康平镇中心卫生院2021年预算公开目录及部门预算编制说明
康平镇中心卫生院2021年预算公开目录及部门预算编制说明
(略) 哈尼族彝族自 (略) (略) * 年预算 (略) 门预算编制说明
(略) (略) 哈尼族彝族自 (略) (略) 年部门预算编制说明
(略) (略) 哈尼族彝族自 (略) (略) 年部门预算表
* 、部门财务收支总体情况表
* 、部门收入总体情况表
* 、部门支出总体情况表
* 、部门财政拨款收支总体情况表
* 、部门 * 般公共预算本级财力安排支出情况表
* 、部门基本支出情况表
* 、部门政府性基金预算支出情况表
* 、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
* 、部门 * 般公共预算“ * 公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十 * 、本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十 * 、对下转移支付绩效目标表
十 * 、部门政府采购情况表
(略) 哈尼族彝族自 (略) (略) 年部门预算编制说明
* 、基本职能及主要工作
江 (略) (略) 是以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗服务。加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、等重大疾病。 (略) 儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作, (略) 分娩率,改善儿童营养状况等。
( * )机构设置情况
纳入 (略) 门预算编报的单位共1个, (略) (略) (略) , (略) 政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。部门在职在编实有人数 * 人,其中:财政全供养 * 人;在编实有车辆2辆。离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。
( * )重点工作概述
1.开展基本公共卫生服务工作。认真组织实施国家基本公共卫生服务项目和疾病防治工作,为辖区的服务人群提供免费的项目服务。按照结核病防治项目、疟疾防治项目、艾滋病防治项目、妇幼健康计划项目和农村孕产妇救助项目工作具体要求认真开展了各重大公共卫生项目的实施方案活动,基本按工作进度要求完成任务,促进基本公共卫生服务逐步均等化。
2. (略) 镇职工居民基本医疗服务。健全基层医疗卫生服务体系,按照人民满意的要求,坚持人本理念,开拓创新,强化管理,不断提高医疗保障水平,逐步健全农村基层卫生服务体系,提高基层卫生服务能力和水平,强化责任制管理 , (略) 和群众满 (略) 。
3.建立国家基本用药制度。 (略) 国家基本药物制度, (略) 及辖区村卫 (略) 国家基本药物制度,严格使用非基药, * %实行药品零价销售政策,对基本 (略) 公示, * % (略) 药品集中采购统 * 配送。
4.积极开展家庭医生签约服务工作,确保建档立卡贫困人口家庭医生签约服务覆盖率达到 * %。
5.加强党风廉政建设和职工思想道德建设。
6. * (略) 门诊就诊人数 * 7人,住院人数 * 人,医疗业务收入合计 * . * 万元,其中门诊收入 * . * 万元,住院收入 * .6万元。
* 、预算单位基本情况
我部门编制 (略) 门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全 (略) 政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止 * 年 * 月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制 * 人,其中:行政编制0人,事业编制 * 人。在职实有 * 人,其中: 财政全供养 * 人, (略) 分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 3人,其中: 离休 0人,退休 3人。
车辆编制0辆,实有车辆2辆。
* 、预算单位收入情况
( * )部门财务收入情况
(略) 门财务总收入 * . * 万元,其中: * 般公共预算财政拨款 * . * 万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转 * . * 万元。
与上年对比总收入增加 * . * 万元,主要原因 * 年人员增加2人,因疫情原因,公用经费大幅上涨,导致上年结转经费上涨。
( * )财政拨款收入情况
* 年总收入预算总额为 * . * 万元,财政拨款收入 * . * 万元,上年结转 * . * 万元。本年收入中, * 般公共预算财政拨款 * . * 万元(本级财力 * . * 万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比预算数增加 * . * 万元,增加 * . * %,主要原因为主要原因 * 年人员增加2人,因疫情原因,公用经费大幅上涨,导致上年结转经费上涨。
* 、预算单位支出情况
(略) 门预算总支出 * . * 万元,财政拨款(补助)安排总支出 * . * 万元,其中:人员支出 * . * 万元;公用支出 * . * 万元,2、上年结余 * . * 万元。
( * )财政拨款安排支出按功能科目分类情况
* (类) * (款) * (项)机关事业单位基本养老保险缴费支出 * . * 万元,主要用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。
* (类) * (款) * (项)机关事业单位职业年金缴费支出 * .5万元,主要用于在职在编人员机关事业单位职业年金缴费支出支出。
* (类) * (款) * (项)死亡抚恤支出1. * 万元,主要用于遗属补贴支出。
* (类) * (款) * (项)残疾人康复支出0. * 万元,主要用于残疾人康复项目支出。
