江城县卫生计生综合监督执法局2021年预算公开目录及部门预算编制说明

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江城县卫生计生综合监督执法局2021年预算公开目录及部门预算编制说明



附件1

(略) 哈尼族彝族自治县卫生计生综 (略) * 年预算公开目录

(略) 分 (略) 哈尼族彝族自治县卫生计生综 (略) (略) 门预算编制说明

(略) 分 (略) 哈尼族彝族自治县卫生计生综 (略) (略) 门预算表

* 、财务收支预算总表

* 、部门收入预算表

* 、部门支出预算表

* 、财政拨款收支预算总表

* 、 * 般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出预算表

* 、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

* 、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

* 、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十 * 、政府性基金预算支出预算表

十 * 、部门政府采购预算表

十 * 、政府购买服务预算表

十 * 、省对下转移支付预算表

十 * 、省对下转移支付绩效目标表

十 * 、新增资产配置表

(略) 哈尼族彝族自治县卫生计生综 (略) (略) 门预算编制说明

* 、基本职能及主要工作

( * )部门主要职责

(略) 县卫生计生综 (略) 在县委、县人民政府的正确领导下, (略) 党和国家卫生工作方针、政策及法律法规,行使国家法律、法规赋予的卫生监督职责, (略) 政检查、处罚、卫生法律法规的宣传、 (略) 工作, (略) 政部门交付的其它卫生监督任务。

( * )负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况,拟定全县卫生计生监督执法工作规划并组织实施,对乡镇卫生计生监督 (略) 指导、监督和检查。

( * )负责本 (略) 政许可申请、受理、核查和证件制发工作,定期编制发 (略) 政许可单位和产品目录。

( * )负责群众投诉、举报的卫 (略) (略) (略) 理, (略) 损害公众健康 (略) 为。承担上级卫生计生监督执法机构指定或移交的卫生计生监督执法事项。

( * )承担卫生计 (略) ,参与重 (略) 工作,纠正执法工作中的 (略) 为;开展执法纪律检查,规范监 (略) 为。通报辖区内违反国家卫生计 (略) (略) 罚情况。

( * ) (略) 所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生 (略) 监督检查;查 (略) 为。

( * )负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的 (略) 监督检查, (略) 为; (略) 医和非法采供血;整顿和规范医疗服务秩序。

( * ) 负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康 (略) 监督检查, (略) 为。

( * )负责对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒 (略) 情况、 (略) 置情况和菌(毒)种管 (略) 监督检查, (略) 为。

( * )负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和 (略) (略) 监督,依法打击“两非”行为,做好计划生育违法违纪案件的督查督办。

(十) (略) ,打击假冒伪劣产品。

(十 * )负责餐饮 (略) 业的监督管理、监督抽检工作, (略) 为,配合市级做好食品安全标准跟踪评价、食品生产企业标准备案、食品安全风险评估等工作。

(十 * )负责医疗广告证明审查备案和监管,查处医疗机构违规发 (略) 为。

(十 * )建立健全卫生监督协管服务工作机制,加强协调,强化人员培训,指导基层医疗卫生机构为辖区居民提供卫生监督协管服务,并加强对实施情况的指导与考核。

(十 * )开展对自然灾害等突发公共卫 (略) 理各项措施落实情况的督导、检查,协 (略) (略) 理突发公共卫生事件,完成市级下达的卫生应急、处突任务。

(十 * )负责全县卫生计生法律法规的宣传教育和执法检查。对 (略) 卫生法制和卫生知识培训。

(十 * )负责全县卫生监督信息的收集、统计、汇总、上报,负责全县卫生监督业 (略) 管理。

(十 * )承担重大活动卫生监督保障工作。

(十 * )完 (略) 、 (略) 门交办的食品安全、中医药监管等相关工作及职责范围的工作。

( * )机构设置情况

(略) 哈尼族彝族自治县卫生计生综 (略) * (略) 门预算编报的单位共1个。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给 (略) 政单位0个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位0个。

( * )重点工作概述

1.执法方面: (略) 《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》等法律法规,对医疗机构、 (略) 、学校卫生、饮用水卫生、餐饮具集中消毒单位严格监督执法。

