勐烈镇卫生院2021年预算公开目录及部门预算编制说明

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勐烈镇卫生院2021年预算公开目录及部门预算编制说明



附件1

(略) 哈尼族彝族自治县 (略) * 年预算公开目录

(略) 分 (略) 哈尼族彝族自治县 (略) (略) 门预算编制说明

(略) 分 (略) 哈尼族彝族自治县 (略) (略) 门预算表

* 、财务收支预算总表

* 、部门收入预算表

* 、部门支出预算表

* 、财政拨款收支预算总表

* 、 * 般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出预算表

* 、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

* 、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

* 、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十 * 、政府性基金预算支出预算表

十 * 、部门政府采购预算表

十 * 、政府购买服务预算表

十 * 、省对下转移支付预算表

十 * 、省对下转移支付绩效目标表

十 * 、新增资产配置表

(略) 哈尼族彝族自治县 (略) (略) 门预算编制说明

* 、基本职能及主要工作

( * )部门主要职责

提供公共卫生服务。承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务;普及卫生保健常识,在重点 (略) 所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和 (略) 为方式;指导开展爱国卫生工作;提供并组织实施本镇预防接种服务,落实国家免疫规划;及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例, (略) (略) 理;开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格捡査和生长发育监测及评价,开展健康指导;开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行 * 般体格检查及孕期营养、心理等健康指导;对本镇 * 岁及以 (略) 登记管理,进行健康危险因素调查和 * 般体格检查,开展健康指导;对高血压、糖尿病等慢性病 (略) 指导,对确诊高血压、糖尿病等 (略) 登记管理、定期随访和健康指导;对本镇重性精神 (略) 登记管理、治疗随访和康复指导;负责本镇内突发公共卫生事件的 (略) 理; (略) 政部门规定的其他公共卫生服务。提供基本医疗服务。使用农村适宜医疗技术和中医药技术, (略) 理常见病、多发病,对 (略) (略) 理并转诊。 (略) 应急救护、转诊服务; (略) 理孕产妇顺产能力。完成外科的止血、缝合、包扎、 (略) 置;健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做 (略) 理和污水、 (略) 理;执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策;提 (略) 政部门批准的其他适宜的医疗服务。承担公共卫生管理。对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级防 (略) 指导、培训、考核与监督; (略) 医保策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作;深入推进乡村卫生服务 * 体化管理,对 (略) 以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“ * 统 * “规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。 (略) 政管理。在当地政府 (略) 政部门领导下, (略) 会经济发展规划,协助 (略) 区的初级卫生规划; (略) 门动员组织群众开展爱国卫生活动,逐步改善本镇卫生状况; (略) 国家各种卫生法规,对 (略) (略) 监督管理;负责本镇内村级卫生室的管理和培训工作。
( * )机构设置情况

(略) 哈尼族彝族自治县 (略) * (略) 门预算编报的单位共1个。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给 (略) 政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。

( * )重点工作概述

1.开展基本公共卫生服务工作。认真组织实施国家基本公共卫生服务项目和疾病防治工作,为辖区的服务人群提供免费的项目服务。按照结核病防治项目、疟疾防治项目、艾滋病防治项目、妇幼健康计划项目和农村孕产妇救助项目工作具体要求认真开展了各重大公共卫生项目的实施方案活动,基本按工作进度要求完成任务,促进基本公共卫生服务逐步均等化。

2. (略) 镇职工居民基本医疗服务。健全基层医疗卫生服务体系,按照人民满意的要求,坚持人本理念,开拓创新,强化管理,不断提高医疗保障水平,逐步健全农村基层卫生服务体系,提高基层卫生服务能力和水平,强化责任制管理 , (略) 和群众满 (略) 。
3.建立国家基本用药制度。 (略) 国家基本药物制度, (略) 及辖区村卫 (略) 国家基本药物制度, * %实行药品零差价销售政策,对基本 (略) 公示, (略) 药品集中采购统 * 配送。

4.积极开展家庭医生签约服务工作,确保建档立卡贫困人口家庭医生签约服务覆盖率达到 * %。

5.加强党风廉政建设和职工思想道德建设,定 (略) 医德医风培训学习,以案警示。

* 、预算单位基本情况

我部门编制 (略) 门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额 (略) 政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止 * 年 * 月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制 * 人,其中:行政编制 0人,事业编制 * 人。在职实有 * 人,其中: 财政全额保障 * 人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人,其中: 离休 0人,退休 7人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

* 、预算单位收入情况

( * )部门财务收入情况

(略) 门财务总收入 * . * 万元,其中: * 般公共预算 * . * 万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加 * . * 万元,主要原因是 * 年年初预算中不包含机关事业单位各项保险,加之人员增加,人员工资 (略) 会保障就业支出增加。

