关于选聘会计师事务所实施专项审计的公告
关于选聘会计师事务所实施专项审计的公告
有关会计师事务所:
根据工作需要,我委选聘1家会计师事务所对股权托管中心、化工营销服务中心实施内部控制审计。
审计任务:2021年和2022年2个年度的财务状况及收支情况,查找和反映财务管理中存在的问题,明确存在问题性质和违反法规,提出整改意见建议。
审计基准日:2022年12月31日。
应聘会计师事务所条件:具备法定从业资格,近三年没有违法违规行为或行政处罚记录,具有从事内部控制审计经验。
有关要求:2023年8月底前完成审计,分别出具5份专项审计报告,审计费用按照《 (略) 会计师事务所服务收费管理办法》(冀价经费〔2012〕18号)规定计算,签订协议支付。
提交材料:
1.会计师事务所基本情况,执业许可证或营业执照、法定代表人证明、以及其他相应资格证书或文件(复印件加盖公章)。
2.拟参与本项目的会计师名单,完成项目报价单。
3.参与内控审计相关经验或案例。
4.报名机构认可本公告内容与要求、提交材料真实合法,且能够勤勉尽职、在规定时间完成工作的书面承诺书。
应聘事务所将应聘文件 (略) 国资委(618房间)。
报名时间:2023年7月21日至-7月25日。
各事务所了解被审计单位有关情况, (略) 国资委联系。联系电话:0313—* 联系人:张国锋 张敏
(略) 国资委地址: (略) 经开区朝阳大街14号文旅投大厦6层
(略) 人民政府国有资产监督管理委员会
2023年7月20日
有关会计师事务所:
根据工作需要,我委选聘1家会计师事务所对股权托管中心、化工营销服务中心实施内部控制审计。
审计任务:2021年和2022年2个年度的财务状况及收支情况,查找和反映财务管理中存在的问题,明确存在问题性质和违反法规,提出整改意见建议。
审计基准日:2022年12月31日。
应聘会计师事务所条件:具备法定从业资格,近三年没有违法违规行为或行政处罚记录,具有从事内部控制审计经验。
有关要求:2023年8月底前完成审计,分别出具5份专项审计报告,审计费用按照《 (略) 会计师事务所服务收费管理办法》(冀价经费〔2012〕18号)规定计算,签订协议支付。
提交材料:
1.会计师事务所基本情况,执业许可证或营业执照、法定代表人证明、以及其他相应资格证书或文件(复印件加盖公章)。
2.拟参与本项目的会计师名单,完成项目报价单。
3.参与内控审计相关经验或案例。
4.报名机构认可本公告内容与要求、提交材料真实合法,且能够勤勉尽职、在规定时间完成工作的书面承诺书。
应聘事务所将应聘文件 (略) 国资委(618房间)。
报名时间:2023年7月21日至-7月25日。
各事务所了解被审计单位有关情况, (略) 国资委联系。联系电话:0313—* 联系人:张国锋 张敏
(略) 国资委地址: (略) 经开区朝阳大街14号文旅投大厦6层
(略) 人民政府国有资产监督管理委员会
2023年7月20日
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