南京市江北新区生命健康产业发展管理办公室2021年度部门预算公开
南京市江北新区生命健康产业发展管理办公室2021年度部门预算公开
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发布机构: | (略) 市 (略) 新区生命健康产 (略) | 生成日期: | 点击查看>> |
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信息名称: | (略) 市 (略) 新区生命健康产 (略) 2 (略) 门预算公开 | ||
文 号: | 关 键 词: | 支出;健康产业;公共预算;新区;拨款;支出预算;收入;生命健康产业;相关费用;管理 | |
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目? 录
(略) 门概况
* 、主要职能
* 、部门机构设置及预算单位构成情况
* 、2 (略) 门主要工作任务及目标
(略) 分2 (略) 门预算表
* 、收支总表
* 、收入总表
* 、支出总表
* 、财政拨款收支总表
* 、财政拨款支出表(功能科目)
* 、财政拨款基本支出表(经济科目)
* 、 * 般公共预算支出表
* 、 * 般公共预算基本支出表
* 、 * 般公共预算“ * 公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十 * 、 * 般公共 (略) 经费支出表
十 * 、政府采购支出表
(略) 分 2 (略) 门预算情况说明
(略) 分名词解释
(略) 分 部门概况
* 、?主要职能
( * )负责编制生命健康产业总体发展规划并牵头组织实施,负责统筹生命健康产业发展规划、 (略) 、项目准入等重大事项,参与空间规划的制定, (略) 辖区域内开发建设、产业招商和组织协调等职责。
( * )负责生命健康产业年度发展计划 (略) ,在接受新区管委会目标考核的基础上,承担对生命健康产业功能区发展目标计划的制定、考核等管理工作。
( * )负责生命健康产业发展政策 (略) ,开展国际交流 (略) ,具体承担生命健康产业招才引智、主导产业培育、招商引资和科技创新、公共平台建设等产业发展服务以及政策兑现工作。
( * )负责生命健康产业各功能区开发建设的投融资工作和国有资产运营工作,负责财政预算 (略) 以及财政决算工作,协助做好税收征管工作。
( * )负责生命健康产业各功能区内收管委会委托的基础设施、公用工程建设和管理工作;承担各功能区载体建设管理工作。
( * )负责生命健康产业投资项目审批的预审代办及推进服务工作。
( * )负责辖区范围内的统计工作,承担统计基本单位管理、标准以上单位管理和调查、各类抽样调查和统计宣传等职责。
( * )负责生命健康产业各功能区内企业生产经营的相关协调服务工作。
( * )承担新区管委会《关于印发〈 (略) 市江 (略) 门和单位安全生产职责规定(暂行)〉的通知》(宁新区管发〔 * 〕 * 号)所规定的安全生产职责。
(十)履行环境保护属地管理责任。
(十 * ) (略) (略) (略) 人事管理等工作,承担党建、纪检、宣传、统战、信访、维稳、保密、作风建设、群团等工作职责。
(十 * )承办新区党工委、管委会交办的其他事项。
* 、部门机构设置及预算单位构成情况
1. (略) 门职责分工,本部门内设机构包 (略) 、 (略) ( (略) )、科技 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 。本部门无下属单位。
2.从预算单位构成看, (略) 门 (略) 门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括: (略) 市 (略) 新区生命健康产 (略) 本级。
* 、 (略) 门主要工作任务及目标
* 是紧抓精准招商、创新联动,提升产业量级。加深顶层设计,立足全产业链,围绕风口产业,瞄准大项目、聚焦新产业,精准靶向招商,持续招引 * 批重大项目。 (略) ,强势引领国内细胞和基因产业发展方向。紧抓园区第 * 个I类新药上市的红利期,加快构建完备的服务体系与资源共享框架,推动 * 余个重大新药创制项目、 * 个在研I类新药及以“ (略) 刀”等高端医 (略) 化进程。以药石CDMO项目为切入点,加强与新材料科技园的协同 (略) ,积极探索平台之间的协同创新、共赢发展,共同推动新区基因产业高质量发展。
* 是突出品牌提升、服务增效,增强发展活力。深化品牌提升计划,继续办好 “赢在 (略) ·科创未来”路演、“ * 年 (略) 国际生命健康科技大会”等特色品牌活动,不断打响园区在业内的知名度;选取 * 批综合规模大、发展潜力优、创新能力强的重点企业,实施“ * 对 * ”精准服务。支持中小企业专注细分领域,开展技术研发,加快科技企业“小升高”、“小升规”进程,扶持企业做大做强。
* 是聚焦建设提速、精品打造,创优发展环境。加快推进市重大、新区重大、新产业、 (略) 市等重大项目建设,确保各项目形象进度、投资进度双达标。持续加强项目调度,推动聚慧园、速器 * 期、加速器 * 期、人才公寓等创新载体按节点完成进度, (略) 、活力源等商业配套项目尽快交付投用,打造功能完备、宜居宜业的现代化专业特色园区。严格贯彻新 (略) 署,高质 (略) 新院区项目建设。全力以赴抓开工、抢进度、促竣工,加快推进徐诺药业、远大赛威信、应世生物等新引进重点优质企业尽快入驻投产,形成项目落地投产的“快节奏”。
* 是严格安全生产、环境保护,护航和谐稳定。克服松懈麻痹思想,确保安全生产底线、环境保护红线“划得牢”、“守得住”。安全生产方面,重点贯彻落实全国“ * 年大灶”专 (略) 署,补足短板,精准施策,狠抓安全隐患整改闭环,优化长效监管模式。环境保护方面,加强统筹对接,继续落实“河长制”,强化施工工地扬尘精细化管理,严控扬尘污染,全力打造天蓝、水清、岸绿的美丽园区。
