云南省第一人民医院2024年第三方审计服务项目二次咨询公告

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云南省第一人民医院2024年第三方审计服务项目二次咨询公告

云南省第一人民医院2024年第三方审计服务项目(二次)咨询公告

(略) (略) 因工作需要,同时为充分了解技术、服务、市场及价格等情况,保证采购工作公正、公平、公开顺利开展,拟对2024年第三方审计服务项目进行(二次)公开咨询,有意者请携带有关资质证照及 (略) 沟通洽谈。

一、咨询内容及要求

(一)服务内容:

聘请具备资质的第三方会计师事务所开展停车场2021-2023年财务收支专项审计和2023年度内部控制评价及风险评估工作。具体如下:

1.停车场2021-2023年财务收支专项审计

核实停车场收入、支出的真实性、完整性;审核停车场资产的安全性、完整性;审核停车场制度建设情况及相关内部控制制度设计是否合理、执行是否有效、是否符合相互制约原则;停车场收费标准执行情况;停车场收费管理系统权限设置与岗位职责是否匹配,是否满足需要,是否存在系统漏铜;2019-2020年内部审计发现问题整改情况。出具财务收支审计报告及管理建议书。

2.2023年度内部控制评价及风险评估

根据财政部对《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21 号)、《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2017〕1 号)、《关于 (略) 运营管理的指导意见》(国卫财务发〔2020〕27 号)、《 (略) 内部控制管理办法》(国卫财务发〔2020〕31 号)等制度办法的有关要求, (略) 对内部控制单位层面及12项经济及业务内容进行风险评估和内控评价,以对发现的风险及问题进行持续改进,持续加强内控建设,防范风险的作用。出具内部控制评价及风险评估报告。

(二)项目地点: (略) (略) 指定地点

二、报名时间及地点

(一)报名时间:**日---**日8:30-11:30;14:30-17:30(法定节假日除外),逾期不予受理。

(二)报名地点: (略) (略) (金碧路157号)八号楼五楼总务处办公室5(可电话报名)。

(三)报名咨询电话:0871-*毛老师

三、咨询会材料及相关安排

(一)咨询会资料(参加咨询会的供应商必须提供以下材料)

1.供应商营业执照复印件,加盖公章;

2.并具备有效的会计师事务所执业证书(年审合格且无不良记录);

3.供应商法人身份证复印件、经办人身份证复印件、经办人授权书,加盖公章;

4.产品商授权书(如有);

5.项目报价、相关技术方案(含审计方案、应急响应时间、服务方式等)、本地服务情况、相关服务业绩等,咨询会可以提供视频、图片或其它资料, (略) 更好地了解该服务;

6.无犯罪承诺书;

7.供应商在本项目谈判截止时间前未被列入“信用中国”网站(http://**.cn)失信被执行人及中国政府采购网(http://**.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”截图并加盖公章。

现场咨询会时,1-7项请按顺序装订成册,预备正副本各1份带到会场。

现场咨询会时,我院将对项目相关事宜进行详细咨询,响应单位须派熟悉产品性能配置、技术规范、售后服务等情况的人员参会,以免影响咨询会效果。

(二)咨询会时间:**日9:00

(三)咨询会地点: (略) (略) (金碧路157号)八号楼六楼会议室

(四)联系咨询:毛老师:0871-*

(略) (略) 总务处

**日


云南省第一人民医院2024年第三方审计服务项目(二次)咨询公告

(略) (略) 因工作需要,同时为充分了解技术、服务、市场及价格等情况,保证采购工作公正、公平、公开顺利开展,拟对2024年第三方审计服务项目进行(二次)公开咨询,有意者请携带有关资质证照及 (略) 沟通洽谈。

一、咨询内容及要求

(一)服务内容:

聘请具备资质的第三方会计师事务所开展停车场2021-2023年财务收支专项审计和2023年度内部控制评价及风险评估工作。具体如下:

1.停车场2021-2023年财务收支专项审计

核实停车场收入、支出的真实性、完整性;审核停车场资产的安全性、完整性;审核停车场制度建设情况及相关内部控制制度设计是否合理、执行是否有效、是否符合相互制约原则;停车场收费标准执行情况;停车场收费管理系统权限设置与岗位职责是否匹配,是否满足需要,是否存在系统漏铜;2019-2020年内部审计发现问题整改情况。出具财务收支审计报告及管理建议书。

2.2023年度内部控制评价及风险评估

根据财政部对《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21 号)、《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2017〕1 号)、《关于 (略) 运营管理的指导意见》(国卫财务发〔2020〕27 号)、《 (略) 内部控制管理办法》(国卫财务发〔2020〕31 号)等制度办法的有关要求, (略) 对内部控制单位层面及12项经济及业务内容进行风险评估和内控评价,以对发现的风险及问题进行持续改进,持续加强内控建设,防范风险的作用。出具内部控制评价及风险评估报告。

(二)项目地点: (略) (略) 指定地点

二、报名时间及地点

(一)报名时间:**日---**日8:30-11:30;14:30-17:30(法定节假日除外),逾期不予受理。

(二)报名地点: (略) (略) (金碧路157号)八号楼五楼总务处办公室5(可电话报名)。

(三)报名咨询电话:0871-*毛老师

三、咨询会材料及相关安排

(一)咨询会资料(参加咨询会的供应商必须提供以下材料)

1.供应商营业执照复印件,加盖公章;

2.并具备有效的会计师事务所执业证书(年审合格且无不良记录);

3.供应商法人身份证复印件、经办人身份证复印件、经办人授权书,加盖公章;

4.产品商授权书(如有);

5.项目报价、相关技术方案(含审计方案、应急响应时间、服务方式等)、本地服务情况、相关服务业绩等,咨询会可以提供视频、图片或其它资料, (略) 更好地了解该服务;

6.无犯罪承诺书;

7.供应商在本项目谈判截止时间前未被列入“信用中国”网站(http://**.cn)失信被执行人及中国政府采购网(http://**.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”截图并加盖公章。

现场咨询会时,1-7项请按顺序装订成册,预备正副本各1份带到会场。

现场咨询会时,我院将对项目相关事宜进行详细咨询,响应单位须派熟悉产品性能配置、技术规范、售后服务等情况的人员参会,以免影响咨询会效果。

(二)咨询会时间:**日9:00

(三)咨询会地点: (略) (略) (金碧路157号)八号楼六楼会议室

(四)联系咨询:毛老师:0871-*

(略) (略) 总务处

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