2025年万宁市林业科学研究所单位预算

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2025年万宁市林业科学研究所单位预算

标题:2025年万宁市林业科学研究所单位预算

索引号:*-0/2025-* 分  类:财政、金融、审计 发文机关: (略) 自然资 (略) 成文日期:2025年03月11日 文 号:发布日期:2025年03月11日





20 (略) 林业科学研究

所单位预算






目 录


  1. (略) 林业科学研究所概况

  1. 主要职能

  2. 机构设置

  1. (略) 林业科学研究所(单位)预算表

  1. 财政拨款收支总表

  2. 一般公共预算支出表

  3. 一般公共预算基本支出表

  4. 一般公共预算“三公”经费支出表

  5. 政府性基金预算支出表。

  6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

  7. 国有资本经营预算支出情况

  8. 部门(单位)收支总表

  9. 部门(单位)收入总表

  10. 部门(单位)支出总表

十一、项目支出绩效信息表

  1. (略) 林业科学研究所预算情况说明

  2. 名词解释



第一部分 (略) 林业科学研究所概况


一、主要职能

主要职能为生产造林苗木、林业技术推广、林业技术人员培训。

二、机构设置

(一)技术组 主要职责:负责育苗、造林和生态恢复技术指导,以及林业技术推广工作。

(二)办公室 主要职责:负责人事及制度管理、上下班签到和内务管理。

(三)财务组 主要职责:负责单位所有财务工作。


第 (略) 林业科学研究所2025年预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)


第三部分 (略) 林业科学研究所2025年预算情况说明

一、 (略) 林业科学研究所2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

(略) 林业科学研究所2025年财政拨款收支总预算717.*元。其中,收入总计717.*元,包括一般公共预算本年收入713.*元、上年结转4.*元,收入主要包括:社会保障和就业支出59.*元,卫生健康支出46.*元,农林水支出540.*元,住房保障支出33.*元,节能环保支出37.*元。

二、 (略) 林业科学研究所2025年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

(略) 林业科学研究所2025一般公共预算当年拨款713.*元,比上年预算数增加231.*元,主要是卫生健康、农林水、节能环保类增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)59.*元,占8%;卫生健康支出(类)46.*元,占6%;农林水支出(类)540.*元,占76%;住房保障支出(类)33.*元,占5%,节能环保支出37.*元,占5%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2025年预算数为39.*元,比上年预算数减少0.*元,主要是人员退休减少原因。机关事业单位职业年金缴费(项)2025年预算数为19.*元,比上年预算数减少0.*元,主要原因是单位人员退休减少。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为13.*元,比上年预算数减少4.*元,主要原因是人员退休,预算减少。公务员医疗补助(项)2025年预算数为32.*元,比上年预算数减少0.*元,主要原因是人员退休,预算减少。

3、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2025年预算数为311.*元,比上年预算数减少4.*元,主要原因是人员减少,预算减少。森林生态效益补偿(项)2025年预算数为207.*元,比上年预算数增加192.*元,主要原因项目经费增加。其他林业和草原(项)2025年预算数为15.*元,与上年预算数持平。巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴(项)2025年预算数为6.*元,与上年预算数持平。

4、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为33.*元,比上年预算数减少0.*元,主要是人员退休,预算减少。

5、节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)2025年预算数为37.*元,比上年预算数增加37.*元,主要原因是项目经费增加。

三、 (略) 林业科学研究所2025年一般公共预算基本支出情况说明

(略) 林业科学研究所2025年一般公共预算基本支出为451.*元,其中:

人员经费433.*元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费。

公用经费18.*元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

四、 (略) 林业科学研究所2025年“三公”经费预算情况说明

(一) (略) 林业科学研究所2025年一般公共预算“三公”经费预算数为*元。其中:

因公出国(境)经费*元,与上年预算持平;公务用车购置及运行费*元(其中,公务用车购置费*元,公务用车运行维护费*元),与上年预算持平;公务接待费*元,与上年预算持平。