* 是加强新时代党的建设。进 * 步加强党的全面领导,完善党工委定期研究分析经济形势、决定重大事项机制。牢固树立党建主责主业意识,推动党建工作与企业发展深度融合,争取成长 * 批党建强、发展强“双强”企业。以“ * 聚焦 * 落实”行动计划为抓手,进 * 步提升党的建设标准化、规范化水平。继续完善廉政风险防控,构建廉政风险防控体系,开展全面、精准、有效监督,推进全面从严治党落深落细落实。
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(略) 分 (略) 市 (略) 新区生命健康产 (略) 2 (略) 门预算表
(略) 分? 2 (略) 门预算情况说明
* 、收支预算总体情况说明 (略) 市 (略) 新区生命健康产 (略) * 年度收入、支出预算总计 * 8万元,与上年相比收、支预算总计各增加 * 万元,增长0. * %。其中:
( * )收入预算总计 * 8万元。包括:
1.本年收入合计 * 8万元。
(1) * 般公共预算拨款收入 * 8万元,与上年相比增加 * 万元,增长0. * %。主要原因是财政拨款增加。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比无变化。主要原因是我单位无政府性基金预算收入。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比无变化。主要原因是我单位无国有资本经营收入。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比无变化。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。
(5)事业收入0万元,与上年相比无变化。主要原因是我单位无事业收入。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比无变化。主要原因是我单位无事业单位经营收入。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比无变化。主要原因是我单位无上级补助预算收入。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比无变化。主要原因是我单位无附属单位上缴收入。
(9)其他收入0万元,与上年相比无变化。主要原因是我单位无其他收入。
2.上年结转结余为0万元。与上年相比无变化,主 (略) 门无上年结算资金。
( * )支出预算总计 * 8万元。包括:
1.本年支出合计 * 8万元。
(1) * 般公共服务(类)支出 * 万元,主要用于人员薪酬发放、 (略) 经费支出。与上年相比增加 * . * 万元。主要原因是人员增加,相关费用增加。
(2)科学技术(类)支出 * 万元,主要用于园区生物医药企业产业项目扶持。与上年相比减少 * . * 万元,减少4. * %。主要原因是园区生物医药产业扶持项目减少。
(3)节能环保(类)支出 * 万元,主要用于园区环保检查检测。与上年相比无变化。主要原因是园区用于环保监察相关费用保持持平。
(4) (略) 区(类)支出 * 万元,主要用 (略) 乡社区事务管理支出。与上年相比无变化。 (略) 乡社区管理范围无变化。
(5)灾害防治及应急管理(类)支出 * 万元,主要用于主要用于园区安全生产检查支出。与上年相比增加 * 万元,增长 * . * %。主要原因是园区安全生产相关费用增加。
2.年终结转结余为0万元,主要原因是预算收支平衡。
* 、收入预算情况说明
(略) 市 (略) 新区生命健康产 (略) * 年收入预算合计 * 8万元,包括本年收入 * 8万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年 * 般公共预算收入 * 8万元,占 * %;
本年政府性基金收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的 * 般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%;
* 、支出预算情况说明
(略) 市 (略) 新区生命健康产 (略) * 年支出预算合计 * 8万元,其中:基本支出 * 万元,占 * . * %;项目支出 * 万元,占 * . * %;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
* 、财政拨款收支预算总体情况说明
(略) 市 (略) 新区生命健康产 (略) * 年度财政拨款收、支总预算 * 8万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 * 万元,增长0. * %。主要原因是财政拨款增加。
* 、财政拨款支出预算情况说明
(略) 市 (略) 新区生命健康产 (略) * 年财政拨款预算支出 * 8万元,占本年支出合计 * %。与上年相比,财政拨款支出增加 * 万元,增长0. * %。主要原因是人员增加、安全生产监察费用增加。
其中:
( * ) * 般公共服务(类)
1.其他 * 般公共服务支出(款)其他 * 般公共服务(项)支出 * 万元,与上年相比增加 * . * 万元,增长 * . * %。主要原因是完成人员增加,相关费用增加。
( * )科学技术支出(类)
1.其他科学技术(款)其他科学技术(项)支出 * 万元,与上年相比减少 * . * 万元,减少4. * %。主要原因是园区生物医药产业扶持项目减少。
( * )节能环保支出(类)
1.环境监测与监察支出(款)其他环境监测与监察支出(项)支出 * 万元,与上年相比无变化。主要原因是园区用于环保监察相关费用保持持平。
( * ) (略) 区支出(类)
1. (略) 区支出(款) (略) 区支出(项)支出 * 万元,与上年相比无变化。 (略) 乡社区管理范围无变化。
( * )灾害防治及应急管理支出(类)
1.应急管理事务(款)安全生产基础(项)支出 * 万元,与上年相比增加 * 万元,增长 * . * %。主要原因是园区安全生产相关费用增加。
