江源区发展和改革局2021年部门预算目录

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江源区发展和改革局2021年部门预算目录



江源区 (略) * 年

部门预算目录  

(略) 分江源区 (略) 概况

* 、主要职能

* 、基本情况

(略) 分江源区 (略) (略) 门预算表

1、收支总体情况表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总体情况表

5、 * 般公共预算支出情况表

6、 * 般公共预算基本支出情况表

7、政府性基金预算支出情况表

8、 * 般公共预算“ * 公”经费支出情况表

9、项目支出绩效目标表

(略) 分江源区 (略) (略) 门预算情况说明

(略) 分名词解释

(略) 门概况

* 、主要职能

( * ) (略) 国家、省有关价格成本方面的政策法规、规章,落实国家、省和区政府确定调查项目;负责向国家、 (略) 门报告重要产品成本资料的分析和预测工作。负责调查品种的价格、成本、收益比较分析,引导农民调整产业、产品结构,提高经济效益;建立健全与成本调查工作相适应的管理办法;按照管理权限,对全区重要商品和服务价格开展成本监审工作。

( * )按照价格管理权限拟定和调整区政府定价和区政府指导价格的商品价格;及时掌握全区主要产品的价格趋势, (略) (略) 价格政策指导;监测、预测、分析价格总水平变动情况并提出调控意见,提出运用经济手 (略) 政手段稳定重要商品和服务价格, (略) 价格波动的建议;研究拟定全面价格改革方案并组织实施,制定地方价格管理目录。

( * ) (略) 政事业性收费和经营性收费的法规和政策,按照价格管理权限, (略) 政事业和经营性收费标准的制定和调整;开 (略) 政事业性收费单位和经营性收费单位的《收费许可证》、《收费员证》的发放、年度验审和日常管理工作;负责清费、治乱、减负工作。 (略) 政事业性收费和经营性收费单位收费情况的调查研究和监督管理。

( * )负责落实各项政策和规定,落 (略) 国家、省、市制定、调整的收费项目和收费标准; (略) 政事业性收费和经营性收费的价格管理,开展收费年度报表工作;监督有关价格政策和政府定价、政府指导价(收费标准) (略) 情况,将上级下达的相关收费文件公 (略) 站, (略) ;做好其他收费管理工作。按照价格管理目录及时制定和调整商品价格和收费标准。审议列入提价申报和调价备案范围的商品价格,指导和规范商品生产及经 (略) 为。负责公益性、服务性收费项目和标准制订及调整, (略) (略) 政事业性收费。

( * )负责对政府管理价格成本监审目录、价格听证目录及依法采取临时价格干预措施的商 (略) 调查和监审,为 (略) 门决策提供依据。负责政府定价类商 (略) 成本调查和制定,以及对区域内重要商品的价格监测。

( * ) (略) 政区域内司法机关在司法案件中、 (略) 政区域内税务机关在税收过程中、 (略) 政区域内纪检监察机关在查办案件过程中涉及的价格不明或 (略) 市场调节价的有形产品、无形资产和各类 (略) 价格确认。

( * ) (略) 会发展与国民经济发展的政策衔接, (略) 会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策, (略) 会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、 (略) 会保障与经济协调发展的政策建议, (略) 会事业发展和改革中的重大问题及政策。

( * )负责编制、汇总、平衡、上报全区固定资产投资中、长期规划和年度计划;审批、下达全区各项基建投资计划;负责全区各基建项目的信息管理系统的跟踪、统计和上报工作;负责监督检查区直、各镇、 (略) 门的基建 (略) 情况;协调好上下级之间、部门之间的关系,解决好基建项目中出现的问题;负 (略) 市基础设施重点

( * )负责组织拟定区域协调发展及 (略) (略) 的战略、规划和重大政策,协调相关重大问题;承担的煤炭塌陷区治理项目建设职责。组织编制全区农村经济中长期及年度计划, (略) 情况的检查;监督调度和协调抓好农副产品及土 (略) 建设,确保农村经济稳定发展;负责协调,争取上级各项投资,不断抓好农村基础建设;按基本建设程序,负责审查批复全区农村经济发展项目帮助基层协调做好省批项目的各项前期工作,监督、检查项目的具体实施;搞好综合平衡、协调服务;负责全区农村扶贫工作,积极争取以工代赈资金。

(十)负责承担全区粮食监测、预警和应急责任;负责全区粮食流通宏观调控、监测检测具体工作;研究全区粮食流通领域存在 (略) 发育的问题,提出有 (略) 营销安全的相关意见、建议;负责《粮食流通管理条例》的贯彻落实工作, (略) 业管理、行业发展规划,指导粮食流通科技进步和粮食质量标准化、技术改造和新技术推广工作;负责全区粮食流通及商品粮食储量、市场监督检查和统计工作;拟定 (略) 体系建设与发展规划;研究提出有关粮食流通设施及区级投资项目的安排意见和建议,组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。

* 、基本情况

( * )部门预算单位构成

江源区 (略) 为 (略) 政单位, (略) 、经济综合科、投资科(行政审批科)、 (略) 产业科(农业农村科)、社会事业服务环资科(价格管理科)、粮食和物资储备科等6个科室。

江源区 (略) (略) 本级预算。

( * )人员编制情况

纳入区 (略) (略) 门预算 (略) 政事业单位人员编制共计 * 人,实有 * 人,其中,行政人员编制 * 人,实有在职人数 * 人;全额拨款事业单位人员编制 * 人,实有在职人数 * 人;自收自支事业单位人员编制1人,实有在职人数1人。离退休人员 * 人,其中,行政单位离退休人员 * 人,事业单位离退休人员 * 人。

(略) 分 (略) 门预算表

* 、收支总体情况表

* 收支总体情况表

(略) 市江源区 (略)

收入

支出

收入项目

* 年预算

支出功能分类

* 年预算

政府性经济分类

* 年预算算

部门经济分类

* 年预算

支出性质

* 年预算

* 、 * 般公共预算拨款收入

* . *

* 、 * 般公共服务支出

* . *

* 、机关工资福利支出

* 、工资福利支出

* .5

* 、基本支出

* 、政府性基金预算拨款收入

* 、外交支出

* 、机关商品和服务支出

* 、商品和服务支出

* . *

工资福利支出

* .5

* 、事业收入

* 、国防支出

* 、机关资本性支出( * )

* 、对个人和家庭的补助

* .2

商品和服务支出

* . *

* 、事业单位经营收入

* 、公共安全支出

* 、机关资本性支出( * )

* 、债务利息及费用支出

对个人和家庭的补助支出

* .2

* 、其他收入

* 、教育支出

* 、对事业单位经常性补助

* 、资本性支出(基本建设)

* 、项目支出

* 、科学技术支出

* 、对事业单位资本性补助

* 、资本性支出

工资福利支出

* 、文化体育与传媒支出

* 、对企业补助

* 、对企业补助(基本建设)

商品和服务支出

* 、社会保障和就业支出

* 、对企业资本性支出

* 、对企业补助

对个人和家庭的补助

* 、社会保障基金支出

* 、对个人和家庭的补助

* 、对社会保障基金补助

对企事业单位的补助

十、医疗卫生与计划生育支出

十、对社会保障基金补助

十、其他支出

转移性支出

十 * 、节能环保支出

十 * 、债务利息及费用支出

债务利息支出

十 * 、 (略) 区支出

十 * 、债务还本支出

债务还本支出

十 * 、农林水支出

十 * 、转移性支出

基本建设支出

十 * 、交通运输支出

十 * 、预备费及预留

其他资本性支出

十 * 、资源勘探信息等支出

十 * 、其他支出

其他支出

十 * 、商业服务业等支出

十 * 、金融支出

十 * 、援助其他地区支出

十 * 、国土海洋气象等支出

* 十、住房保障支出

* . *

* 十 * 、粮油物资储备支出

* 十 * 、国有资本经营预算支出

* 十 * 、预备费

* 十 * 、其他支出

* 十 * 、转移性支出

* 十 * 、债务还本支出

* 十 * 、债务付息支出

* 十 * 、 (略) 费用支出

本年收入合计

* . *

本年支出合计

* . *

本年支出合计

本年支出合计

* . *

本年支出合计

* . *

上年结余

结转下年

结转下年

结转下年

结转下年

用事业基金弥补收支差额

收入总计

* . *

支出总计

* . *

支出总计

支出总计

* . *

支出总计

* . *

* 、收入总表

* 年收入总表

(略) 市江源区 (略)

万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

* 般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

上年结余

用事业单位基金弥补收支差额

合计

* . *

* . *

*

* 般公共服务支出

* . *

* . *

* 4

发展与改革事务

* . *

* . *

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(略)

