2020年度沧州渤海新区中捷产业园区行政审批局部门决算公开

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2020年度沧州渤海新区中捷产业园区行政审批局部门决算公开



* 年度 (略) 渤海新区中 (略) (略) 部门决算公开

* 年9月

目录

(略) 分 部门概况

* 、部门职责

* 、机构设置

(略) 分 (略) 门决算情况说明

* 、收入支出决算总体情况说明

* 、收入决算情况说明

* 、支出决算情况说明

* 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出决算情况说明

* 、预算绩效情况说明

* 、 (略) 经费情况

* 、政府采购情况

* 、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

(略) 分 名词解释

(略) 分 2 (略) 门决算报表

(略) 分:部门概况

* 、部门职责

( * ) (略) 、 (略) 、 (略) 及 (略) 承 (略) 门行政审批的事项初审职能

( * ) (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 及 (略) (略) (略) 设立办公窗口, (略) 政 (略) * 站式受理、办理。 (略) (略) 门的协调、监督。

( * ) (略) 政审批涉及的法律法规、政策规定的贯彻落实、咨询解释、宣传教育、业务培训及监督考核等工作。

( * )负责集中受理区内审批业务、负责为投 (略) 式和“绿色通道“式代办服务。

( * ) (略) 政审批制度改革,以及相关工作体系、体制机制创新和完善工作。

( * )负责为土地“招拍挂“政府采购、建设工程、产权交易等公共资源交 (略) 地、信息、政策、咨询、见证等具体服务,并负责发布交易信息、中标公告,安排开标时间、场所,组织协调公共资源交易工作。

* 、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 * (略) 门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个, (略) 为 * 级预算单位, (略) 、交易科2个科室,在职职工9人,具体情况如下:

部门机构设置情况

序号

单位名称

单位基本性质

经费形式

1

(略) 渤海新区中 (略) (略)

行政单位

财政拨款

(略) 分: (略) 门决算情况说明

* 、收入支出决算总体情况说明

本部门 * 年度收、支总计(含结转和结余) * . * 万元。与 * 年度决算相比,收支各减少 * . * 万元,下降8. * %,主要原因是 * 年建立了第 * 评标室。

* 、收入决算情况说明

本部门 * 年度本年收入合计 * . * 万元,其中:财政拨款收入 * . * 万元,占 * %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

* 、支出决算情况说明

本部门 * 年度本年支出合计 * . * 万元,其中:基本支出 * . * 万元, (略) 支出的 * . * %,其中人员经费支出 * . * 万元,占 * . * %,公用经费 * . * 万元,占 * . * %;项目支出 * . * 万元,占 * . * %;经营支出0万元,占0%。

* 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

( * )财政拨款收支与 * 年度决算对比情况

本部门 * 年度财政拨款收支均为 * 般公共预算财政拨款,其中本年收入 * . * 万元,比 * 年度减少 * . * 万元,下降8. * %,主要原因是 * 年建立了第 * 评标室;本年支出 * . * 万元,比 * 年度减少 * . * 万元,下降8. * %,主要原因是 * 年建立了第 * 评标室。

( * )财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 * 年度 * 般公共预算财政拨款收入 * . * 万元,完成年初预算的 * . * %,比年初预算增加 * . * 万元,决算数大于预算数主要原因是人员工资福利支出;本年支出 * . * 万元,完成年初预算的 * . * %,比年初预算增加 * . * 万元,决算数大于预算数主要原因是主要是人员工资福利支出。

( * )财政拨款支出决算结构情况

* 年度财政拨款支出 * . * 万元,主要用于以下方面: * 般公共服务支出 * . * 万元,占 * . * %;卫生健康支出 * . * 万元,占7. * %;住房保障支出7. * 万元,占4. * %。

( * ) * 般公共预算基本支出决算情况说明

* 年度财政拨款基本支出 * . * 万元,其中:人员经费 * . * 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、 (略) 会保障缴费;公用经费 * . * 万元,主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用。

* 、 * 般公共预算“ * 公” 经费支出决算情况说明

( * )“ * 公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 * 年度“ * 公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与年初预算持平,无增减变化,主要是我单位无“ * 公”经费支出;与 * 年度决算支出持平,无增减变化,主要是我单位无“ * 公”经费支出。

( * )“ * 公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费。本部门 * 年因公出国(境)费支出0万元,完成预算的0%。因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。本年未发生“因公出国(境)费”经费支出,因公出国(境)费支出与年初预算持平,无增减变化;与 * 年度决算支出持平,无增减变化。

