内部控制专项审计服务-会计师事务所服务
内部控制专项审计服务-会计师事务所服务
项目业主名称: (略) (略)
采购项目名称: (略) (略) 内部控制专项审计服务
采购项目编码:(略)(略)
项目规模:投资额(¥20,000元)
服务类型:会计师事务所服务
服务时限:10工作日
服务金额: (略).0
金额说明:无
服务内容:1. (略) 实际,对内部控制工作的组织、内部控制机制建设等单位层面内控执行情况进行评估。 2. (略) 实际,对单位预算、收支、资产、合同、政府采购等经济活动业务层面内控执行情况进行评估。 3. (略) 实际,对内部控制有效性进行评价。 4.对评估评价发现的问题提出整改建议并出具整改报告。 5.出具单位经济活动风险评估报告。 6.出具单位内部控制评价报告
资质要求:1. 经工商管理部门注册,具有独立的企业法人资格,拟投产品在企业经营范围 (略) 使用和管理要求的生产企业或经销商。谢绝近三年有重大违法违纪记录 (略) 黑名单的厂商参加。 2. 企业法人代表授权委托书原件,被授权人身份证复印件(原件现场备查)。 3. 具有良好的商业信誉,近三年无违法违纪声明。供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国 (略) ”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的),不得参与本项目采购活动。 4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 5. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 6. 具有会计审计服务资质。 7. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 8. 本项目不接受联合体参加。 9. 法律、行政法规规定的其他条件。
选取中介方式:网上竞价
截止报名时间:2024-11-22 17:30:00
公开选取中介地址:线上选取
公开选取中介时间:2024-11-25 09:30:00
(略) 政务服务 (略)
2024-11-19 16:44:50
报名登(略):http://**
公告来源及报名:http://**-zjcs-qt/purchaseNotice/view/(略)(略)
项目业主名称: (略) (略)
采购项目名称: (略) (略) 内部控制专项审计服务
采购项目编码:(略)(略)
项目规模:投资额(¥20,000元)
服务类型:会计师事务所服务
服务时限:10工作日
服务金额: (略).0
金额说明:无
服务内容:1. (略) 实际,对内部控制工作的组织、内部控制机制建设等单位层面内控执行情况进行评估。 2. (略) 实际,对单位预算、收支、资产、合同、政府采购等经济活动业务层面内控执行情况进行评估。 3. (略) 实际,对内部控制有效性进行评价。 4.对评估评价发现的问题提出整改建议并出具整改报告。 5.出具单位经济活动风险评估报告。 6.出具单位内部控制评价报告
资质要求:1. 经工商管理部门注册,具有独立的企业法人资格,拟投产品在企业经营范围 (略) 使用和管理要求的生产企业或经销商。谢绝近三年有重大违法违纪记录 (略) 黑名单的厂商参加。 2. 企业法人代表授权委托书原件,被授权人身份证复印件(原件现场备查)。 3. 具有良好的商业信誉,近三年无违法违纪声明。供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国 (略) ”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的),不得参与本项目采购活动。 4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 5. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 6. 具有会计审计服务资质。 7. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 8. 本项目不接受联合体参加。 9. 法律、行政法规规定的其他条件。
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截止报名时间:2024-11-22 17:30:00
公开选取中介地址:线上选取
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(略) 政务服务 (略)
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