2.疫情防控方面:对新冠肺炎疫情防 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 全覆盖监督检查。

* 、预算单位基本情况

我部门编制 (略) 门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额 (略) 政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止 * 年 * 月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制8人,其中:行政编制 0人,事业编制8人。在职实有5人,其中: 财政全额保障5人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

* 、预算单位收入情况

( * )部门财务收入情况

(略) 门财务总收入 * . * 万元,其中: * 般公共预算 * . * 万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加 * . * 万元,主要原因是 * 年县财政批复的年初预算中不包含机关事业养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险、失业保险, * 年批复预算中包含以上各项保险,以及根据江政发( * ) * 号文件 * 月调入1人,人员工资 (略) 会保障就业支出增加。

( * )财政拨款收入情况

(略) 门财务总收入 * . * 万元,其中: * 般公共预算 * . * 万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加 * . * 万元,主要原因是 * 年县财政批复的年初预算中不包含机关事业养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险、失业保险, * 年批复预算中包含以上各项保险,以及根据江政发( * ) * 号文件 * 月调入1人,人员工资 (略) 会保障就业支出增加。

* 、预算单位支出情况

(略) 门财务总收入 * . * 万元,其中: * 般公共预算 * . * 万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加 * . * 万元,主要原因是 * 年县财政批复的年初预算中不包含机关事业养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险、失业保险, * 年批复预算中包含以上各项保险,以及根据江政发( * ) * 号文件 * 月调入1人,人员工资 (略) 会保障就业支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,具体如下:

1. * (类) * (款) * (项)机关事业单位基本养老保险缴费支出7. * 万元,主要用于:机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2. * (类) * (款) * (项)机关事业单位职业年金缴费支出3. * 万元,主要用于:机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。

3. * (类) * (款) * (项)卫生监督机构支出 * . * 万元,主要用于:在职在编人员工资福利支出和公用支出。

4. * (类) * (款) * (项)基本公共卫生服务支出 * . * 万元,主要用于:专项检查和日常公用支出。

5. * (类) * (款) * (项)重大公共卫生服务支出0. * 万元,主要用于:艾滋病专项公用支出。

6. * (类) * (款) * (项)行政单位医疗3. * 万元,主要用于:单位在职人员医疗保险缴费支出。

7. * (类) * (款) * (项)公务员医疗补助1. * 万元,主要用于:事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

8. * (类) * (款) * (项) (略) 政事业单位医疗支出0. * 万元,主要用于:事业单位在职人员工伤保险支出、大病补充医疗保险支出、生育保险支出。

9. * (类) * 款) * 项)可再生能源支出0. * 万元,主要用于:单位在职人员个人医疗保险支出、养老保险支出、职业年金支出。

* 、省对下专项转移支付情况

本单位列入省对下专项转移支付项目清单金额为0万元。

( * )与中央配套事项

本单位与中央配套事项,无。

* )按既定政策标准测算补助事项

本单位按既定政策标准测算补助事项,无。

* ) (略) 会事业发展事项

(略) 会事业发展补助事项,无。

* 、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

* 、部门“ * 公”经费增减变化情况及原因说明

(略) 哈尼族彝族自治县卫生计生综 (略) * 年 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费预算合计3万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

( * )因公出国(境)费

(略) 哈尼族彝族自治县卫生计生综 (略) * 年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

( * )公务接待费

(略) 哈尼族彝族自治县卫生计生综 (略) * 年公务接待费预算为3万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

( * )公务用 (略) 维护费

(略) 哈尼族彝族自治县卫生计生综 (略) * 年公务用 (略) 维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%; (略) 维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

* 、重点项目预算绩效目标情况

无。

* 、其他公开信息

( * )专业名词解释

1、 * 般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的 * 般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

* 、 (略) 经费: (略) 门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、 (略) 维护费以及其他费用。

* 、“ * 公”经费口径说明

(1)“ * 公”经费

按照党中央、 (略) (略) 门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“ * 公”经费, (略) 门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用 (略) 费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(2)“ * 公”经费预算数

(略) 门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用 (略) 费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

( * ) (略) 经费安排变化情况及原因说明

无。

( * )国有资产占有使用情况

鉴于截至 * 日的国有资产占有使用情况,需在完成 * 年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2 (略) 门决算时 * 并公开。



