北京市北京市优化营商环境促进中心财政收支及预算执行情况内部审计,内部控制评价和风险评估,内控制度和手册咨询等服务
报名起止日期 | 2025年02月13日 12时00分 至 2025年02月20日 12时00分 |
---|---|
联系人 | 郭女士 |
联系电话 | # |
项目编号 | ZJ2025BJ# |
---|---|
项目名称 | (略) 优化营商环境促进中心财政收支及预算执行情况内部审计,内部控制评价和风险评估,内控制度和手册咨询等服务 |
所需服务 | 其他 |
投资审批项目 | |
项目规模 | |
项目 (略) | |
项目业主 | (略) 发展和改革委员会 |
审批项目资金来源 | 财政性资金 |
服务金额(万元) | 7.# |
星级评价 | 无 |
比选报名及响应材料递交方式 | 线上报名,线下递交文件 |
比选报名及响应材料递交地点 | (略) (略) 运河东 (略) 4号楼 |
比选响应材料递交截止时间 | 2025年02月25日 12时00分 |
交易方式 | 比选 |
服务时限 | 至出具各报告结束。 |
资质(资格)要求 | (一)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有要求,组织机构完整,管理制度健全,内控机制完善。财务状况良好,近三年无亏损情况。 (二)报名机构应具有会计师事务所营业执照和执业资格证书。 (三)项目负责人应当具有注册会计师执业资格,且具备近3年内3个以上内审或内控工作经验;相关工作人员应当具有相应的专业技能,具备近2年内2个以上内审或内控工作经验。 (四)有固定的办公场所且具有内部保密管理制度及条件。 (五)在“信用中国”网站(http://**.cn)、中国 (略) (http://**.cn)没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 (六)存在利害关系可能影响比选公益性的法人,其他组织和个人不得参加比选;单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参与比选。 (七)本项目不接受联合体参加,中选后禁止转包或分包。 |
金额说明 | 非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。 |
公告说明 | 请于材料递交截止日前将以下资料纸质版三份(均需加盖公章)、电子版一份(光盘或U盘形式均可),统一密封邮寄或上门 (略) (略) 运河东 (略) 4号楼: (1)单位营业执照及会计师事务所执业资质。 (2)单位基本情况介绍(需写明该项目联系人及手机号、格式自拟)。 (3)近三年完成的内部审计、内部控制项目合同。 (4)公告日之后的信用状况证明截图(提供“信用中国”、“中国 (略) ”信用状况查询记录)。 (5)报价函 |
有无回避情况 | 中介机构存在以下情形之一的,应当回避: |
项目内容 | 对本单位2024年财政收支及预算执行情况开展内部审计,对内控管理情况开展内部控制评价和风险评估,并提供内控制度和手册咨询服务。 |
项目编号 | ZJ2025BJ# | 项目名称 | (略) 优化营商环境促进中心财政收支及预算执行情况内部审计,内部控制评价和风险评估,内控制度和手册咨询等服务 |
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所需服务 | 其他 | 投资审批项目 | |
项目规模 | 项目 (略) | (略) | |
项目业主 | (略) 发展和改革委员会 | 审批项目资金来源 | 财政性资金 |
服务金额(万元) | 7.# | 星级评价 | 无 |
比选报名及响应材料递交方式 | 线上报名,线下递交文件 | 比选报名及响应材料递交地点 | (略) (略) 运河东 (略) 4号楼 |
比选响应材料递交截止时间 | 2025年02月25日 12时00分 | ||
交易方式 | 比选 | ||
服务时限 | 至出具各报告结束。 | ||
资质(资格)要求 | (一)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有要求,组织机构完整,管理制度健全,内控机制完善。财务状况良好,近三年无亏损情况。 (二)报名机构应具有会计师事务所营业执照和执业资格证书。 (三)项目负责人应当具有注册会计师执业资格,且具备近3年内3个以上内审或内控工作经验;相关工作人员应当具有相应的专业技能,具备近2年内2个以上内审或内控工作经验。 (四)有固定的办公场所且具有内部保密管理制度及条件。 (五)在“信用中国”网站(http://**.cn)、中国 (略) (http://**.cn)没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 (六)存在利害关系可能影响比选公益性的法人,其他组织和个人不得参加比选;单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参与比选。 (七)本项目不接受联合体参加,中选后禁止转包或分包。 | ||
金额说明 | 非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。 | ||
公告说明 | 请于材料递交截止日前将以下资料纸质版三份(均需加盖公章)、电子版一份(光盘或U盘形式均可),统一密封邮寄或上门 (略) (略) 运河东 (略) 4号楼: (1)单位营业执照及会计师事务所执业资质。 (2)单位基本情况介绍(需写明该项目联系人及手机号、格式自拟)。 (3)近三年完成的内部审计、内部控制项目合同。 (4)公告日之后的信用状况证明截图(提供“信用中国”、“中国 (略) ”信用状况查询记录)。 (5)报价函 | ||
有无回避情况 | 中介机构存在以下情形之一的,应当回避: | ||
项目内容 | 对本单位2024年财政收支及预算执行情况开展内部审计,对内控管理情况开展内部控制评价和风险评估,并提供内控制度和手册咨询服务。 |
联系人 | 郭女士 |
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传真 | |
联系电话 | # |
公司名称 | |
地址 | |
公司电话 | |
个人电话 | |
邮件 |
联系人 | 郭女士 | 传真 | |
