广昌县人力资源和社会保障局2020年部门决算
广昌县人力资源和社会保障局2020年部门决算
(略) (略) (略) (略) 门决算
目 录
(略) 分 (略) 省 (略) (略) (略) 部门概况
* 、部门主要职责
* 、部门基本情况
(略) 分 2 (略) 门决算表
* 、收入支出决算总表
* 、收入决算表
* 、支出决算表
* 、财政拨款收入支出决算总表
* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算表
* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算表
* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算
表
* 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
* 、国有资产占用情况表
(略) 分 2 (略) 门决算情况说明
* 、收入决算情况说明
* 、支出决算情况说明
* 、财政拨款支出决算情况说明
* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算
情况说明
* 、 (略) 经费支出情况说明
* 、政府采购支出情况说明
* 、国有资产占用情况说明
* 、预算绩效情况说明
(略) 分 名词解释
(略) 分 (略) 省 (略) (略) (略) 概况
* 、部门主要职能
* 、部门主要职责
县 (略) (略) 是主管 (略) 会保障工作的 (略) 门,主要职责是:
( * ) (略) 国家、省、市 (略) 会保障事业的发展规划和政策法规,编制全县 (略) 会保障事业发展中长期规划和年度计划并组织实施。
( * )拟订全县 (略) 发展规划, (略) 国家、省、市人力资源服务业发展、人力资源流动政策、法规,促进人力资源合理流动、有效配置。
( * )负责全县促进就业工作, (略) 乡的全县就业发展规划和措施,完善公共就业创业服务体系,组织落实就业援助制度,统 (略) 乡劳动者的职业培训制度,承担政府补贴培训任务;做好高校毕业生离校后的就业指导和服务工作, (略) 门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。
( * )负责统筹推进建立和完 (略) (略) 会保障体系,贯彻实施相关政策措施; (略) 门做好拟订全县的养老、失业、 (略) 会保险及其补充保险基金管理和监督工作;编 (略) 会保险基金预决算草案; (略) 门实施全民参保计划。承 (略) 会养老保险职能及 (略) 会保障的职能。
( * )负责全县就业、 (略) 会保险基金预测预警及信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全县就业形势 (略) 会保险基金总体收支平衡。
( * ) (略) 门协助做好全县事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、聘用合同等人事综合管理工作,配合做好事业单位工作人员公开招聘工作。拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法,做好全县事业单位人员和机关工勤人员管理工作。
( * )做好全县职称评审工作,牵头推进深化职称制度改革; (略) 国家、省、市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策;负责高层次专业技术人才选拔和培养工作; (略) 国家、省、市吸引留学人员来华(回国)工作或定居政策; (略) 国家、省、市技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度,核发职业资格证书,健全职业技能多元化评价政策。
( * ) (略) 门做好全县事业单位人员工资收入分配工作,建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制; (略) 国家、省、市有关企事业单位人员福利和离退休政策。
( * )负责县直单位绩效管理工作; (略) 门贯彻落实国家荣誉制度,根据授权做好表彰、奖励工作。
(十) (略) 和组织实施国家、省、市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策;完善劳动关系协调机制, (略) 国家、省、市关于职工工作时间、休息时间和休假制度以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动、社会保障监察,协调劳动者维权工作, (略) 重大案件。
(十 * ) (略) 门拟订全县农民工工作综合性规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
(十 * )配合有关安全生 (略) 门研究制订、建立健全安全生产工作考核评价奖惩体系;督促用人单位参加工伤保险,会 (略) 全生产 (略) 门做好工伤预防宣传教育工作;指导生产经营单位劳动用工管理,检查督促劳动合同和集体合同制度实施。
(十 * )承办县委、县政府交办的其他事项
* 、部门基本情况
(略) 门决算汇编范围的独立核算单位共4个,包括:局 (略) 属 * 级预算单位(社会保 (略) 、公共就 (略) 、 (略) 会养 (略) )。
本部门 * 年年末职工人数 * 人,其中在职人员 * 人,离休人员0人,退休人员 * 人;年末其他人员 * 人。
(略) 分 2 (略) 门决算表
(详见附表)
(略) 分 2 (略) 门决算情况说明
* 、收入决算情况说明
本部门 * 年度收入总计 * . * 万元,其中年初结转和结余 * . * 万元,较 * 年减少 * . * 万元,下降 * . * %;本年收入合计 * . * 万元,较 * 年增加 * . * 万元,增长 * . * %,主要原因是:专项收入增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 * . * 万元,占 * . * %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入 * . * 万元,占 * . * %。
