购买审计服务自行采购公告2023年度省、市有关财政专项资金使用情况审计监督检查

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购买审计服务自行采购公告2023年度省、市有关财政专项资金使用情况审计监督检查

一、基本情况

项目名称:2023年度省、市有关财政专项资金使用情况审计监督检查

项目概况:被审计项目共10个,其中宝应县1个、 (略) 3个、 (略) 3个、 (略) 2个、 (略) 1个。涉及财政专项资金总额(略)元。2024年9月20日前出具审计报告。

采购方式:自行采购

预算金额:2.(略)元(食宿由投标单位自理)

经费来源:财政资金

接受投标对象:法人、其他组织

二、报名单位应当符合下列条件

(一)依法设立,能够独立享有民事法律权利、承担民事法律责任;

(二)具备与审计事项相适应的资质、等级;

(三)社会信誉好,近三年未因业务质量问题和违法违规行为受到有 (略) 理处罚。

三、报名要求

有意报名的供应商请于2024年8月20日18:00前将报名表纸质版及相关资料密封( (略) 加盖公章)后,寄送至我社监事会办公室( (略) 星耀天地2号楼4层)。我社采购评审组确定中标单位后,由项 (略) 室与中标单位对接具体审计事宜。

联系人:左荣庆电话:0514-(略)

附件:外部机 (略) 供销合作总社审计工作报名表

(略) 供销合作总社

2024年8月13日

附件:

外部机 (略) 供销合作总社审计工作报名表

外部机构名称(加盖公章)

联系人

电话

拟参加

审计

项目名称

2023年度省、市有关财政专项资金使用情况

审计监督检查

拟派出

审计人员

姓名

性别

出生

年月

职称

职业

资格

参加工作年限

报价

单位需

提供资料

1.有效营业执照复印件并加盖公章

2.相关资质等级资料的复印件并加盖公章

一、基本情况

项目名称:2023年度省、市有关财政专项资金使用情况审计监督检查

项目概况:被审计项目共10个,其中宝应县1个、 (略) 3个、 (略) 3个、 (略) 2个、 (略) 1个。涉及财政专项资金总额(略)元。2024年9月20日前出具审计报告。

采购方式:自行采购

预算金额:2.(略)元(食宿由投标单位自理)

经费来源:财政资金

接受投标对象:法人、其他组织

二、报名单位应当符合下列条件

(一)依法设立,能够独立享有民事法律权利、承担民事法律责任;

(二)具备与审计事项相适应的资质、等级;

(三)社会信誉好,近三年未因业务质量问题和违法违规行为受到有 (略) 理处罚。

三、报名要求

有意报名的供应商请于2024年8月20日18:00前将报名表纸质版及相关资料密封( (略) 加盖公章)后,寄送至我社监事会办公室( (略) 星耀天地2号楼4层)。我社采购评审组确定中标单位后,由项 (略) 室与中标单位对接具体审计事宜。

联系人:左荣庆电话:0514-(略)

附件:外部机 (略) 供销合作总社审计工作报名表

(略) 供销合作总社

2024年8月13日

附件:

外部机 (略) 供销合作总社审计工作报名表

外部机构名称(加盖公章)

联系人

电话

拟参加

审计

项目名称

2023年度省、市有关财政专项资金使用情况

审计监督检查

拟派出

审计人员

姓名

性别

出生

年月

职称

职业

资格

参加工作年限

报价

单位需

提供资料

1.有效营业执照复印件并加盖公章

2.相关资质等级资料的复印件并加盖公章

    
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