雅叶高速公路拉日段工程十一标段项目经理部二三类材料采购询价公告

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雅叶高速公路拉日段工程十一标段项目经理部二三类材料采购询价公告

发布单位:中国铁建/ (略) / (略)
发布时间:2024-12-27 22:46:26
投标截至时间:2024-12-31 17:00:00
内容:

询价编号:#-2024-538

因工程施工需要,我项目拟采购一批工程物资, (略) 参与我项目本批次采购物资的报价。

一.询价内容

(1)物资需求表

序号

物资名称

规格型号

计量单位

需求数量

备注

1

硅芯管接头

40/35

1950


2

镀锌角铁

63

2080


3

电缆支架

1300-6

96


4

托板


192


5

格桑花草籽


公斤

400


6

高羊茅草籽


公斤

400


7

灌浆料


170


8

路灯预埋钢板

530

6


9

路灯预埋钢板

650

12


10

加筋肋


24


11

支座钢板

150*150*1

50


12

支座钢板

150*150*3

50


13

支座钢板

150*150*5

50


14

支座钢板

150*150*10

50


15

支座钢板

150*70*3

50


16

支座钢板

200*200*10

50


17

支座钢板

200*200*20

50


18

支座钢板

120*120*8

50


19

支座钢板

120*120*5

50


20

支座钢板

200*10

50


21

支座钢板

250*250*3

100


22

支座钢板

250*250*5

100


23

支座钢板

250*250*10

100


24

支座钢板

200*80*3

100


25

支座钢板

200*80*5

100


26

防眩支架


180


27

波丝菊草籽

24袋

公斤

720


28

披碱草草籽

56袋

公斤

1680


29

早熟禾草籽

28袋

公斤

840


30

紫花苜草籽

56袋

公斤

1680


31

绿色土工布


20


32

水泥井盖


28


33

控制器


36


34

土工布


15


35

水泥涵管

DN800

250


36

钢管

300

450


说明:表中数量为计划数量,实际采购过程中可能有所调整,最终以实际采购数量结算。

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间:2024年12月31日17时00分。

2.报价文件递交地点: (略) (http://**),参 (略) ,在报价文件递 (略) 报价的维护和报价文件的上传。

三.有关要求

1.报价文件资料要求(资质条件):报价函、营业执照、授权委托书(代理人)、法人身份证、资质证书(如有)、质量管理体系认证(如有)、其他资料。

2.采用固定价结算,报价为货物的到站总价,包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等,须提供增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求,每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证,#方凭此报告检验质量,产品质量必须符合以下标准:

(1)国家标准和行业标准。

(2)设计图纸

(3)业主及监理工程师提出的材料质量要求

4.货物验收方式

(1)货物到工地后,需方应及时组织验收,供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。采用现场检尺点数验收;

(2)需方按规定取样检测,在需方指定的检测机构进行检测,7天内得出结论,检测合格则予以办理结算手续,检测不合格供方应无条件清退该批货物,并承担相关经济责任。

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月 15 日为双方价款结算日期(即上月 16 日至当月 15 日内),结算前双方要在对帐确认单上签字认可,供方按双方确认的金额开具增值税专用发票,供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票,需方有权拒绝支付合同款,供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

(1)供方办理每月供货对账手续,在收到供方提交的合法增值税专用发票后,供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账;

(2)入账后的 3 个月内支付每批次货款的 75 %,若因特殊原因未支付的,则自动进入下一个支付周期,下一支付周期则支付上一次应支付货款的 75 %(与前面的数据同);依次类推;

(3)全部供货结束后的 12 个月内,开始支付第一月供货金额的 20 %,下一个月支付第二批次的供货金额的 20 %,依次类推;

(4)扣除 5 %作为质量保证金,待本项目工程全部验交完后一个月内无息一次性支付完。

(5)上述款项的支付方式为:银行转账;银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据,票据贴现费用由#方承担。

(6)若供需出现逾期付款的,供方同意按照起诉时供需欠付供方的最终货款金额,以银行间同业拆借中心公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。

6.报价有效期:60日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的,其报价将被拒绝。

8.其他要求:

四.联系方式

1.采购人: (略) (略) 雅 (略) 拉日段工程十一标段项目经理部

联 系 人:扎西 联系电话:# 邮 箱:*@*q.com

到货地址: (略) 11标项目施工现场

2.监督部门: (略) 集团物资集中采购中心

联系电话:0710-#

2024年12月27日

,0710-

发布单位:中国铁建/ (略) / (略)
发布时间:2024-12-27 22:46:26
投标截至时间:2024-12-31 17:00:00
内容:

