2 (略) 门决算
* 〇 * * 年十月
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目 录
(略) 分 部门概况
(略) 分 2 (略) 门决算报表
* 、收入支出决算总表
* 、收入决算表
* 、支出决算表
* 、财政拨款收入支出决算总表
* 、 * 般公共预算财政拨款收入支出决算表
* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算表
* 、“ * 公”经费及相关信息统计表
* 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
* 、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、政府采购情况表
(略) (略) (略) 门决算情况说明
* 、收入支出决算总体情况说明
* 、收入决算情况说明
* 、支出决算情况说明
* 、财政拨款收入支出决算总体情况说明
* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出决算情况说明
* 、预算绩效情况说明
* 、其他重要事项的说明
(略) 分 名词解释
(略) 分 部门概况
* 、部门职责
* 年,履行科技创新、创业平台、 (略) 技术企业发展服务等职责;负责创新和发展等重大问题的研究;负责科学技术研究与发展规划的编制工作,并组织实施。负责制订和实施全区科技发展、 (略) 技术产业化发展规划以及贯彻落实科 (略) 会发展战略、政策、措施。负责组织申报和实施全区各类科技计划;组织申报各类科技进步奖励项目;负责组织重大科技专项和重大科技产业工程。负责全区科技成果的管理工作;负责组织全区 (略) 技术企业的申报认定和复审工作;负责科技型中小企业创新基金项目管理工作。
* 、机构设置:
(略) (略) 单位机构数1个,其中:独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。
部门决算单位构成情况
序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
---|
1 | (略) 国家 (略) 技术产业 (略) (略) | 行政 | 财政拨款 |
(略) 分 2 (略) 门决算报表
* 、收入支出决算总表
* 、收入决算表
* 、支出决算表
* 、财政拨款收入支出决算总表
* 、 * 般公共预算财政拨款收入支出决算表
* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算表
* 、“ * 公”经费及相关信息统计表
* 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
* 、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、政府采购情况表
(备注:上述表格见公开 (略) 分)
(略) 分 部门决算情况说明
* 、收入支出决算总体情况说明
(略) (略) * 年度收入总计 * . * 万元,支出总计 * . * 万元,其中年末结转和结余总计 * . * 万元。与 * 年度决算相比,收入增加 * . * 万元,增长 * . * %。支出增加 * . * 万元,增长 * . * %。主要原因为 * 年为新成立单位,无人员工资,项目少。 * 年决算人员工资增加,项目支出增加。
* 、收入决算情况说明
本年收入合计 * . * 万元,其中:财政拨款收入 * . * 万元,占 * %。我单位无国有资本经营、政府性基金口径预算收支。
* 、支出决算情况说明
本年支出合计 * . * 万元,其中:基本支出 * . * 万元,占比0. * %;项目支出 * . * 万元,占比 * . * %。我单位无国有资本经营、政府性基金口径预算收支。
* 、财政拨款收入支出决算总体情况说明
( * )财政拨款收支与 * 年度决算对比情况
* 年度财政拨款收入 * . * 万元,支出 * . * 万元,年末结转结余 * . * 万元。 * 年度财政拨款收入 * . * 万元、支出 * . * 万元。 * 年与 * 年相比收入增加 * . * 万元,增长 * . * %。支出增加 * . * 万元,增长 * . * %。主要原因为 * 年为新成立单位, (略) 经费。
( * )财政拨款收支与年初预算数对比情况
与 * 年度年初预算相比,财政拨款收入减少了7. * 万元,减少了0. * %,财政拨款支出减少了 * . * 万元,减少了 * . * %。其中包括 * . * 万元的年末结转结余。原因是:创业载体建设项目未完全支出。
( * )财政拨款支出决算结构情况。
* 年度财政拨款支出 * . * 万元,其中科学技术支出 * . * 万元,占比 * . * %;社会保障和就业支出4. * 万,占比0. * %;医疗卫生与计划生育支出2. * 万元,占比0. * %;住房保障支出2. * 万元,0. * %。
( * ) * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况
* 年度财政拨款基本支出 * .3万元,其中,人员经费 * . * 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费5. * 万元,主要包括办公费、邮电费、工会经、其他交通费用。
* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出决算情况说明
( * )“ * 公”经费财政拨款支出决算总体情况
* 年,针对 * 公经费支出制定了严格的管理制度, (略) 中央“ * 项规定”,厉行节约,杜绝浪费。我局均未安排“ * 公”经费。
( * )“ * 公”经费财政拨款支出决算具体情况
a.因公出国(境)团组情况:本年度本单位因公出国(出境)费0决算。
b.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政 (略) 维护费的公务用车保有量0辆。 (略) 维护费主要用于租车费用。
