关于为2024年度内部控制检查服务公开选取机构的公告
我 (略) (略) 公开选取会计师事务所服务中介服务机构,现将相关事项公告如下:
项目名称 | 2024年度内部控制检查服务 |
采购人 | 重庆悦瑞 (略) |
投资审批项目 | 否 |
是否破产业务服务项目采购 | 否 |
所需中介服务事项 | |
所需服务类型 | 会计师事务所服务 |
服务内容 | 1.协助审计管理部门完成2024年度内控检查和2022年财务报销情况检查工作,并协助出具检查报告,协助整改。检查内容包括但不限于“三重一大”事项决策与执行、招投标管理、资产管理、人力资源执行情况、三公经费、2022年财务报销情况等。 2.为公司检查管理部门提供与检查职能职责内的相关咨询服务。 |
中介机构要求 | 以采购公告为准 |
其他要求说明 | 无 |
服务时限说明 | 自中选之日起一年。 |
服务金额 | ¥*.0元至¥*.0元 |
金额说明 | 市场询价 |
选取方式 | 择优+竞价 |
需规避机构 | |
规避原因 | |
选取时间 | 2024-12-26 11:00:00 (选取时间到达后不接受报名,建议中介机构至少在选取开始半小时前完成报名。) |
采购人业务咨询电话 | 重庆悦瑞 (略) (*) |
采购需求书下载 | 2024年内控检查采购方案.pdf |
2024-12-20
我 (略) (略) 公开选取会计师事务所服务中介服务机构,现将相关事项公告如下:
项目名称 | 2024年度内部控制检查服务 |
采购人 | 重庆悦瑞 (略) |
投资审批项目 | 否 |
是否破产业务服务项目采购 | 否 |
所需中介服务事项 | |
所需服务类型 | 会计师事务所服务 |
服务内容 | 1.协助审计管理部门完成2024年度内控检查和2022年财务报销情况检查工作,并协助出具检查报告,协助整改。检查内容包括但不限于“三重一大”事项决策与执行、招投标管理、资产管理、人力资源执行情况、三公经费、2022年财务报销情况等。 2.为公司检查管理部门提供与检查职能职责内的相关咨询服务。 |
中介机构要求 | 以采购公告为准 |
其他要求说明 | 无 |
服务时限说明 | 自中选之日起一年。 |
服务金额 | ¥*.0元至¥*.0元 |
金额说明 | 市场询价 |
选取方式 | 择优+竞价 |
需规避机构 | |
规避原因 | |
选取时间 | 2024-12-26 11:00:00 (选取时间到达后不接受报名,建议中介机构至少在选取开始半小时前完成报名。) |
采购人业务咨询电话 | 重庆悦瑞 (略) (*) |
采购需求书下载 | 2024年内控检查采购方案.pdf |
2024-12-20
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