( * )财政拨款收入情况

(略) 门财政拨款收入 * . * 万元,其中:本年收入 * . * 万元,上年结转收入 * . * 万元。本年收入中, * 般公共预算财政拨款 * . * 万元(本级财力 * . * 万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加 * . * 万元,主要原因是 * 年年初预算中不包含机关事业单位各项保险,加之人员增加,人员工资 (略) 会保障就业支出增加。

* 、预算单位支出情况

(略) 门预算总支出 * . * 万元。财政拨款安排支出 * . * 万元,其中:基本支出 * . * 万元,与上年对比增加 * . * 万元,主要原因是 * 年年初预算中不包含机关事业单位各项保险,加之人员增加,人员工资 (略) 会保障就业支出增加。项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,具体如下:

1. * (类) * (款) * (项)事业单位离退休 * . * 万元,主要用于:事业单位退休人员工资福利支出。

2. * (类) * (款) * (项)机关事业单位基本养老保险缴费支出 * . * 万元,主要用于:事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

3. * (类) * (款) * (项)机关事业单位职业年金缴费支出 * . * 万元,主要用于:事业单位在职人员职业年金缴费支出。

4. * (类) * (款) * (项)残疾人康复支出1. * 万元,主要用于:残疾人康复服务支出。

5. * (类) * (款) * (项) (略) 会保障和就业支出6. * 万元,主要用于:事业单位在职人员失业保险缴费支出。

6. * (类) * (款) * (项)其他卫生健康管理事务支出1. * 万元,主要用于:全科医生工资福利支出。

7. * (类) * (款) * (项) (略) 支出 * . * 万元,主要用于:在职在编人员工资福利支出。

8. * (类) * (款) * (项)其他基层医疗卫生机构支出 * .7万元,主要用于: (略) 基本药物制度补助支出。

9. * (类) * (款) * (项)基本公共卫生服务 * . * 万元,主要用于: (略) 基本公共卫生服务支出。

* . * (类) * (款) * (项)突发公共卫 (略) 理 * . * 万元,主要用于: (略) 突发公共卫 (略) 理支出。

* . * (类) * (款) * (项)其他公共卫生支出4. * 万元,主要用于: (略) 其他公共卫生支出。

* . * (类) * (款) * (项)其他计划生育事务支出1. * 万元,主要用于:村级计生宣传员补助支出。

* . * (类) * (款) * (项)事业单位医疗 * . * 万元,主要用于:事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

* . * (类) * (款) * (项)公务员医疗补助 * . * 万元,主要用于:事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

* . * (类) * (款) * (项) (略) 政事业单位医疗支出5. * 万元,主要用于:事业单位在职人员工伤保险支出、大病补充医疗保险支出、生育保险支出。

* . * (类) * (款) * (项)其他卫生健康支出7.1万元,主要用于:乡村医生培养补助,全科医生特设岗位工资福利支出。

* . * (类) * (款) * (项)其他卫生健康支出2.1万元,主要用于:乡村医生轮训经费支出。

* . * (类) * (款) * (项)可再生能源5. * 万元,主要用于:疫情防控及家签资金支出。

* 、省对下专项转移支付情况

本单位列入省对下专项转移支付项目清单金额为0万元。

( * )与中央配套事项

本单位与中央配套事项,无。

* )按既定政策标准测算补助事项

本单位按既定政策标准测算补助事项,无。

* ) (略) 会事业发展事项

(略) 会事业发展补助事项,无。

* 、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

* 、部门“ * 公”经费增减变化情况及原因说明

(略) 哈尼族彝族自治县 (略) * 年 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

( * )因公出国(境)费

(略) 哈尼族彝族自治县 (略) * 年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

( * )公务接待费

(略) 哈尼族彝族自治县 (略) * 年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

( * )公务用 (略) 维护费

(略) 哈尼族彝族自治县 (略) * 年公务用 (略) 维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%; (略) 维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

* 、重点项目预算绩效目标情况

无。

* 、其他公开信息

( * )专业名词解释

1、 * 般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的 * 般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

* 、 (略) 经费: (略) 门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、 (略) 维护费以及其他费用。

* 、“ * 公”经费口径说明

(1)“ * 公”经费

按照党中央、 (略) (略) 门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“ * 公”经费, (略) 门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用 (略) 费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(2)“ * 公”经费预算数

(略) 门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用 (略) 费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

( * ) (略) 经费安排变化情况及原因说明

无。

( * )国有资产占有使用情况

鉴于截至 * 日的国有资产占有使用情况,需在完成 * 年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2 (略) 门决算时 * 并公开。



