关于为2025年内部审计公开选取机构的招标公告

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关于为2025年内部审计公开选取机构的招标公告

我 (略) (略) 公开选取会计师事务所服务中介服务机构,现将相关事项公告如下:

项目名称重庆 (略) 2025年内部审计
采购人重庆 (略)
投资审批项目
是否破产业务服务项目采购
所需中介服务事项
所需服务类型会计师事务所服务
服务内容1.土地租赁情况专项审计 检查2017年至今土地租赁流程、土地租赁范围、时间、收付款情况、租赁合同执行情况等,控制制度《资产出租管理办法》。 (1)合同签订合规性。(2)合同条款完整性。(3)合同执行情况。(4)租金收取准确性。(5)租金支付合规性。(6)土地用途合规性。 2.工程招标情况专项审计 检查2021年至今工程招标流程、招标文件、招标过程等情况,控制制度《招标管理实施细则》《合同管理办法(试行)》《 (略) (略) 政府投资项目管理实施细则(修订)》。 (1)工程项目启动招标前,立项等审批手续是否完善、是否倒置。(2)招标管理制度制定及执行情况。(3)招标方式选择的合法合规性。(4)一致性。(5)审查非公开招标项目询价情况、挂网情况、开标评审情况,如询价流程是否完善、废标的合理合规性、同 (略) 反复取消。(6)审查招标过程中收到的质疑、投诉、 (略) 理情况,是否按规定及时答复。(7)审查中标通知书是否按照要求进行公示并在规定时效内发出,是否由第一中标候选人中标。(8)审查投标保证金及履约保证金是否及时、足额收取,合同签订及时性。
中介机构要求以采购公告为准
其他要求说明1.1投标人必须是在中华人民共和国境内企业,具有有效的营业执照。 1.2投标人须具备会计师事务所(或分所)执业证书。 1.3 投标人需提供2022年2月1日至2025年2月1日具 (略) 级及以上国有企业内部审计项目 (略) 委托 (略) 级及以上国有企业审计项目的业绩不得低于3个,且本项目指派的审计负责人均参与上述审计项目,并在合同或审计报告中有所体现。 1.4 投标人2023年或2024年业务收入达到#元以上。(须提供2023年或2024年度财务审计报告)。 1.5 投标人2024年执业注册会计师人数达到25人以上。( (略) 注册会计师协会2024年检通告)。 1.6投标人须成立审计项目组,开展审计工作,项目组成员不少于5人,其中1人持有注册造价师证书,2人持有注册会计师证书。 1.7投标人须派驻1位注册会计师担任2025年内部审计组项目负责人,驻场时间不少于14个工作日。 1.8本次招标不接受联合体投标。
服务时限说明2025年7月30日前,针对土地租赁和工程招标分别出具正式内部审计报告。
服务金额¥0元至¥#.0元
金额说明本项目审计服务费限价设置为0元至#元(含税价),审计服务费包括完成本招标文件所列招标范围全部内容所需的全部费用。
选取方式择优+竞价
需规避机构
规避原因
选取时间2025-02-26 09:00:00 (选取时间到达后不接受报名,建议中介机构至少在选取开始半小时前完成报名。)
采购人业务咨询电话重庆 (略) (#)
采购需求书下载


2025-02-21

我 (略) (略) 公开选取会计师事务所服务中介服务机构,现将相关事项公告如下:

项目名称重庆 (略) 2025年内部审计
采购人重庆 (略)
投资审批项目
是否破产业务服务项目采购
所需中介服务事项
所需服务类型会计师事务所服务
服务内容1.土地租赁情况专项审计 检查2017年至今土地租赁流程、土地租赁范围、时间、收付款情况、租赁合同执行情况等,控制制度《资产出租管理办法》。 (1)合同签订合规性。(2)合同条款完整性。(3)合同执行情况。(4)租金收取准确性。(5)租金支付合规性。(6)土地用途合规性。 2.工程招标情况专项审计 检查2021年至今工程招标流程、招标文件、招标过程等情况,控制制度《招标管理实施细则》《合同管理办法(试行)》《 (略) (略) 政府投资项目管理实施细则(修订)》。 (1)工程项目启动招标前,立项等审批手续是否完善、是否倒置。(2)招标管理制度制定及执行情况。(3)招标方式选择的合法合规性。(4)一致性。(5)审查非公开招标项目询价情况、挂网情况、开标评审情况,如询价流程是否完善、废标的合理合规性、同 (略) 反复取消。(6)审查招标过程中收到的质疑、投诉、 (略) 理情况,是否按规定及时答复。(7)审查中标通知书是否按照要求进行公示并在规定时效内发出,是否由第一中标候选人中标。(8)审查投标保证金及履约保证金是否及时、足额收取,合同签订及时性。
中介机构要求以采购公告为准
其他要求说明1.1投标人必须是在中华人民共和国境内企业,具有有效的营业执照。 1.2投标人须具备会计师事务所(或分所)执业证书。 1.3 投标人需提供2022年2月1日至2025年2月1日具 (略) 级及以上国有企业内部审计项目 (略) 委托 (略) 级及以上国有企业审计项目的业绩不得低于3个,且本项目指派的审计负责人均参与上述审计项目,并在合同或审计报告中有所体现。 1.4 投标人2023年或2024年业务收入达到#元以上。(须提供2023年或2024年度财务审计报告)。 1.5 投标人2024年执业注册会计师人数达到25人以上。( (略) 注册会计师协会2024年检通告)。 1.6投标人须成立审计项目组,开展审计工作,项目组成员不少于5人,其中1人持有注册造价师证书,2人持有注册会计师证书。 1.7投标人须派驻1位注册会计师担任2025年内部审计组项目负责人,驻场时间不少于14个工作日。 1.8本次招标不接受联合体投标。
服务时限说明2025年7月30日前,针对土地租赁和工程招标分别出具正式内部审计报告。
服务金额¥0元至¥#.0元
金额说明本项目审计服务费限价设置为0元至#元(含税价),审计服务费包括完成本招标文件所列招标范围全部内容所需的全部费用。
选取方式择优+竞价
需规避机构
规避原因
选取时间2025-02-26 09:00:00 (选取时间到达后不接受报名,建议中介机构至少在选取开始半小时前完成报名。)
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2025-02-21

    
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