第三方会计师事务所审计服务院内咨询公告
第三方会计师事务所审计服务院内咨询公告
(略) (略) (略) 将于近期启动委托会计师事务所开展财务收支审计、内控风险评估及内部控制评价服务采购项目, (略) 场情况,保证本项目工作公正、公平、公开顺利开展,我院拟对 (略) 内咨询,有意者请携带有关 (略) 沟通洽谈。
1、2023-20 (略) 财务收支审计(含工会帐)。按照国家财务审计、税务法规、政府会计制度、医院财务制度、医院会计制度等法 (略) 年度财务报告进行审计。 (略) 收入、支出的真实性、完整性; (略) 资产的安全性、完整性;政府会计制度的执行情况;会计基础工作的规范性等出具财务审计报告。实施审计过程中发现会计核算、预算管理、财务管理、内部控制、工 (略) 理、党 (略) 理及上一年度审计报告发现问题整改情况进行核实等问题情况,向委托方出具管理建议书。
2、为 (略) 内控建设,进一步规范经济活动及相关业务活动,有效防范和管控内部运营风险,根据《 (略) 内部控制管理办法》(国卫财务发〔2020〕31号)、关于印发《关于进一步 (略) 内部控制建设的指导意见》的通知(财会【2023】31号)等文件精神, (略) 内部控制活动进行评价及风险评估,评价内容包含单位层面及业务层面。
其中:单位层面关注的内容情况:内部控制组织建设、内部控制机制建设、内部控制制度建设、内部控制队(略)建设、内部控制流程建设及其他需要关注的内容等。
业务层面关注的内容情况:预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、信息系统管理、医疗业务管理、科研项目和临床试验项目管理、教学管理、 (略) 诊疗管理、医联体管理等。
对以上内容出具风险评估及内部控制评价报告(评价报告覆盖相关部门要求的真实性声明、评价工作总体情况、评价依据、评价范围、评价程序和方法、风险及其认定、风险整改及对重大风险拟采取的控制措施、评价结论等内容)。
3、服务周期:严格按照采购人时限要求提交成果报告;
4、服务质量要求:满足采购人要求,保证投入的服务人员能及时、优质做好全过程的服务工作,配套服务人员能随叫随到。
5、项目实施地点:采购人指定地点。
6、其他:本项目只设一个标段。
1、具有独立承担民事责任的能力:须在中华人民共和国境内注册,且具备独立法人资格,提供有效的营业执照。
2、具备行业主管部门颁发的有效执业资格证书,年审合格且无不良记录,具备承担相应审计风险的能力。
3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供近三年任意年度经审计的财务报表及审计报告。
4、须有履行合同所必需的设备和国家规定的专业技术能力证明材料(提供书面声明)。
5、类似业绩要求:近三年承担过类似业绩。
6、供应商参加招标采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录,是指供应商因违法经营受 (略) 罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款 (略) 罚)的书面声明。
7、信誉要求:信誉良好,当前未因不良行为记录被行政主管部门暂停或取消投标资格;未有因执业质量与执业道德等问 (略) 罚、惩戒或通报的记录,经营活动中无重大违法违纪记录。
8、不接受联合体申请。
1、报名时间:2024年12月16日至12月20日17:00前;
2、报名方式:网上报名,邮箱:*@*63.com。凡有意参加本次咨询的厂商和(或)供应商,请于报名截止时间前将其营业执照、法人代表人身份证或其委托人的授权委托书(上述材料应为逐页加盖公章的彩色PDF扫描件)发至邮箱,邮件需包含参加项目名称、公司名称、委托人姓名和联系电话。
3、报名截止之后将对各供应商进行资格审核,审核通过的供应商 (略) 参与咨询会议。
1、会议时间:另行通知,若未按时签到视为自动放弃,不予受理;
2、会议地点: (略) (略) (略) 门诊楼六楼会议室;
3、咨询会议提交资料:提交的资料需包含但不限于以下内容:
(1)供应商基本情况表;
(2)营业执照(复印件加盖公章);
(3)行业主管部门颁发的有效执业资格证书(复印件加盖公章);
(4)法定代表人身份证明书(附法定代表人身份证原件复印件);
(5)法定代表人签署授权委托书(附授权委托人身份证原件复印件);
(6)近三年任意年度经审计的财务报表及审计报告;
(7)具备承担相应审计风险的能力的承诺书原件;
(8)拟派往本项目组成员情况表;
(9)信誉情况:供应商参加招标采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录,是指供应商因违法经营受 (略) 罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款 (略) 罚)的书面声明。信誉良好,当前未因不良行为记录被行政主管部门暂停或取消投标资格;未有因执业质量与执业道德等问 (略) 罚、惩戒或通报的记录,经营活动中无重大违法违纪记录;(提供书面声明)
(10)项目审计方案(审计费报价、服务实施工作方案、服务质量和进度控制措施及承诺、项目管理及保密措施、项目组织机构人员配置、对本项目的合理化建议等);
(11)2020年至今完成的类似业绩项目情况表,附加盖公章的中标/成交通知书或者合同复印件;
(12)供应商认为其他有必要提交的资料;
注:提交资料时,请将以上资料按顺序装订成册,预备纸质版正本(略)份、副本(略)份及电子文档(略)份(光盘刻录或U盘,电子文档为全部文件签字盖章后扫描至PDF版内容)带到会场;请将文件正、副本、电子文档装入文件袋中加以密封, (略) 公章,我院将留存备用;
现场咨询会时,我院将对项目相关事宜进行详细咨询,响应人须派熟悉与本项目有关工作的资深业务人员参会,以免影响咨询会效果。
采购人: (略) (略) (略) 。
地 址: (略) (略) (略) 13号。
联系人: 王老师、周老师
电 话: 0871-(略)
邮 箱:*@*63.com
(略) (略)
2024年12月13日
