详情见附件(注:以下内容为附件图片识别,个别文字可能不准确,请以附件为准)沧州市中心医院内审能力建设咨询服务询比公告
(招标编号:HBCT-*-001)
项目所在地区:河北省, (略) ,市辖区
一、招标条件
(略) (略) 内审能力建设咨询服务已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金
来源为自筹资金 39 万元,招 (略) (略) 。本项目已具备招标条件,现招标方式
为其它方式。
二、项目概况和招标范围
规模: (略) (略) 内审能力建设咨询服务
范围:本招标项目划分为 1 个标段,本次招标为其中的:
(001)内审能力建设咨询服务;
三、投标人资格要求
(001 内审能力建设咨询服务)的投标人资格能力要求:1.具备财政部门审批的会计师事
务所执业证书;
2.投标人应具有独立法人资格,独立承担民事责任的能力;
3.投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
4.企业财务状况良好,具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.具有履行合同所必须的技 (略) 内部控制咨询服务经验,承接过类似服务项目;
6.投标人参加此项采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
7.本次项目不接受联合体参加。;
本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间:从 2024 年 07 月 25 日 09 时 00 分到 2024 年 07 月 29 日 17 时 30 分
获取方式:凡有意参加该项目的供应商,请于 2024 年 07 月 25 日至 2024 年 07 月 29
日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午 9 时至 11 时 30 分,下午 14 时 30 分至 17
时 30 分(北京时间,下同),携带营业执照(加盖公章的复印件)、法定代表人授权委托书
原件、受托人身份证 (略) 天昕大厦 16 楼(河 (略) 业务部)报名
及购买询比文件
五、投标文件的递交
递交截止时间:2024 年 07 月 31 日 15 时 00 分
递交方式: (略) (略) (略) 区会议中心二层第三会议室纸质文件递交
六、开标时间及地点
开标时间:2024 年 07 月 31 日 15 时 00 分
开标地点: (略) (略) (略) 区会议中心二层第三会议室
七、其他
一、项目概况:
1.项目名称: (略) (略) 内审能力建设咨询服务
2.项目编号:HBCT-*-001
3.项目目的: (略) (略) 为全面 (略) 内部控制建设,规范经济活动防范风险,
比照国家部委最新监管标准和要求,建立健全内部审计工作机制,优化整改内控内审工作。
4.询比内容:按照国家卫健委等部 (略) 内控内审监管要求和标准, (略) 中
(略) 现有内部审计工作的基础,进一步建立健全内部审计工作机制,优化整改内控内审工
作, (略) 完善内部审计基本制度,建立内部控制评价手册, (略) 规章制度清单以及
搭建重点业务领域审计程序框架等, (略) 内部审计工作的高质量实施提供工具指引。
5.服务期限: 接到采购人通知后 40 日历天内完成
6.实施地点: (略) (略) 指定地点
7.预算金额:*.00 元
二、文件售价:500 元/份,售后不退。
三、本公告在《中国 (略) 》发布,其他媒介不得转载。因轻信其他组织、
个人或媒体提供的信息而造成损失的,采购人、代理机构概不负责。
八、监督部门
本招标项目的监督部门为无。
九、联系方式
招 标 人: (略) (略)
地 址: (略) (略) 16 号
联 系 人:李老师
电 话:0317-*
电子邮件:*@*q.com
招标代理机构:河 (略)
地 址: 河 (略) (略) 486 号
联 系 人: 李先生
电 话: *
电子邮件: *@*q.com
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): (签名)
招标人或其招标代理机构: (盖章)
详情见附件(注:以下内容为附件图片识别,个别文字可能不准确,请以附件为准)沧州市中心医院内审能力建设咨询服务询比公告
(招标编号:HBCT-*-001)
项目所在地区:河北省, (略) ,市辖区
一、招标条件
(略) (略) 内审能力建设咨询服务已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金
来源为自筹资金 39 万元,招 (略) (略) 。本项目已具备招标条件,现招标方式
为其它方式。
二、项目概况和招标范围
规模: (略) (略) 内审能力建设咨询服务
范围:本招标项目划分为 1 个标段,本次招标为其中的:
(001)内审能力建设咨询服务;
三、投标人资格要求
(001 内审能力建设咨询服务)的投标人资格能力要求:1.具备财政部门审批的会计师事
务所执业证书;
2.投标人应具有独立法人资格,独立承担民事责任的能力;
3.投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
4.企业财务状况良好,具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.具有履行合同所必须的技 (略) 内部控制咨询服务经验,承接过类似服务项目;
6.投标人参加此项采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
7.本次项目不接受联合体参加。;
本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间:从 2024 年 07 月 25 日 09 时 00 分到 2024 年 07 月 29 日 17 时 30 分
获取方式:凡有意参加该项目的供应商,请于 2024 年 07 月 25 日至 2024 年 07 月 29
日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午 9 时至 11 时 30 分,下午 14 时 30 分至 17
时 30 分(北京时间,下同),携带营业执照(加盖公章的复印件)、法定代表人授权委托书
原件、受托人身份证 (略) 天昕大厦 16 楼(河 (略) 业务部)报名
及购买询比文件
五、投标文件的递交
递交截止时间:2024 年 07 月 31 日 15 时 00 分
递交方式: (略) (略) (略) 区会议中心二层第三会议室纸质文件递交
六、开标时间及地点
开标时间:2024 年 07 月 31 日 15 时 00 分
开标地点: (略) (略) (略) 区会议中心二层第三会议室
七、其他
一、项目概况:
1.项目名称: (略) (略) 内审能力建设咨询服务
2.项目编号:HBCT-*-001
3.项目目的: (略) (略) 为全面 (略) 内部控制建设,规范经济活动防范风险,
比照国家部委最新监管标准和要求,建立健全内部审计工作机制,优化整改内控内审工作。
4.询比内容:按照国家卫健委等部 (略) 内控内审监管要求和标准, (略) 中
(略) 现有内部审计工作的基础,进一步建立健全内部审计工作机制,优化整改内控内审工
作, (略) 完善内部审计基本制度,建立内部控制评价手册, (略) 规章制度清单以及
搭建重点业务领域审计程序框架等, (略) 内部审计工作的高质量实施提供工具指引。
5.服务期限: 接到采购人通知后 40 日历天内完成
6.实施地点: (略) (略) 指定地点
7.预算金额:*.00 元
二、文件售价:500 元/份,售后不退。
三、本公告在《中国 (略) 》发布,其他媒介不得转载。因轻信其他组织、
个人或媒体提供的信息而造成损失的,采购人、代理机构概不负责。
八、监督部门
本招标项目的监督部门为无。
九、联系方式
招 标 人: (略) (略)
地 址: (略) (略) 16 号
联 系 人:李老师
电 话:0317-*
电子邮件:*@*q.com
招标代理机构:河 (略)
地 址: 河 (略) (略) 486 号
联 系 人: 李先生
电 话: *
电子邮件: *@*q.com
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): (签名)
招标人或其招标代理机构: (盖章)
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