内部控制评价专项审计服务项目竞争性磋商公告
内部控制评价专项审计服务项目竞争性磋商公告
公告信息: | |||
采购项目名称 | (略) 内部控制评价专项审计服务项目 | ||
品目 | 服务/其他服务 | ||
采购单位 | (略) | ||
(略) 域 | (略) | 公告时间 | 2024年10月15日 14:27 |
获取采购文件时间 | 2024年10月15日至2024年10月24日 每日上午:9:00 至 11:00 下午:14:00 至 17:00(北京时间,法定节假日除外) | ||
响应文件递交地点 | 合普项目 (略) ( (略) (略) (略) 五松道632号五楼501室) | ||
响应文件开启时间 | 2024年10月25日 15:00 | ||
响应文件开启地点 | 合普项目 (略) ( (略) (略) (略) 五松道632号五楼501室) | ||
预算金额 | ¥10.*万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 吴女士 | ||
项目联系电话 | * | ||
采购单位 | (略) | ||
采购单位地址 | (略) (略) (略) 1335号 | ||
采购单位联系方式 | 代老师 0562-* | ||
代理机构名称 | 合普项目 (略) | ||
代理机构地址 | (略) (略) (略) 五松道632号五楼 | ||
代理机构联系方式 | 吴女士 * |
项目概况
(略) 内部控制评价专项审计服务项目 采购项目的潜在供应商应在合普项目 (略) ( (略) (略) (略) 五松道632号五楼)获取采购文件,并于2024年10月25日 15点00分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:HPZB-2024-372
项目名称: (略) 内部控制评价专项审计服务项目
采购方式:竞争性磋商
预算金额:10.* 万元(人民币)
最高限价(如有):10.* 万元(人民币)
采购需求:
本项 (略) 内部控制评价专项审计服务项目,现根据年度审计工作计划安排, (略) 内部控制评价开展专项审计。现拟采购一家服务单位,具体详见采购文件及项目需求。
合同履行期限:专项审计自合同签订之日起至委托任务完成,审计费用支付完毕后终止。
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
本项目为专门面向中小企业采购项目。
3.本项目的特定资格要求:无
三、获取采购文件
时间:2024年10月15日 至 2024年10月24日,每天上午9:00至11:00,下午14:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外)
地点:合普项目 (略) ( (略) (略) (略) 五松道632号五楼)
方式:凡有意参加投标者,持投标单位介绍信或授权委托书,在合普项目 (略) ( (略) (略) (略) 五松道632号五楼)报名并获取采购文件。 售价:采购文件工本费为0元/份。采购文件如有修正,将以变更公告的形式公布,与本采购文件具有同等效力。
售价:¥0.0 元(人民币)
四、响应文件提交
截止时间:2024年10月25日 15点00分(北京时间)
地点:合普项目 (略) ( (略) (略) (略) 五松道632号五楼501室)
五、开启
时间:2024年10月25日 15点00分(北京时间)
地点:合普项目 (略) ( (略) (略) (略) 五松道632号五楼501室)
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.本项目如有答疑、澄清将在中国 (略) 、 (略) 、合普项目 (略) 网站以“补充公告”的形式发布,如因投标人自身原因未了解公告、答疑等信息的,责任自负。
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称: (略)
地址: (略) (略) (略) 1335号
联系方式:代老师 0562-*
2.采购代理机构信息
名 称:合普项目 (略)
地 址: (略) (略) (略) 五松道632号五楼
联系方式:吴女士 *
3.项目联系方式
项目联系人:吴女士
电 话: *
公告信息: | |||
采购项目名称 | (略) 内部控制评价专项审计服务项目 | ||
品目 | 服务/其他服务 | ||
采购单位 | (略) | ||
(略) 域 | (略) | 公告时间 | 2024年10月15日 14:27 |
获取采购文件时间 | 2024年10月15日至2024年10月24日 每日上午:9:00 至 11:00 下午:14:00 至 17:00(北京时间,法定节假日除外) | ||
响应文件递交地点 | 合普项目 (略) ( (略) (略) (略) 五松道632号五楼501室) | ||
响应文件开启时间 | 2024年10月25日 15:00 | ||
响应文件开启地点 | 合普项目 (略) ( (略) (略) (略) 五松道632号五楼501室) | ||
预算金额 | ¥10.*万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 吴女士 | ||
项目联系电话 | * | ||
采购单位 | (略) | ||
采购单位地址 | (略) (略) (略) 1335号 | ||
采购单位联系方式 | 代老师 0562-* | ||
代理机构名称 | 合普项目 (略) | ||
代理机构地址 | (略) (略) (略) 五松道632号五楼 | ||
代理机构联系方式 | 吴女士 * |
项目概况
(略) 内部控制评价专项审计服务项目 采购项目的潜在供应商应在合普项目 (略) ( (略) (略) (略) 五松道632号五楼)获取采购文件,并于2024年10月25日 15点00分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:HPZB-2024-372
项目名称: (略) 内部控制评价专项审计服务项目
采购方式:竞争性磋商
预算金额:10.* 万元(人民币)
最高限价(如有):10.* 万元(人民币)
采购需求:
本项 (略) 内部控制评价专项审计服务项目,现根据年度审计工作计划安排, (略) 内部控制评价开展专项审计。现拟采购一家服务单位,具体详见采购文件及项目需求。
合同履行期限:专项审计自合同签订之日起至委托任务完成,审计费用支付完毕后终止。
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
本项目为专门面向中小企业采购项目。
3.本项目的特定资格要求:无
三、获取采购文件
时间:2024年10月15日 至 2024年10月24日,每天上午9:00至11:00,下午14:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外)
地点:合普项目 (略) ( (略) (略) (略) 五松道632号五楼)
方式:凡有意参加投标者,持投标单位介绍信或授权委托书,在合普项目 (略) ( (略) (略) (略) 五松道632号五楼)报名并获取采购文件。 售价:采购文件工本费为0元/份。采购文件如有修正,将以变更公告的形式公布,与本采购文件具有同等效力。
售价:¥0.0 元(人民币)
四、响应文件提交
截止时间:2024年10月25日 15点00分(北京时间)
地点:合普项目 (略) ( (略) (略) (略) 五松道632号五楼501室)
五、开启
时间:2024年10月25日 15点00分(北京时间)
地点:合普项目 (略) ( (略) (略) (略) 五松道632号五楼501室)
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.本项目如有答疑、澄清将在中国 (略) 、 (略) 、合普项目 (略) 网站以“补充公告”的形式发布,如因投标人自身原因未了解公告、答疑等信息的,责任自负。
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称: (略)
地址: (略) (略) (略) 1335号
联系方式:代老师 0562-*
2.采购代理机构信息
名 称:合普项目 (略)
地 址: (略) (略) (略) 五松道632号五楼
联系方式:吴女士 *
3.项目联系方式
项目联系人:吴女士
电 话: *
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