江西中医药大学附属医院内部控制风险评估服务项目询价公告

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江西中医药大学附属医院内部控制风险评估服务项目询价公告

   (略) 内部控制建设有关要求,我院计划开展内部控制风险评估。 (略) 内部控制风险评估项 (略) 场征询:

一、项目概况

(一)地点: (略) 八一大道445号、 (略) (略) 666号。

(二)项目名称:江西中医药 (略) 内部控制风险评估。

(三)项目内容:

按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》、《关于 (略) 运营管理的指导意见》、《 (略) 内部控制管理办法》、《关于进一步加强财会监督工作的意见》 (略) 内部控制风险评估要求, (略) 现场开展内部控制风险调研、评估、咨询和培训等工作,并按要求提供:

  1、内部控制风险评估工作方案。 (略) 实际,按照内部控制风险评估有关要求,制定内部控制风险评估方案,评估方案包括单位层面和业务层面,全面、系统和客观地识别、 (略) 经济活动及相关业务活动存在的风险,确定相应的风险承受度及风险应对策略,出具风险评估报告, (略) 继续完善内部控制的依据。

2、内部控制风险评估报告。风险评估报告具体业务须包括组织架构、运行机制、关键岗位、预算管理、收支管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、采购管理、科研项目和临床试验项目管理、教学管理、 (略) 诊疗管理、医联体管理、医疗业务管理、药品管理、信息系统管理以及经济活动必要的管理环节,全面、系统、客观地识别、 (略) 经济活动及相关业务活动存在的风险,确定相应的风险承受度及风险应对策略。

3、内部控制制度汇编。 (略) 风险评估情况,对标最新的财经制度,分析现行制度中存在的不足,提出建议并协助完成制度的增修订,形成内部控制制度汇编。

4、内部控制手册。 (略) 实际,对标最新的财经制度及财政部新一年度内控报告中的各项指标,调整、补充和完善相关业务流程和风险应对措施,确保业务流程和风险应对措施符合各项要求,并编制各相关业务流程图,制定《内部控制手册》。

(四)项目实施周期:开始日期及实施日期以合同签订时间为准。

二、供应商资格和技术要求

(一)生产商或供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

(1)具有独立承担民事责任的能力;

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

(二)技术要求

(1)有 (略) 内部控制风险评估的专业人员以及应具备的专业能力,项目负责人有“医院内控体系建设、评价”方面的从业经验,项目人员须在最近5年(2018年-2023年) (略) 内部控制建设、评价相关工作。

(2)具备健全的内部管理制度。

(3)团队人员须具备国家注册会计师、(中)高级会计师、(中)高级审计师、(中)高级内控师、(中)高级经济师资格。

(4)提供相关的业绩,包括但不限项 (略) 系统讲授内部控制课程的经验,提供相关的佐证。

三、报价

(一)各投标商必须完全满足项目内容要求,就其提供的服务内容进行报价。

(二)投标报价为含税包干价 (包含国家规定的所有税费) ,应包括实施评估服务费、食宿交通等一切费用。

四、报名方式

申请人需将资质材料扫描件(盖单位公章)、服务方案(盖单位公章)和报价文件扫描件(盖单位公章)于2024年8月27日下午5点前发送至指定报名邮箱。

五、报名时需提供以下材料(加盖公章)

(一)投标人的有效营业执照(复印件)。

(二)法定代表人授权委托书(附法人和全权委托人身份证复印件)。

(三)资格要求承诺函(详见第二条)。

(四)服务方案,包括服务内容、服务时间、派驻人员及售后服务等信息。

(五)报价书,应包含所有相关费用。

联系方式:*

  报名邮箱:*@*q.com

江西中医药 (略) 财务部

2024年8月20日

   (略) 内部控制建设有关要求,我院计划开展内部控制风险评估。 (略) 内部控制风险评估项 (略) 场征询:

一、项目概况

(一)地点: (略) 八一大道445号、 (略) (略) 666号。

(二)项目名称:江西中医药 (略) 内部控制风险评估。

(三)项目内容:

按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》、《关于 (略) 运营管理的指导意见》、《 (略) 内部控制管理办法》、《关于进一步加强财会监督工作的意见》 (略) 内部控制风险评估要求, (略) 现场开展内部控制风险调研、评估、咨询和培训等工作,并按要求提供:

  1、内部控制风险评估工作方案。 (略) 实际,按照内部控制风险评估有关要求,制定内部控制风险评估方案,评估方案包括单位层面和业务层面,全面、系统和客观地识别、 (略) 经济活动及相关业务活动存在的风险,确定相应的风险承受度及风险应对策略,出具风险评估报告, (略) 继续完善内部控制的依据。

2、内部控制风险评估报告。风险评估报告具体业务须包括组织架构、运行机制、关键岗位、预算管理、收支管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、采购管理、科研项目和临床试验项目管理、教学管理、 (略) 诊疗管理、医联体管理、医疗业务管理、药品管理、信息系统管理以及经济活动必要的管理环节,全面、系统、客观地识别、 (略) 经济活动及相关业务活动存在的风险,确定相应的风险承受度及风险应对策略。

3、内部控制制度汇编。 (略) 风险评估情况,对标最新的财经制度,分析现行制度中存在的不足,提出建议并协助完成制度的增修订,形成内部控制制度汇编。

4、内部控制手册。 (略) 实际,对标最新的财经制度及财政部新一年度内控报告中的各项指标,调整、补充和完善相关业务流程和风险应对措施,确保业务流程和风险应对措施符合各项要求,并编制各相关业务流程图,制定《内部控制手册》。

(四)项目实施周期:开始日期及实施日期以合同签订时间为准。

二、供应商资格和技术要求

(一)生产商或供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

(1)具有独立承担民事责任的能力;

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

(二)技术要求

(1)有 (略) 内部控制风险评估的专业人员以及应具备的专业能力,项目负责人有“医院内控体系建设、评价”方面的从业经验,项目人员须在最近5年(2018年-2023年) (略) 内部控制建设、评价相关工作。

(2)具备健全的内部管理制度。

(3)团队人员须具备国家注册会计师、(中)高级会计师、(中)高级审计师、(中)高级内控师、(中)高级经济师资格。

(4)提供相关的业绩,包括但不限项 (略) 系统讲授内部控制课程的经验,提供相关的佐证。

三、报价

(一)各投标商必须完全满足项目内容要求,就其提供的服务内容进行报价。

(二)投标报价为含税包干价 (包含国家规定的所有税费) ,应包括实施评估服务费、食宿交通等一切费用。

四、报名方式

申请人需将资质材料扫描件(盖单位公章)、服务方案(盖单位公章)和报价文件扫描件(盖单位公章)于2024年8月27日下午5点前发送至指定报名邮箱。

五、报名时需提供以下材料(加盖公章)

(一)投标人的有效营业执照(复印件)。

(二)法定代表人授权委托书(附法人和全权委托人身份证复印件)。

(三)资格要求承诺函(详见第二条)。

(四)服务方案,包括服务内容、服务时间、派驻人员及售后服务等信息。

(五)报价书,应包含所有相关费用。

联系方式:*

  报名邮箱:*@*q.com

江西中医药 (略) 财务部

2024年8月20日

    
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