肥东县古河路小学2025年单位预算
肥东县古河路小学2025年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年预算报表
(一)单位预算表
1.肥 (略) 小学2025年收支总表
2.肥 (略) 小学2025年收入总表
3.肥 (略) 小学2025年支出总表
4.肥 (略) 小学2025年财政拨款收支总表
5.肥 (略) 小学2025年一般公共预算支出表
6.肥 (略) 小学2025年一般公共预算基本支出表
7.肥 (略) 小学2025年政府性基金预算支出表
8.肥 (略) 小学2025年国有资本经营预算支出表
9.肥 (略) 小学2025年基本支出总表
10.肥 (略) 小学2025年项目支出总表
11.肥 (略) 小学2025年政府采购支出表
12.肥 (略) 小学2025年政府购买服务支出表
13.肥 (略) 小学2025年项目支出绩效目标及项目情况表
14.肥 (略) 小学2025年“三公”经费支出预算表
(二)对下转移支付预算表
15.肥 (略) 小学2025年县本级对下转移支付预算汇总表
16.肥 (略) 小学2025年县本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2025年单位预算情况说明
1.关于2025年收支预算总体情况说明
2.关于2025年收入预算情况说明
3.关于2025年支出预算情况说明
4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2025年项目支出预算情况说明
10.关于2025年政府采购预算情况说明
11.关于2025年政府购买服务预算情况说明
12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2025年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
肥东县古河路小学2025年单位预算
第一部分 单位概况
一、单位职责
肥 (略) 小学基本职能为实施小学教育,促进基础教育发展。学校职责如下:
(一)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
(二)维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学安、健康、和谐的环境下茁壮成长。
第二部分 2025年单位预算表
肥 (略) 小学2025年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。
(一)单位预算表
1.肥 (略) 小学2025年单位收支总表(附件表1)
2.肥 (略) 小学2025年单位收入总表(附件表2)
3.肥 (略) 小学2025年单位支出总表(附件表3)
4.肥 (略) 小学2025年单位财政拨款收支总表(附件表4)
5.肥 (略) 小学2025年单位一般公共预算支出表(附件表5)
6.肥 (略) 小学2025年单位一般公共预算基本支出表(附件表6)
7.肥 (略) 小学2025年单位政府性基金预算支出表(附件表7)
8.肥 (略) 小学2025年单位国有资本经营预算支出表(附件表8)
9.肥 (略) 小学2025年单位基本支出总表(附件表9)
10.肥 (略) 小学2025年单位项目支出总表(附件表10)
11.肥 (略) 小学2025年单位政府采购支出表(附件表11)
12.肥 (略) 小学2025年单位政府购买服务支出表(附件表12)
13.肥 (略) 小学2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13)
14.肥 (略) 小学2025年单位“三公”经费支出预算表(附件表14)
(二)对下转移支付预算表
15.肥 (略) 小学2025年县本级对下转移支付预算汇总表(附件表15)
16.肥 (略) 小学2025年县本级对下转移支付预算明细表(附件表16)
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、关于2025年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则,肥 (略) 小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。肥 (略) 小学2025年收支总预算3335.#元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入预算情况说明
肥 (略) 小学2025年收入预算3335.#元,其中:一般公共预算拨款收入3332.#元,占99.89%,,比2024年预算减少43.#元,下降1.28%,下降原因是社会保障和就业支出额降低;政府性基金预算拨款收入3.#元,占0.11%,比2024年预算增加3.#元,增长100%,增长原因主要是2025年增加对体育事业的投入。
三、关于2025年支出预算情况说明
肥 (略) 小学2025年支出预算3335.#元,比2024年预算减少39.#元,下降1.18%,下降原因是社会保障和就业支出额降低。其中:基本支出3332.#元,占99.89%,主要用于保障机构日常运转、完成日常任务等;项目支出3.#元,占0.11%,主要用于体育事业的彩票公益金项目费用支出。
四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
肥 (略) 小学2025年财政拨款收支预算3335.#元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款3332.#元、政府性基金预算拨款3.#元;按资金年度分为:当年财政拨款收入3332.#元、政府性基金预算收入3.#元。
支出按功能分类分为:教育支出2386.#元,占71.55%;社会保障和就业支出559.#元,占16.78%;卫生健康支出74.#元,占2.23%;住房保障支出311.#元,占9.33%,其他支出3.#元,占0.11%。
与2024年预算相比,收、支总计各减少39.#元,下降1.18%,下降原因是社会保障和就业支出额降低。
五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
肥 (略) 小学2025年一般公共预算拨款3332.#元,比2024年预算拨款减少43.#元,下降1.28%,下降原因是社会保障和就业支出额降低。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
教育支出2386.#元,占71.63%;社会保障和就业支出559.#元,占16.80%;卫生健康支出74.#元,占2.23%;住房保障支出311.#元,占9.34%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2025年预算2386.#元,比2024年预算增加2.#元,增长0.11%,增长原因主要是一是教师工资增加,二是基础绩效奖纳入预算支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算0.#元,比2024年预算减少5.#元,减少93.04%,减少原因主要退休人员工资待遇调整。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算367.#元,比2024年预算减少1.#元,下降0.38%,减少原因主要是教师人员自然减少。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算183.#元,比2024年预算减少0.#元,下降0.38%,减少原因主要是教师人员自然减少。
