内部控制、采购及建设工程项目内部审计
内部控制、采购及建设工程项目内部审计
项目名称:内部控制、采购及建设工程项目内部审计
采购人: (略) (略)
项目规模(元):None
项目实施 (略) 划: (略) (略)
所需服务类型:工程造价咨询
服务内容:空 (略) (略) 2022年至2024年以来自建、代建等实施的建设项目以及采购项目、内部控制等开展内部审计工作,并出具审计报告。要求审计单位派驻人员不得低于3人,采用坐班制开展审计工作,其中至少一人持有一级造价工程师执业资格证书、二人持有二级造价师执业资格证书。(详见采购需求书)
服务时限及说明:2025年1月至2025年4月(原则上不超过三个月,最终以项目业主需求为准)
服务金额(元):0.0
金额说明:本次审计服务费用设置最高限价为(略)元,超过最高限价的报价投标均视为无效。
选取时间:2025-01-02 09:00:00
选取方式:择优+竞价
采购人业务咨询电话:None
监督举报电话:None
(略) 址:点击查看
项目名称:内部控制、采购及建设工程项目内部审计
采购人: (略) (略)
项目规模(元):None
项目实施 (略) 划: (略) (略)
所需服务类型:工程造价咨询
服务内容:空 (略) (略) 2022年至2024年以来自建、代建等实施的建设项目以及采购项目、内部控制等开展内部审计工作,并出具审计报告。要求审计单位派驻人员不得低于3人,采用坐班制开展审计工作,其中至少一人持有一级造价工程师执业资格证书、二人持有二级造价师执业资格证书。(详见采购需求书)
服务时限及说明:2025年1月至2025年4月(原则上不超过三个月,最终以项目业主需求为准)
服务金额(元):0.0
金额说明:本次审计服务费用设置最高限价为(略)元,超过最高限价的报价投标均视为无效。
选取时间:2025-01-02 09:00:00
选取方式:择优+竞价
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