关于为重庆物流集团有限公司对所属4家企业开展法定代表人负责人任期经济责任审计既内控体系建设情况评价审计项目一标段公开选取机构的公告

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关于为重庆物流集团有限公司对所属4家企业开展法定代表人负责人任期经济责任审计既内控体系建设情况评价审计项目一标段公开选取机构的公告

我 (略) (略) 公开选取会计师事务所服务中介服务机构,现将相关事项公告如下:

项目名称 (略) 对所属4家企业开展法定代表人(负责人)任期经济责任审计既内控体系建设情况评价审计项目(一标段)
采购人 (略)
投资审批项目
是否破产业务服务项目采购
所需中介服务事项
所需服务类型 会计师事务所服务
服务内容 中标人根据采购人提供的被审单位相关资料对该项目进行经济责任审计既内控体系建设情况评价,并在现场审计后三个月内出具正式经责审计报告和内控体系建设情况评价报告。
中介机构要求 以采购公告为准
其他要求说明 (一)基本资格要求 1、具备注册会计师事务所法定业务执业资格和条件; 2、具有良好的从业记录,近三年内的经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门处罚的不能参加投标); (二)其他条件 1、经营状况:投标人近三年营业收入5000万元以上(提供经会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务报表)。 2、近三 (略) 属重点国有企业大型二级企业集团经济责任审计项目和内控体系建设情况评价项目 3、项目团队应和委托人保持密切沟通,按照法律法规和准则规定独立实施审计,客观公允发表审计意见。各项目团队人员不得少于12人(不含项目负责人),项目团队人员必须为投标人正式职工,不含退休返聘人员,且不得随意更换,人员变动需提交我方同意。各项目按审计事项分别配备经济责任审计人员、内控审计人员,具体人员配备要求如下: 3.1项目负责人:各项目设置项目负责人1名常驻现场,应具备注册会计师执业资格,取得执业资格后在会计师事务所连续执业8年及以上(以证书颁发时间为准),具备丰富的审计经验,组织、统筹、协调、沟通能力较强; (略) 属重点国有企业大型二级企业集团经济责任审计项目和内控体系建设情况评价项目团队负责人。 3.2项目组其他审计人员:注册会计师不少于4人(执业年限3年及以上);其余人员应具有会计、审计、经济、工程类中级及以上职称,从事审计工作年限3年及以上。 4、投标 (略) 范围内有固定办公场地,提供租赁合同或产权证明及办公场地照片。
服务时限说明 在现场审计后三个月内出具正式经责审计报告和内控体系建设情况评价报告
服务金额 ¥0元至¥*.0元
金额说明 本项目的报价为包干价,最高限价为23.9万元,有选择性的报价将不予接受。 投 (略) 场行情和自身实力综合考虑投标报价,投标报价应包括本项目内容范围内相关工作人员的人工成本、 劳保、 医疗、 福利、津贴、保险、差旅费、资料费、专家咨询费及会务费用以及单位的管理费、税金、利润等一切可预见和不可预见费用,采购人不再另行支付任何费用。
选取方式 择优+竞价
需规避机构
规避原因
选取时间 2024-09-12 09:00:00 (选取时间到达后不接受报名,建议中介机构至少在选取开始半小时前完成报名。)
采购人业务咨询电话 (略) (*)
采购需求书下载 一标段.pdf


2024-09-09


详情请见原网站

我 (略) (略) 公开选取会计师事务所服务中介服务机构,现将相关事项公告如下:

项目名称 (略) 对所属4家企业开展法定代表人(负责人)任期经济责任审计既内控体系建设情况评价审计项目(一标段)
采购人 (略)
投资审批项目
是否破产业务服务项目采购
所需中介服务事项
所需服务类型 会计师事务所服务
服务内容 中标人根据采购人提供的被审单位相关资料对该项目进行经济责任审计既内控体系建设情况评价,并在现场审计后三个月内出具正式经责审计报告和内控体系建设情况评价报告。
中介机构要求 以采购公告为准
其他要求说明 (一)基本资格要求 1、具备注册会计师事务所法定业务执业资格和条件; 2、具有良好的从业记录,近三年内的经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门处罚的不能参加投标); (二)其他条件 1、经营状况:投标人近三年营业收入5000万元以上(提供经会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务报表)。 2、近三 (略) 属重点国有企业大型二级企业集团经济责任审计项目和内控体系建设情况评价项目 3、项目团队应和委托人保持密切沟通,按照法律法规和准则规定独立实施审计,客观公允发表审计意见。各项目团队人员不得少于12人(不含项目负责人),项目团队人员必须为投标人正式职工,不含退休返聘人员,且不得随意更换,人员变动需提交我方同意。各项目按审计事项分别配备经济责任审计人员、内控审计人员,具体人员配备要求如下: 3.1项目负责人:各项目设置项目负责人1名常驻现场,应具备注册会计师执业资格,取得执业资格后在会计师事务所连续执业8年及以上(以证书颁发时间为准),具备丰富的审计经验,组织、统筹、协调、沟通能力较强; (略) 属重点国有企业大型二级企业集团经济责任审计项目和内控体系建设情况评价项目团队负责人。 3.2项目组其他审计人员:注册会计师不少于4人(执业年限3年及以上);其余人员应具有会计、审计、经济、工程类中级及以上职称,从事审计工作年限3年及以上。 4、投标 (略) 范围内有固定办公场地,提供租赁合同或产权证明及办公场地照片。
服务时限说明 在现场审计后三个月内出具正式经责审计报告和内控体系建设情况评价报告
服务金额 ¥0元至¥*.0元
金额说明 本项目的报价为包干价,最高限价为23.9万元,有选择性的报价将不予接受。 投 (略) 场行情和自身实力综合考虑投标报价,投标报价应包括本项目内容范围内相关工作人员的人工成本、 劳保、 医疗、 福利、津贴、保险、差旅费、资料费、专家咨询费及会务费用以及单位的管理费、税金、利润等一切可预见和不可预见费用,采购人不再另行支付任何费用。
选取方式 择优+竞价
需规避机构
规避原因
选取时间 2024-09-12 09:00:00 (选取时间到达后不接受报名,建议中介机构至少在选取开始半小时前完成报名。)
采购人业务咨询电话 (略) (*)
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2024-09-09


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