5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算8.#元,比2024年预算增加3.#元,增长80.33%,增长原因主要是加大对其他社会保障和就业支出的投入。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算74.#元,比2024年预算增加0.#元,增长0.22%,增长原因主要是教师待遇增加。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算279.#元,比2024年预算减少5.#元,减少1.94%,减少原因主要是教师数自然减少。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算32.#元,比2024年预算减少37.#元,减少53.56%,减少原因主要是提租补贴结构调整。
六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
肥 (略) 小学2025年一般公共预算基本支出3332.#元,其中:
工资福利支出3257.#元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。
商品和服务支出58.#元,主要包括:培训费、工会经费、福利费。
对个人和家庭的补助16.#元,主要包括:退休费、生活补助。
七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
肥 (略) 小学2025年政府性基金预算拨款3.#元,比2024年预算拨款增加3.#元,增长100%,主要原因:2025年用于体育事业投入增加。具体情况如下:
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2025年预算3.#元,比2024年预算增加3.#元,增长100%,增长原因主要是2025年用于体育事业投入增加。
八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
肥 (略) 小学2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出预算情况说明
肥 (略) 小学2025年项目支出预算安排3.#元,比2024年预算增加0.#元,增长原因主要是体育设施对外开放纳入预算。主要包括本年财政拨款安排3.#元(其中一般公共预算安排0.#元、政府性基金预算安排3.#元、国有资本经营预算安排#元),财政拨款结转结余#元(其中一般公共预算安排#元、政府性基金预算安排#元、国有资本经营预算安排#元),财政专户管理安排#元、其他收入安排#元。
十、关于2025年政府采购预算情况说明
肥 (略) 小学2025年没有安排政府采购预算支出。
十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明
肥 (略) 小学2025年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
2025年,肥 (略) 小学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算#元,与2024年相比持平。其中因公出国(境)费#元,公务接待费#元,公务用车购置及运行费#元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费。支出预算#元,与2024年相比持平,主要原因是我校无因公出国(境)。经费使用严格执行《 (略) 直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(财行〔2015〕131号)等相关规定, 主要用于因公出国(境)相关费用支出。
(二)公务接待费。支出预算#元,与2024年相比持平主要原因是我校无公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕65号)和《肥 (略) 肥 (略) 关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(财行〔2017〕166号)等相关规定,主要用于上级、外县单位业务往来等公务活动接待支出。
(三)公务用车购置及运行费。支出预算#元,与2024年相比持平。其中:公务用车运行费#元,与2024年相比持平,主要原因是我校无公务用车,主要用于车辆保险等相关费用支出。公务用车购置费#元,与2024年相比持平,主要原因是严格按照上级有关文件规定,控制公务购置用车,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
(一)项目绩效目标编制情况。
2025年肥 (略) 小学编制项目绩效目标1个,预算资金3.#元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。
(二)机关运行经费。
肥 (略) 小学系非参公事业单位,无机关运行经费。2025年本单位运行经费财政拨款预算#元,比2024年相比持平,持平的主要原因是本年和上年都无运行经费财政拨款预算。
(三)政府采购情况。
2025年肥 (略) 小学政府采购预算总额#元,其中:政府采购货物预算#元、政府采购工程预算#元、政府采购服务预算#元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,肥 (略) 小学固定资产总金额(原值)3259.#元,较上年增加19.#元,其中,土地、房屋及构筑物1918.#元、通用设备695.#元、专用设备293.#元、其他资产351.#元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值#元以上的通用设备有0台(套),单位价值#元以上的专用设备有0台(套)。
2025年单位预算安排购置车辆0辆,购置费#元。
2025年单位预算安排购置单位价值#元以上的通用设备0台(套),购置费#元;安排购置单位价值#元以上专用设备0台(套),购置费#元。
(五)政府投资公益性信息化项目情况。
2025年肥 (略) 小学单位预算安排单项#元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金#元。
第四部分 2025年转移支付预算情况说明
2025年肥 (略) 小学无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表:肥 (略) 小学2025年预算报表(16张)
