总部2023年度内控审计业务约定书
总部2023年度内控审计业务约定书
合同基本信息 | |
合同名称: | 总部2023年度内控审计业务约定书 |
合同金额: | ####万元整 |
采购人(#方)信息 | |
#方单位名称 | 深圳 (略) |
供应人(#方)信息 | |
#方单位名称 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) |
合同主要信息 | |
主要标的内容 | 1.#方接受#方委托,对#方2023年12月31日的财务报告内部控制的设计与运行的有效性进 行审计。 2.#方通过执行审计工作,对#方2023年12月31日的财务报告的内部控制设计与运行的有效 性发表审计意见。 |
主要标的数量 | 1 |
续期履约期限、地点等简要信息 | 2024年12月底至2025年4月底,在深圳 (略) |
其他需要补充事项 | 无 |
履约评价附件 | 总部2023年度内控审计履约评价表.pdf |
合同基本信息 | |
合同名称: | 总部2023年度内控审计业务约定书 |
合同金额: | ####万元整 |
采购人(#方)信息 | |
#方单位名称 | 深圳 (略) |
供应人(#方)信息 | |
#方单位名称 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) |
合同主要信息 | |
主要标的内容 | 1.#方接受#方委托,对#方2023年12月31日的财务报告内部控制的设计与运行的有效性进 行审计。 2.#方通过执行审计工作,对#方2023年12月31日的财务报告的内部控制设计与运行的有效 性发表审计意见。 |
主要标的数量 | 1 |
续期履约期限、地点等简要信息 | 2024年12月底至2025年4月底,在深圳 (略) |
其他需要补充事项 | 无 |
履约评价附件 | 总部2023年度内控审计履约评价表.pdf |
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