* 、财政拨款基本支出预算情况说明
(略) 市 (略) 新区生命健康产 (略) * 年度财政拨款基本支出预算 * 万元,其中:
( * )人员经费 * 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 (略) 会保障缴费、其他工资福利支出
( * )公用经费 * 万元。主要包括:会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
* 、 * 般公共预算支出预算情况说明
(略) 市 (略) 新区生命健康产 (略) * 年 * 般公共预算财政拨款支出预算 * 8万元,与上年相比增加 * 万元,增长0. * %。主要原因是人员增加、安全生产监察费增加。
* 、 * 般公共预算基本支出预算情况说明
(略) 市 (略) 新区生命健康产 (略) * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出预算 * 万元,其中:
( * )( * )人员经费 * 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 (略) 会保障缴费、其他工资福利支出。
( * )公用经费 * 万元。主要包括:会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
* 、 * 般公共预算“ * 公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
(略) 市 (略) 新区生命健康产 (略) * 年度 * 般公共预算拨款安排的“ * 公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“ * 公”经费的0 %;公务用 (略) 费支出0万元,占“ * 公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“ * 公”经费的0 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算相比无变化,主要原因我单位未安排相关费用支出。
2.公务用 (略) 费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算相比无变化,主要原因我单位未安排相关费用支出。
(2) (略) 维护费预算支出0万元,与上年预算相比无变化,主要原因我单位未安排相关费用支出。
3.公务接待费预算支出0万元,与上年预算相比无变化,主要原因我单位未安排相关费用支出。
(略) 市 (略) 新区生命健康产 (略) * 年度 * 般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算相比无变化,主要原因我单位未安排相关费用支出。
(略) 市 (略) 新区生命健康产 (略) * 年度 * 般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,比上年预算减少 * . * 万元,主要原因本年度为安排相关费用的支出。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
(略) 市 (略) 新区生命健康产 (略) * 年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。主要原因是我单位未安排政府性基金预算支出。
十 * 、 * 般公共 (略) 经费支出预算情况说明
2 (略) 门 * 般公共 (略) 经费预算支出 * 万元,与上年相比减少 * . * 万元,降低 * . * %。主要原因是:本年度此项经费安排减少。
十 * 、政府采购支出预算情况说明
* 年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十 * 、国有资产占用情况
本部门共有车辆0辆,其中, * 般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价 * 万元(含)以上的通用设备0台(套),单价 * 万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十 * 、预算绩效目标设置情况说明
* 年度,本部门整体支出(?纳入、□未纳入)绩效目标管理,涉及 * 本预算资金 * 8万元;本部门单位共个4项目纳入绩效目标管理,涉及 * 本预算资金合计 * 万元,占 * 本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 * . * %。
(略) 分 名词解释
* 、财政拨款:单位 (略) 门取得的各类财政拨款,包括 * 般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
* 、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
* 、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
* 、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
* 、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 (略) 发生的支出。
* 、“ * 公”经费:指部门用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 (略) 维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用 (略) 维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
