年度财务收支专项审计及2024年内控风险评估

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年度财务收支专项审计及2024年内控风险评估

项目需求详情

通过年度财务收支专项审计 (略) 财务管理以及进一步加强内控建设工作, (略) 财务收支的合规性以及加强内控的有效性同时出具财务专项审计及内控风险评估报告。
1、项目范围: (略) 提供2022-2023年度财务收支专项审计以及2024年内控风险评估服务,并出具审计报告和风险评估报告(电子版、纸质版一式三份)。 2、项目内容:包括但不限于贯彻执行国家法律法规和经济政策的情况、预算管理情况、财务收支情况、建设项目管理情况、合同管理情况、资产管理使用情况、重大经济决策情况、内控制度的建立与执行情况、政府采购制度的建立与执行情况、历年审计检查等发现问题的整改情况以及其他需要审计的事项等;全面、系统和客观地识别、 (略) 经济活动及相关业务活动存在的风险,确定相应的风险承受度及风险应对策略。 3、项目规模:每年医疗收入5亿元,资产8.5亿元。等.....
展开

项目名称:2022-2023年度财务收支专项审计及2024年内控风险评估

项目标的所属行业:租赁和商务服务业

服务周期:30天

报价方式:价格

评选方式:价格最低

最低价相同评审办法:按供应商报价的先后顺序确定

服务实施地: (略) (略) 工农区电信路1号

联系人:

报名开始时间:** 12:16:33

报名结束时间:** 00:00:00

发布时间:** 09:16:33

采购编号:HLJGCYC*Z*

采购单位: (略) (略)

供应商数量: 报名供应商不足三家。

允许1家中选

是否需要上传响应文件:是

供应商资格:一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,且已在本系统注册的供应商。
二、落实其他政府采购政策满足的需求:详情见比价通知书。
三、特定的资格要求:详情见比价通知书。
四、本项目不接受联合体参与

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通过年度财务收支专项审计 (略) 财务管理以及进一步加强内控建设工作, (略) 财务收支的合规性以及加强内控的有效性同时出具财务专项审计及内控风险评估报告。
1、项目范围: (略) 提供2022-2023年度财务收支专项审计以及2024年内控风险评估服务,并出具审计报告和风险评估报告(电子版、纸质版一式三份)。 2、项目内容:包括但不限于贯彻执行国家法律法规和经济政策的情况、预算管理情况、财务收支情况、建设项目管理情况、合同管理情况、资产管理使用情况、重大经济决策情况、内控制度的建立与执行情况、政府采购制度的建立与执行情况、历年审计检查等发现问题的整改情况以及其他需要审计的事项等;全面、系统和客观地识别、 (略) 经济活动及相关业务活动存在的风险,确定相应的风险承受度及风险应对策略。 3、项目规模:每年医疗收入5亿元,资产8.5亿元。等.....
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项目名称:2022-2023年度财务收支专项审计及2024年内控风险评估

项目标的所属行业:租赁和商务服务业

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报价方式:价格

评选方式:价格最低

最低价相同评审办法:按供应商报价的先后顺序确定

服务实施地: (略) (略) 工农区电信路1号

联系人:

报名开始时间:** 12:16:33

报名结束时间:** 00:00:00

发布时间:** 09:16:33

采购编号:HLJGCYC*Z*

采购单位: (略) (略)

供应商数量: 报名供应商不足三家。

允许1家中选

是否需要上传响应文件:是

供应商资格:一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,且已在本系统注册的供应商。
二、落实其他政府采购政策满足的需求:详情见比价通知书。
三、特定的资格要求:详情见比价通知书。
四、本项目不接受联合体参与

    
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