广昌县文化广电新闻出版旅游局2020年度部门决算
广昌县文化广电新闻出版旅游局2020年度部门决算
(略) 文化广电新 (略) 2 (略) 门决算
(略) 门 (略) 门决算
目 录
(略) 分 (略) 门概况
* 、部门主要职责
* 、部门基本情况
(略) 分 (略) 门决算情况说明
* 、收入决算情况说明
* 、支出决算情况说明
* 、财政拨款支出决算情况说明
* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明
* 、 (略) 经费情况说明
* 、政府采购支出情况说明
* 、国有资产占用情况说明
* 、预算绩效情况说明
(略) 分 (略) 门决算表
* 、收入支出决算总表
* 、收入决算表
* 、支出决算表
* 、财政拨款收入支出决算总表
* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算表
* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算表
* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算表
* 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
* 、国有资产占用情况表
(略) 分 名词解释
(略) 分 部门概况
* 、部门主要职能
县文化广电新 (略) 贯彻落实党中央关于文化广电新闻出版旅游工作的方针 (略) 署, (略) 职责过程中坚持和加强党对文化广电新闻出版旅游工作的集中统 * 领导。主要职责是:
( * ) (略) 党和国家、省委省政府、市委市政府关于文化、广播影视、新闻出版、旅游方面的法律、法规、规章和方针政策。
( * )统筹规划全县文化、广播影视、新闻出版和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施。推进文化和旅游融合发展,推进文化广电新闻出版旅游体制机制改革,推进文化广电新闻出版旅游领域文化强县建设相关工作。
( * )管理全县性重大文化活动、广播影视活动、新闻出版活动和旅游活动,指导全县重点文化设施建设,组织全县旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对 (略) 推广, (略) 开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。指导协调假日旅游和红色旅游工作。
( * )指导、管理全县文艺事业,指导艺术创作生产, (略) 会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
( * )指导、管理公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。深入实施文化惠民工程,规划、指导基层文化设施建设,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。管理对外文化工作和对 (略) 、 (略) 政区以及 (略) 的文化交流。
( * )指导、推进全县文化和旅游科技创新发展,推进 (略) 业信息化、标准化建设。
( * )负责全县非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承和 (略) 。指导、管理全县文物保护、文物考古、 (略) 公共服务体系建设工作,组织开展文物、 (略) 安全督察工作。
( * )统筹规划全县文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘,保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。
( * )指导全县文 (略) 发展,实施 (略) 政权力事项,对文 (略) (略) 业监管,推进 (略) 业信用体系建设,依法规范文 (略) 。
(十)负责 (略) 综合执法工作: (略) 全县文化、文物、出版、广播电视、电影、 (略) (略) 为, (略) 秩序。
(十 * )把握正确的舆论导向,加大广播影视宣传力度;审核和监督管理卫星广播电视地面接收设施的安装使用。加强和监管电视节目、卫星电视节目、视频点播业务 (略) 络向公众传播的视听节目。
(十 * )监督管理新闻出版活动,负责著作权管理工作。负责图书、报刊、电子出版物的批发、零售和包装、装潢及其他印刷品单位的监督管理工作, (略) 资料性出版物出版的监督管理工作。
(十 * )完 (略) 委、县政府交办的其他任务。
* 、部门基本情况
(略) 门决算汇编范围的单位共计6个,包括:县文化广电新 (略) 本级、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) (略) 。
本部门 * 年年末人数 * 人, (略) 政编制8人,事业编制 * 人。实有人数 * 人,其中:行政人员9人,事业人员 * 人,退休人员 * 人,遗属3人,临时人员 * 人
(略) 文化广 (略) 本级编制人数8人,其中:行政人员编制8人。实有人数 * 人,其中:行政人员9人,退休人员 * 人。
(略) 为全额拨款的事业单位,核定编制数5个,实有人数 * 人,其中:在职人员5人,退休人员2人,聘用人员8人(临时人员6人、公益性岗位人员2人)。
(略) 为全额拨款的事业单位,编制数为5个,实有人数 * 人,其中:在职人员8人,退休人员 * 人,遗补人员2人,聘用人员2人。
(略) 为全额拨款事业单位,核定编制4人, 实有人数6人,其中:在职人员4人,退休2人。
(略) (略) 核定事业编制人数 * 人,实际在职人数7人。
广 (略) 为财政全额拨款事业单位,编制数 * 个,我中心现有职工 * 人,其中在编在职人员 * 人,退休人员 * 人,遗嘱补助人员1人,临时聘用人员 * 人。
