广昌县退役军人事务局2021年部门预算

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广昌县退役军人事务局2021年部门预算



(略) 退 (略) (略) 门预算

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(略) 退 (略) (略) 门预算

目 录

(略) 分 (略) 退 (略) 概况

* 、部门主要职责

* 、部门基本情况

(略) 分 (略) 退 (略) (略) 门预算情况说明

* 、 (略) 门预算收支情况说明

* 、 * 年“ * 公”经费预算情况说明

* 、预算绩效管理工作开展情况说明

* 、国有资产占用情况说明

(略) 分 (略) 退 (略) (略) 门预算表

* 、收支预算总表

* 、部门收入总表

* 、部门支出总表

* 、财政拨款收支总表

* 、 * 般公共预算支出表

* 、 * 般公共预算基本支出表

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出表

* 、政府性基金预算支出表

(略) 分 名词解释

(略) 分 (略) 退 (略) 概况

* 、部门主要职责

(略) 退 (略) 为 (略) 门,主要负责全县退役军人事务工作。宣传贯彻退役军人有关政策法规,保障退役军人合法权益落实;做 (略) 政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交,推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织, (略) 门做好教育管理;做好退役军人来信来访、接待办理、心里疏导、 (略) 、政策解答、法律服务以及涉及退役军人舆情的收集、引导等工作;做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作;开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作;负责提供就业创业 (略) ,协助开展职业教育和技能培训,承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等,搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台;组织建立退役军人联系制度,掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况,开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作; (略) 门转交的退役军人有关事项转办、督办和上报工作。

  1. 部门基本情况

    (略) 退 (略) 属于财政全额拨款 (略) 门,对照省厅、市局机构设置,按照县委编办审批的 * 定方案, (略) (移交安置股)、综合股(拥军优抚股)2个股室,下属单位为 (略) 退 (略) 、 (略) 革 (略) ,2个 * 级机构。 (略) 政编制5名,事业编制 * 名;实有人数 * 人,其中:在职人数 * 人, (略) 政人员3人、全部补助事业单位人员 * 人、退休人员1名。 (略) 退 (略) 、 (略) 革 (略) 为 * 级机构财务未单独核算, * 并纳入机关预算。

  2. (略) 退 (略) (略) 门预算

    情况说明

    * 、 (略) 门预算收支情况说明

    ( * )收入预算情况

    * 年 (略) 退 (略) 部门预算收入总额为 * . * 万元,其中:财政拨款 * . * 万元,占总收入预算 * . * %;上年结转 * . * 万元,占总收入预算 * . * %。

    ( * )支出预算情况

    * 年退 (略) 支出预算总额为 * . * 万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出 * . * 万元,占总收预算 * . * %;项目支出 * . * 万元,占总收预算 * . * %。基本支出分别为工资福利支出 * . * 万元,占 * . * %、公务经费支出 * 万元,占 * . * %;项目支出主要用于优抚对象医疗救助、优抚抚恤、义务兵优待金、临时救助、 (略) 保接续、村(社区)退役军人服务专干购买服务经费、退役军人安置、乡镇退 (略) 经费及自主就业退役士兵补助等项目支出。

    ( * )财政拨款支出情况

* 年 (略) 退 (略) 部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  1. 基本支出 * . * 万元。主要用于:人员费用支出 * . * 万元,占支出预算总额的 * . * %。包括在职人员工 (略) 会保障费支出;公务经费支出 * 万元,占支出预算总额的 * . * %。 (略) 办公、水电等日常公用支出等。

  2. 项目支出 * . * 万元。主要用于:义务兵优待 * 万、其他优抚支出 * . * 万元、优抚对象医疗补助支出 * 万元、退役士兵安置 * 万元、退役士兵管理教育9万元、 (略) 干部安置 * . * 万元、其他退役安置支出 * . * 万元、各乡镇退 (略) 经费 * 万元、村(社区)退役军人服务专干购买服务经费 * . * 万元。

