江西省广昌县审计局2021年部门预算

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江西省广昌县审计局2021年部门预算



(略) 省 (略) (略) 门预算

发布日期: 点击查看>> 0: * 浏览次数:来源: (略)


目 录

(略) 分 (略) 省 (略) 概况

* 、部门主要职责

(略) 是主管全县审计工作的 (略) 门,主要职责是:贯彻落实上级关于审计 (略) 署,对全县财政收支、法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益以及政府投资和以政府投资为主的建设项 (略) 情况和 (略) 审计监督,维护全县财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全县 (略) 会健康发展。

* 、部门基本情况

(略) 共有预算单位1个,编制数 * 名,其中:行政编制 * 人,全部拨款事业编制 * 名,实有人数 * 人,其中:在职人数 * 人(行政人员9人,全额拨款事业人员 * 人),退休人员 * 人。另外,临时人员9人, 借用5人。

(略) 分 (略) 省 (略) (略) 门预算情况说明

* 、 (略) 门预算收支情况说明

( * )收入预算情况

(略) 收入预算总额为 * . * 万元,其中:财政拨款 * . * 万元,占收入预算总额的 * . * %;上年结余收入 * .6万元,占收入预算总额的8. * %。

( * )支出预算情况

* (略) 支出预算总额为 * . * 万元。按支出项目类别划分:基本支出 * . * 万元,占支出预算总额的 * . * %,包括工资福利支出 * . * 万元、商品和服务支出 * . * 万元、对个人和家庭的补助 * .8万元、其他资本性支出 * .7万元;项目支出 * . * 万元,均为中介协审费,占支出预算总额的 * . * %。

按支出功能科目划分: * 般公共服务 * . * 万元,占支出预算总额的 * %。

按支出经济分类划分:工资福利支出 * . * 万元,占支出预算总额的 * . * %;商品和服务支出 * . * 万元,占支出预算总额的 * . * %;对个人和家庭的补助 * .8万元; 占支出预算总额的5.5%;其他资本性支出 * .7万元,占支出预算总额的3. * %。

( * )财政拨款支出情况

* (略) 财政拨款支出预算 * . * 万元,占支出预算总额的 * . * %,其中: * 般公共服务支出 * . * 万元,审计业务费支出 * 万元。

( * )政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

( * ) (略) 经费等重要事项的说明

(略) 《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算, (略) 门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用,较上年预算安排增加5万元,增加了3. * %,原因是 * 年差旅费预算不足。

( * )政府采购情况

反映 (略) 门所属各单位政府采购总额,均为政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

* 、 * 年“ * 公”经费预算情况说明

* 年省 (略) “ * 公”经费年初预算安排7.5万元。其中:公务接待费7.5万元,比上年减少1. * 万元,主要原因是:缩减公务接待费。

* 、预算绩效管理工作开展情况说明

(略) 已开展预算绩效管理工作, (略) 上公开了主要支出项目的绩效评价结果。

* 、国有资产占用情况说明

本部门 * 年度国有资产占用情况如下:

* 、车辆数合计0辆;

* 、单价 * 万元(含)以上通用设备0台;

* 、单价 * 万元(含)以上专用设备0台。

(略) 分 (略) 省 (略) (略) 门预算表

* 、收支预算总表

* 、部门收入总表

* 、部门支出总表

* 、财政拨款收支总表

* 、 * 般公共预算支出表

* 、 * 般公共预算基本支出表

* 、“ * 公”经费支出预算表

* 、政府性基金预算支出表

(略) 分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级), (略) 门实际,参照《 * 年政府收支分类科目》的 (略) 解释。

样式:

* 般公共服务(类)财政事务(款) (略) (项): (略) 政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障 (略) 、开展日常工作的基本支出。





(略) 省 (略) (略) 门预算

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(略) 分 (略) 省 (略) 概况

* 、部门主要职责

(略) 是主管全县审计工作的 (略) 门,主要职责是:贯彻落实上级关于审计 (略) 署,对全县财政收支、法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益以及政府投资和以政府投资为主的建设项 (略) 情况和 (略) 审计监督,维护全县财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全县 (略) 会健康发展。

* 、部门基本情况

(略) 共有预算单位1个,编制数 * 名,其中:行政编制 * 人,全部拨款事业编制 * 名,实有人数 * 人,其中:在职人数 * 人(行政人员9人,全额拨款事业人员 * 人),退休人员 * 人。另外,临时人员9人, 借用5人。

(略) 分 (略) 省 (略) (略) 门预算情况说明

* 、 (略) 门预算收支情况说明

( * )收入预算情况

(略) 收入预算总额为 * . * 万元,其中:财政拨款 * . * 万元,占收入预算总额的 * . * %;上年结余收入 * .6万元,占收入预算总额的8. * %。

( * )支出预算情况

* (略) 支出预算总额为 * . * 万元。按支出项目类别划分:基本支出 * . * 万元,占支出预算总额的 * . * %,包括工资福利支出 * . * 万元、商品和服务支出 * . * 万元、对个人和家庭的补助 * .8万元、其他资本性支出 * .7万元;项目支出 * . * 万元,均为中介协审费,占支出预算总额的 * . * %。

按支出功能科目划分: * 般公共服务 * . * 万元,占支出预算总额的 * %。

按支出经济分类划分:工资福利支出 * . * 万元,占支出预算总额的 * . * %;商品和服务支出 * . * 万元,占支出预算总额的 * . * %;对个人和家庭的补助 * .8万元; 占支出预算总额的5.5%;其他资本性支出 * .7万元,占支出预算总额的3. * %。

( * )财政拨款支出情况

* (略) 财政拨款支出预算 * . * 万元,占支出预算总额的 * . * %,其中: * 般公共服务支出 * . * 万元,审计业务费支出 * 万元。

( * )政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

( * ) (略) 经费等重要事项的说明

(略) 《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算, (略) 门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用,较上年预算安排增加5万元,增加了3. * %,原因是 * 年差旅费预算不足。

( * )政府采购情况

反映 (略) 门所属各单位政府采购总额,均为政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

* 、 * 年“ * 公”经费预算情况说明

* 年省 (略) “ * 公”经费年初预算安排7.5万元。其中:公务接待费7.5万元,比上年减少1. * 万元,主要原因是:缩减公务接待费。

* 、预算绩效管理工作开展情况说明

(略) 已开展预算绩效管理工作, (略) 上公开了主要支出项目的绩效评价结果。

* 、国有资产占用情况说明

本部门 * 年度国有资产占用情况如下:

* 、车辆数合计0辆;

* 、单价 * 万元(含)以上通用设备0台;

* 、单价 * 万元(含)以上专用设备0台。

(略) 分 (略) 省 (略) (略) 门预算表

* 、收支预算总表

* 、部门收入总表

* 、部门支出总表

* 、财政拨款收支总表

* 、 * 般公共预算支出表

* 、 * 般公共预算基本支出表

* 、“ * 公”经费支出预算表

* 、政府性基金预算支出表

(略) 分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级), (略) 门实际,参照《 * 年政府收支分类科目》的 (略) 解释。

样式:

* 般公共服务(类)财政事务(款) (略) (项): (略) 政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障 (略) 、开展日常工作的基本支出。



    
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