* (类) * (款) * (项) (略) 会保障和就业支出3. * 万元,主 (略) 会保障和就业支出项目支出。
* (类) * (款) * (项)卫生健康支出-其他卫生健康管理事务支出1.5万元,主要用于特岗全科医生补助费用支出。
* (类) * (款) * (项)卫生健康支出-基层医疗卫生机构- (略) * . * 万元,主要用于在职在编人员工资福利支出。
* (类) * (款) * (项)卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出 * . * 万元,主 (略) 基本药物制度补助及村医补助。
* (类) * (款) * (项)卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务 * . * 万元,主 (略) 基本公共卫生服务支出。
* (类) * (款) * (项)卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务5. * 万元,主 (略) 重大公共卫生服务支出、疫情防控建设支出。
* (类) * (款) * (项)卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫 (略) 理0. * 万元,主 (略) 重大公共卫生服务支出、疫情防控建设支出。
* (类) * (款) * (项)卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出6. * 万元,主 (略) 村医 * 项专项补助支出。
* (类) * (款) * (项) 其他计划生育事务支出0.1万元,主要用于家庭医生签约补助。
* (类) * (款) * (项) 事业单位医疗 * . * 万元,主要用于在编职工医疗保险支出。
* (类) * (款) * (项) 公务员医疗补助8. * 万元,主要用于在编职工医疗公务员医疗补助缴费支出。
* (类) * (款) * (项) (略) 政事业单位医疗支出8. * 万元,主要用于在编职工医疗保险支出。
* (类) * (款) * (项) 其他卫生健康支出2. * 万元,主要用于 (略) 培训会议支出。
* (类) * (款) * (项) 可再生能源0. * 万元,主要用于上年结转支出。
( * )财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出 * . * 万元,项目支出0万元)。
“ * 1 ”工资福利支出-基本工资 * . * 万元(其中:基本支出 * . * 万元,项目支出0万元)。
“ * 2”工资福利支出-津贴补贴 * . * 万元(其中:基本支出 * . * 万元,项目支出0万元)。
“ * 3”工资福利支出-奖金6. * 万元(其中:基本支出6. * 万元,项目支出0万元)。
“ * 7”工资福利支出-绩效工资 * . * 万元(其中:基本支出 * . * 万元,项目支出0万元)。
“ * 8”工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费 * . * 万元(其中:基本支出 * . * 万元,项目支出0万元)。
“ * 9”工资福利支出-机关事业单位职业年金缴费 * .5万元(其中:基本支出 * .5万元,项目支出0万元)。
“ * 0”工资福利支出-职工基本医疗保险缴费 * . * 万元(其中:基本支出 * . * 万元,项目支出0万元)。
“ * 1”工资福利支出-公务员医疗补助缴费8. * 万元(其中:基本支出8. * 万元,项目支出0万元)。
“ * 2”工资福利支出- (略) 会保障缴费6. * 万元(其中:基本支出6. * 万元,项目支出0万元)。
“ * 9”工资福利支出- 其他工资福利支出6. * 万元(其中:基本支出6. * 万元,项目支出0万元)。
“ * 1”商品和服务支出- 办公费8. * 万元(其中:基本支出8. * 万元,项目支出0万元)。
“ * 2”商品和服务支出- 印刷费3.5万元(其中:基本支出3.5万元,项目支出0万元)。
“ * 6”商品和服务支出- 培训费2. * 万元(其中:基本支出2. * 万元,项目支出0万元)。
“ * 8”商品和服务支出- 专用材料费 * 万元(其中:基本支出8万元,项目支出0万元)。
“ * 6”商品和服务支出- 劳务费 * 万元(其中:基本支出 * 万元,项目支出0万元)。
“ * 7”商品和服务支出- 委托业务费 * 万元(其中:基本支出 * 万元,项目支出0万元)。
“ * 9”商品和服务支出- 其他商品和服务支出 * . * 万元(其中:基本支出 * . * 万元,项目支出0万元)。
“ * 2”对个人和家庭的补助- 退休费9. * 万元(其中:基本支出9. * 万元,项目支出0万元)。
“ * 5”对个人和家庭的补助- 生活补助6. * 万元(其中:基本支出6. * 万元,项目支出0万元)。
“ * 1”对个人和家庭的补助- (略) 会保险费0. * 万元(其中:基本支出0. * 万元,项目支出0万元)。
“ * 9”对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助4.6万元(其中:基本支出4.6万元,项目支出0万元)。
* 、对下专项转移支付情况
( * )列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。
( * )与中央配套事项
* (略) (略) 无中央配套事项
( * )按既定政策标准测算补助事项
* (略) (略) 无中央配套事项
* 、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。
* 、部门“ * 公”经费增减变化情况及原因说明
(略) 哈尼族彝族自 (略) (略) * 年 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:
( * )因公出国(境)费