(二) (略) 林业科学研究所2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为*元。其中:

因公出国(境)经费*元,与上年预算持平;公务用车购置及运行费*元(其中,公务用车购置费*元,公务用车运行维护费*元),与上年预算持平;公务接待费*元,与上年预算持平。

五、 (略) 林业科学研究所2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

(略) 林业科学研究所2025年无政府性基金预算。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

(略) 林业科学研究所2025年无政府性基金拨款预算。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(略) 林业科学研究所2025年无政府性基金预算。

六、 (略) 林业科学研究所2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则, (略) 林业科学研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、支出包括:基本支出、工资福利支出、商品和服务支出、项目支出; (略) 林业科学研究所2025年收支总预算717.*元。

七、 (略) 林业科学研究所2025年收入预算情况说明

(略) 林业科学研究所2025年收入预算717.*元,其中:上年结转4.*元,占0.67%;经费拨款收入713.*元,占99.33%;政府性基金收入*元,占0%;专项收入*元,占0%。比上年预算数增加221.*元。增加的原因是项目经费增加,主要增加内容是农林水支出增加188.*元,节能环保支出增加37.*。另外由于人员退休原因,2025年社会保障和就业支出比上年减少0.*元,卫生健康支出比上年减少3.*元,住房保障支出比上年减少0.*元。

八、 (略) 林业科学研究所2025年支出预算情况说明

(略) 林业科学研究所2025年支出预算717.*元,其中:基本支451.*元,占62.9%;项目支出266.*元,占37.1%。基本支出比上年预算数减少9.*元。减少的主要原因是人员退休。项目支出比上年预算数增加230.*元,增加的主要原因是项目经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2025年本单位无采购预算。

(二)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日, (略) 林业科学研究所本级及下属各预算单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆、机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值*元以上设备0台(套)。

(三)绩效目标设置情况

20 (略) 林业科学研究所12个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算717.*元、政府性基金*元。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



(略) 林业科学研究所2025年预算公开表.xlsx

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标题:2025年万宁市林业科学研究所单位预算

索引号:*-0/2025-* 分  类:财政、金融、审计 发文机关: (略) 自然资 (略) 成文日期:2025年03月11日 文 号:发布日期:2025年03月11日





20 (略) 林业科学研究

所单位预算






目 录


  1. (略) 林业科学研究所概况

  1. 主要职能

  2. 机构设置

  1. (略) 林业科学研究所(单位)预算表

  1. 财政拨款收支总表

  2. 一般公共预算支出表

  3. 一般公共预算基本支出表

  4. 一般公共预算“三公”经费支出表

  5. 政府性基金预算支出表。

  6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

  7. 国有资本经营预算支出情况

  8. 部门(单位)收支总表

  9. 部门(单位)收入总表

  10. 部门(单位)支出总表

十一、项目支出绩效信息表

  1. (略) 林业科学研究所预算情况说明

  2. 名词解释



第一部分 (略) 林业科学研究所概况


一、主要职能

主要职能为生产造林苗木、林业技术推广、林业技术人员培训。

二、机构设置

(一)技术组 主要职责:负责育苗、造林和生态恢复技术指导,以及林业技术推广工作。

(二)办公室 主要职责:负责人事及制度管理、上下班签到和内务管理。

(三)财务组 主要职责:负责单位所有财务工作。


第 (略) 林业科学研究所2025年预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)


第三部分 (略) 林业科学研究所2025年预算情况说明

一、 (略) 林业科学研究所2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

(略) 林业科学研究所2025年财政拨款收支总预算717.*元。其中,收入总计717.*元,包括一般公共预算本年收入713.*元、上年结转4.*元,收入主要包括:社会保障和就业支出59.*元,卫生健康支出46.*元,农林水支出540.*元,住房保障支出33.*元,节能环保支出37.*元。

