永济市行政审批服务管理局2021年部门预算

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永济市行政审批服务管理局2021年部门预算



(略) 门预算公开目录

1、部门主要职责及机构设置情况( (略) 门预算公开说明)

2、包括 (略) 属单位预算在内的汇总预算( (略) 门预算公开说明)

3、预算收支增减变化情况说明( (略) 门预算公开说明)

4、 (略) 经费安排情况说明( (略) 门预算公开说明)

5、政府采购安排情况说明( (略) 门预算公开说明)

6、对专业性较 (略) 解释( (略) 门预算公开说明)

7、国有资产占用情况说明( (略) 门预算公开说明)

8、“ * 公”经费增减变化原因说明信息( (略) 门预算公开说明)

9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明( (略) 门预算公开说明)

* 、 (略) 门预算收支总表(详见单位信息公开表)

* 、 (略) 门预算收入总表(详见单位信息公开表)

* 、 (略) 门预算支出总表(详见单位信息公开表)

* 、 * 年财政拨款收支总表(详见单位信息公开表)

* 、 * 年 * 般公共预算支出预算表(详见单位信息公开表)

* 、 * 般公共预算安排基本支出分经济科目表(详见单位信息公开表)

* 、 * 年政府性基金预算收入表(详见单位信息公开表)

* 、 * 年政府性基金预算支出预算表(详见单位信息公开表)

* 、 * 年 * 般公共预算“ * 公”经费支出情况统计表(详见单位信息公开表)

* 、 * (略) 经费预算财政拨款情况统计表(详见单位信息公开表)


(略) 政审 (略)

(略) 门预算编制说明

* 、单位主要职责及机构设置情况

( * )基本情况

(略) 政审 (略) (略) 政单位,是正科级建 (略) 门,位于 (略) 市富强街与 (略) 西 * 米。下属两个副科级事业单位,分别是 (略) (略) 、 (略) (略) 。编制人数为 * 名, (略) 政编制 * 名,全额事业编制 * 名;实有人数 * 名, (略) 政人员 * 名,全额事业人员 * 名。

( * )主要职责

(略) 党中央、 (略) 和省委、 (略) 政审批、政务改革、政务服务、政务信息管理的方针政策、法律法规及市委、市 (略) 署;负责全市政务改革、政务服务体系和政务服务标准化建设相关工作;组 (略) 政审批制度改革工作, (略) 政审批制度改革具体工作;统筹协调、指导、监督、推进本级政府集中采购工作; (略) 政审批、公共服务中介服务标准体系,清理规范中介服务事项和机构;负责统筹推进全市“ (略) +政务服务”工作;负责全市 * 体化在线政务服务平台建设;负责全市数字政府建设的顶层设计、统筹协调和监督管理工作,编制数字政府建设应用规划和实施计划;统筹推进全市政务服务平台“ (略) +监管”体系建设;承担市人民政府优化营商环境相关职责;承担我市推进政府职能转变和“放管服效”改 (略) 日常工作;承担全市“放管服效”改革相关工作。

( * )机构设置情况

市行政审 (略) 为行政单位, (略) 、政务改革管理股、投资项目股、商事登记股、社会事务股、涉农股、现场勘验股等十 * 个股室,下 (略) (略) 两个副科级事业单位;中心大厅共 * 层,总面积 * 平方米,设 * 个办事服务窗口,窗口工作人员 * 名,可受理、 (略) 政审批事项和公共服务事项。

* 、本级预算情况

(略) 政单位,属于 * 级预算单位, * 年收入预算 * . * 万元,全部为 * 般公共预算,根据收支平衡原则,支出预算 * . * 万元,分别是工资福利支出 * . * 万元, 对个人和家庭补助0. * 万元,商品和服务支出(公用经费项目) * . * 万元,项目支出 * .4万元。

* 、预算收支增减变化及情况说明

* 年收入预算与支出预算均为 * . * 万元,比上年增加 * . * %,主要原因是人员经费及项目经费增加。具体情况是工资福利支出 * . * 万元,比上年增加 * . * %,原因是机构改革后,在职人员增加了 * 名;商品服务支出 * . * 万元,比上年增加 * . * %,原因同上;项目支出 * .4万元,比上年增加 * . * %,原因是推进“数字政府”、“ * 窗受理”、“ * 件事 * 次办”改革系统建设;落实企业开办便利化免费印章制政策, (略) (略) 工作经费 * 万元。