* . *

* . *

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(略)

* . *

* . *

*

社会保障和就业支出

3. *

3. *

* 5

行政事业单位离退休

3. *

3. *

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未 (略) 政单位离退休

3. *

3. *

*

住房保障支出

* . *

* . *

* 2

住房改革支出

* . *

* . *

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住房公积金

* . *

* . *

* 、支出总表

部门支出总体情况表

(略) 市江源区 (略)

万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

合计

* . *

* . *

*

* 般公共服务支出

* . *

* . *

* 4

发展与改革事务

* . *

* . *

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(略)

* . *

* . *

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(略)

* . *

* . *

*

社会保障和就业支出

3. *

3. *

* 5

行政事业单位离退休

3. *

3. *

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未 (略) 政单位离退休

3. *

3. *

*

住房保障支出

* . *

* . *

* 2

住房改革支出

* . *

* . *

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住房公积金

* . *

* . *

* 、财政拔款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

(略) 市江源区 (略)

收入预算

支出预算

项目

预算数

功能科目

合计

* 般公共预算

政府性基金预算

* 、本年收入

* . *

* 、本年支出

* . *

* . *

( * ) * 般公共预算

* . *

* 般公共服务支出

* . *

* . *

( * )政府性基金预算

外交支出

国防支出

公共安全支出

教育支出

科学技术支出

文化体育与传媒支出

社会保障和就业支出

社会保险基金支出

卫生健康支出

节能环保支出

(略) 区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探电力信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

* . *

* . *

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

(略) 费用支出

收入总计

* . *

支出总计

* . *

* . *

* 、 * 般公共预算支出情况表

* 般公共预算支出情况表

功能分类科目

* 年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

* . *

* . *

*

* 般公共服务支出

* . *

* . *

* 4

发展与改革事务

* . *

* . *

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(略)

* .7

* .7

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(略)

* . *

* . *

*

住房保障支出

* . *

* . *

* 2

住房改革支出

* . *

* . *

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住房公积金

8. *

8. *

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住房公积金

* . *

* . *

* 、 * 般公共预算基本支出情况表

(略) 门 * 般公共预算基本支出表

政府性经济科目

经济分类科目

* 年基本支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

* . *

* . *

* . *

*

工资福利支出

* .5

* .5

* 1

基本工资

* . *

* . *

* 1

工资奖金津补贴

* . *

* . *

* 2

津贴补贴

* . *

* . *

* 1

工资奖金津补贴

* . *

* . *

* 3

奖金

* . *

* . *

* 1

工资奖金津补贴

* . *

* . *

* 8

机关事业单位基本养老保险缴费

* .1

* .1

* 2

社会保障缴费

* . *

* . *

* 0

职工基本医疗保险缴费

* . *

* . *

* 2

社会保障缴费

* . *

* . *

* 2

(略) 会保障缴费

1. *

1. *

* 2

社会保障缴费

* . *

* . *

* 3

住房公积金

* . *

* . *

* 3

住房公积金

* . *

* . *

*

商品和服务支出

* . *

* . *

* . *

* 1

办公费

6. *

6. *

6. *

* 1

办公经费

6. *

6. *

6. *

* 1

差旅费

5. *

5. *

4. *

* 1

办公经费

5. *

5. *

4. *

* 9

其他交通费用

9

9

9

* 1

办公经费

9

9

9

*

对个人和家庭的补助

* .2

* .2

* 2

退休费

1. *

1. *

* 5

离退休费

1. *

1. *

* 9

奖励金

0. *

0. *

* 1

社会福利和救助

0. *

0. *

* 、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

(略) 市江源区 (略)

功能科目编码

功能科目名称

本年政府性基金预算支出

小计

基本支出

项目支出

合计

* 、 * 般公共预算“ * 公经费”支出情况表

* 般公共预算“ * 公”经费支出预算表

项目

* 年预算数

合计

0

1、因公出国(出境)费用

0

2、公务接待费

0

3、公务用车费

0

其中:(1) (略) 维护费

0

(2)公务用车购置

0

说明:

1、“ * 年预算数”的单 (略) (略) 属2个预算单位。

2、“ * 年预算数”的实有人员 * 人,其中:在职人员 * 人,离退休人员 * 人。

* 、项目支出绩效目标表

附2-1:

项目支出绩效目标申报表

( * 预算年度)

(略) 门(盖章)

填报日期:年月日

项目名称

项目属性

新增项目□延续项目□

项目负责人

联系电话

项目起止时间

年月日—年月日

项目资金申请(万元)

资金总额:

1、财政拨款:

2、其他:

项目概况

项目立项情况

项目立项的依据

项 (略) 性

项目申报的必要性

项目实施进度计划

项目实施内容

预计使用资金额

开始时间

完成时间

1、

2、

……

项目绩效目标

年度目标

长期目标

年度绩效指标(个性指标)

* 级指标

* 级指标

* 级指标

指标值

建议分值

产出指标( * 分)

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

效果指标( * 分)

经济效益指标

社会效益指标

环境效益指标

可持续影响指标

服务对象满意度指标

预算绩效说明

填报人(签字):

部门财务负责人(签字):

(略) 门预算情况说明

* 、预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则,江源区 (略) 所有收入和 (略) 门预算管理, * 年收支总预算 * . * 万元,比 * 年增加 * . * 万元,主要原因是:人员增加。

* 、部门收入预算情况说明

江源区 (略) * 年收入预算 * . * 万元,其中:财政拨款收入 * . * 万元,占 * %;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年财政结转0万元,占0%。

* 、支出预算情况说明

江源区 (略) * 年支出预算 * . * 万元,其中:基本支出 * . * 万元,占 * %;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%。

* 、财政拨款收支情况说明

* 年财政拨款收支预算 * . * 万元,其中: * 般公共预算拨款 * . * 万元,政府性基金预算拨款0万元。支出包括: * 般公共服务 * . * 万元,国防支出0万元,公共安全0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育和传媒支出0万,社会保障和就业支出3.9万元,社会保险基金支出0万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,节能环保支出0万元, (略) 区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象支出0万元,住房保障支出 * . * 万元,粮油物资储备支出0万元,国有资产经营预算支出0万元,其他支出0万元,结转下年支出0万元。

* 、 * 般公共预算财政拨款支出情况说明

江源区 (略) * * 般公共预算财政拨款支出 * . * 万元,主要用于以下方面: * 般公共服务支出占 * %;社会保障和就业支出占2%;住房保障支出占5%。

* 、 * 般公共预算基本支出情况说明

江源区 (略) * * 般公共预算基本支出 * . * 万元,其中:

人员经费 * . * 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 * . * 万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、 (略) 维护费、其他商品和服务支出等。

* 、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

江源区 (略) * 年基金预算拨款收入0万元。

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出预算说明

* 年“ * 公”经费预算数为0万元,比 * 年预算数减少0. * 万元。其中:

1.因公出国(境)费0元,比 * 年预算数增加0万元。

2.公务接待费0万元,比 * 年预算数减少0. * 万元,主要原因是项目减少接待减少。

3.公务用 (略) 费0万元,比 * 年预算数增加0万元。其中, (略) 维护费0万元,比 * 年预算数增加0万元,公务用车购置费0万元,比 * 年预算数增加0台,与 * 年预算数相同。

* 、其他重要事项的说明情况

( * )机关/ (略) 经费

(略) 门本级预算单位1家,行政单 (略) 经费财政拨款预算 * . * 万元,比 * 年预算增加 * . * 万元,增加3%。

( * )政府采购情况

* 年政府采购预算总额__0__万元,其中:政府采购货物预算__0__万元、政府采购工程预算__0___万元、政府采购服务预算__0___万元。本部门无。

( * )国有资产占有使用情况

截至 * 日, (略) 属各预算单位共有车辆1辆,其中, (略) 用车0辆、 * 般公务用车1辆、 * 般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 * 万元以上大型设备0台(套)。 (略) 门无预算安排购置车辆及单位价值 * 万元以上大型设备情况(根据实际情况完善内容)。

( * )重点项目支出绩效目标情况说明

我单位已经实施预算绩效管理,但 * 年尚没有确定重点项目及项目支出绩效目标。

(略) 分名词解释

1、财政拨款收入:是指预算单位当年 (略) 门取得的 (略) (略) 门取得的各类拨入款项。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年取得的以上各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、结转下年:指以前年度预算安排、因客观原条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出:指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

* 、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

* 、“ * 公”经费:纳入财政预决算管理的“ * 公”经费, (略) 门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

* 、机关/ (略) 经费: (略) 政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)/ (略) 用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