(略) 哈尼族彝族自 (略) (略) * 年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
( * )公务接待费
(略) 哈尼族彝族自 (略) (略) * 年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长(0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
( * )公务用 (略) 维护费
(略) 哈尼族彝族自 (略) (略) * 年公务用 (略) 维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%; (略) 维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
* 、重点项目预算绩效目标情况
* (略) (略) 无中央配套事项
* 、其他公开信息
( * )专业名词解释
1. * 般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的 * 般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.经济科目:指政府支出按经济性质 (略) 作的 * 种分类科目,具体设类、款两级。
7.功能科目:指政府支出按其主 (略) 作的 * 种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项 * 级。
8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
9、项目支出:指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。
* . “ * 公”经费:按照党中央、 (略) (略) 门预算管理有关规定,“ * 公”经费包括因公出国(境)费、公务用 (略) 费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用 (略) 费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用 (略) 公务的机动车辆,包括 * 般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
* . (略) 经费: (略) 门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、 (略) 维护费以及其他费用。
( * ) (略) 经费安排变化情况及原因说明
(略) (略) 无变化情况
( * )国有资产占用情况
鉴于截至 * 日的国有资产占有使用情况需在完成 * 年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2 (略) 门决算 (略) 门截至 * 日的国有资产占有使用情况。
江 (略) (略)
* 日
(略) 哈尼族彝族自 (略) (略) * 年预算 (略) 门预算编制说明
(略) (略) 哈尼族彝族自 (略) (略) 年部门预算编制说明
(略) (略) 哈尼族彝族自 (略) (略) 年部门预算表
* 、部门财务收支总体情况表
* 、部门收入总体情况表
* 、部门支出总体情况表
* 、部门财政拨款收支总体情况表
* 、部门 * 般公共预算本级财力安排支出情况表
* 、部门基本支出情况表
* 、部门政府性基金预算支出情况表
* 、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
* 、部门 * 般公共预算“ * 公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十 * 、本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十 * 、对下转移支付绩效目标表
十 * 、部门政府采购情况表
(略) 哈尼族彝族自 (略) (略) 年部门预算编制说明
* 、基本职能及主要工作
江 (略) (略) 是以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗服务。加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、等重大疾病。 (略) 儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作, (略) 分娩率,改善儿童营养状况等。
( * )机构设置情况
纳入 (略) 门预算编报的单位共1个, (略) (略) (略) , (略) 政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。部门在职在编实有人数 * 人,其中:财政全供养 * 人;在编实有车辆2辆。离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。
( * )重点工作概述
1.开展基本公共卫生服务工作。认真组织实施国家基本公共卫生服务项目和疾病防治工作,为辖区的服务人群提供免费的项目服务。按照结核病防治项目、疟疾防治项目、艾滋病防治项目、妇幼健康计划项目和农村孕产妇救助项目工作具体要求认真开展了各重大公共卫生项目的实施方案活动,基本按工作进度要求完成任务,促进基本公共卫生服务逐步均等化。
2. (略) 镇职工居民基本医疗服务。健全基层医疗卫生服务体系,按照人民满意的要求,坚持人本理念,开拓创新,强化管理,不断提高医疗保障水平,逐步健全农村基层卫生服务体系,提高基层卫生服务能力和水平,强化责任制管理 , (略) 和群众满 (略) 。
3.建立国家基本用药制度。 (略) 国家基本药物制度, (略) 及辖区村卫 (略) 国家基本药物制度,严格使用非基药, * %实行药品零价销售政策,对基本 (略) 公示, * % (略) 药品集中采购统 * 配送。