2.公务用 (略) 维护费。本部门 * 年公务用 (略) 维护费支出0万元,完成预算的0%,本部门本年未发生“公务用 (略) 维护费”经费支出,公务用 (略) 维护费支出与年初预算持平,无增减变化;与 * 年度决算支出持平,无增减变化。其中:

公务用车购置费支出:本部门 * 年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。 * 年度未发生“公务用车购置费”经费支出,公务用车购置费支出与年初预算持平,无增减变化;与 * 年度决算支出持平,无增减变化。

(略) 维护费支出:本部门 * 年度单位公务用车保有量0辆, (略) 维护费支出0万元。 * 年度未发生“ (略) 维护费”经费支出, (略) 维护费支出与年初预算持平,无增减变化;与 * 年度决算支出持平,无增减变化。

3.公务接待费。本部门 * 年公务接待费支出0万元,完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。 * 年度未发生“公务接待费”经费支出,公务接待费支出与年初预算持平,无增减变化;与 * 年度决算支出持平,无增减变化。

* 、预算绩效情况说明

( * )预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 * 年度项目支出全面开展绩效自评,其中, * 般公共预算 * 级项目6个,共涉及资金 * . * 万元,占 * 般公共预算项目支出总额的 * %。

组织对“拍卖服务费”、“ (略) 专项业务费”等 * 级 (略) 门评价,涉及 * 般公共预算支出 * . * 万元。从评价情况来看, (略) (略) 部门整体支出情况良好,资金主要用于保障机关正常运转,提升业务水平方面,对于项目资金的支出更加重视,由专人负责项目的落实情况,取得了较好的使用效益。按照有关法律、法规和规章制度要求, (略) (略) 为主体、职权、事实、程序合法率 * %;认真组织好政府确定的年度财政任务,确保收支 (略) ;严格按照时限和要求办理上级机关布置的任务及区领导批办、交办的事项; (略) 政审批工作会议、局党组会、局长办公会、局专题会议确定的工作事项; (略) 理论学习教育覆盖率达到 * %,党务工作完成情况良好。

( * ) 部门决算中项目绩效自评结果。

本 (略) 门决算公开中反映拍卖服务费、 (略) 专项业务费项目绩效自评结果:

(1) (略) 专项业务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,财政评审业务费项目绩效自评得分为 * 分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的 * %。项目绩效目标完成情况: (略) 政 (略) 业务正常开展; (略) 政 (略) 业务质量达到优秀。未发现主要问题。下 * 步改进措施: * 是加强监管力度; * 是加强成本控制。

(2)拍卖服务费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标,信息化建设项目绩效自评得分为 * 分。全年预算数为4.8万元,执行数为3.6万元,完成预算的 * %。项目绩效目标完成情况: * 是完成了相关土地的拍卖工作; * 是拍卖工作的正常有序开展。未发现主要问题。下 * 步改进措施: * 是加强监管力度; * 是加强成本控制。

( * )财政评价项目绩效评价结果。

* 、 (略) 经费情况

本部门 * (略) 经费支出 * . * 万元,比 * 年度增加4. * 万元,增加 * . * %。主要原因是新增了劳务派遣人员, (略) 增加。比年初预算减少2. * 万元,降低 * . * %, (略) (略) 压 (略) 经费支出。

* 、政府采购情况

本部门 * 年度政府采购支出总额0万元,从采购类型来看,政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。与去年数据持平,无增减变化。授予中小企业合同金0万元,占政府采购支出总额的0%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。与去年数据持平,无增减变化。

* 、国有资产占用情况

截至 * 日,本部门共有车辆0辆,与上年持平。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆, (略) 用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆, (略) 用车0辆,其他用车0辆,无其他用车;

单位价值 * 万元以上通用设备0台(套),与上年持平 ;单位价值 * 万元以上专用设备0台(套),与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 * 年度“ * 公”经费、政府性基金预算财政拨款以及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况,故公开 * 、 * 、 * 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为 * 舍 * 入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

(略) 分:名词解释

( * )财政拨款收入:本年度 (略) 门取得的财政拨款,包括 * 般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

( * )事业收入:指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

( * )其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

( * )年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

( * )结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

( * )年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

( * )基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

( * )项目支出:填列单位为 (略) 政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

( * )基本建设支出:填列由本级 (略) 门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、 (略) 发生的 * 般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出,不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出:填列由各级非 (略) 门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企 (略) 发生的支出。

(十 * )“ * 公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 (略) 费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十 * )其他交通费用:填列单位除 (略) 维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十 * )公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十 * )其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十 * ) (略) 经费: (略) 政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