* 、项目支出绩效目标:项目支出绩 (略) 门预算安排的项目支出在 * 定期限内预期达到的产出和效果。

江源区 (略) * 年

部门预算目录  

(略) 分江源区 (略) 概况

* 、主要职能

* 、基本情况

(略) 分江源区 (略) (略) 门预算表

1、收支总体情况表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总体情况表

5、 * 般公共预算支出情况表

6、 * 般公共预算基本支出情况表

7、政府性基金预算支出情况表

8、 * 般公共预算“ * 公”经费支出情况表

9、项目支出绩效目标表

(略) 分江源区 (略) (略) 门预算情况说明

(略) 分名词解释

(略) 门概况

* 、主要职能

( * ) (略) 国家、省有关价格成本方面的政策法规、规章,落实国家、省和区政府确定调查项目;负责向国家、 (略) 门报告重要产品成本资料的分析和预测工作。负责调查品种的价格、成本、收益比较分析,引导农民调整产业、产品结构,提高经济效益;建立健全与成本调查工作相适应的管理办法;按照管理权限,对全区重要商品和服务价格开展成本监审工作。

( * )按照价格管理权限拟定和调整区政府定价和区政府指导价格的商品价格;及时掌握全区主要产品的价格趋势, (略) (略) 价格政策指导;监测、预测、分析价格总水平变动情况并提出调控意见,提出运用经济手 (略) 政手段稳定重要商品和服务价格, (略) 价格波动的建议;研究拟定全面价格改革方案并组织实施,制定地方价格管理目录。

( * ) (略) 政事业性收费和经营性收费的法规和政策,按照价格管理权限, (略) 政事业和经营性收费标准的制定和调整;开 (略) 政事业性收费单位和经营性收费单位的《收费许可证》、《收费员证》的发放、年度验审和日常管理工作;负责清费、治乱、减负工作。 (略) 政事业性收费和经营性收费单位收费情况的调查研究和监督管理。

( * )负责落实各项政策和规定,落 (略) 国家、省、市制定、调整的收费项目和收费标准; (略) 政事业性收费和经营性收费的价格管理,开展收费年度报表工作;监督有关价格政策和政府定价、政府指导价(收费标准) (略) 情况,将上级下达的相关收费文件公 (略) 站, (略) ;做好其他收费管理工作。按照价格管理目录及时制定和调整商品价格和收费标准。审议列入提价申报和调价备案范围的商品价格,指导和规范商品生产及经 (略) 为。负责公益性、服务性收费项目和标准制订及调整, (略) (略) 政事业性收费。

( * )负责对政府管理价格成本监审目录、价格听证目录及依法采取临时价格干预措施的商 (略) 调查和监审,为 (略) 门决策提供依据。负责政府定价类商 (略) 成本调查和制定,以及对区域内重要商品的价格监测。

( * ) (略) 政区域内司法机关在司法案件中、 (略) 政区域内税务机关在税收过程中、 (略) 政区域内纪检监察机关在查办案件过程中涉及的价格不明或 (略) 市场调节价的有形产品、无形资产和各类 (略) 价格确认。

( * ) (略) 会发展与国民经济发展的政策衔接, (略) 会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策, (略) 会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、 (略) 会保障与经济协调发展的政策建议, (略) 会事业发展和改革中的重大问题及政策。

( * )负责编制、汇总、平衡、上报全区固定资产投资中、长期规划和年度计划;审批、下达全区各项基建投资计划;负责全区各基建项目的信息管理系统的跟踪、统计和上报工作;负责监督检查区直、各镇、 (略) 门的基建 (略) 情况;协调好上下级之间、部门之间的关系,解决好基建项目中出现的问题;负 (略) 市基础设施重点

( * )负责组织拟定区域协调发展及 (略) (略) 的战略、规划和重大政策,协调相关重大问题;承担的煤炭塌陷区治理项目建设职责。组织编制全区农村经济中长期及年度计划, (略) 情况的检查;监督调度和协调抓好农副产品及土 (略) 建设,确保农村经济稳定发展;负责协调,争取上级各项投资,不断抓好农村基础建设;按基本建设程序,负责审查批复全区农村经济发展项目帮助基层协调做好省批项目的各项前期工作,监督、检查项目的具体实施;搞好综合平衡、协调服务;负责全区农村扶贫工作,积极争取以工代赈资金。

(十)负责承担全区粮食监测、预警和应急责任;负责全区粮食流通宏观调控、监测检测具体工作;研究全区粮食流通领域存在 (略) 发育的问题,提出有 (略) 营销安全的相关意见、建议;负责《粮食流通管理条例》的贯彻落实工作, (略) 业管理、行业发展规划,指导粮食流通科技进步和粮食质量标准化、技术改造和新技术推广工作;负责全区粮食流通及商品粮食储量、市场监督检查和统计工作;拟定 (略) 体系建设与发展规划;研究提出有关粮食流通设施及区级投资项目的安排意见和建议,组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。

* 、基本情况

( * )部门预算单位构成

江源区 (略) 为 (略) 政单位, (略) 、经济综合科、投资科(行政审批科)、 (略) 产业科(农业农村科)、社会事业服务环资科(价格管理科)、粮食和物资储备科等6个科室。

江源区 (略) (略) 本级预算。

( * )人员编制情况

纳入区 (略) (略) 门预算 (略) 政事业单位人员编制共计 * 人,实有 * 人,其中,行政人员编制 * 人,实有在职人数 * 人;全额拨款事业单位人员编制 * 人,实有在职人数 * 人;自收自支事业单位人员编制1人,实有在职人数1人。离退休人员 * 人,其中,行政单位离退休人员 * 人,事业单位离退休人员 * 人。

(略) 分 (略) 门预算表

* 、收支总体情况表

* 收支总体情况表

(略) 市江源区 (略)

收入

支出

收入项目

* 年预算

支出功能分类

* 年预算

政府性经济分类

* 年预算算

部门经济分类

* 年预算

支出性质

* 年预算

* 、 * 般公共预算拨款收入

* . *

* 、 * 般公共服务支出

* . *

* 、机关工资福利支出

* 、工资福利支出

* .5

* 、基本支出

* 、政府性基金预算拨款收入

* 、外交支出

* 、机关商品和服务支出

* 、商品和服务支出

* . *

工资福利支出

* .5

* 、事业收入

* 、国防支出

* 、机关资本性支出( * )

* 、对个人和家庭的补助

* .2

商品和服务支出

* . *

* 、事业单位经营收入

* 、公共安全支出

* 、机关资本性支出( * )

* 、债务利息及费用支出

对个人和家庭的补助支出

* .2

* 、其他收入

* 、教育支出

* 、对事业单位经常性补助

* 、资本性支出(基本建设)

* 、项目支出

* 、科学技术支出

* 、对事业单位资本性补助

* 、资本性支出

工资福利支出

* 、文化体育与传媒支出

* 、对企业补助

* 、对企业补助(基本建设)

商品和服务支出

* 、社会保障和就业支出

* 、对企业资本性支出

* 、对企业补助

对个人和家庭的补助

* 、社会保障基金支出

* 、对个人和家庭的补助

* 、对社会保障基金补助

对企事业单位的补助

十、医疗卫生与计划生育支出

十、对社会保障基金补助

十、其他支出

转移性支出

十 * 、节能环保支出

十 * 、债务利息及费用支出

债务利息支出

十 * 、 (略) 区支出

十 * 、债务还本支出

债务还本支出

十 * 、农林水支出

十 * 、转移性支出

基本建设支出

十 * 、交通运输支出

十 * 、预备费及预留

其他资本性支出

十 * 、资源勘探信息等支出

十 * 、其他支出

其他支出

十 * 、商业服务业等支出

十 * 、金融支出

十 * 、援助其他地区支出

十 * 、国土海洋气象等支出

* 十、住房保障支出

* . *

* 十 * 、粮油物资储备支出

* 十 * 、国有资本经营预算支出

* 十 * 、预备费

* 十 * 、其他支出

* 十 * 、转移性支出

* 十 * 、债务还本支出

* 十 * 、债务付息支出

* 十 * 、 (略) 费用支出

本年收入合计

* . *

本年支出合计

* . *

本年支出合计

本年支出合计

* . *

本年支出合计

* . *

上年结余

结转下年

结转下年

结转下年

结转下年

用事业基金弥补收支差额

收入总计

* . *

支出总计

* . *

支出总计

支出总计

* . *

支出总计

* . *

* 、收入总表

* 年收入总表

(略) 市江源区 (略)

万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

* 般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

上年结余

用事业单位基金弥补收支差额

合计

* . *

* . *

*

* 般公共服务支出

* . *

* . *

* 4

发展与改革事务

* . *

* . *

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(略)

* . *

* . *

点击查看>>

(略)