附件1

(略) 哈尼族彝族自治县卫生计生综 (略) * 年预算公开目录

(略) 分 (略) 哈尼族彝族自治县卫生计生综 (略) (略) 门预算编制说明

(略) 分 (略) 哈尼族彝族自治县卫生计生综 (略) (略) 门预算表

* 、财务收支预算总表

* 、部门收入预算表

* 、部门支出预算表

* 、财政拨款收支预算总表

* 、 * 般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出预算表

* 、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

* 、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

* 、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十 * 、政府性基金预算支出预算表

十 * 、部门政府采购预算表

十 * 、政府购买服务预算表

十 * 、省对下转移支付预算表

十 * 、省对下转移支付绩效目标表

十 * 、新增资产配置表

(略) 哈尼族彝族自治县卫生计生综 (略) (略) 门预算编制说明

* 、基本职能及主要工作

( * )部门主要职责

(略) 县卫生计生综 (略) 在县委、县人民政府的正确领导下, (略) 党和国家卫生工作方针、政策及法律法规,行使国家法律、法规赋予的卫生监督职责, (略) 政检查、处罚、卫生法律法规的宣传、 (略) 工作, (略) 政部门交付的其它卫生监督任务。

( * )负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况,拟定全县卫生计生监督执法工作规划并组织实施,对乡镇卫生计生监督 (略) 指导、监督和检查。

( * )负责本 (略) 政许可申请、受理、核查和证件制发工作,定期编制发 (略) 政许可单位和产品目录。

( * )负责群众投诉、举报的卫 (略) (略) (略) 理, (略) 损害公众健康 (略) 为。承担上级卫生计生监督执法机构指定或移交的卫生计生监督执法事项。

( * )承担卫生计 (略) ,参与重 (略) 工作,纠正执法工作中的 (略) 为;开展执法纪律检查,规范监 (略) 为。通报辖区内违反国家卫生计 (略) (略) 罚情况。

( * ) (略) 所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生 (略) 监督检查;查 (略) 为。

( * )负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的 (略) 监督检查, (略) 为; (略) 医和非法采供血;整顿和规范医疗服务秩序。

( * ) 负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康 (略) 监督检查, (略) 为。

( * )负责对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒 (略) 情况、 (略) 置情况和菌(毒)种管 (略) 监督检查, (略) 为。

( * )负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和 (略) (略) 监督,依法打击“两非”行为,做好计划生育违法违纪案件的督查督办。

(十) (略) ,打击假冒伪劣产品。

(十 * )负责餐饮 (略) 业的监督管理、监督抽检工作, (略) 为,配合市级做好食品安全标准跟踪评价、食品生产企业标准备案、食品安全风险评估等工作。

(十 * )负责医疗广告证明审查备案和监管,查处医疗机构违规发 (略) 为。

(十 * )建立健全卫生监督协管服务工作机制,加强协调,强化人员培训,指导基层医疗卫生机构为辖区居民提供卫生监督协管服务,并加强对实施情况的指导与考核。

(十 * )开展对自然灾害等突发公共卫 (略) 理各项措施落实情况的督导、检查,协 (略) (略) 理突发公共卫生事件,完成市级下达的卫生应急、处突任务。

(十 * )负责全县卫生计生法律法规的宣传教育和执法检查。对 (略) 卫生法制和卫生知识培训。

(十 * )负责全县卫生监督信息的收集、统计、汇总、上报,负责全县卫生监督业 (略) 管理。

(十 * )承担重大活动卫生监督保障工作。

(十 * )完 (略) 、 (略) 门交办的食品安全、中医药监管等相关工作及职责范围的工作。

( * )机构设置情况

(略) 哈尼族彝族自治县卫生计生综 (略) * (略) 门预算编报的单位共1个。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给 (略) 政单位0个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位0个。

( * )重点工作概述

1.执法方面: (略) 《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》等法律法规,对医疗机构、 (略) 、学校卫生、饮用水卫生、餐饮具集中消毒单位严格监督执法。