(十 * )经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助 * 类。

(略) 分:2 (略) 门决算报表

附件: (略) 渤海新区中 (略) (略) (本级).XLS




* 年度 (略) 渤海新区中 (略) (略) 部门决算公开

* 年9月

目录

(略) 分 部门概况

* 、部门职责

* 、机构设置

(略) 分 (略) 门决算情况说明

* 、收入支出决算总体情况说明

* 、收入决算情况说明

* 、支出决算情况说明

* 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出决算情况说明

* 、预算绩效情况说明

* 、 (略) 经费情况

* 、政府采购情况

* 、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

(略) 分 名词解释

(略) 分 2 (略) 门决算报表

(略) 分:部门概况

* 、部门职责

( * ) (略) 、 (略) 、 (略) 及 (略) 承 (略) 门行政审批的事项初审职能

( * ) (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 及 (略) (略) (略) 设立办公窗口, (略) 政 (略) * 站式受理、办理。 (略) (略) 门的协调、监督。

( * ) (略) 政审批涉及的法律法规、政策规定的贯彻落实、咨询解释、宣传教育、业务培训及监督考核等工作。

( * )负责集中受理区内审批业务、负责为投 (略) 式和“绿色通道“式代办服务。

( * ) (略) 政审批制度改革,以及相关工作体系、体制机制创新和完善工作。

( * )负责为土地“招拍挂“政府采购、建设工程、产权交易等公共资源交 (略) 地、信息、政策、咨询、见证等具体服务,并负责发布交易信息、中标公告,安排开标时间、场所,组织协调公共资源交易工作。

* 、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 * (略) 门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个, (略) 为 * 级预算单位, (略) 、交易科2个科室,在职职工9人,具体情况如下:

部门机构设置情况

序号

单位名称

单位基本性质

经费形式

1

(略) 渤海新区中 (略) (略)

行政单位

财政拨款

(略) 分: (略) 门决算情况说明

* 、收入支出决算总体情况说明

本部门 * 年度收、支总计(含结转和结余) * . * 万元。与 * 年度决算相比,收支各减少 * . * 万元,下降8. * %,主要原因是 * 年建立了第 * 评标室。

* 、收入决算情况说明

本部门 * 年度本年收入合计 * . * 万元,其中:财政拨款收入 * . * 万元,占 * %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

* 、支出决算情况说明

本部门 * 年度本年支出合计 * . * 万元,其中:基本支出 * . * 万元, (略) 支出的 * . * %,其中人员经费支出 * . * 万元,占 * . * %,公用经费 * . * 万元,占 * . * %;项目支出 * . * 万元,占 * . * %;经营支出0万元,占0%。

* 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

( * )财政拨款收支与 * 年度决算对比情况

本部门 * 年度财政拨款收支均为 * 般公共预算财政拨款,其中本年收入 * . * 万元,比 * 年度减少 * . * 万元,下降8. * %,主要原因是 * 年建立了第 * 评标室;本年支出 * . * 万元,比 * 年度减少 * . * 万元,下降8. * %,主要原因是 * 年建立了第 * 评标室。

( * )财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 * 年度 * 般公共预算财政拨款收入 * . * 万元,完成年初预算的 * . * %,比年初预算增加 * . * 万元,决算数大于预算数主要原因是人员工资福利支出;本年支出 * . * 万元,完成年初预算的 * . * %,比年初预算增加 * . * 万元,决算数大于预算数主要原因是主要是人员工资福利支出。

( * )财政拨款支出决算结构情况

* 年度财政拨款支出 * . * 万元,主要用于以下方面: * 般公共服务支出 * . * 万元,占 * . * %;卫生健康支出 * . * 万元,占7. * %;住房保障支出7. * 万元,占4. * %。

( * ) * 般公共预算基本支出决算情况说明

* 年度财政拨款基本支出 * . * 万元,其中:人员经费 * . * 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、 (略) 会保障缴费;公用经费 * . * 万元,主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用。

* 、 * 般公共预算“ * 公” 经费支出决算情况说明

( * )“ * 公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 * 年度“ * 公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与年初预算持平,无增减变化,主要是我单位无“ * 公”经费支出;与 * 年度决算支出持平,无增减变化,主要是我单位无“ * 公”经费支出。

( * )“ * 公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费。本部门 * 年因公出国(境)费支出0万元,完成预算的0%。因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。本年未发生“因公出国(境)费”经费支出,因公出国(境)费支出与年初预算持平,无增减变化;与 * 年度决算支出持平,无增减变化。

2.公务用 (略) 维护费。本部门 * 年公务用 (略) 维护费支出0万元,完成预算的0%,本部门本年未发生“公务用 (略) 维护费”经费支出,公务用 (略) 维护费支出与年初预算持平,无增减变化;与 * 年度决算支出持平,无增减变化。其中:

