总部2023年度内控审计业务约定书

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总部2023年度内控审计业务约定书

合同基本信息
合同名称:总部2023年度内控审计业务约定书
合同金额:####万元整
采购人(#方)信息
#方单位名称深圳 (略)
供应人(#方)信息
#方单位名称立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
合同主要信息
主要标的内容1.#方接受#方委托,对#方2023年12月31日的财务报告内部控制的设计与运行的有效性进 行审计。 2.#方通过执行审计工作,对#方2023年12月31日的财务报告的内部控制设计与运行的有效 性发表审计意见。
主要标的数量1
续期履约期限、地点等简要信息2024年12月底至2025年4月底,在深圳 (略)
其他需要补充事项
履约评价附件总部2023年度内控审计履约评价表.pdf
,深圳
合同基本信息
合同名称:总部2023年度内控审计业务约定书
合同金额:####万元整
采购人(#方)信息
#方单位名称深圳 (略)
供应人(#方)信息
#方单位名称立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
合同主要信息
主要标的内容1.#方接受#方委托,对#方2023年12月31日的财务报告内部控制的设计与运行的有效性进 行审计。 2.#方通过执行审计工作,对#方2023年12月31日的财务报告的内部控制设计与运行的有效 性发表审计意见。
主要标的数量1
续期履约期限、地点等简要信息2024年12月底至2025年4月底,在深圳 (略)
其他需要补充事项
履约评价附件总部2023年度内控审计履约评价表.pdf
,深圳
    
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