浙江中国小商品城集团股份有限公司年度年度财务报告及内部控制审计项目招标公告

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浙江中国小商品城集团股份有限公司年度年度财务报告及内部控制审计项目招标公告

根据财政部、 (略) 国资委、证监局联合印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会【2023】4号)、《 (略) 属企业选聘会计师事务所审计管理办法》有关规定,浙江中国小商 (略) (以下简称“小商品城”)拟公开选聘2024-2026年度财务报告及内部控制审计项目(以下简称:审计服务)服务机构,欢迎合格投标人参加投标,并请按要求认真准备好投标文件、按时参加投标。

1.项目基本情况

1.1采购编号:SCCW-2024-GK001

1.2项目名称:浙江中国小商 (略) 2024-2026年度年度财务报告及内部控制审计项目

1.3服务期限:三年(2024-2026年度)

2.采购内容

本次招标选聘一家具备资质且综合能力较强的会计师事务所,为公司2024-2026年的年度财务报告及内部控制审计提供专业服务,并按要求出具报告,包括但不限于:

(1) 出具小商品城年度财务报表审计报告、内部控制审计报告;

(2) 在年度审计工作的基础上,根据小商品城需要及监管机构的要求,出具财务报表涵盖期间的其他专项报告和专项说明(如有);

(3) 根据国资监管等上级监管部门财务决算要求,提供财务决算所需的报表及决算工作中其他有关报表(包括久其软件相关服务);

(4) 在资产、股权重组、重大融资等相关工作中配合所审企业与年报审计相关的工作(如有);

(5) 对公司发展、经营管理、内部控制等提供及时有效的管理建议并出具管理建议书。

3.合格投标人的资质要求

3.1基本要求

3.1.1在中华人民共和国境内依法成立3年及以上的会计师事务所(由有限责任制转为特殊的普通合伙制或普通合伙制的会计师事务所,延续转制前的经营年限),具有独立承担民事责任的能力;

3.1.2具备《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》或提供已向财政部、证监会备案的相关证明材料(资质主体须与投标人主体一致),且处于正常营业状态;

3.1.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标;

3.1.4本项目不接受联合体投标,不得分包、转包。

3.2年限要求

3.2.1最近3年内曾为招标人提供年报审计服务的会计师事务所,不能参与本次投标;

3.2.2审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担招标人审计业务满 5 年的,之后连续 5 年不得参与招标人的年度审计服务。审计项目合伙人、签字注册会计师由于工作变动,在不同会计师事务所为招标人提供审计服务的期限应当合并计算。

3.3投标人信誉要求

投标人存在下列情形之一的,招标人5年内不得选聘其承担审计业务:

(一)近三年内因违法违规行为受到暂停全部经营业务、责令停业等行政处罚;

(二) (略) 属企业审计业务受到罚款、没收违法所得等行政处罚措施的;

(三)在审计投标中存在以他人名义投标、弄虚作假、恶意串通等行为的;未经同意,违规将中标业务分包的;中标后无故弃标的;

(四)在审计工作中存在重大过错,致使审计结果严重失实或重大风险事项未披露的;

(五)违反保密、信息安全和数据管理有关规定,泄露企业商业秘密、相关信息与数据,或者因工作失误造成被审计单位重大损失的;

(六)年度质量评价结果为 C 级及以下的;

(七)投标人严重违反法律法规,或因审计质量问题导致对招 (略) (略) 属企业声誉造成重大不利影响而被认定为不适当机构的,不得参与本次招标,若中标后出现此情况,合同将自动终止。

(八)存在其他严重情况的。

3.4注册会计师信誉要求

承办招标人审计业务的注册会计师应执业记录良好,有下列情形之一的,不得作为审计项目组主要成员(项目合伙人、签字注册会计师、质量复核合伙人等):

(一)违法违规行为受到吊销执业证书或暂停执业行政处罚,完成整改、恢复执业资格未满36个月的;

(二)近三年因审计质量等问题受到警告、罚款等行政处罚的;

(三)近三年担任主要 (略) 市属企业审计项目质量评价结果为 C级及以下的;

(四)审计项目组主要成员严重违反法律法规,或承办审 (略) 判决或监管部门认定存在故意或重大过失而被认定为不适当人选,不得成为本次招标的项目组成员;若中标后出现此情况的,不得继续承办招标人审计业务。