* . *

* . *

*

社会保障和就业支出

3. *

3. *

* 5

行政事业单位离退休

3. *

3. *

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未 (略) 政单位离退休

3. *

3. *

*

住房保障支出

* . *

* . *

* 2

住房改革支出

* . *

* . *

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住房公积金

* . *

* . *

* 、支出总表

部门支出总体情况表

(略) 市江源区 (略)

万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

合计

* . *

* . *

*

* 般公共服务支出

* . *

* . *

* 4

发展与改革事务

* . *

* . *

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(略)

* . *

* . *

点击查看>>

(略)

* . *

* . *

*

社会保障和就业支出

3. *

3. *

* 5

行政事业单位离退休

3. *

3. *

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未 (略) 政单位离退休

3. *

3. *

*

住房保障支出

* . *

* . *

* 2

住房改革支出

* . *

* . *

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住房公积金

* . *

* . *

* 、财政拔款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

(略) 市江源区 (略)

收入预算

支出预算

项目

预算数

功能科目

合计

* 般公共预算

政府性基金预算

* 、本年收入

* . *

* 、本年支出

* . *

* . *

( * ) * 般公共预算

* . *

* 般公共服务支出

* . *

* . *

( * )政府性基金预算

外交支出

国防支出

公共安全支出

教育支出

科学技术支出

文化体育与传媒支出

社会保障和就业支出

社会保险基金支出

卫生健康支出

节能环保支出

(略) 区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探电力信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

* . *

* . *

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

(略) 费用支出

收入总计

* . *

支出总计

* . *

* . *

* 、 * 般公共预算支出情况表

* 般公共预算支出情况表

功能分类科目

* 年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

* . *

* . *

*

* 般公共服务支出

* . *

* . *

* 4

发展与改革事务

* . *

* . *

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(略)

* .7

* .7

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(略)

* . *

* . *

*

住房保障支出

* . *

* . *

* 2

住房改革支出

* . *

* . *

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住房公积金

8. *

8. *

点击查看>>

住房公积金

* . *

* . *

* 、 * 般公共预算基本支出情况表

(略) 门 * 般公共预算基本支出表

政府性经济科目

经济分类科目

* 年基本支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

* . *

* . *

* . *

*

工资福利支出

* .5

* .5

* 1

基本工资

* . *

* . *

* 1

工资奖金津补贴

* . *

* . *

* 2

津贴补贴

* . *

* . *

* 1

工资奖金津补贴

* . *

* . *

* 3

奖金

* . *

* . *

* 1

工资奖金津补贴

* . *

* . *

* 8

机关事业单位基本养老保险缴费

* .1

* .1

* 2

社会保障缴费

* . *

* . *

* 0

职工基本医疗保险缴费

* . *

* . *

* 2

社会保障缴费

* . *

* . *

* 2

(略) 会保障缴费

1. *

1. *

* 2

社会保障缴费

* . *

* . *

* 3

住房公积金

* . *

* . *

* 3

住房公积金

* . *

* . *

*

商品和服务支出

* . *

* . *

* . *

* 1

办公费

6. *

6. *

6. *

* 1

办公经费

6. *

6. *

6. *

* 1

差旅费

5. *

5. *

4. *

* 1

办公经费

5. *

5. *

4. *

* 9

其他交通费用

9

9

9

* 1

办公经费

9

9

9

*

对个人和家庭的补助

* .2

* .2

* 2

退休费

1. *

1. *

* 5

离退休费

1. *

1. *

* 9

奖励金

0. *

0. *

* 1

社会福利和救助

0. *

0. *

* 、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

(略) 市江源区 (略)

功能科目编码

功能科目名称

本年政府性基金预算支出

小计

基本支出

项目支出

合计

* 、 * 般公共预算“ * 公经费”支出情况表

* 般公共预算“ * 公”经费支出预算表

项目

* 年预算数

合计

0

1、因公出国(出境)费用

0

2、公务接待费

0

3、公务用车费

0

其中:(1) (略) 维护费

0

(2)公务用车购置

0

说明:

1、“ * 年预算数”的单 (略) (略) 属2个预算单位。

2、“ * 年预算数”的实有人员 * 人,其中:在职人员 * 人,离退休人员 * 人。

* 、项目支出绩效目标表

附2-1:

项目支出绩效目标申报表

( * 预算年度)

(略) 门(盖章)

填报日期:年月日

项目名称

项目属性

新增项目□延续项目□

项目负责人

联系电话

项目起止时间

年月日—年月日

项目资金申请(万元)

资金总额:

1、财政拨款:

2、其他:

项目概况

项目立项情况

项目立项的依据

项 (略) 性

项目申报的必要性

项目实施进度计划

项目实施内容

预计使用资金额

开始时间

完成时间

1、

2、

……

项目绩效目标

年度目标

长期目标

年度绩效指标(个性指标)

* 级指标

* 级指标

* 级指标

指标值

建议分值

产出指标( * 分)

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

效果指标( * 分)

经济效益指标

社会效益指标

环境效益指标

可持续影响指标

服务对象满意度指标

预算绩效说明

填报人(签字):

部门财务负责人(签字):

(略) 门预算情况说明

* 、预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则,江源区 (略) 所有收入和 (略) 门预算管理, * 年收支总预算 * . * 万元,比 * 年增加 * . * 万元,主要原因是:人员增加。

* 、部门收入预算情况说明

江源区 (略) * 年收入预算 * . * 万元,其中:财政拨款收入 * . * 万元,占 * %;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年财政结转0万元,占0%。

* 、支出预算情况说明

江源区 (略) * 年支出预算 * . * 万元,其中:基本支出 * . * 万元,占 * %;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%。

* 、财政拨款收支情况说明

* 年财政拨款收支预算 * . * 万元,其中: * 般公共预算拨款 * . * 万元,政府性基金预算拨款0万元。支出包括: * 般公共服务 * . * 万元,国防支出0万元,公共安全0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育和传媒支出0万,社会保障和就业支出3.9万元,社会保险基金支出0万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,节能环保支出0万元, (略) 区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象支出0万元,住房保障支出 * . * 万元,粮油物资储备支出0万元,国有资产经营预算支出0万元,其他支出0万元,结转下年支出0万元。

* 、 * 般公共预算财政拨款支出情况说明

江源区 (略) * * 般公共预算财政拨款支出 * . * 万元,主要用于以下方面: * 般公共服务支出占 * %;社会保障和就业支出占2%;住房保障支出占5%。

* 、 * 般公共预算基本支出情况说明

江源区 (略) * * 般公共预算基本支出 * . * 万元,其中:

人员经费 * . * 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 * . * 万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、 (略) 维护费、其他商品和服务支出等。

* 、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

江源区 (略) * 年基金预算拨款收入0万元。

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出预算说明

* 年“ * 公”经费预算数为0万元,比 * 年预算数减少0. * 万元。其中:

1.因公出国(境)费0元,比 * 年预算数增加0万元。

2.公务接待费0万元,比 * 年预算数减少0. * 万元,主要原因是项目减少接待减少。

3.公务用 (略) 费0万元,比 * 年预算数增加0万元。其中, (略) 维护费0万元,比 * 年预算数增加0万元,公务用车购置费0万元,比 * 年预算数增加0台,与 * 年预算数相同。

* 、其他重要事项的说明情况

( * )机关/ (略) 经费

(略) 门本级预算单位1家,行政单 (略) 经费财政拨款预算 * . * 万元,比 * 年预算增加 * . * 万元,增加3%。

( * )政府采购情况

* 年政府采购预算总额__0__万元,其中:政府采购货物预算__0__万元、政府采购工程预算__0___万元、政府采购服务预算__0___万元。本部门无。

( * )国有资产占有使用情况

截至 * 日, (略) 属各预算单位共有车辆1辆,其中, (略) 用车0辆、 * 般公务用车1辆、 * 般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 * 万元以上大型设备0台(套)。 (略) 门无预算安排购置车辆及单位价值 * 万元以上大型设备情况(根据实际情况完善内容)。

( * )重点项目支出绩效目标情况说明

我单位已经实施预算绩效管理,但 * 年尚没有确定重点项目及项目支出绩效目标。

(略) 分名词解释

1、财政拨款收入:是指预算单位当年 (略) 门取得的 (略) (略) 门取得的各类拨入款项。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年取得的以上各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、结转下年:指以前年度预算安排、因客观原条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出:指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

* 、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

* 、“ * 公”经费:纳入财政预决算管理的“ * 公”经费, (略) 门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

* 、机关/ (略) 经费: (略) 政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)/ (略) 用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

