接过类似国有企业审计业务。3、本项目不接受联合体投标。4、审计过国有企业或国有控股类企业审计业务3项以上。5、投标单位需提供满足相应要求的资质证明文件、报价单、实施方案及其他必要的文件。
采购物品清单
标段名称:财务年报审计及内控审计采购(重发)
货物或服务名称:财务年报审计及内控审计采购
预算单价:*.0元
数量:1.0
单位:
预算总价:*.0元
配置及技术指标:

项目编号:GC2022JC03317
项目名称:财务年报审计及内控审计采购(重发)
采购单位: (略) 北 (略)
经办人:夏老师
联系电话:*
保证金金额(元):0.0
报名时间:** 17:02:45-** 17:30:00
报价时间:** 17:02:45-** 17:30:00
品目分类:服务-商务服务
采购内容:1、 (略) 北 (略) 及下属7家全资、控股子公司2022年度单体及工投合并财务报表审计。本次审计内容包括:**日的资产负债表,2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。根据审计准则要求出具年度财务报表审计报告,对于集团企业,要求分别出具年度个别财务报表、合并财务报表审计报告。 2、 (略) 北 (略) 及下属7家全资、控股子公司从2021年11月至2023年6月的内控审计。 (略) 治理、财务收支、内部控制、合同管理、风险管理等方面提供审计咨询服务,并出具管理建议书。 3、财务年报审计报告在**日前正式提交,内控审计报告在**日前正式提交。 4、本次采购合理报价范围为16.9-20万元。财务 (略) 根据审计业务量分摊支付,内控审计 (略) 北 (略) 支付。 5、本次采购采用报价优先,业绩、实施方案评选为辅的方式确定中标人。
商务要求:资格要求:1、具有国内独立法人资格,且具有会计师事务所执业许可证书。2、拟委派的负责人具备注册会计师执业资格并承接过类似国有企业审计业务。3、本项目不接受联合体投标。4、审计过国有企业或国有控股类企业审计业务3项以上。5、投标单位需提供满足相应要求的资质证明文件、报价单、实施方案及其他必要的文件。
采购物品清单
标段名称:财务年报审计及内控审计采购(重发)
货物或服务名称:财务年报审计及内控审计采购
预算单价:*.0元
数量:1.0
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预算总价:*.0元
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