2024年龙裕公司及其下属子公司年度财务报表审计及内部控制管理专项审计

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2024年龙裕公司及其下属子公司年度财务报表审计及内部控制管理专项审计

项目名称:2024年龙裕公司及其下属子公司年度财务报表审计及内部控制管理专项审计
采购人:重庆龙裕 (略)
项目规模(元):None
项目实施 (略) 划: (略) (略)
所需服务类型:会计师事务所服务
服务内容:(一)完成本项目审计咨询服务工作,并出具审计报告。(二)配合招标人办理的与本项目审计有关的其他服务工作。
服务时限及说明:签订审计合同后30日历天内完成审计咨询服务出具报告
服务金额(元):1.0
金额说明:包干价
选取时间:2025-01-06 09:00:00
选取方式:择优+竞价
采购人业务咨询电话:None
监督举报电话:None
(略) 址:点击查看

项目名称:2024年龙裕公司及其下属子公司年度财务报表审计及内部控制管理专项审计
采购人:重庆龙裕 (略)
项目规模(元):None
项目实施 (略) 划: (略) (略)
所需服务类型:会计师事务所服务
服务内容:(一)完成本项目审计咨询服务工作,并出具审计报告。(二)配合招标人办理的与本项目审计有关的其他服务工作。
服务时限及说明:签订审计合同后30日历天内完成审计咨询服务出具报告
服务金额(元):1.0
金额说明:包干价
选取时间:2025-01-06 09:00:00
选取方式:择优+竞价
采购人业务咨询电话:None
监督举报电话:None
(略) 址:点击查看

    
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