* 、支出决算情况说明
本部门 * 年度支出总计 * . * 万元,其中本年支出合计 * . * 万元,较 * 年减少 * . * 万元,下降 * . * %,主要原因是: * 年县再就业专户资金盘活支出较多, * 年较少;年末结转和结余 * . * 万元,较 * 年减少 * . * 万元,下降 * . * %,主要原因是:专项资金盘活。
本年支出的具体构成为:基本支出 * . * 万元,占 * . * %;项目支出 * . * 万元,占 * . * %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
* 、财政拨款支出决算情况说明
本部门 * 年度财政拨款本年支出年初预算数为 * . * 万元,决算数为 * . * 万元,完成年初预算的 * . * %。其中:
( * ) * 般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为 * . * 万元,完成年初预算的0%,主要原因是:财政下达指标时科目与预算不 * 致。
( * )社会保障和就业支出年初预算数为 * . * 万元,决算数为 * . * 万元,完成年初预算的 * . * %,主要原因是:就业专项支出增加。
( * ) (略) 区支出年初预算数为0万元,决算数为2.7万元,完成年初预算的0%,主要原因是:财政下达指标时科目与预算不 * 致。
( * )农林水支出年初预算数为0万元,决算数为 * . * 万元,完成年初预算的0%,主要原因是:财政下达指标时科目与预算不 * 致。
( * )其他支出年初预算数为 * 万元,决算数为 * . * 万元,完成年初预算的 * . * %,主要原因是:培训费增加。
( * )抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,决算数为 * . * 万元,完成年初预算的0%,主要原因是:专项支出增加。
* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门 * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出 * . * 万元,其中:
( * )工资福利支出 * . * 万元,较 * 年增加 * . * 万元,增长 * . * %,主要原因是:人员增加。
( * )商品和服务支出 * . * 万元,较 * 年减少 * . * 万元,下降 * . * %,主要原因是:响应政策,缩减开支。
( * )对个人和家庭补助支出 * . * 万元,较 * 年增加 * . * 万元,增长 * . * %,主要原因是:人员增加。
( * )资本性支出0. * 元,较 * 年减少 * . * 万元,下降 * . * %,主要原因是:办公设备购置减少。
* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明
本部门 * 年度 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出年初预算数为 * . * 万元,决算数为8. * 万元,完成预算的 * . * %,决算数较 * 年减少2. * 万元,下降 * . * %,其中:
( * )因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 * %,决算数较 * 年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:没有因公出国(境)支出。
( * )公务接待费支出年初预算数为 * . * 万元,决算数为7. * 万元,完成预算的 * . * %,决算数较 * 年减少2.5万元,下降 * . * %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:响应政策,缩减开支。
( * )公务用 (略) 维护费支出1. * 万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 * %,决算数较 * 年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公车购置; (略) 维护费支出年初预算数为2万元,决算数为1. * 万元,完成预算的 * %,决算数较 * 年减少0. * 万元,下降4. * %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:响应政策,缩减开支。
* 、 (略) 经费支出情况说明
本部门 * (略) 经费支出 * . * 万元(与 (略) 政单位和参照公务员法管理事业单位 * 般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持 * 致),较年初预算数增加 * . * 万元,增长 * . * %,主要原因是:人员数量增加。
* 、政府采购支出情况说明
本部门 * 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
* 、国有资产占用情况说明。
截止 * 日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、 (略) 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值 * 万元以上通用设备0台(套);单位价值 * 万元以上专用设备0台(套)。
* 、预算绩效情况说明
( * )绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对 * 年度 * 般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中, * 级项目 * 个, * 级项目
0个,共涉及资金 * . * 万元,占 * 般公共预算项目支出总额的 * . * %。组织对 * 年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对 (略) 了重点绩效评价,涉及 * 般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。
