广西北港物流有限公司2024年经济责任审计、内部控制专项审计服务 招标公告

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广西北港物流有限公司2024年经济责任审计、内部控制专项审计服务 招标公告

北港物流2024年经济责任审计、内部控制…服务采购2024-5-6-16.doc

一、项目概况

(略) 拟聘请中介机构协助开展2024年度经济责任审计、内部控制审计和风险管理审计等7项内部审计项目。现决定对以上非工程类审计服务进行采购,采购方式为比质比价,所有符合条件的潜在报价人均可参加报价。

二、采购范围及项目要求

(一)采购范围

本次采购范围为经济责任审计、内部控制审计和风险管理审计等7项内部审计项目。

(二)项目要求

1.本次审计项目为整体打包采购,审计服务费用设置的最高限价为22.*元。(报价人需以人民币报价。含食宿、差旅费用等费用,且报价应为含税价,开具服务业增值税专用发票。)

2.审计项目均需进驻现场开展,报价人应当按照采购人下表要求的时间提交审计报告初稿:

序号

审计项目名称

审计期间

预计进点时间

审计报告征求意见稿完成时限

1

苏一华同志任 (略) 柳州分公司总经理职务期间经济责任履行情况审计( (略) 内部控制情况)

2021年12月至2023年11月

2024年5月

2024年6月30日

2

谢佳樑同志任南宁国 (略) 总经理职务期间经济责任履行情况审计(延伸审计其任 (略) 南宁分公司总经理职务期间)

2020年11月至2023年11月(其中2020年11月-202 (略) )

2024年6月

2024年7月31日

3

张上锟同志任钦 (略) 总经理职务期间经济责任履行情况审计(经济责任延伸其任 (略) 钦州分公司总经理职务期间;延伸审计钦 (略) 内部控制情况)

2021年1月至2023年12月31日(其中2021年1月-2021年8月为 (略) 钦州分公司)

2024年7月

2024年8月31日

4

杨锐同志任 (略) 总经理职务期间经济责任履行情况审计(延伸审计其任 (略) 总经理职务期间)

2019年10月至2023年12月(其中2019年10月-2021年1月为 (略) )

2024年8月

2024年9月30日

5

(略) 2022-2023年内控专项审计

截至2023年12月31日(向前延伸2年)

2024年9月

2024年10月31日

6

(略) 2022-2023年内控专项审计

截至2023年12月31日(向前延伸2年)

2024年10月

2024年11月30日

7

防 (略) 2022-2023年内控专项审计

截至2024年6月30日(向前延伸2年)

2024年11月

2024年12月31日

3. (略) 与中标的中介机构签订审计服务合同。

三、报价人资格要求:详见采购文件第三章报价要求。

四、采购文件获取方式

本次审计服务采购不需要报名,符合条件的潜在报价人均可通过广西北部湾 (略) (略) (http://**:8090/default/foreground/index.do)查看采购公告信息,在公告内自行下载附件《2024年经济责任审计、内部控制专项审计服务报价文件》后,按文件要求及格式进行报价。

五、报价

(一)报价方式:线下报价。报价人自公告发布之日起至报价截止日期止,在工作日每天8:00至17:30(北京时间,下同)将纸质版报价文件(报价书一式两份和报价文件一式五份)加盖报价人公章密封后直接送至或邮寄至如下地址: (略) 良 (略) 12号北部湾航运中心A座6楼607室,毕先生(*)。

(二)报价截止日期: 2024年5月13日12时0分。

(三)逾期递交的或者未按要求递交的报价文件,采购人不予受理。

六、评审方式及成交供应商数量

本项目拟选取一名成交供应商,以综合评分法为标准,主要审查报价人的审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平。在报价截止时间前,递交有效报价文件的投标人少于三家时,不作评审,对项目再次进行询价。

七、发布公告的媒介

本项目比质比价公告、比质比价结果、澄清文件等在广西北部湾 (略) (略) (http://**:8090/default/foreground/index.do)上发布。

八、联系方式

采购人: (略)

地 址: (略) 良 (略) 12号北部湾航运中心A座6楼607室

邮 编:*

联系人:毕先生

联系电话:*

(略)