* 、项目支出绩效目标:项目支出绩 (略) 门预算安排的项目支出在 * 定期限内预期达到的产出和效果。



江源区 (略) * 年

部门预算目录  

(略) 分江源区 (略) 概况

* 、主要职能

* 、基本情况

(略) 分江源区 (略) (略) 门预算表

1、收支总体情况表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总体情况表

5、 * 般公共预算支出情况表

6、 * 般公共预算基本支出情况表

7、政府性基金预算支出情况表

8、 * 般公共预算“ * 公”经费支出情况表

9、项目支出绩效目标表

(略) 分江源区 (略) (略) 门预算情况说明

(略) 分名词解释

(略) 门概况

* 、主要职能

( * ) (略) 国家、省有关价格成本方面的政策法规、规章,落实国家、省和区政府确定调查项目;负责向国家、 (略) 门报告重要产品成本资料的分析和预测工作。负责调查品种的价格、成本、收益比较分析,引导农民调整产业、产品结构,提高经济效益;建立健全与成本调查工作相适应的管理办法;按照管理权限,对全区重要商品和服务价格开展成本监审工作。

( * )按照价格管理权限拟定和调整区政府定价和区政府指导价格的商品价格;及时掌握全区主要产品的价格趋势, (略) (略) 价格政策指导;监测、预测、分析价格总水平变动情况并提出调控意见,提出运用经济手 (略) 政手段稳定重要商品和服务价格, (略) 价格波动的建议;研究拟定全面价格改革方案并组织实施,制定地方价格管理目录。

( * ) (略) 政事业性收费和经营性收费的法规和政策,按照价格管理权限, (略) 政事业和经营性收费标准的制定和调整;开 (略) 政事业性收费单位和经营性收费单位的《收费许可证》、《收费员证》的发放、年度验审和日常管理工作;负责清费、治乱、减负工作。 (略) 政事业性收费和经营性收费单位收费情况的调查研究和监督管理。

( * )负责落实各项政策和规定,落 (略) 国家、省、市制定、调整的收费项目和收费标准; (略) 政事业性收费和经营性收费的价格管理,开展收费年度报表工作;监督有关价格政策和政府定价、政府指导价(收费标准) (略) 情况,将上级下达的相关收费文件公 (略) 站, (略) ;做好其他收费管理工作。按照价格管理目录及时制定和调整商品价格和收费标准。审议列入提价申报和调价备案范围的商品价格,指导和规范商品生产及经 (略) 为。负责公益性、服务性收费项目和标准制订及调整, (略) (略) 政事业性收费。

( * )负责对政府管理价格成本监审目录、价格听证目录及依法采取临时价格干预措施的商 (略) 调查和监审,为 (略) 门决策提供依据。负责政府定价类商 (略) 成本调查和制定,以及对区域内重要商品的价格监测。

( * ) (略) 政区域内司法机关在司法案件中、 (略) 政区域内税务机关在税收过程中、 (略) 政区域内纪检监察机关在查办案件过程中涉及的价格不明或 (略) 市场调节价的有形产品、无形资产和各类 (略) 价格确认。

( * ) (略) 会发展与国民经济发展的政策衔接, (略) 会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策, (略) 会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、 (略) 会保障与经济协调发展的政策建议, (略) 会事业发展和改革中的重大问题及政策。

( * )负责编制、汇总、平衡、上报全区固定资产投资中、长期规划和年度计划;审批、下达全区各项基建投资计划;负责全区各基建项目的信息管理系统的跟踪、统计和上报工作;负责监督检查区直、各镇、 (略) 门的基建 (略) 情况;协调好上下级之间、部门之间的关系,解决好基建项目中出现的问题;负 (略) 市基础设施重点

( * )负责组织拟定区域协调发展及 (略) (略) 的战略、规划和重大政策,协调相关重大问题;承担的煤炭塌陷区治理项目建设职责。组织编制全区农村经济中长期及年度计划, (略) 情况的检查;监督调度和协调抓好农副产品及土 (略) 建设,确保农村经济稳定发展;负责协调,争取上级各项投资,不断抓好农村基础建设;按基本建设程序,负责审查批复全区农村经济发展项目帮助基层协调做好省批项目的各项前期工作,监督、检查项目的具体实施;搞好综合平衡、协调服务;负责全区农村扶贫工作,积极争取以工代赈资金。

(十)负责承担全区粮食监测、预警和应急责任;负责全区粮食流通宏观调控、监测检测具体工作;研究全区粮食流通领域存在 (略) 发育的问题,提出有 (略) 营销安全的相关意见、建议;负责《粮食流通管理条例》的贯彻落实工作, (略) 业管理、行业发展规划,指导粮食流通科技进步和粮食质量标准化、技术改造和新技术推广工作;负责全区粮食流通及商品粮食储量、市场监督检查和统计工作;拟定 (略) 体系建设与发展规划;研究提出有关粮食流通设施及区级投资项目的安排意见和建议,组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。

* 、基本情况

( * )部门预算单位构成

江源区 (略) 为 (略) 政单位, (略) 、经济综合科、投资科(行政审批科)、 (略) 产业科(农业农村科)、社会事业服务环资科(价格管理科)、粮食和物资储备科等6个科室。

江源区 (略) (略) 本级预算。

( * )人员编制情况

纳入区 (略) (略) 门预算 (略) 政事业单位人员编制共计 * 人,实有 * 人,其中,行政人员编制 * 人,实有在职人数 * 人;全额拨款事业单位人员编制 * 人,实有在职人数 * 人;自收自支事业单位人员编制1人,实有在职人数1人。离退休人员 * 人,其中,行政单位离退休人员 * 人,事业单位离退休人员 * 人。

(略) 分 (略) 门预算表

* 、收支总体情况表

* 收支总体情况表

(略) 市江源区 (略)

收入

支出

收入项目

* 年预算

支出功能分类

* 年预算

政府性经济分类

* 年预算算

部门经济分类

* 年预算

支出性质

* 年预算

* 、 * 般公共预算拨款收入

* . *

* 、 * 般公共服务支出

* . *

* 、机关工资福利支出

* 、工资福利支出

* .5

* 、基本支出

* 、政府性基金预算拨款收入

* 、外交支出

* 、机关商品和服务支出

* 、商品和服务支出

* . *

工资福利支出

* .5

* 、事业收入

* 、国防支出

* 、机关资本性支出( * )

* 、对个人和家庭的补助

* .2

商品和服务支出

* . *

* 、事业单位经营收入

* 、公共安全支出

* 、机关资本性支出( * )

* 、债务利息及费用支出

对个人和家庭的补助支出

* .2

* 、其他收入

* 、教育支出

* 、对事业单位经常性补助

* 、资本性支出(基本建设)

* 、项目支出

* 、科学技术支出

* 、对事业单位资本性补助

* 、资本性支出

工资福利支出

* 、文化体育与传媒支出

* 、对企业补助

* 、对企业补助(基本建设)

商品和服务支出

* 、社会保障和就业支出

* 、对企业资本性支出

* 、对企业补助

对个人和家庭的补助

* 、社会保障基金支出

* 、对个人和家庭的补助

* 、对社会保障基金补助

对企事业单位的补助

十、医疗卫生与计划生育支出

十、对社会保障基金补助

十、其他支出

转移性支出

十 * 、节能环保支出

十 * 、债务利息及费用支出

债务利息支出

十 * 、 (略) 区支出

十 * 、债务还本支出

债务还本支出

十 * 、农林水支出

十 * 、转移性支出

基本建设支出

十 * 、交通运输支出

十 * 、预备费及预留

其他资本性支出

十 * 、资源勘探信息等支出

十 * 、其他支出

其他支出

十 * 、商业服务业等支出

十 * 、金融支出

十 * 、援助其他地区支出

十 * 、国土海洋气象等支出

* 十、住房保障支出

* . *

* 十 * 、粮油物资储备支出

* 十 * 、国有资本经营预算支出

* 十 * 、预备费

* 十 * 、其他支出

* 十 * 、转移性支出

* 十 * 、债务还本支出

* 十 * 、债务付息支出

* 十 * 、 (略) 费用支出

本年收入合计

* . *

本年支出合计

* . *

本年支出合计

本年支出合计

* . *

本年支出合计

* . *

上年结余

结转下年

结转下年

结转下年

结转下年

用事业基金弥补收支差额

收入总计

* . *

支出总计

* . *

支出总计

支出总计

* . *

支出总计

* . *

* 、收入总表

* 年收入总表

(略) 市江源区 (略)

万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

* 般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

上年结余

用事业单位基金弥补收支差额

合计

* . *

* . *

*

* 般公共服务支出

* . *

* . *

* 4

发展与改革事务

* . *

* . *

点击查看>>

(略)

* . *

* . *

点击查看>>

(略)