* 、 (略) 经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用 * 般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费及其他费用等。
(各部门应根据公开预算表中对应的 (略) 名词解释,对未涉及的名词可以删除)
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(略) 门概况
* 、主要职能
* 、部门机构设置及预算单位构成情况
* 、2 (略) 门主要工作任务及目标
(略) 分2 (略) 门预算表
* 、收支总表
* 、收入总表
* 、支出总表
* 、财政拨款收支总表
* 、财政拨款支出表(功能科目)
* 、财政拨款基本支出表(经济科目)
* 、 * 般公共预算支出表
* 、 * 般公共预算基本支出表
* 、 * 般公共预算“ * 公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十 * 、 * 般公共 (略) 经费支出表
十 * 、政府采购支出表
(略) 分 2 (略) 门预算情况说明
(略) 分名词解释
(略) 分 部门概况
* 、?主要职能
( * )负责编制生命健康产业总体发展规划并牵头组织实施,负责统筹生命健康产业发展规划、 (略) 、项目准入等重大事项,参与空间规划的制定, (略) 辖区域内开发建设、产业招商和组织协调等职责。
( * )负责生命健康产业年度发展计划 (略) ,在接受新区管委会目标考核的基础上,承担对生命健康产业功能区发展目标计划的制定、考核等管理工作。
( * )负责生命健康产业发展政策 (略) ,开展国际交流 (略) ,具体承担生命健康产业招才引智、主导产业培育、招商引资和科技创新、公共平台建设等产业发展服务以及政策兑现工作。
( * )负责生命健康产业各功能区开发建设的投融资工作和国有资产运营工作,负责财政预算 (略) 以及财政决算工作,协助做好税收征管工作。
( * )负责生命健康产业各功能区内收管委会委托的基础设施、公用工程建设和管理工作;承担各功能区载体建设管理工作。
( * )负责生命健康产业投资项目审批的预审代办及推进服务工作。
( * )负责辖区范围内的统计工作,承担统计基本单位管理、标准以上单位管理和调查、各类抽样调查和统计宣传等职责。
( * )负责生命健康产业各功能区内企业生产经营的相关协调服务工作。
( * )承担新区管委会《关于印发〈 (略) 市江 (略) 门和单位安全生产职责规定(暂行)〉的通知》(宁新区管发〔 * 〕 * 号)所规定的安全生产职责。
(十)履行环境保护属地管理责任。
(十 * ) (略) (略) (略) 人事管理等工作,承担党建、纪检、宣传、统战、信访、维稳、保密、作风建设、群团等工作职责。
(十 * )承办新区党工委、管委会交办的其他事项。
* 、部门机构设置及预算单位构成情况
1. (略) 门职责分工,本部门内设机构包 (略) 、 (略) ( (略) )、科技 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 。本部门无下属单位。
2.从预算单位构成看, (略) 门 (略) 门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括: (略) 市 (略) 新区生命健康产 (略) 本级。
* 、 (略) 门主要工作任务及目标
* 是紧抓精准招商、创新联动,提升产业量级。加深顶层设计,立足全产业链,围绕风口产业,瞄准大项目、聚焦新产业,精准靶向招商,持续招引 * 批重大项目。 (略) ,强势引领国内细胞和基因产业发展方向。紧抓园区第 * 个I类新药上市的红利期,加快构建完备的服务体系与资源共享框架,推动 * 余个重大新药创制项目、 * 个在研I类新药及以“ (略) 刀”等高端医 (略) 化进程。以药石CDMO项目为切入点,加强与新材料科技园的协同 (略) ,积极探索平台之间的协同创新、共赢发展,共同推动新区基因产业高质量发展。
* 是突出品牌提升、服务增效,增强发展活力。深化品牌提升计划,继续办好 “赢在 (略) ·科创未来”路演、“ * 年 (略) 国际生命健康科技大会”等特色品牌活动,不断打响园区在业内的知名度;选取 * 批综合规模大、发展潜力优、创新能力强的重点企业,实施“ * 对 * ”精准服务。支持中小企业专注细分领域,开展技术研发,加快科技企业“小升高”、“小升规”进程,扶持企业做大做强。
* 是聚焦建设提速、精品打造,创优发展环境。加快推进市重大、新区重大、新产业、 (略) 市等重大项目建设,确保各项目形象进度、投资进度双达标。持续加强项目调度,推动聚慧园、速器 * 期、加速器 * 期、人才公寓等创新载体按节点完成进度, (略) 、活力源等商业配套项目尽快交付投用,打造功能完备、宜居宜业的现代化专业特色园区。严格贯彻新 (略) 署,高质 (略) 新院区项目建设。全力以赴抓开工、抢进度、促竣工,加快推进徐诺药业、远大赛威信、应世生物等新引进重点优质企业尽快入驻投产,形成项目落地投产的“快节奏”。
* 是严格安全生产、环境保护,护航和谐稳定。克服松懈麻痹思想,确保安全生产底线、环境保护红线“划得牢”、“守得住”。安全生产方面,重点贯彻落实全国“ * 年大灶”专 (略) 署,补足短板,精准施策,狠抓安全隐患整改闭环,优化长效监管模式。环境保护方面,加强统筹对接,继续落实“河长制”,强化施工工地扬尘精细化管理,严控扬尘污染,全力打造天蓝、水清、岸绿的美丽园区。
* 是加强新时代党的建设。进 * 步加强党的全面领导,完善党工委定期研究分析经济形势、决定重大事项机制。牢固树立党建主责主业意识,推动党建工作与企业发展深度融合,争取成长 * 批党建强、发展强“双强”企业。以“ * 聚焦 * 落实”行动计划为抓手,进 * 步提升党的建设标准化、规范化水平。继续完善廉政风险防控,构建廉政风险防控体系,开展全面、精准、有效监督,推进全面从严治党落深落细落实。
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(略) 分 (略) 市 (略) 新区生命健康产 (略) 2 (略) 门预算表