( * )政府性基金预算收支情况

2 (略) 门无政府性基金预算。

( * ) (略) 经费等重要事项的说明

2 (略) 门本级、广昌退 (略) (略) 经费财政拨款预算为 * 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、 (略) 维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设置购置等。

( * )政府采购情况

2 (略) 门无政府采购预算。

* 、 * 年“ * 公”经费预算情况说明

* 年, (略) 退 (略) “ * 公”经费年初预算安排5.9万元。财政拨款预算数5.9万元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费3. (略) 维护费2.5万元。

( * )因公出国(境)经费。 * 年 (略) 退 (略) 局无出国出境计划安排。

( * )公务接待费。 * 年 (略) 退 (略) 安排公务接待费预算3.4万元, (略) (中心)公务接待费用。已在 * 年的实际消费基础上下降了 * %。

( * ) (略) 维护费。 * 年 (略) 退 (略) (略) 维护费2.5万元, (略) (中心)办公用车日常维护及保养费用。

* 、预算绩效管理工作开展情况说明

我局 (略) 门预算 * 级项目4个,按县财政 (略) 列入绩效考核范围,涉及 * 般公共预算拨款 * . * 万元,其中:局本级 * 个绩效考核项目,分别是:义务兵优待 * 万、其他优抚支出 * . * 万元、优抚对象医疗补助支出 * 万元、退役士兵安置 * 万元、退役士兵管理教育9万元、 (略) 安置 * . * 万元、其他退役安置支出 * . * 万元、各乡镇退 (略) 经费 * 万元、村(社区)退役军人服务专干购买服务经费 * . * 万元。

* 、国有资产占用情况说明

截止 * 日, (略) 退 (略) 有车辆1辆。因 * 年为新单位, * 年的固定资产正在申报编制中。

(略) 分 (略) 退 (略) (略) 门预算表

* 张表(详见附表)

(略) 分 名词解释

1. * 般财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出以外 (略) 政任务和事 (略) 发生的各项支出。

4.“ * 公”经费:指通过财政拨款资 (略) 排的因公出国(境)费、公务用 (略) 费和公务接待费支出。

5. (略) 经费: (略) 门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

(略) 门预算输出表_ 点击查看>> .xls



(略) 退 (略) (略) 门预算

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(略) 退 (略) (略) 门预算

目 录

(略) 分 (略) 退 (略) 概况

* 、部门主要职责

* 、部门基本情况

(略) 分 (略) 退 (略) (略) 门预算情况说明

* 、 (略) 门预算收支情况说明

* 、 * 年“ * 公”经费预算情况说明

* 、预算绩效管理工作开展情况说明

* 、国有资产占用情况说明

(略) 分 (略) 退 (略) (略) 门预算表

* 、收支预算总表

* 、部门收入总表

* 、部门支出总表

* 、财政拨款收支总表

* 、 * 般公共预算支出表

* 、 * 般公共预算基本支出表

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出表

* 、政府性基金预算支出表

(略) 分 名词解释

(略) 分 (略) 退 (略) 概况

* 、部门主要职责

(略) 退 (略) 为 (略) 门,主要负责全县退役军人事务工作。宣传贯彻退役军人有关政策法规,保障退役军人合法权益落实;做 (略) 政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交,推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织, (略) 门做好教育管理;做好退役军人来信来访、接待办理、心里疏导、 (略) 、政策解答、法律服务以及涉及退役军人舆情的收集、引导等工作;做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作;开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作;负责提供就业创业 (略) ,协助开展职业教育和技能培训,承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等,搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台;组织建立退役军人联系制度,掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况,开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作; (略) 门转交的退役军人有关事项转办、督办和上报工作。

  1. 部门基本情况

    (略) 退 (略) 属于财政全额拨款 (略) 门,对照省厅、市局机构设置,按照县委编办审批的 * 定方案, (略) (移交安置股)、综合股(拥军优抚股)2个股室,下属单位为 (略) 退 (略) 、 (略) 革 (略) ,2个 * 级机构。 (略) 政编制5名,事业编制 * 名;实有人数 * 人,其中:在职人数 * 人, (略) 政人员3人、全部补助事业单位人员 * 人、退休人员1名。 (略) 退 (略) 、 (略) 革 (略) 为 * 级机构财务未单独核算, * 并纳入机关预算。