* . *

* . *

*

社会保障和就业支出

3. *

3. *

* 5

行政事业单位离退休

3. *

3. *

点击查看>>

未 (略) 政单位离退休

3. *

3. *

*

住房保障支出

* . *

* . *

* 2

住房改革支出

* . *

* . *

点击查看>>

住房公积金

* . *

* . *

* 、支出总表

部门支出总体情况表

(略) 市江源区 (略)

万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

合计

* . *

* . *

*

* 般公共服务支出

* . *

* . *

* 4

发展与改革事务

* . *

* . *

点击查看>>

(略)

* . *

* . *

点击查看>>

(略)

* . *

* . *

*

社会保障和就业支出

3. *

3. *

* 5

行政事业单位离退休

3. *

3. *

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未 (略) 政单位离退休

3. *

3. *

*

住房保障支出

* . *

* . *

* 2

住房改革支出

* . *

* . *

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住房公积金

* . *

* . *

* 、财政拔款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

(略) 市江源区 (略)

收入预算

支出预算

项目

预算数

功能科目

合计

* 般公共预算

政府性基金预算

* 、本年收入

* . *

* 、本年支出

* . *

* . *

( * ) * 般公共预算

* . *

* 般公共服务支出

* . *

* . *

( * )政府性基金预算

外交支出

国防支出

公共安全支出

教育支出

科学技术支出

文化体育与传媒支出

社会保障和就业支出

社会保险基金支出

卫生健康支出

节能环保支出

(略) 区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探电力信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

* . *

* . *

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

(略) 费用支出

收入总计

* . *

支出总计

* . *

* . *

* 、 * 般公共预算支出情况表

* 般公共预算支出情况表

功能分类科目

* 年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

* . *

* . *

*

* 般公共服务支出

* . *

* . *

* 4

发展与改革事务

* . *

* . *

点击查看>>

(略)

* .7

* .7

点击查看>>

(略)

* . *

* . *

*

住房保障支出

* . *

* . *

* 2

住房改革支出

* . *

* . *

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住房公积金

8. *

8. *

点击查看>>

住房公积金

* . *

* . *

* 、 * 般公共预算基本支出情况表

(略) 门 * 般公共预算基本支出表

政府性经济科目

经济分类科目

* 年基本支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

* . *

* . *

* . *

*

工资福利支出

* .5

* .5

* 1

基本工资

* . *

* . *

* 1

工资奖金津补贴

* . *

* . *

* 2

津贴补贴

* . *

* . *

* 1

工资奖金津补贴

* . *

* . *

* 3

奖金

* . *

* . *

* 1

工资奖金津补贴

* . *

* . *

* 8

机关事业单位基本养老保险缴费

* .1

* .1

* 2

社会保障缴费

* . *

* . *

* 0

职工基本医疗保险缴费

* . *

* . *

* 2

社会保障缴费

* . *

* . *

* 2

(略) 会保障缴费

1. *

1. *

* 2

社会保障缴费

* . *

* . *

* 3

住房公积金

* . *

* . *

* 3

住房公积金

* . *

* . *

*

商品和服务支出

* . *

* . *

* . *

* 1

办公费

6. *

6. *

6. *

* 1

办公经费

6. *

6. *

6. *

* 1

差旅费

5. *

5. *

4. *

* 1

办公经费

5. *

5. *

4. *

* 9

其他交通费用

9

9

9

* 1

办公经费

9

9

9

*

对个人和家庭的补助

* .2

* .2

* 2

退休费

1. *

1. *

* 5

离退休费

1. *

1. *

* 9

奖励金

0. *

0. *

* 1

社会福利和救助

0. *

0. *

* 、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

(略) 市江源区 (略)

功能科目编码

功能科目名称

本年政府性基金预算支出

小计

基本支出

项目支出

合计

* 、 * 般公共预算“ * 公经费”支出情况表

* 般公共预算“ * 公”经费支出预算表

项目

* 年预算数

合计

0

1、因公出国(出境)费用

0

2、公务接待费

0

3、公务用车费

0

其中:(1) (略) 维护费

0

(2)公务用车购置

0

说明:

1、“ * 年预算数”的单 (略) (略) 属2个预算单位。

2、“ * 年预算数”的实有人员 * 人,其中:在职人员 * 人,离退休人员 * 人。

* 、项目支出绩效目标表

附2-1:

项目支出绩效目标申报表

( * 预算年度)

(略) 门(盖章)

填报日期:年月日

项目名称

项目属性

新增项目□延续项目□

项目负责人

联系电话

项目起止时间

年月日—年月日

项目资金申请(万元)

资金总额:

1、财政拨款:

2、其他:

项目概况

项目立项情况

项目立项的依据

项 (略) 性

项目申报的必要性

项目实施进度计划

项目实施内容

预计使用资金额

开始时间

完成时间

1、

2、

……

项目绩效目标

年度目标

长期目标

年度绩效指标(个性指标)

* 级指标

* 级指标

* 级指标

指标值

建议分值

产出指标( * 分)

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

效果指标( * 分)

经济效益指标

社会效益指标

环境效益指标

可持续影响指标

服务对象满意度指标

预算绩效说明

填报人(签字):

部门财务负责人(签字):

(略) 门预算情况说明

* 、预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则,江源区 (略) 所有收入和 (略) 门预算管理, * 年收支总预算 * . * 万元,比 * 年增加 * . * 万元,主要原因是:人员增加。

* 、部门收入预算情况说明

江源区 (略) * 年收入预算 * . * 万元,其中:财政拨款收入 * . * 万元,占 * %;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年财政结转0万元,占0%。

* 、支出预算情况说明

江源区 (略) * 年支出预算 * . * 万元,其中:基本支出 * . * 万元,占 * %;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%。

* 、财政拨款收支情况说明

* 年财政拨款收支预算 * . * 万元,其中: * 般公共预算拨款 * . * 万元,政府性基金预算拨款0万元。支出包括: * 般公共服务 * . * 万元,国防支出0万元,公共安全0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育和传媒支出0万,社会保障和就业支出3.9万元,社会保险基金支出0万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,节能环保支出0万元, (略) 区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象支出0万元,住房保障支出 * . * 万元,粮油物资储备支出0万元,国有资产经营预算支出0万元,其他支出0万元,结转下年支出0万元。

* 、 * 般公共预算财政拨款支出情况说明

江源区 (略) * * 般公共预算财政拨款支出 * . * 万元,主要用于以下方面: * 般公共服务支出占 * %;社会保障和就业支出占2%;住房保障支出占5%。

* 、 * 般公共预算基本支出情况说明

江源区 (略) * * 般公共预算基本支出 * . * 万元,其中:

人员经费 * . * 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 * . * 万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、 (略) 维护费、其他商品和服务支出等。

* 、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

江源区 (略) * 年基金预算拨款收入0万元。

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出预算说明

* 年“ * 公”经费预算数为0万元,比 * 年预算数减少0. * 万元。其中:

1.因公出国(境)费0元,比 * 年预算数增加0万元。

2.公务接待费0万元,比 * 年预算数减少0. * 万元,主要原因是项目减少接待减少。

3.公务用 (略) 费0万元,比 * 年预算数增加0万元。其中, (略) 维护费0万元,比 * 年预算数增加0万元,公务用车购置费0万元,比 * 年预算数增加0台,与 * 年预算数相同。

* 、其他重要事项的说明情况

( * )机关/ (略) 经费

(略) 门本级预算单位1家,行政单 (略) 经费财政拨款预算 * . * 万元,比 * 年预算增加 * . * 万元,增加3%。

( * )政府采购情况

* 年政府采购预算总额__0__万元,其中:政府采购货物预算__0__万元、政府采购工程预算__0___万元、政府采购服务预算__0___万元。本部门无。

( * )国有资产占有使用情况

截至 * 日, (略) 属各预算单位共有车辆1辆,其中, (略) 用车0辆、 * 般公务用车1辆、 * 般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 * 万元以上大型设备0台(套)。 (略) 门无预算安排购置车辆及单位价值 * 万元以上大型设备情况(根据实际情况完善内容)。

( * )重点项目支出绩效目标情况说明

我单位已经实施预算绩效管理,但 * 年尚没有确定重点项目及项目支出绩效目标。

(略) 分名词解释

1、财政拨款收入:是指预算单位当年 (略) 门取得的 (略) (略) 门取得的各类拨入款项。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年取得的以上各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、结转下年:指以前年度预算安排、因客观原条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出:指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

* 、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

* 、“ * 公”经费:纳入财政预决算管理的“ * 公”经费, (略) 门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

* 、机关/ (略) 经费: (略) 政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)/ (略) 用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