(略) 分? 2 (略) 门预算情况说明
* 、收支预算总体情况说明 (略) 市 (略) 新区生命健康产 (略) * 年度收入、支出预算总计 * 8万元,与上年相比收、支预算总计各增加 * 万元,增长0. * %。其中:
( * )收入预算总计 * 8万元。包括:
1.本年收入合计 * 8万元。
(1) * 般公共预算拨款收入 * 8万元,与上年相比增加 * 万元,增长0. * %。主要原因是财政拨款增加。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比无变化。主要原因是我单位无政府性基金预算收入。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比无变化。主要原因是我单位无国有资本经营收入。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比无变化。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。
(5)事业收入0万元,与上年相比无变化。主要原因是我单位无事业收入。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比无变化。主要原因是我单位无事业单位经营收入。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比无变化。主要原因是我单位无上级补助预算收入。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比无变化。主要原因是我单位无附属单位上缴收入。
(9)其他收入0万元,与上年相比无变化。主要原因是我单位无其他收入。
2.上年结转结余为0万元。与上年相比无变化,主 (略) 门无上年结算资金。
( * )支出预算总计 * 8万元。包括:
1.本年支出合计 * 8万元。
(1) * 般公共服务(类)支出 * 万元,主要用于人员薪酬发放、 (略) 经费支出。与上年相比增加 * . * 万元。主要原因是人员增加,相关费用增加。
(2)科学技术(类)支出 * 万元,主要用于园区生物医药企业产业项目扶持。与上年相比减少 * . * 万元,减少4. * %。主要原因是园区生物医药产业扶持项目减少。
(3)节能环保(类)支出 * 万元,主要用于园区环保检查检测。与上年相比无变化。主要原因是园区用于环保监察相关费用保持持平。
(4) (略) 区(类)支出 * 万元,主要用 (略) 乡社区事务管理支出。与上年相比无变化。 (略) 乡社区管理范围无变化。
(5)灾害防治及应急管理(类)支出 * 万元,主要用于主要用于园区安全生产检查支出。与上年相比增加 * 万元,增长 * . * %。主要原因是园区安全生产相关费用增加。
2.年终结转结余为0万元,主要原因是预算收支平衡。
* 、收入预算情况说明
(略) 市 (略) 新区生命健康产 (略) * 年收入预算合计 * 8万元,包括本年收入 * 8万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年 * 般公共预算收入 * 8万元,占 * %;
本年政府性基金收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的 * 般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%;
* 、支出预算情况说明
(略) 市 (略) 新区生命健康产 (略) * 年支出预算合计 * 8万元,其中:基本支出 * 万元,占 * . * %;项目支出 * 万元,占 * . * %;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
* 、财政拨款收支预算总体情况说明
(略) 市 (略) 新区生命健康产 (略) * 年度财政拨款收、支总预算 * 8万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 * 万元,增长0. * %。主要原因是财政拨款增加。
* 、财政拨款支出预算情况说明
(略) 市 (略) 新区生命健康产 (略) * 年财政拨款预算支出 * 8万元,占本年支出合计 * %。与上年相比,财政拨款支出增加 * 万元,增长0. * %。主要原因是人员增加、安全生产监察费用增加。
其中:
( * ) * 般公共服务(类)
1.其他 * 般公共服务支出(款)其他 * 般公共服务(项)支出 * 万元,与上年相比增加 * . * 万元,增长 * . * %。主要原因是完成人员增加,相关费用增加。
( * )科学技术支出(类)
1.其他科学技术(款)其他科学技术(项)支出 * 万元,与上年相比减少 * . * 万元,减少4. * %。主要原因是园区生物医药产业扶持项目减少。
( * )节能环保支出(类)
1.环境监测与监察支出(款)其他环境监测与监察支出(项)支出 * 万元,与上年相比无变化。主要原因是园区用于环保监察相关费用保持持平。
( * ) (略) 区支出(类)
1. (略) 区支出(款) (略) 区支出(项)支出 * 万元,与上年相比无变化。 (略) 乡社区管理范围无变化。
( * )灾害防治及应急管理支出(类)
1.应急管理事务(款)安全生产基础(项)支出 * 万元,与上年相比增加 * 万元,增长 * . * %。主要原因是园区安全生产相关费用增加。
* 、财政拨款基本支出预算情况说明
(略) 市 (略) 新区生命健康产 (略) * 年度财政拨款基本支出预算 * 万元,其中:
( * )人员经费 * 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 (略) 会保障缴费、其他工资福利支出
( * )公用经费 * 万元。主要包括:会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