2.疫情防控方面:对新冠肺炎疫情防 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 全覆盖监督检查。

* 、预算单位基本情况

我部门编制 (略) 门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额 (略) 政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止 * 年 * 月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制8人,其中:行政编制 0人,事业编制8人。在职实有5人,其中: 财政全额保障5人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

* 、预算单位收入情况

( * )部门财务收入情况

(略) 门财务总收入 * . * 万元,其中: * 般公共预算 * . * 万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加 * . * 万元,主要原因是 * 年县财政批复的年初预算中不包含机关事业养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险、失业保险, * 年批复预算中包含以上各项保险,以及根据江政发( * ) * 号文件 * 月调入1人,人员工资 (略) 会保障就业支出增加。

( * )财政拨款收入情况

(略) 门财务总收入 * . * 万元,其中: * 般公共预算 * . * 万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加 * . * 万元,主要原因是 * 年县财政批复的年初预算中不包含机关事业养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险、失业保险, * 年批复预算中包含以上各项保险,以及根据江政发( * ) * 号文件 * 月调入1人,人员工资 (略) 会保障就业支出增加。

* 、预算单位支出情况

(略) 门财务总收入 * . * 万元,其中: * 般公共预算 * . * 万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加 * . * 万元,主要原因是 * 年县财政批复的年初预算中不包含机关事业养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险、失业保险, * 年批复预算中包含以上各项保险,以及根据江政发( * ) * 号文件 * 月调入1人,人员工资 (略) 会保障就业支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,具体如下:

1. * (类) * (款) * (项)机关事业单位基本养老保险缴费支出7. * 万元,主要用于:机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2. * (类) * (款) * (项)机关事业单位职业年金缴费支出3. * 万元,主要用于:机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。

3. * (类) * (款) * (项)卫生监督机构支出 * . * 万元,主要用于:在职在编人员工资福利支出和公用支出。

4. * (类) * (款) * (项)基本公共卫生服务支出 * . * 万元,主要用于:专项检查和日常公用支出。

5. * (类) * (款) * (项)重大公共卫生服务支出0. * 万元,主要用于:艾滋病专项公用支出。

6. * (类) * (款) * (项)行政单位医疗3. * 万元,主要用于:单位在职人员医疗保险缴费支出。

7. * (类) * (款) * (项)公务员医疗补助1. * 万元,主要用于:事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

8. * (类) * (款) * (项) (略) 政事业单位医疗支出0. * 万元,主要用于:事业单位在职人员工伤保险支出、大病补充医疗保险支出、生育保险支出。

9. * (类) * 款) * 项)可再生能源支出0. * 万元,主要用于:单位在职人员个人医疗保险支出、养老保险支出、职业年金支出。

* 、省对下专项转移支付情况

本单位列入省对下专项转移支付项目清单金额为0万元。

( * )与中央配套事项

本单位与中央配套事项,无。

* )按既定政策标准测算补助事项

本单位按既定政策标准测算补助事项,无。

* ) (略) 会事业发展事项

(略) 会事业发展补助事项,无。

* 、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

* 、部门“ * 公”经费增减变化情况及原因说明

(略) 哈尼族彝族自治县卫生计生综 (略) * 年 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费预算合计3万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

( * )因公出国(境)费

(略) 哈尼族彝族自治县卫生计生综 (略) * 年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

( * )公务接待费

(略) 哈尼族彝族自治县卫生计生综 (略) * 年公务接待费预算为3万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

( * )公务用 (略) 维护费

(略) 哈尼族彝族自治县卫生计生综 (略) * 年公务用 (略) 维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%; (略) 维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

* 、重点项目预算绩效目标情况

无。

* 、其他公开信息

( * )专业名词解释

1、 * 般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的 * 般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

* 、 (略) 经费: (略) 门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、 (略) 维护费以及其他费用。

* 、“ * 公”经费口径说明

(1)“ * 公”经费

按照党中央、 (略) (略) 门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“ * 公”经费, (略) 门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用 (略) 费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(2)“ * 公”经费预算数

(略) 门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用 (略) 费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

( * ) (略) 经费安排变化情况及原因说明

无。

( * )国有资产占有使用情况

鉴于截至 * 日的国有资产占有使用情况,需在完成 * 年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2 (略) 门决算时 * 并公开。

    
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