关于为公开选取机构的公告-采购公告

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关于为公开选取机构的公告-采购公告

我 (略) (略) 公开选取会计师事务所服务中介服务机构,现将相关事项公告如下:

项目名称 合同管理内部审计
采购人 (略) (略)
投资审批项目
工程建设项目规模 投资额(*)
是否破产业务服务项目采购
所需中介服务事项
所需服务类型 会计师事务所服务
服务内容 (略) 各部门,审计时间范围为:2021年1月1日-2024年3月31日。合同总量:2021年至今合同共计签订3534份,归档3354份(抽查比例不低于10%)。 审计范围主要以发现问题为导向,对审计对象的合同管理体系建立情况、合同订立情况、合同履行、变更、终止及解除情况、合同纠纷处理情况、合同登记及归档情况、合同管理考核六个部分进行审计,具体详见采购说明
中介机构要求 以采购公告为准
其他要求说明 参选单位具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;具有会计师事务所执业证书。项目负责人需要拥有注册会计师资格证书,十年以上执业经验,对同类项目经验丰富。多次担任大中型企业、机关事业单位审计项目负责人。其余人员需要具有同类项目经验的项目经理和审计助理组成。同时要求现场工作人员至少5名,包含注册会计师2名及以上。
服务时限说明 (略) 提供该审计项目相关资料后30个日历日内完成现场审计工作,出具初步审计成果;4 (略) 方提交完整的审计成果,并附相应的工作底稿和审计依据、证据。
服务金额 ¥*.0元至¥*.0元
金额说明 本项目为包干价6.*元。最低价为最高限价的85%。
选取方式 择优+竞价
需规避机构
规避原因
选取时间 2024-05-28 09:00:00 (选取时间到达后不接受报名,建议中介机构至少在选取开始半小时前完成报名。)
采购人业务咨询电话 (略) (略) (*)
采购需求书下载 采购说明.pdf
合同管理内部审计合同5.21.rar


2024-05-22


我 (略) (略) 公开选取会计师事务所服务中介服务机构,现将相关事项公告如下:

项目名称 合同管理内部审计
采购人 (略) (略)
投资审批项目
工程建设项目规模 投资额(*)
是否破产业务服务项目采购
所需中介服务事项
所需服务类型 会计师事务所服务
服务内容 (略) 各部门,审计时间范围为:2021年1月1日-2024年3月31日。合同总量:2021年至今合同共计签订3534份,归档3354份(抽查比例不低于10%)。 审计范围主要以发现问题为导向,对审计对象的合同管理体系建立情况、合同订立情况、合同履行、变更、终止及解除情况、合同纠纷处理情况、合同登记及归档情况、合同管理考核六个部分进行审计,具体详见采购说明
中介机构要求 以采购公告为准
其他要求说明 参选单位具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;具有会计师事务所执业证书。项目负责人需要拥有注册会计师资格证书,十年以上执业经验,对同类项目经验丰富。多次担任大中型企业、机关事业单位审计项目负责人。其余人员需要具有同类项目经验的项目经理和审计助理组成。同时要求现场工作人员至少5名,包含注册会计师2名及以上。
服务时限说明 (略) 提供该审计项目相关资料后30个日历日内完成现场审计工作,出具初步审计成果;4 (略) 方提交完整的审计成果,并附相应的工作底稿和审计依据、证据。
服务金额 ¥*.0元至¥*.0元
金额说明 本项目为包干价6.*元。最低价为最高限价的85%。
选取方式 择优+竞价
需规避机构
规避原因
选取时间 2024-05-28 09:00:00 (选取时间到达后不接受报名,建议中介机构至少在选取开始半小时前完成报名。)
采购人业务咨询电话 (略) (略) (*)
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