* 、项目支出绩效目标:项目支出绩 (略) 门预算安排的项目支出在 * 定期限内预期达到的产出和效果。

江源区 (略) * 年

部门预算目录  

(略) 分江源区 (略) 概况

* 、主要职能

* 、基本情况

(略) 分江源区 (略) (略) 门预算表

1、收支总体情况表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总体情况表

5、 * 般公共预算支出情况表

6、 * 般公共预算基本支出情况表

7、政府性基金预算支出情况表

8、 * 般公共预算“ * 公”经费支出情况表

9、项目支出绩效目标表

(略) 分江源区 (略) (略) 门预算情况说明

(略) 分名词解释

(略) 门概况

* 、主要职能

( * ) (略) 国家、省有关价格成本方面的政策法规、规章,落实国家、省和区政府确定调查项目;负责向国家、 (略) 门报告重要产品成本资料的分析和预测工作。负责调查品种的价格、成本、收益比较分析,引导农民调整产业、产品结构,提高经济效益;建立健全与成本调查工作相适应的管理办法;按照管理权限,对全区重要商品和服务价格开展成本监审工作。

( * )按照价格管理权限拟定和调整区政府定价和区政府指导价格的商品价格;及时掌握全区主要产品的价格趋势, (略) (略) 价格政策指导;监测、预测、分析价格总水平变动情况并提出调控意见,提出运用经济手 (略) 政手段稳定重要商品和服务价格, (略) 价格波动的建议;研究拟定全面价格改革方案并组织实施,制定地方价格管理目录。

( * ) (略) 政事业性收费和经营性收费的法规和政策,按照价格管理权限, (略) 政事业和经营性收费标准的制定和调整;开 (略) 政事业性收费单位和经营性收费单位的《收费许可证》、《收费员证》的发放、年度验审和日常管理工作;负责清费、治乱、减负工作。 (略) 政事业性收费和经营性收费单位收费情况的调查研究和监督管理。

( * )负责落实各项政策和规定,落 (略) 国家、省、市制定、调整的收费项目和收费标准; (略) 政事业性收费和经营性收费的价格管理,开展收费年度报表工作;监督有关价格政策和政府定价、政府指导价(收费标准) (略) 情况,将上级下达的相关收费文件公 (略) 站, (略) ;做好其他收费管理工作。按照价格管理目录及时制定和调整商品价格和收费标准。审议列入提价申报和调价备案范围的商品价格,指导和规范商品生产及经 (略) 为。负责公益性、服务性收费项目和标准制订及调整, (略) (略) 政事业性收费。

( * )负责对政府管理价格成本监审目录、价格听证目录及依法采取临时价格干预措施的商 (略) 调查和监审,为 (略) 门决策提供依据。负责政府定价类商 (略) 成本调查和制定,以及对区域内重要商品的价格监测。

( * ) (略) 政区域内司法机关在司法案件中、 (略) 政区域内税务机关在税收过程中、 (略) 政区域内纪检监察机关在查办案件过程中涉及的价格不明或 (略) 市场调节价的有形产品、无形资产和各类 (略) 价格确认。

( * ) (略) 会发展与国民经济发展的政策衔接, (略) 会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策, (略) 会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、 (略) 会保障与经济协调发展的政策建议, (略) 会事业发展和改革中的重大问题及政策。

( * )负责编制、汇总、平衡、上报全区固定资产投资中、长期规划和年度计划;审批、下达全区各项基建投资计划;负责全区各基建项目的信息管理系统的跟踪、统计和上报工作;负责监督检查区直、各镇、 (略) 门的基建 (略) 情况;协调好上下级之间、部门之间的关系,解决好基建项目中出现的问题;负 (略) 市基础设施重点

( * )负责组织拟定区域协调发展及 (略) (略) 的战略、规划和重大政策,协调相关重大问题;承担的煤炭塌陷区治理项目建设职责。组织编制全区农村经济中长期及年度计划, (略) 情况的检查;监督调度和协调抓好农副产品及土 (略) 建设,确保农村经济稳定发展;负责协调,争取上级各项投资,不断抓好农村基础建设;按基本建设程序,负责审查批复全区农村经济发展项目帮助基层协调做好省批项目的各项前期工作,监督、检查项目的具体实施;搞好综合平衡、协调服务;负责全区农村扶贫工作,积极争取以工代赈资金。

(十)负责承担全区粮食监测、预警和应急责任;负责全区粮食流通宏观调控、监测检测具体工作;研究全区粮食流通领域存在 (略) 发育的问题,提出有 (略) 营销安全的相关意见、建议;负责《粮食流通管理条例》的贯彻落实工作, (略) 业管理、行业发展规划,指导粮食流通科技进步和粮食质量标准化、技术改造和新技术推广工作;负责全区粮食流通及商品粮食储量、市场监督检查和统计工作;拟定 (略) 体系建设与发展规划;研究提出有关粮食流通设施及区级投资项目的安排意见和建议,组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。

* 、基本情况

( * )部门预算单位构成

江源区 (略) 为 (略) 政单位, (略) 、经济综合科、投资科(行政审批科)、 (略) 产业科(农业农村科)、社会事业服务环资科(价格管理科)、粮食和物资储备科等6个科室。

江源区 (略) (略) 本级预算。

( * )人员编制情况

纳入区 (略) (略) 门预算 (略) 政事业单位人员编制共计 * 人,实有 * 人,其中,行政人员编制 * 人,实有在职人数 * 人;全额拨款事业单位人员编制 * 人,实有在职人数 * 人;自收自支事业单位人员编制1人,实有在职人数1人。离退休人员 * 人,其中,行政单位离退休人员 * 人,事业单位离退休人员 * 人。

(略) 分 (略) 门预算表

* 、收支总体情况表

* 收支总体情况表

(略) 市江源区 (略)

收入

支出

收入项目

* 年预算

支出功能分类

* 年预算

政府性经济分类

* 年预算算

部门经济分类

* 年预算

支出性质

* 年预算

* 、 * 般公共预算拨款收入

* . *

* 、 * 般公共服务支出

* . *

* 、机关工资福利支出

* 、工资福利支出

* .5

* 、基本支出

* 、政府性基金预算拨款收入

* 、外交支出

* 、机关商品和服务支出

* 、商品和服务支出

* . *

工资福利支出

* .5

* 、事业收入

* 、国防支出

* 、机关资本性支出( * )

* 、对个人和家庭的补助

* .2

商品和服务支出

* . *

* 、事业单位经营收入

* 、公共安全支出

* 、机关资本性支出( * )

* 、债务利息及费用支出

对个人和家庭的补助支出

* .2

* 、其他收入

* 、教育支出

* 、对事业单位经常性补助

* 、资本性支出(基本建设)

* 、项目支出

* 、科学技术支出

* 、对事业单位资本性补助

* 、资本性支出

工资福利支出

* 、文化体育与传媒支出

* 、对企业补助

* 、对企业补助(基本建设)

商品和服务支出

* 、社会保障和就业支出

* 、对企业资本性支出

* 、对企业补助

对个人和家庭的补助

* 、社会保障基金支出

* 、对个人和家庭的补助

* 、对社会保障基金补助

对企事业单位的补助

十、医疗卫生与计划生育支出

十、对社会保障基金补助

十、其他支出

转移性支出

十 * 、节能环保支出

十 * 、债务利息及费用支出

债务利息支出

十 * 、 (略) 区支出

十 * 、债务还本支出

债务还本支出

十 * 、农林水支出

十 * 、转移性支出

基本建设支出

十 * 、交通运输支出

十 * 、预备费及预留

其他资本性支出

十 * 、资源勘探信息等支出

十 * 、其他支出

其他支出

十 * 、商业服务业等支出

十 * 、金融支出

十 * 、援助其他地区支出

十 * 、国土海洋气象等支出

* 十、住房保障支出

* . *

* 十 * 、粮油物资储备支出

* 十 * 、国有资本经营预算支出

* 十 * 、预备费

* 十 * 、其他支出

* 十 * 、转移性支出

* 十 * 、债务还本支出

* 十 * 、债务付息支出

* 十 * 、 (略) 费用支出

本年收入合计

* . *

本年支出合计

* . *

本年支出合计

本年支出合计

* . *

本年支出合计

* . *

上年结余

结转下年

结转下年

结转下年

结转下年

用事业基金弥补收支差额

收入总计

* . *

支出总计

* . *

支出总计

支出总计

* . *

支出总计

* . *

* 、收入总表

* 年收入总表

(略) 市江源区 (略)

万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

* 般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

上年结余

用事业单位基金弥补收支差额

合计

* . *

* . *

*

* 般公共服务支出

* . *

* . *

* 4

发展与改革事务

* . *

* . *

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(略)

* . *

* . *

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(略)