(略) (略) (略) 将于近期启动委托会计师事务所开展财务收支审计、内控风险评估及内部控制评价服务采购项目, (略) 场情况,保证本项目工作公正、公平、公开顺利开展,我院拟对 (略) 内咨询,有意者请携带有关 (略) 沟通洽谈。
1、2023-20 (略) 财务收支审计(含工会帐)。按照国家财务审计、税务法规、政府会计制度、医院财务制度、医院会计制度等法 (略) 年度财务报告进行审计。 (略) 收入、支出的真实性、完整性; (略) 资产的安全性、完整性;政府会计制度的执行情况;会计基础工作的规范性等出具财务审计报告。实施审计过程中发现会计核算、预算管理、财务管理、内部控制、工 (略) 理、党 (略) 理及上一年度审计报告发现问题整改情况进行核实等问题情况,向委托方出具管理建议书。
2、为 (略) 内控建设,进一步规范经济活动及相关业务活动,有效防范和管控内部运营风险,根据《 (略) 内部控制管理办法》(国卫财务发〔2020〕31号)、关于印发《关于进一步 (略) 内部控制建设的指导意见》的通知(财会【2023】31号)等文件精神, (略) 内部控制活动进行评价及风险评估,评价内容包含单位层面及业务层面。
其中:单位层面关注的内容情况:内部控制组织建设、内部控制机制建设、内部控制制度建设、内部控制队(略)建设、内部控制流程建设及其他需要关注的内容等。
业务层面关注的内容情况:预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、信息系统管理、医疗业务管理、科研项目和临床试验项目管理、教学管理、 (略) 诊疗管理、医联体管理等。
对以上内容出具风险评估及内部控制评价报告(评价报告覆盖相关部门要求的真实性声明、评价工作总体情况、评价依据、评价范围、评价程序和方法、风险及其认定、风险整改及对重大风险拟采取的控制措施、评价结论等内容)。
3、服务周期:严格按照采购人时限要求提交成果报告;
4、服务质量要求:满足采购人要求,保证投入的服务人员能及时、优质做好全过程的服务工作,配套服务人员能随叫随到。
5、项目实施地点:采购人指定地点。
6、其他:本项目只设一个标段。
1、具有独立承担民事责任的能力:须在中华人民共和国境内注册,且具备独立法人资格,提供有效的营业执照。
2、具备行业主管部门颁发的有效执业资格证书,年审合格且无不良记录,具备承担相应审计风险的能力。
3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供近三年任意年度经审计的财务报表及审计报告。
4、须有履行合同所必需的设备和国家规定的专业技术能力证明材料(提供书面声明)。
5、类似业绩要求:近三年承担过类似业绩。
6、供应商参加招标采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录,是指供应商因违法经营受 (略) 罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款 (略) 罚)的书面声明。
7、信誉要求:信誉良好,当前未因不良行为记录被行政主管部门暂停或取消投标资格;未有因执业质量与执业道德等问 (略) 罚、惩戒或通报的记录,经营活动中无重大违法违纪记录。
8、不接受联合体申请。
1、报名时间:2024年12月16日至12月20日17:00前;
2、报名方式:网上报名,邮箱:*@*63.com。凡有意参加本次咨询的厂商和(或)供应商,请于报名截止时间前将其营业执照、法人代表人身份证或其委托人的授权委托书(上述材料应为逐页加盖公章的彩色PDF扫描件)发至邮箱,邮件需包含参加项目名称、公司名称、委托人姓名和联系电话。
3、报名截止之后将对各供应商进行资格审核,审核通过的供应商 (略) 参与咨询会议。
1、会议时间:另行通知,若未按时签到视为自动放弃,不予受理;
2、会议地点: (略) (略) (略) 门诊楼六楼会议室;
3、咨询会议提交资料:提交的资料需包含但不限于以下内容:
(1)供应商基本情况表;
(2)营业执照(复印件加盖公章);
(3)行业主管部门颁发的有效执业资格证书(复印件加盖公章);
(4)法定代表人身份证明书(附法定代表人身份证原件复印件);
(5)法定代表人签署授权委托书(附授权委托人身份证原件复印件);
(6)近三年任意年度经审计的财务报表及审计报告;
(7)具备承担相应审计风险的能力的承诺书原件;
(8)拟派往本项目组成员情况表;
(9)信誉情况:供应商参加招标采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录,是指供应商因违法经营受 (略) 罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款 (略) 罚)的书面声明。信誉良好,当前未因不良行为记录被行政主管部门暂停或取消投标资格;未有因执业质量与执业道德等问 (略) 罚、惩戒或通报的记录,经营活动中无重大违法违纪记录;(提供书面声明)
(10)项目审计方案(审计费报价、服务实施工作方案、服务质量和进度控制措施及承诺、项目管理及保密措施、项目组织机构人员配置、对本项目的合理化建议等);
(11)2020年至今完成的类似业绩项目情况表,附加盖公章的中标/成交通知书或者合同复印件;
(12)供应商认为其他有必要提交的资料;
注:提交资料时,请将以上资料按顺序装订成册,预备纸质版正本(略)份、副本(略)份及电子文档(略)份(光盘刻录或U盘,电子文档为全部文件签字盖章后扫描至PDF版内容)带到会场;请将文件正、副本、电子文档装入文件袋中加以密封, (略) 公章,我院将留存备用;
现场咨询会时,我院将对项目相关事宜进行详细咨询,响应人须派熟悉与本项目有关工作的资深业务人员参会,以免影响咨询会效果。
采购人: (略) (略) (略) 。
地 址: (略) (略) (略) 13号。
联系人: 王老师、周老师
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2024年12月13日
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