组织对 (略) (略) (略) (略) 门开展整体支出绩效评价试点,涉及 * 般公共预算支出 * . * 万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,通过努力构建和谐劳动关系,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益; (略) 会保障工作,统筹推进建立和完 (略) (略) 会保障体系,贯彻实施相关政策措施;全力做好就业创业工作,完善公共就业创业服务体系,做好高校毕业生离校后的就业指导和服务工 (略) 会和谐发展,提升了群众满意度。
( * )部门决算中项目绩效自评结果。
我部门 (略) 门决算中反映“就业补助资金”项目绩效自评结果。
就业补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,就业补助资金项目绩效自评得分为 * 分。项目全年预算数为 * . * 万元,执行数为 * . * 万元,完成预算的 * . * %。主要产出和效果: * (略) 会保险补贴 * 人; * 是我县享受公益性岗位补贴 * 人; * 是我县享受 * 次性交通补贴 * 人。发现的问题及原因:无。下 * 步改进措施:无。
附:《项目支出绩效自评表》。
(略) 分 名词解释
( * )财政拨款收入:指由财政 (略) 门收入。部门预算中反映的财政拨款包括 * 般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算 (略) 保基金预算财政拨款。
( * )事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
( * )上级补助收入:指 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。
( * )附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
( * )其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“ 事业单位经营收入”、“ 上级补助收入”、“ 附属单位上缴收入”等以外的收入。
( * )上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
( * )基本支出:指行政事业单位为保障职工正常的工资福利及其机构运转必需的支出,分为人员支出(工资福利、对个人和家庭的补助)和 (略) 分。
( * )项目支出:指单位为完 (略) 政工作任务或事业发展目标而发生的支出事项。
( * )“ * 公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车费(运行维护费及购置费)、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
附件:1. * 年 (略) 部门决算公开表.xls
(略) (略) (略) (略) 门决算
目 录
(略) 分 (略) 省 (略) (略) (略) 部门概况
* 、部门主要职责
* 、部门基本情况
(略) 分 2 (略) 门决算表
* 、收入支出决算总表
* 、收入决算表
* 、支出决算表
* 、财政拨款收入支出决算总表
* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算表
* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算表
* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算
表
* 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
* 、国有资产占用情况表
(略) 分 2 (略) 门决算情况说明
* 、收入决算情况说明
* 、支出决算情况说明
* 、财政拨款支出决算情况说明
* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算
情况说明
* 、 (略) 经费支出情况说明
* 、政府采购支出情况说明
* 、国有资产占用情况说明
* 、预算绩效情况说明
(略) 分 名词解释
(略) 分 (略) 省 (略) (略) (略) 概况
* 、部门主要职能
* 、部门主要职责
县 (略) (略) 是主管 (略) 会保障工作的 (略) 门,主要职责是:
( * ) (略) 国家、省、市 (略) 会保障事业的发展规划和政策法规,编制全县 (略) 会保障事业发展中长期规划和年度计划并组织实施。
( * )拟订全县 (略) 发展规划, (略) 国家、省、市人力资源服务业发展、人力资源流动政策、法规,促进人力资源合理流动、有效配置。
( * )负责全县促进就业工作, (略) 乡的全县就业发展规划和措施,完善公共就业创业服务体系,组织落实就业援助制度,统 (略) 乡劳动者的职业培训制度,承担政府补贴培训任务;做好高校毕业生离校后的就业指导和服务工作, (略) 门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。
( * )负责统筹推进建立和完 (略) (略) 会保障体系,贯彻实施相关政策措施; (略) 门做好拟订全县的养老、失业、 (略) 会保险及其补充保险基金管理和监督工作;编 (略) 会保险基金预决算草案; (略) 门实施全民参保计划。承 (略) 会养老保险职能及 (略) 会保障的职能。
( * )负责全县就业、 (略) 会保险基金预测预警及信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全县就业形势 (略) 会保险基金总体收支平衡。
( * ) (略) 门协助做好全县事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、聘用合同等人事综合管理工作,配合做好事业单位工作人员公开招聘工作。拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法,做好全县事业单位人员和机关工勤人员管理工作。