* 、 (略) 经费安排情况说明

* 年我 (略) 经费安排为 * . * 万元,比上年增加 * . * %,原因是机构改革后,在职人员增加了 * 名。

* 、政府采购安排情况说明

* 年政府采购安排为 * .8万元,其中印刷费: * 万元;办公设备类 * 万元,车辆维修和保养1.8万元。

* 、“ * 公”经费增减变化情况

* 年 * 公经费预算2万元,与去年相比没有变化。具体情况为因公出国(境)费用0元,与上年 * 致;公务接待费2万元,与上年 * 致; (略) 维护费0元,公务用车购置0辆0元,公务用车保有量0量,均与上年 * 致。

* 、固定资产占用情况说明

截止 * 日底,我单位资产总额 * . * 万元,其中流动资产 * . * 万元;固定资产原值 * . * 万元,累计折旧 * . * 万元,固定资产净值为 * . * 万元,在建工程0元,无形资产0. * 万元。固定资产当中,房屋建筑物0元,汽车0辆,单价 * 万元以上大型设备价值0元,通用设备 点击查看>> . * 万元,家具、用具 * 9.9万元。与上年相比,本年固定资产原值增加 * . * 万元,原因是机构改革人员增加,其他单位调拨固定资产以及需配套的办公设备增加。

* 年新增固定资产 * 万元,分别是办公设备 * .8万元,办公家具3.2万元。

* 、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位将“政府投资项目专家评审费”项目支出 * 万元列入绩效目标管理,该项目的概况是:在政府投资项目审批过程中产生的由财政支付的专家评审费。通过 (略) 区域环评、区域能评、出具可研性研究报告和项目初审意见等。主要绩效目标是:推进政府投资项目审批,确保政府投资项目顺利开工且审批手续完善,优化营商环境。

“政府投资项目专家评审费”项目支出 * 万元资金使用范围:用于组织专家评审、付评审费、会议费等支出。

* 、专业性较强的名词解释

“ * 公”经费指财政拨款支出安排的出国(境)费、车 (略) 费、公务接待费这 * 项经费。

商品和服务支出指反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出,其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

单位负责人:尚卉泽财务负责人:黄坤东

填 报 人:王 炜 联 系电 话: 点击查看>>


(略) 门预算公开表.xls


(略) 门预算公开目录

1、部门主要职责及机构设置情况( (略) 门预算公开说明)

2、包括 (略) 属单位预算在内的汇总预算( (略) 门预算公开说明)

3、预算收支增减变化情况说明( (略) 门预算公开说明)

4、 (略) 经费安排情况说明( (略) 门预算公开说明)

5、政府采购安排情况说明( (略) 门预算公开说明)

6、对专业性较 (略) 解释( (略) 门预算公开说明)

7、国有资产占用情况说明( (略) 门预算公开说明)

8、“ * 公”经费增减变化原因说明信息( (略) 门预算公开说明)

9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明( (略) 门预算公开说明)

* 、 (略) 门预算收支总表(详见单位信息公开表)

* 、 (略) 门预算收入总表(详见单位信息公开表)

* 、 (略) 门预算支出总表(详见单位信息公开表)

* 、 * 年财政拨款收支总表(详见单位信息公开表)

* 、 * 年 * 般公共预算支出预算表(详见单位信息公开表)

* 、 * 般公共预算安排基本支出分经济科目表(详见单位信息公开表)

* 、 * 年政府性基金预算收入表(详见单位信息公开表)

* 、 * 年政府性基金预算支出预算表(详见单位信息公开表)

* 、 * 年 * 般公共预算“ * 公”经费支出情况统计表(详见单位信息公开表)

* 、 * (略) 经费预算财政拨款情况统计表(详见单位信息公开表)


(略) 政审 (略)

(略) 门预算编制说明

* 、单位主要职责及机构设置情况

( * )基本情况

(略) 政审 (略) (略) 政单位,是正科级建 (略) 门,位于 (略) 市富强街与 (略) 西 * 米。下属两个副科级事业单位,分别是 (略) (略) 、 (略) (略) 。编制人数为 * 名, (略) 政编制 * 名,全额事业编制 * 名;实有人数 * 名, (略) 政人员 * 名,全额事业人员 * 名。