(略) 分 (略) 门决算情况说明
* 、收入决算情况说明
本部门 * 年度收入总计 * . * 万元,其中上年结转和结余 * . * 万元,较 * 年减少 * . * 万元,下降 * .5%,主要原因是:本年度上级资金及时拨付使用;本年收入合计 * 元,较 * 年增加 * . * 万元,较上年增长 * .2%,主要原因是:机构改革,旅发委并入,本年财政 (略) 增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 * . * 万元,占 * . * %;政府性基金预算财政拨款收入 * . * 万元,占3. * %;其他收入 * . * 万元,占2. * %;事业收入2. * 万元,占比0. * %。
* 、支出决算情况说明
本部门 * 年度支出总计 * . * 万元,其中本年支出合计 * . * 万元,较 * 年增加 * . * 万元,增长 * . * %;年末结转和结余 * .2万元,较 * 年增加 * .3万元,增长 * . * %,主要原因是:机构改革,旅发委并入,本年财政预算资金使用较多。
本年支出的具体构成为:基本支出 * . * 万元,占 * . * %;项目支出 * . * 万元,占 * . * % ;无其他支出。
* 、财政拨款支出决算情况说明
本部门 * 年度财政拨款支出年初预算数为 * . * 万元,决算数为 * . * 元,完成年初预算的 * . * %,主要原因是:机构改革,旅发委并入,本年财政预算资金增加。
* 般公共预算财政拨款年初预算数为 * . * 万元,决算数为 * . * 万元,完成年初预算的 * . * %,主要原因是:机构改革,旅发委并入,本年财政预算资金增加;政府性基金预算财政拨款年初预算数为0万元,决算数为 * . * 万元,完成年初预算的 * %,主要原因是:拨付了弥补文化支出的体彩公益金。
文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 * . * 万元,决算数为 * . * 万元,完成年初预算的 * . * %,主要原因是:机构改革,旅发委并入,本年财政预算资金增加。
* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门 * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出 * . * 万元,其中:
( * )工资福利支出 * . * 万元,较 * 年增加 * . * 万元,增长 * . * %,主要原因是:机构改革,人员调入;
( * )商品和服务支出 * . * 万元,较 * 年增加 * . * 万元,增长 * . * %,主要原因是:机构改革, (略) 政职 (略) ,支出增加;
( * )对个人和家庭补助支出 * . * 万元,较 * 年减少 * . * 万元,下降 * . * %,主要原因是:本年度对个人和家庭补助支出减少;
( * )资本性支出 * . * 万元,较 * 年增加 * . * 万元,,主要原因是:上级专项资金为乡镇、村采购了文化设备等
* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明
本部门 * 年度 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出年初预算数为 * . * 万元,决算数为 * . * 万元,完成预算的 * .8%,决算数较 * 年减少8. * 万元,下降 * . * %,其中:
( * )因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元。
( * )公务接待费支出年初预算数为 * . * 万元,决算数为 * .8万元,完成预算的 * . * %,决算数较 * 年减少7. * 万元,下降 * . * %。主要原因是: (略) 审批手续,厉行节约,减少公务接待。
( * )公务用 (略) 维护费年初预算数为 * . * 万元,支出4.1万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元; (略) 维护费支出年初预算数为 * . * 万元,支出4.1万元,完成预算的 * . * %,决算数较上年减少4. * 万元,下降 * . * %,主要原 (略) 审批手续,厉行节约,运行维护费用减少。
* 、 (略) 经费情况说明
本部门 * (略) 经费即公用经费 * . * 万元,较 * 年增加 * . * 万元,增长 * . * %,主要原因是:机构改革, (略) 政职 (略) ,支出增加;
* 、政府采购支出情况说明
无
* 、国有资产占用情况说明
截止 * 年 * 月 * 日,本部门车辆3辆,类别为其他车辆3辆, (略) 1辆, (略) 1辆, (略) 1辆;单位价值 * 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 * 万元以上专用设备 0 台(套)。
* 、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我部门组织对 * 年度 * 般公共预算项目支出全面开展绩效自评。 (略) 文化广电新 (略) * 年共有 * 个项目资金 * . * 万元,其中本级项目4个资金 * 万元,上级项目 * 个资金 * . * 万元。根据财政要求,我单位在 * 个项目中选取了 (略) 重点评价:1. * 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(赣财文指〔 * 〕 * 号) * . * 万元,已使用 * . * 万元;2. * 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金—文化项目补助资金(赣财文指〔 * 〕3号) * 万元,已使用 * 万元;3. * (略) 、 (略) (站)免费开放资金(赣财文指〔 * 〕4号) * 万元,已使用 * 万元。