目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年预算报表
(一)单位预算表
1.肥 (略) 小学2025年收支总表
2.肥 (略) 小学2025年收入总表
3.肥 (略) 小学2025年支出总表
4.肥 (略) 小学2025年财政拨款收支总表
5.肥 (略) 小学2025年一般公共预算支出表
6.肥 (略) 小学2025年一般公共预算基本支出表
7.肥 (略) 小学2025年政府性基金预算支出表
8.肥 (略) 小学2025年国有资本经营预算支出表
9.肥 (略) 小学2025年基本支出总表
10.肥 (略) 小学2025年项目支出总表
11.肥 (略) 小学2025年政府采购支出表
12.肥 (略) 小学2025年政府购买服务支出表
13.肥 (略) 小学2025年项目支出绩效目标及项目情况表
14.肥 (略) 小学2025年“三公”经费支出预算表
(二)对下转移支付预算表
15.肥 (略) 小学2025年县本级对下转移支付预算汇总表
16.肥 (略) 小学2025年县本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2025年单位预算情况说明
1.关于2025年收支预算总体情况说明
2.关于2025年收入预算情况说明
3.关于2025年支出预算情况说明
4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2025年项目支出预算情况说明
10.关于2025年政府采购预算情况说明
11.关于2025年政府购买服务预算情况说明
12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2025年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
肥东县古河路小学2025年单位预算
第一部分 单位概况
一、单位职责
肥 (略) 小学基本职能为实施小学教育,促进基础教育发展。学校职责如下:
(一)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
(二)维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学安、健康、和谐的环境下茁壮成长。
第二部分 2025年单位预算表
肥 (略) 小学2025年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。
(一)单位预算表
1.肥 (略) 小学2025年单位收支总表(附件表1)
2.肥 (略) 小学2025年单位收入总表(附件表2)
3.肥 (略) 小学2025年单位支出总表(附件表3)
4.肥 (略) 小学2025年单位财政拨款收支总表(附件表4)
5.肥 (略) 小学2025年单位一般公共预算支出表(附件表5)
6.肥 (略) 小学2025年单位一般公共预算基本支出表(附件表6)
7.肥 (略) 小学2025年单位政府性基金预算支出表(附件表7)
8.肥 (略) 小学2025年单位国有资本经营预算支出表(附件表8)
9.肥 (略) 小学2025年单位基本支出总表(附件表9)
10.肥 (略) 小学2025年单位项目支出总表(附件表10)
11.肥 (略) 小学2025年单位政府采购支出表(附件表11)
12.肥 (略) 小学2025年单位政府购买服务支出表(附件表12)
13.肥 (略) 小学2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13)
14.肥 (略) 小学2025年单位“三公”经费支出预算表(附件表14)
(二)对下转移支付预算表
15.肥 (略) 小学2025年县本级对下转移支付预算汇总表(附件表15)
16.肥 (略) 小学2025年县本级对下转移支付预算明细表(附件表16)
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、关于2025年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则,肥 (略) 小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。肥 (略) 小学2025年收支总预算3335.#元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入预算情况说明
肥 (略) 小学2025年收入预算3335.#元,其中:一般公共预算拨款收入3332.#元,占99.89%,,比2024年预算减少43.#元,下降1.28%,下降原因是社会保障和就业支出额降低;政府性基金预算拨款收入3.#元,占0.11%,比2024年预算增加3.#元,增长100%,增长原因主要是2025年增加对体育事业的投入。
三、关于2025年支出预算情况说明
肥 (略) 小学2025年支出预算3335.#元,比2024年预算减少39.#元,下降1.18%,下降原因是社会保障和就业支出额降低。其中:基本支出3332.#元,占99.89%,主要用于保障机构日常运转、完成日常任务等;项目支出3.#元,占0.11%,主要用于体育事业的彩票公益金项目费用支出。
四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
肥 (略) 小学2025年财政拨款收支预算3335.#元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款3332.#元、政府性基金预算拨款3.#元;按资金年度分为:当年财政拨款收入3332.#元、政府性基金预算收入3.#元。
支出按功能分类分为:教育支出2386.#元,占71.55%;社会保障和就业支出559.#元,占16.78%;卫生健康支出74.#元,占2.23%;住房保障支出311.#元,占9.33%,其他支出3.#元,占0.11%。
与2024年预算相比,收、支总计各减少39.#元,下降1.18%,下降原因是社会保障和就业支出额降低。
五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
肥 (略) 小学2025年一般公共预算拨款3332.#元,比2024年预算拨款减少43.#元,下降1.28%,下降原因是社会保障和就业支出额降低。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
教育支出2386.#元,占71.63%;社会保障和就业支出559.#元,占16.80%;卫生健康支出74.#元,占2.23%;住房保障支出311.#元,占9.34%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2025年预算2386.#元,比2024年预算增加2.#元,增长0.11%,增长原因主要是一是教师工资增加,二是基础绩效奖纳入预算支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算0.#元,比2024年预算减少5.#元,减少93.04%,减少原因主要退休人员工资待遇调整。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算367.#元,比2024年预算减少1.#元,下降0.38%,减少原因主要是教师人员自然减少。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算183.#元,比2024年预算减少0.#元,下降0.38%,减少原因主要是教师人员自然减少。