( * )主要职责

(略) 党中央、 (略) 和省委、 (略) 政审批、政务改革、政务服务、政务信息管理的方针政策、法律法规及市委、市 (略) 署;负责全市政务改革、政务服务体系和政务服务标准化建设相关工作;组 (略) 政审批制度改革工作, (略) 政审批制度改革具体工作;统筹协调、指导、监督、推进本级政府集中采购工作; (略) 政审批、公共服务中介服务标准体系,清理规范中介服务事项和机构;负责统筹推进全市“ (略) +政务服务”工作;负责全市 * 体化在线政务服务平台建设;负责全市数字政府建设的顶层设计、统筹协调和监督管理工作,编制数字政府建设应用规划和实施计划;统筹推进全市政务服务平台“ (略) +监管”体系建设;承担市人民政府优化营商环境相关职责;承担我市推进政府职能转变和“放管服效”改 (略) 日常工作;承担全市“放管服效”改革相关工作。

( * )机构设置情况

市行政审 (略) 为行政单位, (略) 、政务改革管理股、投资项目股、商事登记股、社会事务股、涉农股、现场勘验股等十 * 个股室,下 (略) (略) 两个副科级事业单位;中心大厅共 * 层,总面积 * 平方米,设 * 个办事服务窗口,窗口工作人员 * 名,可受理、 (略) 政审批事项和公共服务事项。

* 、本级预算情况

(略) 政单位,属于 * 级预算单位, * 年收入预算 * . * 万元,全部为 * 般公共预算,根据收支平衡原则,支出预算 * . * 万元,分别是工资福利支出 * . * 万元, 对个人和家庭补助0. * 万元,商品和服务支出(公用经费项目) * . * 万元,项目支出 * .4万元。

* 、预算收支增减变化及情况说明

* 年收入预算与支出预算均为 * . * 万元,比上年增加 * . * %,主要原因是人员经费及项目经费增加。具体情况是工资福利支出 * . * 万元,比上年增加 * . * %,原因是机构改革后,在职人员增加了 * 名;商品服务支出 * . * 万元,比上年增加 * . * %,原因同上;项目支出 * .4万元,比上年增加 * . * %,原因是推进“数字政府”、“ * 窗受理”、“ * 件事 * 次办”改革系统建设;落实企业开办便利化免费印章制政策, (略) (略) 工作经费 * 万元。

* 、 (略) 经费安排情况说明

* 年我 (略) 经费安排为 * . * 万元,比上年增加 * . * %,原因是机构改革后,在职人员增加了 * 名。

* 、政府采购安排情况说明

* 年政府采购安排为 * .8万元,其中印刷费: * 万元;办公设备类 * 万元,车辆维修和保养1.8万元。

* 、“ * 公”经费增减变化情况

* 年 * 公经费预算2万元,与去年相比没有变化。具体情况为因公出国(境)费用0元,与上年 * 致;公务接待费2万元,与上年 * 致; (略) 维护费0元,公务用车购置0辆0元,公务用车保有量0量,均与上年 * 致。

* 、固定资产占用情况说明

截止 * 日底,我单位资产总额 * . * 万元,其中流动资产 * . * 万元;固定资产原值 * . * 万元,累计折旧 * . * 万元,固定资产净值为 * . * 万元,在建工程0元,无形资产0. * 万元。固定资产当中,房屋建筑物0元,汽车0辆,单价 * 万元以上大型设备价值0元,通用设备 点击查看>> . * 万元,家具、用具 * 9.9万元。与上年相比,本年固定资产原值增加 * . * 万元,原因是机构改革人员增加,其他单位调拨固定资产以及需配套的办公设备增加。

* 年新增固定资产 * 万元,分别是办公设备 * .8万元,办公家具3.2万元。

* 、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位将“政府投资项目专家评审费”项目支出 * 万元列入绩效目标管理,该项目的概况是:在政府投资项目审批过程中产生的由财政支付的专家评审费。通过 (略) 区域环评、区域能评、出具可研性研究报告和项目初审意见等。主要绩效目标是:推进政府投资项目审批,确保政府投资项目顺利开工且审批手续完善,优化营商环境。

“政府投资项目专家评审费”项目支出 * 万元资金使用范围:用于组织专家评审、付评审费、会议费等支出。

* 、专业性较强的名词解释

“ * 公”经费指财政拨款支出安排的出国(境)费、车 (略) 费、公务接待费这 * 项经费。

商品和服务支出指反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出,其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

单位负责人:尚卉泽财务负责人:黄坤东

填 报 人:王 炜 联 系电 话: 点击查看>>


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