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联系电话 | # | 公司名称 | |
地址 | 公司电话 | ||
个人电话 | 邮件 |
报名起止日期 | 2025年02月13日 12时00分 至 2025年02月20日 12时00分 |
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联系人 | 郭女士 |
联系电话 | # |
项目编号 | ZJ2025BJ# |
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项目名称 | (略) 优化营商环境促进中心财政收支及预算执行情况内部审计,内部控制评价和风险评估,内控制度和手册咨询等服务 |
所需服务 | 其他 |
投资审批项目 | |
项目规模 | |
项目 (略) | |
项目业主 | (略) 发展和改革委员会 |
审批项目资金来源 | 财政性资金 |
服务金额(万元) | 7.# |
星级评价 | 无 |
比选报名及响应材料递交方式 | 线上报名,线下递交文件 |
比选报名及响应材料递交地点 | (略) (略) 运河东 (略) 4号楼 |
比选响应材料递交截止时间 | 2025年02月25日 12时00分 |
交易方式 | 比选 |
服务时限 | 至出具各报告结束。 |
资质(资格)要求 | (一)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有要求,组织机构完整,管理制度健全,内控机制完善。财务状况良好,近三年无亏损情况。 (二)报名机构应具有会计师事务所营业执照和执业资格证书。 (三)项目负责人应当具有注册会计师执业资格,且具备近3年内3个以上内审或内控工作经验;相关工作人员应当具有相应的专业技能,具备近2年内2个以上内审或内控工作经验。 (四)有固定的办公场所且具有内部保密管理制度及条件。 (五)在“信用中国”网站(http://**.cn)、中国 (略) (http://**.cn)没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 (六)存在利害关系可能影响比选公益性的法人,其他组织和个人不得参加比选;单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参与比选。 (七)本项目不接受联合体参加,中选后禁止转包或分包。 |
金额说明 | 非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。 |
公告说明 | 请于材料递交截止日前将以下资料纸质版三份(均需加盖公章)、电子版一份(光盘或U盘形式均可),统一密封邮寄或上门 (略) (略) 运河东 (略) 4号楼: (1)单位营业执照及会计师事务所执业资质。 (2)单位基本情况介绍(需写明该项目联系人及手机号、格式自拟)。 (3)近三年完成的内部审计、内部控制项目合同。 (4)公告日之后的信用状况证明截图(提供“信用中国”、“中国 (略) ”信用状况查询记录)。 (5)报价函 |
有无回避情况 | 中介机构存在以下情形之一的,应当回避: |
项目内容 | 对本单位2024年财政收支及预算执行情况开展内部审计,对内控管理情况开展内部控制评价和风险评估,并提供内控制度和手册咨询服务。 |
项目编号 | ZJ2025BJ# | 项目名称 | (略) 优化营商环境促进中心财政收支及预算执行情况内部审计,内部控制评价和风险评估,内控制度和手册咨询等服务 |
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所需服务 | 其他 | 投资审批项目 | |
项目规模 | 项目 (略) | (略) | |
项目业主 | (略) 发展和改革委员会 | 审批项目资金来源 | 财政性资金 |
服务金额(万元) | 7.# | 星级评价 | 无 |
比选报名及响应材料递交方式 | 线上报名,线下递交文件 | 比选报名及响应材料递交地点 | (略) (略) 运河东 (略) 4号楼 |
比选响应材料递交截止时间 | 2025年02月25日 12时00分 | ||
交易方式 | 比选 | ||
服务时限 | 至出具各报告结束。 | ||
资质(资格)要求 | (一)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有要求,组织机构完整,管理制度健全,内控机制完善。财务状况良好,近三年无亏损情况。 (二)报名机构应具有会计师事务所营业执照和执业资格证书。 (三)项目负责人应当具有注册会计师执业资格,且具备近3年内3个以上内审或内控工作经验;相关工作人员应当具有相应的专业技能,具备近2年内2个以上内审或内控工作经验。 (四)有固定的办公场所且具有内部保密管理制度及条件。 (五)在“信用中国”网站(http://**.cn)、中国 (略) (http://**.cn)没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 (六)存在利害关系可能影响比选公益性的法人,其他组织和个人不得参加比选;单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参与比选。 (七)本项目不接受联合体参加,中选后禁止转包或分包。 | ||
金额说明 | 非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。 | ||
公告说明 | 请于材料递交截止日前将以下资料纸质版三份(均需加盖公章)、电子版一份(光盘或U盘形式均可),统一密封邮寄或上门 (略) (略) 运河东 (略) 4号楼: (1)单位营业执照及会计师事务所执业资质。 (2)单位基本情况介绍(需写明该项目联系人及手机号、格式自拟)。 (3)近三年完成的内部审计、内部控制项目合同。 (4)公告日之后的信用状况证明截图(提供“信用中国”、“中国 (略) ”信用状况查询记录)。 (5)报价函 | ||
有无回避情况 | 中介机构存在以下情形之一的,应当回避: | ||
项目内容 | 对本单位2024年财政收支及预算执行情况开展内部审计,对内控管理情况开展内部控制评价和风险评估,并提供内控制度和手册咨询服务。 |
联系人 | 郭女士 |
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