(五)存在其他严重情况的。

4.招标文件的获取方式和时间

投标人可于**日至7月12日17:00止,以扫描件形式发送至:*@*hinagoods.com报名,邮件发送时主题需注明项目名称、投标单位名称及联系方式。招标人将于7月12日17:30前将招标文件发送至合格报名人的邮箱。

5.报名时所需资料(复印件或扫描件加盖单位公章,提供的证明文件需在有效期内,过期的文件无效):

①报名人在“全国企业信用信息公示系统”上的单位详细信息打印件,或单位营业执照副本复印件(打印件、复印件均须加盖单位公章,下同);

②报名人法定代表人授权书和被授权人身份证复印件[适用于非法定代表人参加报名的,说明:法定代表人以营业执照载明的人员为准];或法定代表人身份证复印件[适用于法定代表人参加报名的];

③报名人简介等;

④具备《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》或提供已向财政部、证监会备案的相关证明材料;

⑤报名人及其审计项目组成员符合本招标公告且不存在本招标公告第3.3/3.4条情形的承诺书(投标时需提供原件并加盖公章)。

6.技术答疑:投标人需澄清的问题应以扫描件形式于**日17时之前发送至报名指定邮箱。招标单位联系电话:王先生(0579-*)。

7.递交投标文件截止时间及地点:递交方式可邮寄递交与现场递交两种方式。

采用邮寄方式的,本项目所有纸质投标文件以邮寄方式递交(★指定EMS邮寄,不接收其他快递,)。快递邮寄面单(格式见附件)不得显示投标单位名称。送达时间以工作人员签收时间为准。

采用现场递交方式的,投标人应于**日14时前 (略) 福田街道银海路567号商城集团大厦22楼会议室,收件人:王先生;电话:0579-*。采用现场递交投标文件的投标人即交即走。在投标截止时间(**日14时)后送达的投标文件(以北京时间为准),招标人不予受理。

8.开标时间及地点:**日14时,地点: (略) 福田路银海路567号商城集团大厦22楼会议室。

9.投标保证金:无

10.业务咨询:

浙江中国小商 (略) :王先生(0579-*)

根据财政部、 (略) 国资委、证监局联合印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会【2023】4号)、《 (略) 属企业选聘会计师事务所审计管理办法》有关规定,浙江中国小商 (略) (以下简称“小商品城”)拟公开选聘2024-2026年度财务报告及内部控制审计项目(以下简称:审计服务)服务机构,欢迎合格投标人参加投标,并请按要求认真准备好投标文件、按时参加投标。

1.项目基本情况

1.1采购编号:SCCW-2024-GK001

1.2项目名称:浙江中国小商 (略) 2024-2026年度年度财务报告及内部控制审计项目

1.3服务期限:三年(2024-2026年度)

2.采购内容

本次招标选聘一家具备资质且综合能力较强的会计师事务所,为公司2024-2026年的年度财务报告及内部控制审计提供专业服务,并按要求出具报告,包括但不限于:

(1) 出具小商品城年度财务报表审计报告、内部控制审计报告;

(2) 在年度审计工作的基础上,根据小商品城需要及监管机构的要求,出具财务报表涵盖期间的其他专项报告和专项说明(如有);

(3) 根据国资监管等上级监管部门财务决算要求,提供财务决算所需的报表及决算工作中其他有关报表(包括久其软件相关服务);

(4) 在资产、股权重组、重大融资等相关工作中配合所审企业与年报审计相关的工作(如有);

(5) 对公司发展、经营管理、内部控制等提供及时有效的管理建议并出具管理建议书。

3.合格投标人的资质要求

3.1基本要求

3.1.1在中华人民共和国境内依法成立3年及以上的会计师事务所(由有限责任制转为特殊的普通合伙制或普通合伙制的会计师事务所,延续转制前的经营年限),具有独立承担民事责任的能力;

3.1.2具备《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》或提供已向财政部、证监会备案的相关证明材料(资质主体须与投标人主体一致),且处于正常营业状态;

3.1.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标;

3.1.4本项目不接受联合体投标,不得分包、转包。

3.2年限要求

3.2.1最近3年内曾为招标人提供年报审计服务的会计师事务所,不能参与本次投标;

