2024年内控业务约定书
合同基本信息 | |
合同名称: | 2024年内控业务约定书 |
合同金额: | ##万#仟元整 |
采购人(#方)信息 | |
#方单位名称 | (略) 国有免税商品(集团)有限公司 |
供应人(#方)信息 | |
#方单位名称 | 深圳计恒 (略) |
合同主要信息 | |
主要标的内容 | 对集团2024年度内部控制进行审计并出具报告 |
主要标的数量 | 1 |
续期履约期限、地点等简要信息 | 自签订之日起共90天 |
其他需要补充事项 | 无 |
履约评价附件 | 供应商评价表-2023年内部控制审计项目.pdf |
合同基本信息 | |
合同名称: | 2024年内控业务约定书 |
合同金额: | ##万#仟元整 |
采购人(#方)信息 | |
#方单位名称 | (略) 国有免税商品(集团)有限公司 |
供应人(#方)信息 | |
#方单位名称 | 深圳计恒 (略) |
合同主要信息 | |
主要标的内容 | 对集团2024年度内部控制进行审计并出具报告 |
主要标的数量 | 1 |
续期履约期限、地点等简要信息 | 自签订之日起共90天 |
其他需要补充事项 | 无 |
履约评价附件 | 供应商评价表-2023年内部控制审计项目.pdf |
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