* . *

* . *

*

社会保障和就业支出

3. *

3. *

* 5

行政事业单位离退休

3. *

3. *

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未 (略) 政单位离退休

3. *

3. *

*

住房保障支出

* . *

* . *

* 2

住房改革支出

* . *

* . *

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住房公积金

* . *

* . *

* 、支出总表

部门支出总体情况表

(略) 市江源区 (略)

万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

合计

* . *

* . *

*

* 般公共服务支出

* . *

* . *

* 4

发展与改革事务

* . *

* . *

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(略)

* . *

* . *

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(略)

* . *

* . *

*

社会保障和就业支出

3. *

3. *

* 5

行政事业单位离退休

3. *

3. *

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未 (略) 政单位离退休

3. *

3. *

*

住房保障支出

* . *

* . *

* 2

住房改革支出

* . *

* . *

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住房公积金

* . *

* . *

* 、财政拔款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

(略) 市江源区 (略)

收入预算

支出预算

项目

预算数

功能科目

合计

* 般公共预算

政府性基金预算

* 、本年收入

* . *

* 、本年支出

* . *

* . *

( * ) * 般公共预算

* . *

* 般公共服务支出

* . *

* . *

( * )政府性基金预算

外交支出

国防支出

公共安全支出

教育支出

科学技术支出

文化体育与传媒支出

社会保障和就业支出

社会保险基金支出

卫生健康支出

节能环保支出

(略) 区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探电力信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

* . *

* . *

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

(略) 费用支出

收入总计

* . *

支出总计

* . *

* . *

* 、 * 般公共预算支出情况表

* 般公共预算支出情况表

功能分类科目

* 年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

* . *

* . *

*

* 般公共服务支出

* . *

* . *

* 4

发展与改革事务

* . *

* . *

点击查看>>

(略)

* .7

* .7

点击查看>>

(略)

* . *

* . *

*

住房保障支出

* . *

* . *

* 2

住房改革支出

* . *

* . *

点击查看>>

住房公积金

8. *

8. *

点击查看>>

住房公积金

* . *

* . *

* 、 * 般公共预算基本支出情况表

(略) 门 * 般公共预算基本支出表

政府性经济科目

经济分类科目

* 年基本支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

* . *

* . *

* . *

*

工资福利支出

* .5

* .5

* 1

基本工资

* . *

* . *

* 1

工资奖金津补贴

* . *

* . *

* 2

津贴补贴

* . *

* . *

* 1

工资奖金津补贴

* . *

* . *

* 3

奖金

* . *

* . *

* 1

工资奖金津补贴

* . *

* . *

* 8

机关事业单位基本养老保险缴费

* .1

* .1

* 2

社会保障缴费

* . *

* . *

* 0

职工基本医疗保险缴费

* . *

* . *

* 2

社会保障缴费

* . *

* . *

* 2

(略) 会保障缴费

1. *

1. *

* 2

社会保障缴费

* . *

* . *

* 3

住房公积金

* . *

* . *

* 3

住房公积金

* . *

* . *

*

商品和服务支出

* . *

* . *

* . *

* 1

办公费

6. *

6. *

6. *

* 1

办公经费

6. *

6. *

6. *

* 1

差旅费

5. *

5. *

4. *

* 1

办公经费

5. *

5. *

4. *

* 9

其他交通费用

9

9

9

* 1

办公经费

9

9

9

*

对个人和家庭的补助

* .2

* .2

* 2

退休费

1. *

1. *

* 5

离退休费

1. *

1. *

* 9

奖励金

0. *

0. *

* 1

社会福利和救助

0. *

0. *

* 、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

(略) 市江源区 (略)

功能科目编码

功能科目名称

本年政府性基金预算支出

小计

基本支出

项目支出

合计

* 、 * 般公共预算“ * 公经费”支出情况表

* 般公共预算“ * 公”经费支出预算表

项目

* 年预算数

合计

0

1、因公出国(出境)费用

0

2、公务接待费

0

3、公务用车费

0

其中:(1) (略) 维护费

0

(2)公务用车购置

0

说明:

1、“ * 年预算数”的单 (略) (略) 属2个预算单位。

2、“ * 年预算数”的实有人员 * 人,其中:在职人员 * 人,离退休人员 * 人。

* 、项目支出绩效目标表

附2-1:

项目支出绩效目标申报表

( * 预算年度)

(略) 门(盖章)

填报日期:年月日

项目名称

项目属性

新增项目□延续项目□

项目负责人

联系电话

项目起止时间

年月日—年月日

项目资金申请(万元)

资金总额:

1、财政拨款:

2、其他:

项目概况

项目立项情况

项目立项的依据

项 (略) 性

项目申报的必要性

项目实施进度计划

项目实施内容

预计使用资金额

开始时间

完成时间

1、

2、

……

项目绩效目标

年度目标

长期目标

年度绩效指标(个性指标)

* 级指标

* 级指标

* 级指标

指标值

建议分值

产出指标( * 分)

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

效果指标( * 分)

经济效益指标

社会效益指标

环境效益指标

可持续影响指标

服务对象满意度指标

预算绩效说明

填报人(签字):

部门财务负责人(签字):

(略) 门预算情况说明

* 、预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则,江源区 (略) 所有收入和 (略) 门预算管理, * 年收支总预算 * . * 万元,比 * 年增加 * . * 万元,主要原因是:人员增加。

* 、部门收入预算情况说明

江源区 (略) * 年收入预算 * . * 万元,其中:财政拨款收入 * . * 万元,占 * %;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年财政结转0万元,占0%。

* 、支出预算情况说明

江源区 (略) * 年支出预算 * . * 万元,其中:基本支出 * . * 万元,占 * %;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%。

* 、财政拨款收支情况说明

* 年财政拨款收支预算 * . * 万元,其中: * 般公共预算拨款 * . * 万元,政府性基金预算拨款0万元。支出包括: * 般公共服务 * . * 万元,国防支出0万元,公共安全0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育和传媒支出0万,社会保障和就业支出3.9万元,社会保险基金支出0万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,节能环保支出0万元, (略) 区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象支出0万元,住房保障支出 * . * 万元,粮油物资储备支出0万元,国有资产经营预算支出0万元,其他支出0万元,结转下年支出0万元。

* 、 * 般公共预算财政拨款支出情况说明

江源区 (略) * * 般公共预算财政拨款支出 * . * 万元,主要用于以下方面: * 般公共服务支出占 * %;社会保障和就业支出占2%;住房保障支出占5%。

* 、 * 般公共预算基本支出情况说明

江源区 (略) * * 般公共预算基本支出 * . * 万元,其中:

人员经费 * . * 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 * . * 万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、 (略) 维护费、其他商品和服务支出等。

* 、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

江源区 (略) * 年基金预算拨款收入0万元。

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出预算说明

* 年“ * 公”经费预算数为0万元,比 * 年预算数减少0. * 万元。其中:

1.因公出国(境)费0元,比 * 年预算数增加0万元。

2.公务接待费0万元,比 * 年预算数减少0. * 万元,主要原因是项目减少接待减少。

3.公务用 (略) 费0万元,比 * 年预算数增加0万元。其中, (略) 维护费0万元,比 * 年预算数增加0万元,公务用车购置费0万元,比 * 年预算数增加0台,与 * 年预算数相同。

* 、其他重要事项的说明情况

( * )机关/ (略) 经费

(略) 门本级预算单位1家,行政单 (略) 经费财政拨款预算 * . * 万元,比 * 年预算增加 * . * 万元,增加3%。

( * )政府采购情况

* 年政府采购预算总额__0__万元,其中:政府采购货物预算__0__万元、政府采购工程预算__0___万元、政府采购服务预算__0___万元。本部门无。

( * )国有资产占有使用情况

截至 * 日, (略) 属各预算单位共有车辆1辆,其中, (略) 用车0辆、 * 般公务用车1辆、 * 般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 * 万元以上大型设备0台(套)。 (略) 门无预算安排购置车辆及单位价值 * 万元以上大型设备情况(根据实际情况完善内容)。

( * )重点项目支出绩效目标情况说明

我单位已经实施预算绩效管理,但 * 年尚没有确定重点项目及项目支出绩效目标。

(略) 分名词解释

1、财政拨款收入:是指预算单位当年 (略) 门取得的 (略) (略) 门取得的各类拨入款项。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年取得的以上各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、结转下年:指以前年度预算安排、因客观原条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出:指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

* 、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

* 、“ * 公”经费:纳入财政预决算管理的“ * 公”经费, (略) 门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

* 、机关/ (略) 经费: (略) 政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)/ (略) 用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

* 、项目支出绩效目标:项目支出绩 (略) 门预算安排的项目支出在 * 定期限内预期达到的产出和效果。

    
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