大庆市大庆公证处审计项目-报名中

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大庆市大庆公证处审计项目-报名中

项目需求详情

一、审计内容:
1. (略) (略) 的2022年、2023年、2024年的财务报表、经济责任、固定资产3项审计,按年份分别审计并出具审计报告。
二、审计时限要求:
1.审计项目完成期限为30日,其中,固定资产盘查需在一周内完成。
2.中标供应商要与委托单位的工作作息应保持一致,工作期间在委托单位提供的固定地点办公,保证每日至少3名注册会计师在岗。
3.在年度报表审计方面,要审查财务报表的编制是否符合相关会计准则和会计制度的要求,是否真实、完整地反映了财务状况和现金流量;对财务报表中的各项数据进行详细的审核,如资产负债表的资产、负债等各科目是否合理、准确;对往来科目进行核实,是否真实存在,使用是否合理;对财务报表中的重要事项进行审计,如关联交易、担保事项、资产减值等,以确定是否存在违规或不合规的情况;对内部控制制度进行评估,以确定其是否存在重大缺陷或漏洞,同时对委托单位财务制度的治理结构、管理层诚信等方面进行评价,提出审计意见和建议,帮助委托单位发现问题、改进管理,提高财务报告的质最和透明度。
4.在?经济责任审计方面,要对法定代表人任职期间的经济活动进行全面审查,包括财务收支、经济效益、内部控制等方面;审计法定代表人是否遵守国家法律法规和内部规章制度,确保合法合规经营;审查法定代表人任职期间的决策过程、管理效果等进行综合评价。
5.在固定资产审计方面, (略) 的实物盘点,完成固定资产重新登记和核对资产卡片信息情况,完善资产卡片情况;补充资产照片、视频和房屋经纬度信息情况;做到账实相符。行政资产系统数据与账务和决算数据核对,对账账不符的资产出具审计报告, (略) 资产 (略) 置,做到账账相符。填报资产清查报表(盘盈\盘亏和闲置),形成资产清查报告。
展开

项目名称: (略) 大 (略) 审计项目

项目标的所属行业:其他未列明行业

服务周期:30天

报价方式:价格

评选方式:价格最低

最低价相同评审办法:按供应商报价的先后顺序确定

竞采最低限制:¥*

服务实施地:黑 (略) (略) 大 (略) (略) 39号

联系人:

报名开始时间:2024-11-19 14:10:07

报名结束时间:2024-11-22 00:00:00

发布时间:2024-11-19 11:10:07

采购编号:HLJGCYC*Z*

采购单位:黑 (略) 大 (略)

供应商数量: 报名供应商不足三家。

允许1家中选

是否需要上传响应文件:是

供应商资格:一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,且已在本系统注册的供应商。
二、落实其他政府采购政策满足的需求:无。
三、特定的资格要求:1、参加本项目的供应商需具有合法、有效的财政部门颁发的会计师事务所执业证书,具有独立承担民事责任的能力,并具有相应的履约能力。
2、熟悉政府会计、企事业单位和国有建设单位会计制度,熟悉部门预决算、国库集中支付等管理制度。
3、参加本项目的供应商要配备专业技术强、能力过硬的审计人员,注册会计师至少3人(包含项目负责人),项目审计团队及人员必须与供应商响应文件中所列示的团队和人员一致,未经委托人书面审核批准不得擅自更换。
4、本项目严禁挂靠,一经发现供应商有挂靠等行为,采购人有权勒令中标单位退场且不予结算并追究其相关法律责任。
5、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加本项目的投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
6.自接收委托之日起,对其所获得的审计项目一切信息保密,不得向任何人透露,一经发现需承担违约责任。
7.报价请参考工作量,具体内容可电话咨询。不允许恶意竞标/转标行为,不允许联合招标,一经发现,取消评标资格。
四、本项目不接受联合体参与

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一、审计内容:
1. (略) (略) 的2022年、2023年、2024年的财务报表、经济责任、固定资产3项审计,按年份分别审计并出具审计报告。
二、审计时限要求:
1.审计项目完成期限为30日,其中,固定资产盘查需在一周内完成。
2.中标供应商要与委托单位的工作作息应保持一致,工作期间在委托单位提供的固定地点办公,保证每日至少3名注册会计师在岗。
3.在年度报表审计方面,要审查财务报表的编制是否符合相关会计准则和会计制度的要求,是否真实、完整地反映了财务状况和现金流量;对财务报表中的各项数据进行详细的审核,如资产负债表的资产、负债等各科目是否合理、准确;对往来科目进行核实,是否真实存在,使用是否合理;对财务报表中的重要事项进行审计,如关联交易、担保事项、资产减值等,以确定是否存在违规或不合规的情况;对内部控制制度进行评估,以确定其是否存在重大缺陷或漏洞,同时对委托单位财务制度的治理结构、管理层诚信等方面进行评价,提出审计意见和建议,帮助委托单位发现问题、改进管理,提高财务报告的质最和透明度。
4.在?经济责任审计方面,要对法定代表人任职期间的经济活动进行全面审查,包括财务收支、经济效益、内部控制等方面;审计法定代表人是否遵守国家法律法规和内部规章制度,确保合法合规经营;审查法定代表人任职期间的决策过程、管理效果等进行综合评价。
5.在固定资产审计方面, (略) 的实物盘点,完成固定资产重新登记和核对资产卡片信息情况,完善资产卡片情况;补充资产照片、视频和房屋经纬度信息情况;做到账实相符。行政资产系统数据与账务和决算数据核对,对账账不符的资产出具审计报告, (略) 资产 (略) 置,做到账账相符。填报资产清查报表(盘盈\盘亏和闲置),形成资产清查报告。
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项目名称: (略) 大 (略) 审计项目

项目标的所属行业:其他未列明行业

服务周期:30天

报价方式:价格

评选方式:价格最低

最低价相同评审办法:按供应商报价的先后顺序确定

竞采最低限制:¥*

服务实施地:黑 (略) (略) 大 (略) (略) 39号

联系人:

报名开始时间:2024-11-19 14:10:07

报名结束时间:2024-11-22 00:00:00

发布时间:2024-11-19 11:10:07

采购编号:HLJGCYC*Z*

采购单位:黑 (略) 大 (略)

供应商数量: 报名供应商不足三家。

允许1家中选

是否需要上传响应文件:是

供应商资格:一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,且已在本系统注册的供应商。
二、落实其他政府采购政策满足的需求:无。
三、特定的资格要求:1、参加本项目的供应商需具有合法、有效的财政部门颁发的会计师事务所执业证书,具有独立承担民事责任的能力,并具有相应的履约能力。
2、熟悉政府会计、企事业单位和国有建设单位会计制度,熟悉部门预决算、国库集中支付等管理制度。
3、参加本项目的供应商要配备专业技术强、能力过硬的审计人员,注册会计师至少3人(包含项目负责人),项目审计团队及人员必须与供应商响应文件中所列示的团队和人员一致,未经委托人书面审核批准不得擅自更换。
4、本项目严禁挂靠,一经发现供应商有挂靠等行为,采购人有权勒令中标单位退场且不予结算并追究其相关法律责任。
5、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加本项目的投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
6.自接收委托之日起,对其所获得的审计项目一切信息保密,不得向任何人透露,一经发现需承担违约责任。
7.报价请参考工作量,具体内容可电话咨询。不允许恶意竞标/转标行为,不允许联合招标,一经发现,取消评标资格。
四、本项目不接受联合体参与

    
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