浙江省市场监督管理局审计服务询价
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公示简要情况说明: 我局拟于7-11月组织开展2024年度专项审计,聘请第三方机构按实际工作要求提供协审服务。供应商根据我局确定的审计方案,围 (略) 局党委重大决策部署、贯彻落实中央八项规定精神、重大经济事项决策、预算执行和财政财务收入支出管理、国有资产管理使用及处置、重要项目投资建设和管理、政府采购、内控制度建设及执行、机构设置编制使用工资管理及有关规定的执行、对内设机构及工会监督管理、以前年度审计监督及审计整改落实情况等开展现场工作,协助完成审计项目,形成审计项目情况工作报告。报告内容包括被审计单位基本情况、审计发现问题、意见建议。具体情况见附件。
一、意见征询编号: /
二、征求意见范围:
三、征求意见递交及接收:
1、意见递交截止时间: /
2、意见递交方式: /
3、意见接收机构: /
4、联系人: 孙菲
5、联系电话: *
6、联系邮箱: /
四、合格的修改意见和建议书要求
五、注意事项:
附件信息:
69.5 KB
浙江省市场监督管理局审计服务询价
公示简要情况说明: 我局拟于7-11月组织开展2024年度专项审计,聘请第三方机构按实际工作要求提供协审服务。供应商根据我局确定的审计方案,围 (略) 局党委重大决策部署、贯彻落实中央八项规定精神、重大经济事项决策、预算执行和财政财务收入支出管理、国有资产管理使用及处置、重要项目投资建设和管理、政府采购、内控制度建设及执行、机构设置编制使用工资管理及有关规定的执行、对内设机构及工会监督管理、以前年度审计监督及审计整改落实情况等开展现场工作,协助完成审计项目,形成审计项目情况工作报告。报告内容包括被审计单位基本情况、审计发现问题、意见建议。具体情况见附件。
一、意见征询编号: /
二、征求意见范围:
三、征求意见递交及接收:
1、意见递交截止时间: /
2、意见递交方式: /
3、意见接收机构: /
4、联系人: 孙菲
5、联系电话: *
6、联系邮箱: /
四、合格的修改意见和建议书要求
五、注意事项:
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