c.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次,0人次,共0万元。
* 、预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求, (略) 以“部门职责—工作活动”为依据, (略) 门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。 (略) 过程中,实时督导,确保期初绩效目标按时间进度完成。
* 年 (略) 国家 (略) (略) 严 (略) 门预算的绩效目标开展工作,较好地完成了年初预算的各项绩效指标,年底通过了绩效评价。
2.项目绩效自评结果。
* 年 (略) 国家 (略) (略) 严 (略) 门预算的绩效目标开展工作,各项目较好地完成了年初预算的各项绩效指标,年底通过了绩效评价。
* 、其他重要事项的说明
( * ) (略) 经费情况
* (略) (略) 经费为5. * 万元,比 * 年度增加5. * 万元,增长 * %。原因为 * (略) 为新成立单位, (略) 经费, * 年度增加人员经费、办公费、邮电费等费用。
( * )政府采购情况
* 年政府采购支出总额0万元。
政府采购情况表
项目 | 行次 | 采购计划金额 | 实际采购金额 |
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 |
合计 | * 般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 合计 | * 般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | * | * | * |
合 计 | 1 | | | | | | | | | | | | |
货物 | 2 | | | | | | | | | | | | |
工程 | 3 | | | | | | | | | | | | |
服务 | 4 | | | | | | | | | | | | |
( * )国有资产占用情况
资产情况表 编制单位: (略) 技术产业开发区管委 (略) | | | | | | | | 单位:元 |
项 目 | 行次 | 数量 | 价值 | 补充资料 |
年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 栏 次 | 行次 | 5 |
资产总额 | 1 | — | — | | | * 、本年坏账损失金额 | * | |
* 、流动资产 | 2 | — | — | | | * 、危房面积(平方米) | * | — |
* 、固定资产 | 3 | — | — | | | ( * )上年年末数 | * | |
( * )房屋(平方米) | 4 | | | | | ( * )本年增加数 | * | |
1.办公用房 | 5 | | | | | ( * )本年减少数 | * | |
2.业务用房 | 6 | | | | | 其中:本年修复数 | * | |
3.其他(不含构筑物) | 7 | | | | | ( * )年末数 | * | |
( * )车辆(台、辆) | 8 | | | | | * 、年末单位负担费用的供暖面积(平方米) | * | |
1.轿车 | 9 | | | | | * 、年末单位出租出借房屋面积(平方米) | * | |
2.越野车 | * | | | | | * 、年末单位土地证证载面积(平方米) | * | |
3.小型载客汽车 | * | | | | | * 、年末单位车辆工作用途情况(台、辆) | * | |
4.大中型载客汽车 | * | | | | | 1.副部(省)级及以上领导用车 | * | |
5.其他车型 | * | | | | | 2. * 般公务用车 | * | |
( * )单价 * 万元(含)以上的通用设备(台、套…) | * | | | | | 3. * 般执法执勤用车 | * | |
( * )单价 * 万元(含)以上的专用设备(台、套…) | * | | | | | 4.特种专业技术用车 | * | |
( * )其他固定资产 | * | — | — | | | 5.其他用车 | * | |
减:累计折旧及减值准备 | * | — | — | | | | * | |
* 、长期投资 | * | — | — | | | | * | |
* 、在建工程 | * | — | — | | | | * | |
* 、无形资产 | * | — | — | | | | * | |
减:累计摊销 | * | — | — | | | | * | |
( * )其他需要说明的情况
我单位无其他事项说明。
(略) 分 相关名词解释
* 、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
* 、事业收入:指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。
* 、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
* 、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
* 、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
* 、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
* 、“ * 公”经费:纳入市级财政预算管理的“ * 公”经费, (略) 门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出;公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
* 、 (略) 费: 为 (略) 用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。
* 、其他交通费用:指单位除 (略) 维护费以外的其他交通费用。主要是厅机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。