内部审计项目询价公告询价公告
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(略) (略) 内部审计项目询价公告
一、项目名称
(略) (略) 内部审计项目
二、项目预算
项目最高控制价:人民币(略)元,投标报价超过预算价格的视为无效报价
三、投标人资格要求
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件;
2.本项目不接受联合体形式参与投标。
3. 须具有财政部门颁发的会计师事务所职业资格、具有独立法人资格;投标人具有健全的内部管理制度及严格有效的项目质量控制体系;具备单独承担专项审计业务的能力;社会声誉好,无不良从业记录。
四、项目服务内容及要求
1.工作内容
(略) (略) 2020-2024年财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等情况实施审计,涉及重要经济事项,必要时向相关年度追溯或延伸。
2.审计报告
出具审计报告;根据相关主管部门要求,需要对相关数据进行解释、说明或提供会计准则等政策性支持, 并根据需要按时出具相应的专项说明等相关文件。
3.保密要求 签订书面审计业务及保密协议书。
五、评定方式
采取线上报价、线下综合评定方式。
六、询价截止时间及要求
投标单位根据询价公告要求制定纸质标书:包括营业执照复印件、法人代表身份证复印件、委托授权书及被委托人身份证复印件、报价函及投标人资格相关证明材料、公司规模、实施方案、近3年有关业绩等(上述材料均需加盖投标单位公章)。上述材料(一式三份)密封在档案袋内并加盖投标单位公章。招标单位通知线上投标单位于指定时间携带纸质材料参与线下评审。
七、联系方式
(略)主任 0553-(略)
满主任 0553-(略)
(略) (略) 内部审计项目询价公告
一、项目名称
(略) (略) 内部审计项目
二、项目预算
项目最高控制价:人民币(略)元,投标报价超过预算价格的视为无效报价
三、投标人资格要求
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件;
2.本项目不接受联合体形式参与投标。
3. 须具有财政部门颁发的会计师事务所职业资格、具有独立法人资格;投标人具有健全的内部管理制度及严格有效的项目质量控制体系;具备单独承担专项审计业务的能力;社会声誉好,无不良从业记录。
四、项目服务内容及要求
1.工作内容
(略) (略) 2020-2024年财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等情况实施审计,涉及重要经济事项,必要时向相关年度追溯或延伸。
2.审计报告
出具审计报告;根据相关主管部门要求,需要对相关数据进行解释、说明或提供会计准则等政策性支持, 并根据需要按时出具相应的专项说明等相关文件。
3.保密要求 签订书面审计业务及保密协议书。
五、评定方式
采取线上报价、线下综合评定方式。
六、询价截止时间及要求
投标单位根据询价公告要求制定纸质标书:包括营业执照复印件、法人代表身份证复印件、委托授权书及被委托人身份证复印件、报价函及投标人资格相关证明材料、公司规模、实施方案、近3年有关业绩等(上述材料均需加盖投标单位公章)。上述材料(一式三份)密封在档案袋内并加盖投标单位公章。招标单位通知线上投标单位于指定时间携带纸质材料参与线下评审。
七、联系方式
(略)主任 0553-(略)
满主任 0553-(略)
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