( * )做好全县职称评审工作,牵头推进深化职称制度改革; (略) 国家、省、市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策;负责高层次专业技术人才选拔和培养工作; (略) 国家、省、市吸引留学人员来华(回国)工作或定居政策; (略) 国家、省、市技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度,核发职业资格证书,健全职业技能多元化评价政策。
( * ) (略) 门做好全县事业单位人员工资收入分配工作,建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制; (略) 国家、省、市有关企事业单位人员福利和离退休政策。
( * )负责县直单位绩效管理工作; (略) 门贯彻落实国家荣誉制度,根据授权做好表彰、奖励工作。
(十) (略) 和组织实施国家、省、市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策;完善劳动关系协调机制, (略) 国家、省、市关于职工工作时间、休息时间和休假制度以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动、社会保障监察,协调劳动者维权工作, (略) 重大案件。
(十 * ) (略) 门拟订全县农民工工作综合性规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
(十 * )配合有关安全生 (略) 门研究制订、建立健全安全生产工作考核评价奖惩体系;督促用人单位参加工伤保险,会 (略) 全生产 (略) 门做好工伤预防宣传教育工作;指导生产经营单位劳动用工管理,检查督促劳动合同和集体合同制度实施。
(十 * )承办县委、县政府交办的其他事项
* 、部门基本情况
(略) 门决算汇编范围的独立核算单位共4个,包括:局 (略) 属 * 级预算单位(社会保 (略) 、公共就 (略) 、 (略) 会养 (略) )。
本部门 * 年年末职工人数 * 人,其中在职人员 * 人,离休人员0人,退休人员 * 人;年末其他人员 * 人。
(略) 分 2 (略) 门决算表
(详见附表)
(略) 分 2 (略) 门决算情况说明
* 、收入决算情况说明
本部门 * 年度收入总计 * . * 万元,其中年初结转和结余 * . * 万元,较 * 年减少 * . * 万元,下降 * . * %;本年收入合计 * . * 万元,较 * 年增加 * . * 万元,增长 * . * %,主要原因是:专项收入增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 * . * 万元,占 * . * %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入 * . * 万元,占 * . * %。
* 、支出决算情况说明
本部门 * 年度支出总计 * . * 万元,其中本年支出合计 * . * 万元,较 * 年减少 * . * 万元,下降 * . * %,主要原因是: * 年县再就业专户资金盘活支出较多, * 年较少;年末结转和结余 * . * 万元,较 * 年减少 * . * 万元,下降 * . * %,主要原因是:专项资金盘活。
本年支出的具体构成为:基本支出 * . * 万元,占 * . * %;项目支出 * . * 万元,占 * . * %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
* 、财政拨款支出决算情况说明
本部门 * 年度财政拨款本年支出年初预算数为 * . * 万元,决算数为 * . * 万元,完成年初预算的 * . * %。其中:
( * ) * 般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为 * . * 万元,完成年初预算的0%,主要原因是:财政下达指标时科目与预算不 * 致。
( * )社会保障和就业支出年初预算数为 * . * 万元,决算数为 * . * 万元,完成年初预算的 * . * %,主要原因是:就业专项支出增加。
( * ) (略) 区支出年初预算数为0万元,决算数为2.7万元,完成年初预算的0%,主要原因是:财政下达指标时科目与预算不 * 致。
( * )农林水支出年初预算数为0万元,决算数为 * . * 万元,完成年初预算的0%,主要原因是:财政下达指标时科目与预算不 * 致。
( * )其他支出年初预算数为 * 万元,决算数为 * . * 万元,完成年初预算的 * . * %,主要原因是:培训费增加。
( * )抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,决算数为 * . * 万元,完成年初预算的0%,主要原因是:专项支出增加。
* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门 * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出 * . * 万元,其中:
( * )工资福利支出 * . * 万元,较 * 年增加 * . * 万元,增长 * . * %,主要原因是:人员增加。
( * )商品和服务支出 * . * 万元,较 * 年减少 * . * 万元,下降 * . * %,主要原因是:响应政策,缩减开支。
( * )对个人和家庭补助支出 * . * 万元,较 * 年增加 * . * 万元,增长 * . * %,主要原因是:人员增加。
( * )资本性支出0. * 元,较 * 年减少 * . * 万元,下降 * . * %,主要原因是:办公设备购置减少。
* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明
本部门 * 年度 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出年初预算数为 * . * 万元,决算数为8. * 万元,完成预算的 * . * %,决算数较 * 年减少2. * 万元,下降 * . * %,其中:
