浙江东望 (略)
2025年财务报表和内部控制审计项目选聘公告
1、项目名称:浙江东望 (略) 2025年财务报表和内部控制审计项目。
2、项目概况:浙江东望 (略) (略) 人民政府国有资产监督管理办公室的控 (略) 。公司 (略) 约26家。
3、服务范围:审计内容 (略) 及合 (略) 财务报表审计、内部控制审计(包含控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核及其他专项审核)。
4、报价方式:报价 (略) 的审计服务费用、审计项目的技术服务费、人工费、其它不可预见费、税费等费用。
5、服务时间要求:公司年报公告时间为2026年4月30日前。
6、选聘资格要求:
(1)具有证券期货相关业务资格,在杭州设立总部或分支机构;
(2)声誉良好,在承担企业审计业务中没有出现重大审计质量问题和不良记录,最近3年不存在因执业质量被多 (略) 罚或者多个审计项目正被立案调查的情形;
(3)位列中国注册会计师协会2023年度会计师事务所综合评价百家排名信息前100名;
(4)项目合伙人和项目经理为执业注册会计师,且近3年至少分别负 (略) 审计。
7、提交材料及要求(须 (略) 限于以下证明材料):
序号 | 资料 | 提交要求 |
1 | 营业执照、会计师事务所执业证书、可从事证券服务业务的证明文件 | 加盖公章扫描件 |
2 | 事务所机构信息介绍(包括杭州分所人员数量,注册会计师人数等)、事务所近三年诚信记录,包 (略) 罚、 (略) 罚、行政监管措施 (略) 分等情况 | 加盖公章扫描件 |
3 | 事务所机构近3年承接国有或国有控股企业年报审计情况(备注总资产) | 加盖公章扫描件 |
4 | 事务所机构近3年国有或国有控股企业发行债券等直接融资工具相关审计经历 | 加盖公章扫描件 |
5 | 项目合伙人的注册会计师证书、履历、下属团队人数情况及近 (略) 的名单及签字情况。 | 加盖公章扫描件 |
6 | 项目组成员一览表、组内注册会计师一览表。(至少含人数、年龄、业务能力、职务和执业经验等项目) | 加盖公章扫描件 |
7 | 报价函 | 加盖公章扫描件 |
提交的材料须真实、有效、完整,材料中出现虚假、错误信息等所带来的后果由竞聘单位自行承担(仅有书面陈述,没有相关资料予以佐证的将视为不具有相关资质或能力, (略) 后不予退还)。
8、资料递交(含报名)时间及地点
(一)本次提交电子版资料1份。发送资料到指定邮箱视为报名(以成功到达邮箱为准)。
(二)资料递交截止时间:2025年3月20日12:00,接收邮箱*@*wsd.cn,联系人:吴莹;联系电话:0571-*;*
浙江东望 (略)
2025年2月