询价编号:#-2024-538

因工程施工需要,我项目拟采购一批工程物资, (略) 参与我项目本批次采购物资的报价。

一.询价内容

(1)物资需求表

序号

物资名称

规格型号

计量单位

需求数量

备注

1

硅芯管接头

40/35

1950


2

镀锌角铁

63

2080


3

电缆支架

1300-6

96


4

托板


192


5

格桑花草籽


公斤

400


6

高羊茅草籽


公斤

400


7

灌浆料


170


8

路灯预埋钢板

530

6


9

路灯预埋钢板

650

12


10

加筋肋


24


11

支座钢板

150*150*1

50


12

支座钢板

150*150*3

50


13

支座钢板

150*150*5

50


14

支座钢板

150*150*10

50


15

支座钢板

150*70*3

50


16

支座钢板

200*200*10

50


17

支座钢板

200*200*20

50


18

支座钢板

120*120*8

50


19

支座钢板

120*120*5

50


20

支座钢板

200*10

50


21

支座钢板

250*250*3

100


22

支座钢板

250*250*5

100


23

支座钢板

250*250*10

100


24

支座钢板

200*80*3

100


25

支座钢板

200*80*5

100


26

防眩支架


180


27

波丝菊草籽

24袋

公斤

720


28

披碱草草籽

56袋

公斤

1680


29

早熟禾草籽

28袋

公斤

840


30

紫花苜草籽

56袋

公斤

1680


31

绿色土工布


20


32

水泥井盖


28


33

控制器


36


34

土工布


15


35

水泥涵管

DN800

250


36

钢管

300

450


说明:表中数量为计划数量,实际采购过程中可能有所调整,最终以实际采购数量结算。

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间:2024年12月31日17时00分。

2.报价文件递交地点: (略) (http://**),参 (略) ,在报价文件递 (略) 报价的维护和报价文件的上传。

三.有关要求

1.报价文件资料要求(资质条件):报价函、营业执照、授权委托书(代理人)、法人身份证、资质证书(如有)、质量管理体系认证(如有)、其他资料。

2.采用固定价结算,报价为货物的到站总价,包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等,须提供增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求,每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证,#方凭此报告检验质量,产品质量必须符合以下标准:

(1)国家标准和行业标准。

(2)设计图纸

(3)业主及监理工程师提出的材料质量要求

4.货物验收方式

(1)货物到工地后,需方应及时组织验收,供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。采用现场检尺点数验收;

(2)需方按规定取样检测,在需方指定的检测机构进行检测,7天内得出结论,检测合格则予以办理结算手续,检测不合格供方应无条件清退该批货物,并承担相关经济责任。

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月 15 日为双方价款结算日期(即上月 16 日至当月 15 日内),结算前双方要在对帐确认单上签字认可,供方按双方确认的金额开具增值税专用发票,供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票,需方有权拒绝支付合同款,供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

(1)供方办理每月供货对账手续,在收到供方提交的合法增值税专用发票后,供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账;

(2)入账后的 3 个月内支付每批次货款的 75 %,若因特殊原因未支付的,则自动进入下一个支付周期,下一支付周期则支付上一次应支付货款的 75 %(与前面的数据同);依次类推;

(3)全部供货结束后的 12 个月内,开始支付第一月供货金额的 20 %,下一个月支付第二批次的供货金额的 20 %,依次类推;

(4)扣除 5 %作为质量保证金,待本项目工程全部验交完后一个月内无息一次性支付完。

(5)上述款项的支付方式为:银行转账;银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据,票据贴现费用由#方承担。

(6)若供需出现逾期付款的,供方同意按照起诉时供需欠付供方的最终货款金额,以银行间同业拆借中心公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。

6.报价有效期:60日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的,其报价将被拒绝。

8.其他要求:

四.联系方式

1.采购人: (略) (略) 雅 (略) 拉日段工程十一标段项目经理部

联 系 人:扎西 联系电话:# 邮 箱:*@*q.com

到货地址: (略) 11标项目施工现场

2.监督部门: (略) 集团物资集中采购中心

联系电话:0710-#

2024年12月27日

,0710-
    
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