徽商集团聘请第三方中介机构开展经济责任审计暨内部控制体系监督评价工作采购项目
徽商集团聘请第三方中介机构开展经济责任审计暨内部控制体系监督评价工作采购项目
(略) 聘请第三方中介机构开展经济责任审计暨内部控制体系监督评价工作已具备采购条件,现公开邀请具备条件的供应商参加比选采购活动。
1采购项目简介
1.1采购项目名称: (略) 聘请第三方中介机构开展经济责任审计暨内部控制体系监督评价工作
1.2采购项目编号: HS-B-111
1.3采购人: 安 (略)
1.4最高限价: (略)元
1.5资金落实情况: 自筹,已落实
1.6成交供应商数量:?两家
2 采购范围及相关要求(服务)
2.1采购范围:
包号 | 名称 | 服务期限 | 最高限价 (单位:人民币) |
01 | 安徽 (略) (略) 经济责任审计暨内部控制体系监督评价工作 | 经济责任审计期间:2020.07-2024.07; 内部控制体系监督评价期间:2023.01-2024.07 | (略)元 |
02 | 安徽 (略) (略) 经济责任审计暨内部控制体系监督评价工作 | 经济责任审计期间:2019.04-2024.05; 内部控制体系监督评价期间:2023.01-2024.05 | (略)元 |
注:为确保比选项目的进度和质量,供应商可对本次采购范围内的任意一包进行响应,也可以同时响应多个包,但最多只能中选01、02包中的其中一包。本项目按照01→02包的顺序进行评审,如某供应商同时响应01、02包,且在01包中取得成交供应商资格,则在通过初步评审的前提下,视为02包的有效供应商,但不参与02包的评审排名,且不再具有成交资格。
2.2服务期限: 60个工作日
2.3服务地点: 满足采购人需求
2.4质量要求或服务标准: 满足采购人需求
3 供应商资格条件
3.1资质要求: 依法设立并符合法律法规和相关监管要求条件,持有有效的营业执照。
3.2财务要求: /
3.3业绩要求: 近三年(2021年7月1日年以来,下同)有不少于2项国有企业经济责任审计工作业绩且有不少于1项国有企业内部控制体系监督评价工作业绩。
3.4信誉要求: 有良好的社会信誉,近三年无重大违法违规执业行为。
3.5主要人员要求: 项目团队中至少有1名注册会计师,项目负责人应具有近三年以来国有企业经济责任审计及内部控制体系监督评价工作经验,且执业年限在5年以上。
3.6其他要求: /
3.7本项目 不接受 联合体。
4 比选文件的获取
4.1获取时间: 2024年9月27日14:00至2024年10月8日12:00
4.2比选文件售价: /
4.3获取方式: 邮件发送
5 响应文件提交截止时间: 2024年10月11日14:30前
6 响应文件提交地点
6.1提交地点: (略) (略) (略) 258 (略) 1号楼207室审计督导部。
6.2逾期送达的、未送达指定地点的响应文件,采购人将拒绝接收。
7 邀请方式
本次比选采购邀请书通过公告邀请方式发布,发布媒体 (略) 官网(http://**)。
8 联系方式
采购人: 安 (略)
地址: (略) (略) (略) 258 (略) 1号楼207室审计督导部
联系人: 祁先生
联系电话: (略)
电子邮箱: *@*q.com
(略) 聘请第三方中介机构开展经济责任审计暨内部控制体系监督评价工作已具备采购条件,现公开邀请具备条件的供应商参加比选采购活动。
1采购项目简介
1.1采购项目名称: (略) 聘请第三方中介机构开展经济责任审计暨内部控制体系监督评价工作
1.2采购项目编号: HS-B-111
1.3采购人: 安 (略)
1.4最高限价: (略)元
1.5资金落实情况: 自筹,已落实
1.6成交供应商数量:?两家
2 采购范围及相关要求(服务)
2.1采购范围:
包号 | 名称 | 服务期限 | 最高限价 (单位:人民币) |
01 | 安徽 (略) (略) 经济责任审计暨内部控制体系监督评价工作 | 经济责任审计期间:2020.07-2024.07; 内部控制体系监督评价期间:2023.01-2024.07 | (略)元 |
02 | 安徽 (略) (略) 经济责任审计暨内部控制体系监督评价工作 | 经济责任审计期间:2019.04-2024.05; 内部控制体系监督评价期间:2023.01-2024.05 | (略)元 |
注:为确保比选项目的进度和质量,供应商可对本次采购范围内的任意一包进行响应,也可以同时响应多个包,但最多只能中选01、02包中的其中一包。本项目按照01→02包的顺序进行评审,如某供应商同时响应01、02包,且在01包中取得成交供应商资格,则在通过初步评审的前提下,视为02包的有效供应商,但不参与02包的评审排名,且不再具有成交资格。
2.2服务期限: 60个工作日
2.3服务地点: 满足采购人需求
2.4质量要求或服务标准: 满足采购人需求
3 供应商资格条件
3.1资质要求: 依法设立并符合法律法规和相关监管要求条件,持有有效的营业执照。
3.2财务要求: /
3.3业绩要求: 近三年(2021年7月1日年以来,下同)有不少于2项国有企业经济责任审计工作业绩且有不少于1项国有企业内部控制体系监督评价工作业绩。
3.4信誉要求: 有良好的社会信誉,近三年无重大违法违规执业行为。
3.5主要人员要求: 项目团队中至少有1名注册会计师,项目负责人应具有近三年以来国有企业经济责任审计及内部控制体系监督评价工作经验,且执业年限在5年以上。
3.6其他要求: /
3.7本项目 不接受 联合体。
4 比选文件的获取
4.1获取时间: 2024年9月27日14:00至2024年10月8日12:00
4.2比选文件售价: /
4.3获取方式: 邮件发送
5 响应文件提交截止时间: 2024年10月11日14:30前
6 响应文件提交地点
6.1提交地点: (略) (略) (略) 258 (略) 1号楼207室审计督导部。
6.2逾期送达的、未送达指定地点的响应文件,采购人将拒绝接收。
7 邀请方式
本次比选采购邀请书通过公告邀请方式发布,发布媒体 (略) 官网(http://**)。
8 联系方式
采购人: 安 (略)
地址: (略) (略) (略) 258 (略) 1号楼207室审计督导部
联系人: 祁先生
联系电话: (略)
电子邮箱: *@*q.com
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