购买审计服务自行采购公告2023年度省、市有关财政专项资金使用情况审计监督检查
购买审计服务自行采购公告2023年度省、市有关财政专项资金使用情况审计监督检查
一、基本情况
项目名称:2023年度省、市有关财政专项资金使用情况审计监督检查
项目概况:被审计项目共10个,其中宝应县1个、 (略) 3个、 (略) 3个、 (略) 2个、 (略) 1个。涉及财政专项资金总额(略)元。2024年9月20日前出具审计报告。
采购方式:自行采购
预算金额:2.(略)元(食宿由投标单位自理)
经费来源:财政资金
接受投标对象:法人、其他组织
二、报名单位应当符合下列条件
(一)依法设立,能够独立享有民事法律权利、承担民事法律责任;
(二)具备与审计事项相适应的资质、等级;
(三)社会信誉好,近三年未因业务质量问题和违法违规行为受到有 (略) 理处罚。
三、报名要求
有意报名的供应商请于2024年8月20日18:00前将报名表纸质版及相关资料密封( (略) 加盖公章)后,寄送至我社监事会办公室( (略) 星耀天地2号楼4层)。我社采购评审组确定中标单位后,由项 (略) 室与中标单位对接具体审计事宜。
联系人:左荣庆电话:0514-(略)
附件:外部机 (略) 供销合作总社审计工作报名表
(略) 供销合作总社
2024年8月13日
附件:
外部机 (略) 供销合作总社审计工作报名表
外部机构名称(加盖公章) | ||||||
联系人 | 电话 | |||||
拟参加 审计 项目名称 | 2023年度省、市有关财政专项资金使用情况 审计监督检查 | |||||
拟派出 审计人员 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 职称 | 职业 资格 | 参加工作年限 |
报价 | ||||||
单位需 提供资料 | 1.有效营业执照复印件并加盖公章 | |||||
2.相关资质等级资料的复印件并加盖公章 |
一、基本情况
项目名称:2023年度省、市有关财政专项资金使用情况审计监督检查
项目概况:被审计项目共10个,其中宝应县1个、 (略) 3个、 (略) 3个、 (略) 2个、 (略) 1个。涉及财政专项资金总额(略)元。2024年9月20日前出具审计报告。
采购方式:自行采购
预算金额:2.(略)元(食宿由投标单位自理)
经费来源:财政资金
接受投标对象:法人、其他组织
二、报名单位应当符合下列条件
(一)依法设立,能够独立享有民事法律权利、承担民事法律责任;
(二)具备与审计事项相适应的资质、等级;
(三)社会信誉好,近三年未因业务质量问题和违法违规行为受到有 (略) 理处罚。
三、报名要求
有意报名的供应商请于2024年8月20日18:00前将报名表纸质版及相关资料密封( (略) 加盖公章)后,寄送至我社监事会办公室( (略) 星耀天地2号楼4层)。我社采购评审组确定中标单位后,由项 (略) 室与中标单位对接具体审计事宜。
联系人:左荣庆电话:0514-(略)
附件:外部机 (略) 供销合作总社审计工作报名表
(略) 供销合作总社
2024年8月13日
附件:
外部机 (略) 供销合作总社审计工作报名表
外部机构名称(加盖公章) | ||||||
联系人 | 电话 | |||||
拟参加 审计 项目名称 | 2023年度省、市有关财政专项资金使用情况 审计监督检查 | |||||
拟派出 审计人员 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 职称 | 职业 资格 | 参加工作年限 |
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单位需 提供资料 | 1.有效营业执照复印件并加盖公章 | |||||
2.相关资质等级资料的复印件并加盖公章 |
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