3.2.2审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担招标人审计业务满 5 年的,之后连续 5 年不得参与招标人的年度审计服务。审计项目合伙人、签字注册会计师由于工作变动,在不同会计师事务所为招标人提供审计服务的期限应当合并计算。

3.3投标人信誉要求

投标人存在下列情形之一的,招标人5年内不得选聘其承担审计业务:

(一)近三年内因违法违规行为受到暂停全部经营业务、责令停业等行政处罚;

(二) (略) 属企业审计业务受到罚款、没收违法所得等行政处罚措施的;

(三)在审计投标中存在以他人名义投标、弄虚作假、恶意串通等行为的;未经同意,违规将中标业务分包的;中标后无故弃标的;

(四)在审计工作中存在重大过错,致使审计结果严重失实或重大风险事项未披露的;

(五)违反保密、信息安全和数据管理有关规定,泄露企业商业秘密、相关信息与数据,或者因工作失误造成被审计单位重大损失的;

(六)年度质量评价结果为 C 级及以下的;

(七)投标人严重违反法律法规,或因审计质量问题导致对招 (略) (略) 属企业声誉造成重大不利影响而被认定为不适当机构的,不得参与本次招标,若中标后出现此情况,合同将自动终止。

(八)存在其他严重情况的。

3.4注册会计师信誉要求

承办招标人审计业务的注册会计师应执业记录良好,有下列情形之一的,不得作为审计项目组主要成员(项目合伙人、签字注册会计师、质量复核合伙人等):

(一)违法违规行为受到吊销执业证书或暂停执业行政处罚,完成整改、恢复执业资格未满36个月的;

(二)近三年因审计质量等问题受到警告、罚款等行政处罚的;

(三)近三年担任主要 (略) 市属企业审计项目质量评价结果为 C级及以下的;

(四)审计项目组主要成员严重违反法律法规,或承办审 (略) 判决或监管部门认定存在故意或重大过失而被认定为不适当人选,不得成为本次招标的项目组成员;若中标后出现此情况的,不得继续承办招标人审计业务。

(五)存在其他严重情况的。

4.招标文件的获取方式和时间

投标人可于**日至7月12日17:00止,以扫描件形式发送至:*@*hinagoods.com报名,邮件发送时主题需注明项目名称、投标单位名称及联系方式。招标人将于7月12日17:30前将招标文件发送至合格报名人的邮箱。

5.报名时所需资料(复印件或扫描件加盖单位公章,提供的证明文件需在有效期内,过期的文件无效):

①报名人在“全国企业信用信息公示系统”上的单位详细信息打印件,或单位营业执照副本复印件(打印件、复印件均须加盖单位公章,下同);

②报名人法定代表人授权书和被授权人身份证复印件[适用于非法定代表人参加报名的,说明:法定代表人以营业执照载明的人员为准];或法定代表人身份证复印件[适用于法定代表人参加报名的];

③报名人简介等;

④具备《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》或提供已向财政部、证监会备案的相关证明材料;

⑤报名人及其审计项目组成员符合本招标公告且不存在本招标公告第3.3/3.4条情形的承诺书(投标时需提供原件并加盖公章)。

6.技术答疑:投标人需澄清的问题应以扫描件形式于**日17时之前发送至报名指定邮箱。招标单位联系电话:王先生(0579-*)。

7.递交投标文件截止时间及地点:递交方式可邮寄递交与现场递交两种方式。

采用邮寄方式的,本项目所有纸质投标文件以邮寄方式递交(★指定EMS邮寄,不接收其他快递,)。快递邮寄面单(格式见附件)不得显示投标单位名称。送达时间以工作人员签收时间为准。

采用现场递交方式的,投标人应于**日14时前 (略) 福田街道银海路567号商城集团大厦22楼会议室,收件人:王先生;电话:0579-*。采用现场递交投标文件的投标人即交即走。在投标截止时间(**日14时)后送达的投标文件(以北京时间为准),招标人不予受理。

8.开标时间及地点:**日14时,地点: (略) 福田路银海路567号商城集团大厦22楼会议室。

9.投标保证金:无

10.业务咨询:

浙江中国小商 (略) :王先生(0579-*)

    
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