公务用车购置费支出:本部门 * 年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。 * 年度未发生“公务用车购置费”经费支出,公务用车购置费支出与年初预算持平,无增减变化;与 * 年度决算支出持平,无增减变化。

(略) 维护费支出:本部门 * 年度单位公务用车保有量0辆, (略) 维护费支出0万元。 * 年度未发生“ (略) 维护费”经费支出, (略) 维护费支出与年初预算持平,无增减变化;与 * 年度决算支出持平,无增减变化。

3.公务接待费。本部门 * 年公务接待费支出0万元,完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。 * 年度未发生“公务接待费”经费支出,公务接待费支出与年初预算持平,无增减变化;与 * 年度决算支出持平,无增减变化。

* 、预算绩效情况说明

( * )预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 * 年度项目支出全面开展绩效自评,其中, * 般公共预算 * 级项目6个,共涉及资金 * . * 万元,占 * 般公共预算项目支出总额的 * %。

组织对“拍卖服务费”、“ (略) 专项业务费”等 * 级 (略) 门评价,涉及 * 般公共预算支出 * . * 万元。从评价情况来看, (略) (略) 部门整体支出情况良好,资金主要用于保障机关正常运转,提升业务水平方面,对于项目资金的支出更加重视,由专人负责项目的落实情况,取得了较好的使用效益。按照有关法律、法规和规章制度要求, (略) (略) 为主体、职权、事实、程序合法率 * %;认真组织好政府确定的年度财政任务,确保收支 (略) ;严格按照时限和要求办理上级机关布置的任务及区领导批办、交办的事项; (略) 政审批工作会议、局党组会、局长办公会、局专题会议确定的工作事项; (略) 理论学习教育覆盖率达到 * %,党务工作完成情况良好。

( * ) 部门决算中项目绩效自评结果。

本 (略) 门决算公开中反映拍卖服务费、 (略) 专项业务费项目绩效自评结果:

(1) (略) 专项业务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,财政评审业务费项目绩效自评得分为 * 分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的 * %。项目绩效目标完成情况: (略) 政 (略) 业务正常开展; (略) 政 (略) 业务质量达到优秀。未发现主要问题。下 * 步改进措施: * 是加强监管力度; * 是加强成本控制。

(2)拍卖服务费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标,信息化建设项目绩效自评得分为 * 分。全年预算数为4.8万元,执行数为3.6万元,完成预算的 * %。项目绩效目标完成情况: * 是完成了相关土地的拍卖工作; * 是拍卖工作的正常有序开展。未发现主要问题。下 * 步改进措施: * 是加强监管力度; * 是加强成本控制。

( * )财政评价项目绩效评价结果。

* 、 (略) 经费情况

本部门 * (略) 经费支出 * . * 万元,比 * 年度增加4. * 万元,增加 * . * %。主要原因是新增了劳务派遣人员, (略) 增加。比年初预算减少2. * 万元,降低 * . * %, (略) (略) 压 (略) 经费支出。

* 、政府采购情况

本部门 * 年度政府采购支出总额0万元,从采购类型来看,政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。与去年数据持平,无增减变化。授予中小企业合同金0万元,占政府采购支出总额的0%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。与去年数据持平,无增减变化。

* 、国有资产占用情况

截至 * 日,本部门共有车辆0辆,与上年持平。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆, (略) 用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆, (略) 用车0辆,其他用车0辆,无其他用车;

单位价值 * 万元以上通用设备0台(套),与上年持平 ;单位价值 * 万元以上专用设备0台(套),与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 * 年度“ * 公”经费、政府性基金预算财政拨款以及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况,故公开 * 、 * 、 * 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为 * 舍 * 入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

(略) 分:名词解释

( * )财政拨款收入:本年度 (略) 门取得的财政拨款,包括 * 般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

( * )事业收入:指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

( * )其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

( * )年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

( * )结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

( * )年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

( * )基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

( * )项目支出:填列单位为 (略) 政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

( * )基本建设支出:填列由本级 (略) 门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、 (略) 发生的 * 般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出,不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出:填列由各级非 (略) 门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企 (略) 发生的支出。

(十 * )“ * 公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 (略) 费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十 * )其他交通费用:填列单位除 (略) 维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十 * )公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十 * )其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十 * ) (略) 经费: (略) 政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

(十 * )经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助 * 类。

(略) 分:2 (略) 门决算报表

附件: (略) 渤海新区中 (略) (略) (本级).XLS


    
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