5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算8.#元,比2024年预算增加3.#元,增长80.33%,增长原因主要是加大对其他社会保障和就业支出的投入。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算74.#元,比2024年预算增加0.#元,增长0.22%,增长原因主要是教师待遇增加。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算279.#元,比2024年预算减少5.#元,减少1.94%,减少原因主要是教师数自然减少。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算32.#元,比2024年预算减少37.#元,减少53.56%,减少原因主要是提租补贴结构调整。
六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
肥 (略) 小学2025年一般公共预算基本支出3332.#元,其中:
工资福利支出3257.#元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。
商品和服务支出58.#元,主要包括:培训费、工会经费、福利费。
对个人和家庭的补助16.#元,主要包括:退休费、生活补助。
七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
肥 (略) 小学2025年政府性基金预算拨款3.#元,比2024年预算拨款增加3.#元,增长100%,主要原因:2025年用于体育事业投入增加。具体情况如下:
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2025年预算3.#元,比2024年预算增加3.#元,增长100%,增长原因主要是2025年用于体育事业投入增加。
八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
肥 (略) 小学2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出预算情况说明
肥 (略) 小学2025年项目支出预算安排3.#元,比2024年预算增加0.#元,增长原因主要是体育设施对外开放纳入预算。主要包括本年财政拨款安排3.#元(其中一般公共预算安排0.#元、政府性基金预算安排3.#元、国有资本经营预算安排#元),财政拨款结转结余#元(其中一般公共预算安排#元、政府性基金预算安排#元、国有资本经营预算安排#元),财政专户管理安排#元、其他收入安排#元。
十、关于2025年政府采购预算情况说明
肥 (略) 小学2025年没有安排政府采购预算支出。
十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明
肥 (略) 小学2025年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
2025年,肥 (略) 小学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算#元,与2024年相比持平。其中因公出国(境)费#元,公务接待费#元,公务用车购置及运行费#元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费。支出预算#元,与2024年相比持平,主要原因是我校无因公出国(境)。经费使用严格执行《 (略) 直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(财行〔2015〕131号)等相关规定, 主要用于因公出国(境)相关费用支出。
(二)公务接待费。支出预算#元,与2024年相比持平主要原因是我校无公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕65号)和《肥 (略) 肥 (略) 关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(财行〔2017〕166号)等相关规定,主要用于上级、外县单位业务往来等公务活动接待支出。
(三)公务用车购置及运行费。支出预算#元,与2024年相比持平。其中:公务用车运行费#元,与2024年相比持平,主要原因是我校无公务用车,主要用于车辆保险等相关费用支出。公务用车购置费#元,与2024年相比持平,主要原因是严格按照上级有关文件规定,控制公务购置用车,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
(一)项目绩效目标编制情况。
2025年肥 (略) 小学编制项目绩效目标1个,预算资金3.#元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。
(二)机关运行经费。
肥 (略) 小学系非参公事业单位,无机关运行经费。2025年本单位运行经费财政拨款预算#元,比2024年相比持平,持平的主要原因是本年和上年都无运行经费财政拨款预算。
(三)政府采购情况。
2025年肥 (略) 小学政府采购预算总额#元,其中:政府采购货物预算#元、政府采购工程预算#元、政府采购服务预算#元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,肥 (略) 小学固定资产总金额(原值)3259.#元,较上年增加19.#元,其中,土地、房屋及构筑物1918.#元、通用设备695.#元、专用设备293.#元、其他资产351.#元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值#元以上的通用设备有0台(套),单位价值#元以上的专用设备有0台(套)。
2025年单位预算安排购置车辆0辆,购置费#元。
2025年单位预算安排购置单位价值#元以上的通用设备0台(套),购置费#元;安排购置单位价值#元以上专用设备0台(套),购置费#元。
(五)政府投资公益性信息化项目情况。
2025年肥 (略) 小学单位预算安排单项#元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金#元。
第四部分 2025年转移支付预算情况说明
2025年肥 (略) 小学无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表:肥 (略) 小学2025年预算报表(16张)
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