附件1

(略) 哈尼族彝族自治县 (略) * 年预算公开目录

(略) 分 (略) 哈尼族彝族自治县 (略) (略) 门预算编制说明

(略) 分 (略) 哈尼族彝族自治县 (略) (略) 门预算表

* 、财务收支预算总表

* 、部门收入预算表

* 、部门支出预算表

* 、财政拨款收支预算总表

* 、 * 般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出预算表

* 、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

* 、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

* 、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十 * 、政府性基金预算支出预算表

十 * 、部门政府采购预算表

十 * 、政府购买服务预算表

十 * 、省对下转移支付预算表

十 * 、省对下转移支付绩效目标表

十 * 、新增资产配置表

(略) 哈尼族彝族自治县 (略) (略) 门预算编制说明

* 、基本职能及主要工作

( * )部门主要职责

提供公共卫生服务。承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务;普及卫生保健常识,在重点 (略) 所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和 (略) 为方式;指导开展爱国卫生工作;提供并组织实施本镇预防接种服务,落实国家免疫规划;及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例, (略) (略) 理;开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格捡査和生长发育监测及评价,开展健康指导;开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行 * 般体格检查及孕期营养、心理等健康指导;对本镇 * 岁及以 (略) 登记管理,进行健康危险因素调查和 * 般体格检查,开展健康指导;对高血压、糖尿病等慢性病 (略) 指导,对确诊高血压、糖尿病等 (略) 登记管理、定期随访和健康指导;对本镇重性精神 (略) 登记管理、治疗随访和康复指导;负责本镇内突发公共卫生事件的 (略) 理; (略) 政部门规定的其他公共卫生服务。提供基本医疗服务。使用农村适宜医疗技术和中医药技术, (略) 理常见病、多发病,对 (略) (略) 理并转诊。 (略) 应急救护、转诊服务; (略) 理孕产妇顺产能力。完成外科的止血、缝合、包扎、 (略) 置;健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做 (略) 理和污水、 (略) 理;执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策;提 (略) 政部门批准的其他适宜的医疗服务。承担公共卫生管理。对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级防 (略) 指导、培训、考核与监督; (略) 医保策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作;深入推进乡村卫生服务 * 体化管理,对 (略) 以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“ * 统 * “规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。 (略) 政管理。在当地政府 (略) 政部门领导下, (略) 会经济发展规划,协助 (略) 区的初级卫生规划; (略) 门动员组织群众开展爱国卫生活动,逐步改善本镇卫生状况; (略) 国家各种卫生法规,对 (略) (略) 监督管理;负责本镇内村级卫生室的管理和培训工作。
( * )机构设置情况

(略) 哈尼族彝族自治县 (略) * (略) 门预算编报的单位共1个。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给 (略) 政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。

( * )重点工作概述

1.开展基本公共卫生服务工作。认真组织实施国家基本公共卫生服务项目和疾病防治工作,为辖区的服务人群提供免费的项目服务。按照结核病防治项目、疟疾防治项目、艾滋病防治项目、妇幼健康计划项目和农村孕产妇救助项目工作具体要求认真开展了各重大公共卫生项目的实施方案活动,基本按工作进度要求完成任务,促进基本公共卫生服务逐步均等化。

2. (略) 镇职工居民基本医疗服务。健全基层医疗卫生服务体系,按照人民满意的要求,坚持人本理念,开拓创新,强化管理,不断提高医疗保障水平,逐步健全农村基层卫生服务体系,提高基层卫生服务能力和水平,强化责任制管理 , (略) 和群众满 (略) 。
3.建立国家基本用药制度。 (略) 国家基本药物制度, (略) 及辖区村卫 (略) 国家基本药物制度, * %实行药品零差价销售政策,对基本 (略) 公示, (略) 药品集中采购统 * 配送。

4.积极开展家庭医生签约服务工作,确保建档立卡贫困人口家庭医生签约服务覆盖率达到 * %。

5.加强党风廉政建设和职工思想道德建设,定 (略) 医德医风培训学习,以案警示。

* 、预算单位基本情况

我部门编制 (略) 门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额 (略) 政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止 * 年 * 月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制 * 人,其中:行政编制 0人,事业编制 * 人。在职实有 * 人,其中: 财政全额保障 * 人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人,其中: 离休 0人,退休 7人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

* 、预算单位收入情况

( * )部门财务收入情况

(略) 门财务总收入 * . * 万元,其中: * 般公共预算 * . * 万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加 * . * 万元,主要原因是 * 年年初预算中不包含机关事业单位各项保险,加之人员增加,人员工资 (略) 会保障就业支出增加。