* 、 * 般公共预算支出预算情况说明
(略) 市 (略) 新区生命健康产 (略) * 年 * 般公共预算财政拨款支出预算 * 8万元,与上年相比增加 * 万元,增长0. * %。主要原因是人员增加、安全生产监察费增加。
* 、 * 般公共预算基本支出预算情况说明
(略) 市 (略) 新区生命健康产 (略) * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出预算 * 万元,其中:
( * )( * )人员经费 * 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 (略) 会保障缴费、其他工资福利支出。
( * )公用经费 * 万元。主要包括:会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
* 、 * 般公共预算“ * 公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
(略) 市 (略) 新区生命健康产 (略) * 年度 * 般公共预算拨款安排的“ * 公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“ * 公”经费的0 %;公务用 (略) 费支出0万元,占“ * 公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“ * 公”经费的0 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算相比无变化,主要原因我单位未安排相关费用支出。
2.公务用 (略) 费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算相比无变化,主要原因我单位未安排相关费用支出。
(2) (略) 维护费预算支出0万元,与上年预算相比无变化,主要原因我单位未安排相关费用支出。
3.公务接待费预算支出0万元,与上年预算相比无变化,主要原因我单位未安排相关费用支出。
(略) 市 (略) 新区生命健康产 (略) * 年度 * 般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算相比无变化,主要原因我单位未安排相关费用支出。
(略) 市 (略) 新区生命健康产 (略) * 年度 * 般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,比上年预算减少 * . * 万元,主要原因本年度为安排相关费用的支出。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
(略) 市 (略) 新区生命健康产 (略) * 年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。主要原因是我单位未安排政府性基金预算支出。
十 * 、 * 般公共 (略) 经费支出预算情况说明
2 (略) 门 * 般公共 (略) 经费预算支出 * 万元,与上年相比减少 * . * 万元,降低 * . * %。主要原因是:本年度此项经费安排减少。
十 * 、政府采购支出预算情况说明
* 年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十 * 、国有资产占用情况
本部门共有车辆0辆,其中, * 般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价 * 万元(含)以上的通用设备0台(套),单价 * 万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十 * 、预算绩效目标设置情况说明
* 年度,本部门整体支出(?纳入、□未纳入)绩效目标管理,涉及 * 本预算资金 * 8万元;本部门单位共个4项目纳入绩效目标管理,涉及 * 本预算资金合计 * 万元,占 * 本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 * . * %。
(略) 分 名词解释
* 、财政拨款:单位 (略) 门取得的各类财政拨款,包括 * 般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
* 、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
* 、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
* 、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
* 、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 (略) 发生的支出。
* 、“ * 公”经费:指部门用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 (略) 维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用 (略) 维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
* 、 (略) 经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用 * 般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费及其他费用等。
(各部门应根据公开预算表中对应的 (略) 名词解释,对未涉及的名词可以删除)
附件下载: | * 年度预算公开-健康办.pdf |
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