2024年度财务收支及医保专项审计服务院内采购公告

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2024年度财务收支及医保专项审计服务院内采购公告

一、项目基本情况

项目名称:2024年度财务收支及医保专项审计服务

采购方式:院内采购

采购人名称: (略) (略) 审计科

采购人地址: (略) 399号

采购人联系电话:0312-*

二、 规范及有关要求:

1、审计项目清单:202 (略) (略) 财务收支(医院财务报表审计、经济责任审计、内部控制审计)及医保专项审计工作; (略) 妇幼保健所财务收支(医院财务报表审计、经济责任审计、内部控制审计)审计。

2、质量要求:根据中国注册会计师审计标准的规定执行审计工作,遵守职业道德守则。客观、公正、真实反应财务状况和执行相关政策情况及财务报表数据真实、完整性情况、合同的合规性及内部控制执行情况,进行经济责任审计,并提出改进建议。

3、期限:签订合同后,40个工作日完成。

4、最高限价:本项目最高限价*元。

5、按行业评审标准,综合评分得分最高分者中标。

三、 报名注意事项

凡 (略) 以上内容投标的单位(公司)于2024年12月31日后的三个工作日内持相关资质证明到审计科报名,经资格审核合格可参加投标。

2024年12月25日


一、项目基本情况

项目名称:2024年度财务收支及医保专项审计服务

采购方式:院内采购

采购人名称: (略) (略) 审计科

采购人地址: (略) 399号

采购人联系电话:0312-*

二、 规范及有关要求:

1、审计项目清单:202 (略) (略) 财务收支(医院财务报表审计、经济责任审计、内部控制审计)及医保专项审计工作; (略) 妇幼保健所财务收支(医院财务报表审计、经济责任审计、内部控制审计)审计。

2、质量要求:根据中国注册会计师审计标准的规定执行审计工作,遵守职业道德守则。客观、公正、真实反应财务状况和执行相关政策情况及财务报表数据真实、完整性情况、合同的合规性及内部控制执行情况,进行经济责任审计,并提出改进建议。

3、期限:签订合同后,40个工作日完成。

4、最高限价:本项目最高限价*元。

5、按行业评审标准,综合评分得分最高分者中标。

三、 报名注意事项

凡 (略) 以上内容投标的单位(公司)于2024年12月31日后的三个工作日内持相关资质证明到审计科报名,经资格审核合格可参加投标。

2024年12月25日


    
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