4.积极开展家庭医生签约服务工作,确保建档立卡贫困人口家庭医生签约服务覆盖率达到 * %。
5.加强党风廉政建设和职工思想道德建设。
6. * (略) 门诊就诊人数 * 7人,住院人数 * 人,医疗业务收入合计 * . * 万元,其中门诊收入 * . * 万元,住院收入 * .6万元。
* 、预算单位基本情况
我部门编制 (略) 门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全 (略) 政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止 * 年 * 月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制 * 人,其中:行政编制0人,事业编制 * 人。在职实有 * 人,其中: 财政全供养 * 人, (略) 分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 3人,其中: 离休 0人,退休 3人。
车辆编制0辆,实有车辆2辆。
* 、预算单位收入情况
( * )部门财务收入情况
(略) 门财务总收入 * . * 万元,其中: * 般公共预算财政拨款 * . * 万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转 * . * 万元。
与上年对比总收入增加 * . * 万元,主要原因 * 年人员增加2人,因疫情原因,公用经费大幅上涨,导致上年结转经费上涨。
( * )财政拨款收入情况
* 年总收入预算总额为 * . * 万元,财政拨款收入 * . * 万元,上年结转 * . * 万元。本年收入中, * 般公共预算财政拨款 * . * 万元(本级财力 * . * 万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比预算数增加 * . * 万元,增加 * . * %,主要原因为主要原因 * 年人员增加2人,因疫情原因,公用经费大幅上涨,导致上年结转经费上涨。
* 、预算单位支出情况
(略) 门预算总支出 * . * 万元,财政拨款(补助)安排总支出 * . * 万元,其中:人员支出 * . * 万元;公用支出 * . * 万元,2、上年结余 * . * 万元。
( * )财政拨款安排支出按功能科目分类情况
* (类) * (款) * (项)机关事业单位基本养老保险缴费支出 * . * 万元,主要用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。
* (类) * (款) * (项)机关事业单位职业年金缴费支出 * .5万元,主要用于在职在编人员机关事业单位职业年金缴费支出支出。
* (类) * (款) * (项)死亡抚恤支出1. * 万元,主要用于遗属补贴支出。
* (类) * (款) * (项)残疾人康复支出0. * 万元,主要用于残疾人康复项目支出。
* (类) * (款) * (项) (略) 会保障和就业支出3. * 万元,主 (略) 会保障和就业支出项目支出。
* (类) * (款) * (项)卫生健康支出-其他卫生健康管理事务支出1.5万元,主要用于特岗全科医生补助费用支出。
* (类) * (款) * (项)卫生健康支出-基层医疗卫生机构- (略) * . * 万元,主要用于在职在编人员工资福利支出。
* (类) * (款) * (项)卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出 * . * 万元,主 (略) 基本药物制度补助及村医补助。
* (类) * (款) * (项)卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务 * . * 万元,主 (略) 基本公共卫生服务支出。
* (类) * (款) * (项)卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务5. * 万元,主 (略) 重大公共卫生服务支出、疫情防控建设支出。
* (类) * (款) * (项)卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫 (略) 理0. * 万元,主 (略) 重大公共卫生服务支出、疫情防控建设支出。
* (类) * (款) * (项)卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出6. * 万元,主 (略) 村医 * 项专项补助支出。
* (类) * (款) * (项) 其他计划生育事务支出0.1万元,主要用于家庭医生签约补助。
* (类) * (款) * (项) 事业单位医疗 * . * 万元,主要用于在编职工医疗保险支出。
* (类) * (款) * (项) 公务员医疗补助8. * 万元,主要用于在编职工医疗公务员医疗补助缴费支出。
* (类) * (款) * (项) (略) 政事业单位医疗支出8. * 万元,主要用于在编职工医疗保险支出。
* (类) * (款) * (项) 其他卫生健康支出2. * 万元,主要用于 (略) 培训会议支出。
* (类) * (款) * (项) 可再生能源0. * 万元,主要用于上年结转支出。
( * )财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出 * . * 万元,项目支出0万元)。
“ * 1 ”工资福利支出-基本工资 * . * 万元(其中:基本支出 * . * 万元,项目支出0万元)。
“ * 2”工资福利支出-津贴补贴 * . * 万元(其中:基本支出 * . * 万元,项目支出0万元)。
“ * 3”工资福利支出-奖金6. * 万元(其中:基本支出6. * 万元,项目支出0万元)。
“ * 7”工资福利支出-绩效工资 * . * 万元(其中:基本支出 * . * 万元,项目支出0万元)。
“ * 8”工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费 * . * 万元(其中:基本支出 * . * 万元,项目支出0万元)。