( * )财政拨款收入情况

(略) 门财政拨款收入 * . * 万元,其中:本年收入 * . * 万元,上年结转收入 * . * 万元。本年收入中, * 般公共预算财政拨款 * . * 万元(本级财力 * . * 万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加 * . * 万元,主要原因是 * 年年初预算中不包含机关事业单位各项保险,加之人员增加,人员工资 (略) 会保障就业支出增加。

* 、预算单位支出情况

(略) 门预算总支出 * . * 万元。财政拨款安排支出 * . * 万元,其中:基本支出 * . * 万元,与上年对比增加 * . * 万元,主要原因是 * 年年初预算中不包含机关事业单位各项保险,加之人员增加,人员工资 (略) 会保障就业支出增加。项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,具体如下:

1. * (类) * (款) * (项)事业单位离退休 * . * 万元,主要用于:事业单位退休人员工资福利支出。

2. * (类) * (款) * (项)机关事业单位基本养老保险缴费支出 * . * 万元,主要用于:事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

3. * (类) * (款) * (项)机关事业单位职业年金缴费支出 * . * 万元,主要用于:事业单位在职人员职业年金缴费支出。

4. * (类) * (款) * (项)残疾人康复支出1. * 万元,主要用于:残疾人康复服务支出。

5. * (类) * (款) * (项) (略) 会保障和就业支出6. * 万元,主要用于:事业单位在职人员失业保险缴费支出。

6. * (类) * (款) * (项)其他卫生健康管理事务支出1. * 万元,主要用于:全科医生工资福利支出。

7. * (类) * (款) * (项) (略) 支出 * . * 万元,主要用于:在职在编人员工资福利支出。

8. * (类) * (款) * (项)其他基层医疗卫生机构支出 * .7万元,主要用于: (略) 基本药物制度补助支出。

9. * (类) * (款) * (项)基本公共卫生服务 * . * 万元,主要用于: (略) 基本公共卫生服务支出。

* . * (类) * (款) * (项)突发公共卫 (略) 理 * . * 万元,主要用于: (略) 突发公共卫 (略) 理支出。

* . * (类) * (款) * (项)其他公共卫生支出4. * 万元,主要用于: (略) 其他公共卫生支出。

* . * (类) * (款) * (项)其他计划生育事务支出1. * 万元,主要用于:村级计生宣传员补助支出。

* . * (类) * (款) * (项)事业单位医疗 * . * 万元,主要用于:事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

* . * (类) * (款) * (项)公务员医疗补助 * . * 万元,主要用于:事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

* . * (类) * (款) * (项) (略) 政事业单位医疗支出5. * 万元,主要用于:事业单位在职人员工伤保险支出、大病补充医疗保险支出、生育保险支出。

* . * (类) * (款) * (项)其他卫生健康支出7.1万元,主要用于:乡村医生培养补助,全科医生特设岗位工资福利支出。

* . * (类) * (款) * (项)其他卫生健康支出2.1万元,主要用于:乡村医生轮训经费支出。

* . * (类) * (款) * (项)可再生能源5. * 万元,主要用于:疫情防控及家签资金支出。

* 、省对下专项转移支付情况

本单位列入省对下专项转移支付项目清单金额为0万元。

( * )与中央配套事项

本单位与中央配套事项,无。

* )按既定政策标准测算补助事项

本单位按既定政策标准测算补助事项,无。

* ) (略) 会事业发展事项

(略) 会事业发展补助事项,无。

* 、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

* 、部门“ * 公”经费增减变化情况及原因说明

(略) 哈尼族彝族自治县 (略) * 年 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

( * )因公出国(境)费

(略) 哈尼族彝族自治县 (略) * 年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

( * )公务接待费

(略) 哈尼族彝族自治县 (略) * 年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

( * )公务用 (略) 维护费

(略) 哈尼族彝族自治县 (略) * 年公务用 (略) 维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%; (略) 维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

* 、重点项目预算绩效目标情况

无。

* 、其他公开信息

( * )专业名词解释

1、 * 般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的 * 般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

* 、 (略) 经费: (略) 门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、 (略) 维护费以及其他费用。

* 、“ * 公”经费口径说明

(1)“ * 公”经费

按照党中央、 (略) (略) 门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“ * 公”经费, (略) 门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用 (略) 费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(2)“ * 公”经费预算数

(略) 门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用 (略) 费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

( * ) (略) 经费安排变化情况及原因说明

无。

( * )国有资产占有使用情况

鉴于截至 * 日的国有资产占有使用情况,需在完成 * 年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2 (略) 门决算时 * 并公开。

    
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