关于选聘外部专业机构开展2024年度相关评估及专项审计公开招标采购公告

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关于选聘外部专业机构开展2024年度相关评估及专项审计公开招标采购公告

项目名称:关于 (略) 选聘外部专业机构开展2024年度相关评估及专项审计
项目编号:2415A*
项目地址: (略)
项目概况:根据《证券公司合规管理有效性评估指引》《证券公司投资银行类业务内部控制指引》《关 (略) 关联交易监管有关事项的通知》(海南证监发[2018]37号) (略) 《 (略) 内部审计管理制度》《 (略) 采购管理办法》等内部制度相关规定,现需选聘外部专业机构开展2024年度合规管理有效性评估、投资银行内部控制有效性评估和重大关联交易专项审计工作。
公告名称:关于 (略) 选聘外部专业机构开展2024年度相关评估及专项审计
公告发布媒体 (略) ,中 (略)
公告信息:None
采购单位名称: (略)
交货期(天):90
交货期说明:以合同签订为准。
招标/采购范围:开展2024年度合规管理有效性评估、投资银行内部控制有效性评估以及重大关联交易专项审计三项工作,并出具三份报告。
资格条件:(一)依法设立并具有证券、期货相关业务资格; (二)有良好的社会信誉,近三年无重大不良记录; (三)上年度通过了有关部门的年检; (四) (略) 年度的合规管理有效性评估、投资银行内部控制有效性评估及重大关联交易专项审计工作等相关经验; (五) (略) 国资委有不良记录; (六)能组织人力高效开展工作,短时间内高质量地完成有关工作; (七)未正为公司提供外部审计服务; (八) (略) 和重大关联交易专项审计事项提供过相关咨询服务。
联系人:翁昊
联系电话:0755-*-329
, (略) ,海南,深圳,0755-
项目名称:关于 (略) 选聘外部专业机构开展2024年度相关评估及专项审计
项目编号:2415A*
项目地址: (略)
项目概况:根据《证券公司合规管理有效性评估指引》《证券公司投资银行类业务内部控制指引》《关 (略) 关联交易监管有关事项的通知》(海南证监发[2018]37号) (略) 《 (略) 内部审计管理制度》《 (略) 采购管理办法》等内部制度相关规定,现需选聘外部专业机构开展2024年度合规管理有效性评估、投资银行内部控制有效性评估和重大关联交易专项审计工作。
公告名称:关于 (略) 选聘外部专业机构开展2024年度相关评估及专项审计
公告发布媒体 (略) ,中 (略)
公告信息:None
采购单位名称: (略)
交货期(天):90
交货期说明:以合同签订为准。
招标/采购范围:开展2024年度合规管理有效性评估、投资银行内部控制有效性评估以及重大关联交易专项审计三项工作,并出具三份报告。
资格条件:(一)依法设立并具有证券、期货相关业务资格; (二)有良好的社会信誉,近三年无重大不良记录; (三)上年度通过了有关部门的年检; (四) (略) 年度的合规管理有效性评估、投资银行内部控制有效性评估及重大关联交易专项审计工作等相关经验; (五) (略) 国资委有不良记录; (六)能组织人力高效开展工作,短时间内高质量地完成有关工作; (七)未正为公司提供外部审计服务; (八) (略) 和重大关联交易专项审计事项提供过相关咨询服务。
联系人:翁昊
联系电话:0755-*-329
, (略) ,海南,深圳,0755-
    
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