2024年5月6日


北港物流2024年经济责任审计、内部控制…服务采购2024-5-6-16.doc

一、项目概况

(略) 拟聘请中介机构协助开展2024年度经济责任审计、内部控制审计和风险管理审计等7项内部审计项目。现决定对以上非工程类审计服务进行采购,采购方式为比质比价,所有符合条件的潜在报价人均可参加报价。

二、采购范围及项目要求

(一)采购范围

本次采购范围为经济责任审计、内部控制审计和风险管理审计等7项内部审计项目。

(二)项目要求

1.本次审计项目为整体打包采购,审计服务费用设置的最高限价为22.*元。(报价人需以人民币报价。含食宿、差旅费用等费用,且报价应为含税价,开具服务业增值税专用发票。)

2.审计项目均需进驻现场开展,报价人应当按照采购人下表要求的时间提交审计报告初稿:

序号

审计项目名称

审计期间

预计进点时间

审计报告征求意见稿完成时限

1

苏一华同志任 (略) 柳州分公司总经理职务期间经济责任履行情况审计( (略) 内部控制情况)

2021年12月至2023年11月

2024年5月

2024年6月30日

2

谢佳樑同志任南宁国 (略) 总经理职务期间经济责任履行情况审计(延伸审计其任 (略) 南宁分公司总经理职务期间)

2020年11月至2023年11月(其中2020年11月-202 (略) )

2024年6月

2024年7月31日

3

张上锟同志任钦 (略) 总经理职务期间经济责任履行情况审计(经济责任延伸其任 (略) 钦州分公司总经理职务期间;延伸审计钦 (略) 内部控制情况)

2021年1月至2023年12月31日(其中2021年1月-2021年8月为 (略) 钦州分公司)

2024年7月

2024年8月31日

4

杨锐同志任 (略) 总经理职务期间经济责任履行情况审计(延伸审计其任 (略) 总经理职务期间)

2019年10月至2023年12月(其中2019年10月-2021年1月为 (略) )

2024年8月

2024年9月30日

5

(略) 2022-2023年内控专项审计

截至2023年12月31日(向前延伸2年)

2024年9月

2024年10月31日

6

(略) 2022-2023年内控专项审计

截至2023年12月31日(向前延伸2年)

2024年10月

2024年11月30日

7

防 (略) 2022-2023年内控专项审计

截至2024年6月30日(向前延伸2年)

2024年11月

2024年12月31日

3. (略) 与中标的中介机构签订审计服务合同。

三、报价人资格要求:详见采购文件第三章报价要求。

四、采购文件获取方式

本次审计服务采购不需要报名,符合条件的潜在报价人均可通过广西北部湾 (略) (略) (http://**:8090/default/foreground/index.do)查看采购公告信息,在公告内自行下载附件《2024年经济责任审计、内部控制专项审计服务报价文件》后,按文件要求及格式进行报价。

五、报价

(一)报价方式:线下报价。报价人自公告发布之日起至报价截止日期止,在工作日每天8:00至17:30(北京时间,下同)将纸质版报价文件(报价书一式两份和报价文件一式五份)加盖报价人公章密封后直接送至或邮寄至如下地址: (略) 良 (略) 12号北部湾航运中心A座6楼607室,毕先生(*)。

(二)报价截止日期: 2024年5月13日12时0分。

(三)逾期递交的或者未按要求递交的报价文件,采购人不予受理。

六、评审方式及成交供应商数量

本项目拟选取一名成交供应商,以综合评分法为标准,主要审查报价人的审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平。在报价截止时间前,递交有效报价文件的投标人少于三家时,不作评审,对项目再次进行询价。

七、发布公告的媒介

本项目比质比价公告、比质比价结果、澄清文件等在广西北部湾 (略) (略) (http://**:8090/default/foreground/index.do)上发布。

八、联系方式

采购人: (略)

地 址: (略) 良 (略) 12号北部湾航运中心A座6楼607室

邮 编:*

联系人:毕先生

联系电话:*

(略)

2024年5月6日


    
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