选聘会计事务所开展2024年度财务年报审计工作比价公告询价公告

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选聘会计事务所开展2024年度财务年报审计工作比价公告询价公告

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选聘会计事务所开展2024年度财务年报审计工作比价公告

  我司因审计需求,须向社会聘请 (略) 2024年度财务年报审计,现就该项目进行询价,欢迎具备条件的单位参加:

  一、项目名称及内容

  1、项目名称:关于选聘会计事务所开展2024年度财务年报审计工作

  2、采购单位: (略) (略)

  3、预算金额:#元/年(含税)

  4、最高限价:#元/年(含税)

5、主要工作内容:

(1)中标方接受我方委托, (略) 芜湖鸠江科技企 (略) 、芜湖生物 (略) 、安徽滨江 (略) 、 (略) 鸠兹 (略) 、芜湖 (略) 、 (略) (略) (略) 共六家公司按照企业会计准则编制的2024年12月31日的资产负债表、2024年度的利润表、所有者权益(或股东权益)变动表和现金流量表以及会计报表附注等(以下统称财务报表)进行审计。

(2)中标方通过执行审计工作,对财务报表的下列方面发表审计意见:财务报表是否在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制;财务报表是否在所有重大方面公允反映了2024年12 月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。

   (3)对六家公司进行年度经营业绩考核、会计信息质量、内部控制等进行经营业绩审计并出具审计报告  

6、服务期限:一年

二、投标人资格要求

  1、投标人资质:本次招标要求投标人须同时具备以下(1)和(2)。

  (1)具有独立法人或特殊普通合伙人资格;

  (2)具有经财政部门批准的会计师事务所执业证书(投标文件中提供资格证书)。

  2、项目负责人要求:须具有注册会计师执业资格证书。

  3、投标人自2022年1月1日 (略) 财政、 (略) 国资委、 (略) 国企提供审计服务的项目经验不少于2起,提供相关证明材料。

4、为保证服务质量,投标人须保证本次审计项目组配备不少于4人,其中,项目负责人1名,项目组成员不少于2人,并且派驻至招标单位查看相关资料原件、对接相关事宜。投标人需安排好时间,保证在合作协议签订后的20日内出具定稿审计报告。

  5、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的,以及现存有业务合作的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。

  6、本项目禁止挂靠投标,一经发现,立即取消投标资格。

  7、本次招标不接受联合体投标。

三、报名方式

1、报名时间:2025年 02月13日11时00分至 02月 18日 16时00分

2、报名报价方式:凡有意参加的单位应在规定的报名 (略) 平台系统中参与报价。

四、报价结果的认定

1、报名成功 (略) 系统报价;

2、本项目在符合采购要求下,报价最低的三个单位依次为询价候选单位。若出现两个及以上相同的最低报价,则采取随机抽取方式确定中选单位。

3、报价结果认定后,中选单位需将资质文件(包含:加盖公章的营业执照、会计师事务所执业证书、审计项目组成员姓名、项目负责人的资格证明)*@*q.com,由招标单位确认审核后,方可签订合作协议。若中选单位资质不符合则根据报价次序调整中选单位。

五、支付方式

我方应于收到中标方出具的正式审计报告及审计费增值税专用发票之日起30日内结清审计费用。

六、 联系方式

联系人:章会计

联系电话:0553-# 电子邮箱:*@*q.com

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选聘会计事务所开展2024年度财务年报审计工作比价公告

  我司因审计需求,须向社会聘请 (略) 2024年度财务年报审计,现就该项目进行询价,欢迎具备条件的单位参加:

  一、项目名称及内容

  1、项目名称:关于选聘会计事务所开展2024年度财务年报审计工作

  2、采购单位: (略) (略)

  3、预算金额:#元/年(含税)

  4、最高限价:#元/年(含税)

5、主要工作内容:

(1)中标方接受我方委托, (略) 芜湖鸠江科技企 (略) 、芜湖生物 (略) 、安徽滨江 (略) 、 (略) 鸠兹 (略) 、芜湖 (略) 、 (略) (略) (略) 共六家公司按照企业会计准则编制的2024年12月31日的资产负债表、2024年度的利润表、所有者权益(或股东权益)变动表和现金流量表以及会计报表附注等(以下统称财务报表)进行审计。

(2)中标方通过执行审计工作,对财务报表的下列方面发表审计意见:财务报表是否在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制;财务报表是否在所有重大方面公允反映了2024年12 月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。

   (3)对六家公司进行年度经营业绩考核、会计信息质量、内部控制等进行经营业绩审计并出具审计报告  

6、服务期限:一年

二、投标人资格要求

  1、投标人资质:本次招标要求投标人须同时具备以下(1)和(2)。

  (1)具有独立法人或特殊普通合伙人资格;

  (2)具有经财政部门批准的会计师事务所执业证书(投标文件中提供资格证书)。

  2、项目负责人要求:须具有注册会计师执业资格证书。

  3、投标人自2022年1月1日 (略) 财政、 (略) 国资委、 (略) 国企提供审计服务的项目经验不少于2起,提供相关证明材料。

4、为保证服务质量,投标人须保证本次审计项目组配备不少于4人,其中,项目负责人1名,项目组成员不少于2人,并且派驻至招标单位查看相关资料原件、对接相关事宜。投标人需安排好时间,保证在合作协议签订后的20日内出具定稿审计报告。

  5、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的,以及现存有业务合作的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。

  6、本项目禁止挂靠投标,一经发现,立即取消投标资格。

  7、本次招标不接受联合体投标。

三、报名方式

1、报名时间:2025年 02月13日11时00分至 02月 18日 16时00分

2、报名报价方式:凡有意参加的单位应在规定的报名 (略) 平台系统中参与报价。

四、报价结果的认定

1、报名成功 (略) 系统报价;

2、本项目在符合采购要求下,报价最低的三个单位依次为询价候选单位。若出现两个及以上相同的最低报价,则采取随机抽取方式确定中选单位。

3、报价结果认定后,中选单位需将资质文件(包含:加盖公章的营业执照、会计师事务所执业证书、审计项目组成员姓名、项目负责人的资格证明)*@*q.com,由招标单位确认审核后,方可签订合作协议。若中选单位资质不符合则根据报价次序调整中选单位。

五、支付方式

我方应于收到中标方出具的正式审计报告及审计费增值税专用发票之日起30日内结清审计费用。

六、 联系方式

联系人:章会计

联系电话:0553-# 电子邮箱:*@*q.com

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