  2. (略) 退 (略) (略) 门预算

    情况说明

    * 、 (略) 门预算收支情况说明

    ( * )收入预算情况

    * 年 (略) 退 (略) 部门预算收入总额为 * . * 万元,其中:财政拨款 * . * 万元,占总收入预算 * . * %;上年结转 * . * 万元,占总收入预算 * . * %。

    ( * )支出预算情况

    * 年退 (略) 支出预算总额为 * . * 万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出 * . * 万元,占总收预算 * . * %;项目支出 * . * 万元,占总收预算 * . * %。基本支出分别为工资福利支出 * . * 万元,占 * . * %、公务经费支出 * 万元,占 * . * %;项目支出主要用于优抚对象医疗救助、优抚抚恤、义务兵优待金、临时救助、 (略) 保接续、村(社区)退役军人服务专干购买服务经费、退役军人安置、乡镇退 (略) 经费及自主就业退役士兵补助等项目支出。

    ( * )财政拨款支出情况

* 年 (略) 退 (略) 部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  1. 基本支出 * . * 万元。主要用于:人员费用支出 * . * 万元,占支出预算总额的 * . * %。包括在职人员工 (略) 会保障费支出;公务经费支出 * 万元,占支出预算总额的 * . * %。 (略) 办公、水电等日常公用支出等。

  2. 项目支出 * . * 万元。主要用于:义务兵优待 * 万、其他优抚支出 * . * 万元、优抚对象医疗补助支出 * 万元、退役士兵安置 * 万元、退役士兵管理教育9万元、 (略) 干部安置 * . * 万元、其他退役安置支出 * . * 万元、各乡镇退 (略) 经费 * 万元、村(社区)退役军人服务专干购买服务经费 * . * 万元。

( * )政府性基金预算收支情况

2 (略) 门无政府性基金预算。

( * ) (略) 经费等重要事项的说明

2 (略) 门本级、广昌退 (略) (略) 经费财政拨款预算为 * 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、 (略) 维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设置购置等。

( * )政府采购情况

2 (略) 门无政府采购预算。

* 、 * 年“ * 公”经费预算情况说明

* 年, (略) 退 (略) “ * 公”经费年初预算安排5.9万元。财政拨款预算数5.9万元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费3. (略) 维护费2.5万元。

( * )因公出国(境)经费。 * 年 (略) 退 (略) 局无出国出境计划安排。

( * )公务接待费。 * 年 (略) 退 (略) 安排公务接待费预算3.4万元, (略) (中心)公务接待费用。已在 * 年的实际消费基础上下降了 * %。

( * ) (略) 维护费。 * 年 (略) 退 (略) (略) 维护费2.5万元, (略) (中心)办公用车日常维护及保养费用。

* 、预算绩效管理工作开展情况说明

我局 (略) 门预算 * 级项目4个,按县财政 (略) 列入绩效考核范围,涉及 * 般公共预算拨款 * . * 万元,其中:局本级 * 个绩效考核项目,分别是:义务兵优待 * 万、其他优抚支出 * . * 万元、优抚对象医疗补助支出 * 万元、退役士兵安置 * 万元、退役士兵管理教育9万元、 (略) 安置 * . * 万元、其他退役安置支出 * . * 万元、各乡镇退 (略) 经费 * 万元、村(社区)退役军人服务专干购买服务经费 * . * 万元。

* 、国有资产占用情况说明

截止 * 日, (略) 退 (略) 有车辆1辆。因 * 年为新单位, * 年的固定资产正在申报编制中。

(略) 分 (略) 退 (略) (略) 门预算表

* 张表(详见附表)

(略) 分 名词解释

1. * 般财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出以外 (略) 政任务和事 (略) 发生的各项支出。

4.“ * 公”经费:指通过财政拨款资 (略) 排的因公出国(境)费、公务用 (略) 费和公务接待费支出。

5. (略) 经费: (略) 门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

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