二、 (略) 林业科学研究所2025年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

(略) 林业科学研究所2025一般公共预算当年拨款713.*元,比上年预算数增加231.*元,主要是卫生健康、农林水、节能环保类增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)59.*元,占8%;卫生健康支出(类)46.*元,占6%;农林水支出(类)540.*元,占76%;住房保障支出(类)33.*元,占5%,节能环保支出37.*元,占5%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2025年预算数为39.*元,比上年预算数减少0.*元,主要是人员退休减少原因。机关事业单位职业年金缴费(项)2025年预算数为19.*元,比上年预算数减少0.*元,主要原因是单位人员退休减少。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为13.*元,比上年预算数减少4.*元,主要原因是人员退休,预算减少。公务员医疗补助(项)2025年预算数为32.*元,比上年预算数减少0.*元,主要原因是人员退休,预算减少。

3、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2025年预算数为311.*元,比上年预算数减少4.*元,主要原因是人员减少,预算减少。森林生态效益补偿(项)2025年预算数为207.*元,比上年预算数增加192.*元,主要原因项目经费增加。其他林业和草原(项)2025年预算数为15.*元,与上年预算数持平。巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴(项)2025年预算数为6.*元,与上年预算数持平。

4、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为33.*元,比上年预算数减少0.*元,主要是人员退休,预算减少。

5、节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)2025年预算数为37.*元,比上年预算数增加37.*元,主要原因是项目经费增加。

三、 (略) 林业科学研究所2025年一般公共预算基本支出情况说明

(略) 林业科学研究所2025年一般公共预算基本支出为451.*元,其中:

人员经费433.*元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费。

公用经费18.*元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

四、 (略) 林业科学研究所2025年“三公”经费预算情况说明

(一) (略) 林业科学研究所2025年一般公共预算“三公”经费预算数为*元。其中:

因公出国(境)经费*元,与上年预算持平;公务用车购置及运行费*元(其中,公务用车购置费*元,公务用车运行维护费*元),与上年预算持平;公务接待费*元,与上年预算持平。

(二) (略) 林业科学研究所2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为*元。其中:

因公出国(境)经费*元,与上年预算持平;公务用车购置及运行费*元(其中,公务用车购置费*元,公务用车运行维护费*元),与上年预算持平;公务接待费*元,与上年预算持平。

五、 (略) 林业科学研究所2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

(略) 林业科学研究所2025年无政府性基金预算。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

(略) 林业科学研究所2025年无政府性基金拨款预算。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(略) 林业科学研究所2025年无政府性基金预算。

六、 (略) 林业科学研究所2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则, (略) 林业科学研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、支出包括:基本支出、工资福利支出、商品和服务支出、项目支出; (略) 林业科学研究所2025年收支总预算717.*元。

七、 (略) 林业科学研究所2025年收入预算情况说明

(略) 林业科学研究所2025年收入预算717.*元,其中:上年结转4.*元,占0.67%;经费拨款收入713.*元,占99.33%;政府性基金收入*元,占0%;专项收入*元,占0%。比上年预算数增加221.*元。增加的原因是项目经费增加,主要增加内容是农林水支出增加188.*元,节能环保支出增加37.*。另外由于人员退休原因,2025年社会保障和就业支出比上年减少0.*元,卫生健康支出比上年减少3.*元,住房保障支出比上年减少0.*元。

八、 (略) 林业科学研究所2025年支出预算情况说明

(略) 林业科学研究所2025年支出预算717.*元,其中:基本支451.*元,占62.9%;项目支出266.*元,占37.1%。基本支出比上年预算数减少9.*元。减少的主要原因是人员退休。项目支出比上年预算数增加230.*元,增加的主要原因是项目经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2025年本单位无采购预算。

(二)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日, (略) 林业科学研究所本级及下属各预算单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆、机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值*元以上设备0台(套)。

(三)绩效目标设置情况

20 (略) 林业科学研究所12个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算717.*元、政府性基金*元。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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