( * )因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 * %,决算数较 * 年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:没有因公出国(境)支出。
( * )公务接待费支出年初预算数为 * . * 万元,决算数为7. * 万元,完成预算的 * . * %,决算数较 * 年减少2.5万元,下降 * . * %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:响应政策,缩减开支。
( * )公务用 (略) 维护费支出1. * 万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 * %,决算数较 * 年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公车购置; (略) 维护费支出年初预算数为2万元,决算数为1. * 万元,完成预算的 * %,决算数较 * 年减少0. * 万元,下降4. * %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:响应政策,缩减开支。
* 、 (略) 经费支出情况说明
本部门 * (略) 经费支出 * . * 万元(与 (略) 政单位和参照公务员法管理事业单位 * 般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持 * 致),较年初预算数增加 * . * 万元,增长 * . * %,主要原因是:人员数量增加。
* 、政府采购支出情况说明
本部门 * 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
* 、国有资产占用情况说明。
截止 * 日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、 (略) 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值 * 万元以上通用设备0台(套);单位价值 * 万元以上专用设备0台(套)。
* 、预算绩效情况说明
( * )绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对 * 年度 * 般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中, * 级项目 * 个, * 级项目
0个,共涉及资金 * . * 万元,占 * 般公共预算项目支出总额的 * . * %。组织对 * 年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对 (略) 了重点绩效评价,涉及 * 般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。
组织对 (略) (略) (略) (略) 门开展整体支出绩效评价试点,涉及 * 般公共预算支出 * . * 万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,通过努力构建和谐劳动关系,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益; (略) 会保障工作,统筹推进建立和完 (略) (略) 会保障体系,贯彻实施相关政策措施;全力做好就业创业工作,完善公共就业创业服务体系,做好高校毕业生离校后的就业指导和服务工 (略) 会和谐发展,提升了群众满意度。
( * )部门决算中项目绩效自评结果。
我部门 (略) 门决算中反映“就业补助资金”项目绩效自评结果。
就业补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,就业补助资金项目绩效自评得分为 * 分。项目全年预算数为 * . * 万元,执行数为 * . * 万元,完成预算的 * . * %。主要产出和效果: * (略) 会保险补贴 * 人; * 是我县享受公益性岗位补贴 * 人; * 是我县享受 * 次性交通补贴 * 人。发现的问题及原因:无。下 * 步改进措施:无。
附:《项目支出绩效自评表》。
(略) 分 名词解释
( * )财政拨款收入:指由财政 (略) 门收入。部门预算中反映的财政拨款包括 * 般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算 (略) 保基金预算财政拨款。
( * )事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
( * )上级补助收入:指 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。
( * )附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
( * )其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“ 事业单位经营收入”、“ 上级补助收入”、“ 附属单位上缴收入”等以外的收入。
( * )上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
( * )基本支出:指行政事业单位为保障职工正常的工资福利及其机构运转必需的支出,分为人员支出(工资福利、对个人和家庭的补助)和 (略) 分。
( * )项目支出:指单位为完 (略) 政工作任务或事业发展目标而发生的支出事项。
( * )“ * 公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车费(运行维护费及购置费)、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
附件:1. * 年 (略) 部门决算公开表.xls
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