“ * 9”工资福利支出-机关事业单位职业年金缴费 * .5万元(其中:基本支出 * .5万元,项目支出0万元)。
“ * 0”工资福利支出-职工基本医疗保险缴费 * . * 万元(其中:基本支出 * . * 万元,项目支出0万元)。
“ * 1”工资福利支出-公务员医疗补助缴费8. * 万元(其中:基本支出8. * 万元,项目支出0万元)。
“ * 2”工资福利支出- (略) 会保障缴费6. * 万元(其中:基本支出6. * 万元,项目支出0万元)。
“ * 9”工资福利支出- 其他工资福利支出6. * 万元(其中:基本支出6. * 万元,项目支出0万元)。
“ * 1”商品和服务支出- 办公费8. * 万元(其中:基本支出8. * 万元,项目支出0万元)。
“ * 2”商品和服务支出- 印刷费3.5万元(其中:基本支出3.5万元,项目支出0万元)。
“ * 6”商品和服务支出- 培训费2. * 万元(其中:基本支出2. * 万元,项目支出0万元)。
“ * 8”商品和服务支出- 专用材料费 * 万元(其中:基本支出8万元,项目支出0万元)。
“ * 6”商品和服务支出- 劳务费 * 万元(其中:基本支出 * 万元,项目支出0万元)。
“ * 7”商品和服务支出- 委托业务费 * 万元(其中:基本支出 * 万元,项目支出0万元)。
“ * 9”商品和服务支出- 其他商品和服务支出 * . * 万元(其中:基本支出 * . * 万元,项目支出0万元)。
“ * 2”对个人和家庭的补助- 退休费9. * 万元(其中:基本支出9. * 万元,项目支出0万元)。
“ * 5”对个人和家庭的补助- 生活补助6. * 万元(其中:基本支出6. * 万元,项目支出0万元)。
“ * 1”对个人和家庭的补助- (略) 会保险费0. * 万元(其中:基本支出0. * 万元,项目支出0万元)。
“ * 9”对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助4.6万元(其中:基本支出4.6万元,项目支出0万元)。
* 、对下专项转移支付情况
( * )列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。
( * )与中央配套事项
* (略) (略) 无中央配套事项
( * )按既定政策标准测算补助事项
* (略) (略) 无中央配套事项
* 、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。
* 、部门“ * 公”经费增减变化情况及原因说明
(略) 哈尼族彝族自 (略) (略) * 年 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:
( * )因公出国(境)费
(略) 哈尼族彝族自 (略) (略) * 年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
( * )公务接待费
(略) 哈尼族彝族自 (略) (略) * 年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长(0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
( * )公务用 (略) 维护费
(略) 哈尼族彝族自 (略) (略) * 年公务用 (略) 维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%; (略) 维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
* 、重点项目预算绩效目标情况
* (略) (略) 无中央配套事项
* 、其他公开信息
( * )专业名词解释
1. * 般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的 * 般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.经济科目:指政府支出按经济性质 (略) 作的 * 种分类科目,具体设类、款两级。
7.功能科目:指政府支出按其主 (略) 作的 * 种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项 * 级。
8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
9、项目支出:指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。
* . “ * 公”经费:按照党中央、 (略) (略) 门预算管理有关规定,“ * 公”经费包括因公出国(境)费、公务用 (略) 费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用 (略) 费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用 (略) 公务的机动车辆,包括 * 般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
* . (略) 经费: (略) 门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、 (略) 维护费以及其他费用。
( * ) (略) 经费安排变化情况及原因说明
(略) (略) 无变化情况
( * )国有资产占用情况
鉴于截至 * 日的国有资产占有使用情况需在完成 * 年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2 (略) 门决算 (略) 门截至 * 日的国有资产占有使用情况。
江 (略) (略)
* 日
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