具体评价结果见附件。
项目支出管理规范和绩效情况:项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果,有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理、保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。通过开展项目绩效评价工作,探索建立规范的财政专项资金项目绩效评价指标体系,完善财政预算编制方法,并为以后年度该项目资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据;通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识,提高了财政专项资金的使用效益和管理水平。
(略) 分 (略) 门决算表
注: (略) 门本年度的总收支和年末结转结余情况。
注: (略) 门本年度取得的各项收入情况。
注: (略) 门本年度各项支出情况。
注: (略) 门本年度 * 般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
注: (略) 门本年度 * 般公共预算财政拨款支出情况。
注: (略) 门本年度 * 般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
注: (略) 门本年度“ * 公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“ * 公”经
费年初预算数,决算数是包括当年 * 般公共预算财政拨款和以前年度结转资 (略) 排的
实际支出。
注: (略) 门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
注:本表反映截止 * 日,部门占用的国有资产情况。
(略) 分 名词解释
1、财政预算也称为公共财政预算,是指政府的基本财政收支计划,是按照 * 定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中,以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。
2、政府性基金收入:是 (略) 会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入,并专项用于支持特定基础 (略) 会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
附件: (略) 文化广 (略) 公开.XLS (略) * 年绩效表.pdf (略) * 年绩效自评重点项目评价1.pdf (略) * 年绩效自评材料汇总.pdf
(略) 文化广电新 (略) 2 (略) 门决算
(略) 门 (略) 门决算
目 录
(略) 分 (略) 门概况
* 、部门主要职责
* 、部门基本情况
(略) 分 (略) 门决算情况说明
* 、收入决算情况说明
* 、支出决算情况说明
* 、财政拨款支出决算情况说明
* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明
* 、 (略) 经费情况说明
* 、政府采购支出情况说明
* 、国有资产占用情况说明
* 、预算绩效情况说明
(略) 分 (略) 门决算表
* 、收入支出决算总表
* 、收入决算表
* 、支出决算表
* 、财政拨款收入支出决算总表
* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算表
* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算表
* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算表
* 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
* 、国有资产占用情况表
(略) 分 名词解释
(略) 分 部门概况
* 、部门主要职能
县文化广电新 (略) 贯彻落实党中央关于文化广电新闻出版旅游工作的方针 (略) 署, (略) 职责过程中坚持和加强党对文化广电新闻出版旅游工作的集中统 * 领导。主要职责是:
( * ) (略) 党和国家、省委省政府、市委市政府关于文化、广播影视、新闻出版、旅游方面的法律、法规、规章和方针政策。
( * )统筹规划全县文化、广播影视、新闻出版和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施。推进文化和旅游融合发展,推进文化广电新闻出版旅游体制机制改革,推进文化广电新闻出版旅游领域文化强县建设相关工作。
( * )管理全县性重大文化活动、广播影视活动、新闻出版活动和旅游活动,指导全县重点文化设施建设,组织全县旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对 (略) 推广, (略) 开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。指导协调假日旅游和红色旅游工作。
( * )指导、管理全县文艺事业,指导艺术创作生产, (略) 会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
( * )指导、管理公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。深入实施文化惠民工程,规划、指导基层文化设施建设,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。管理对外文化工作和对 (略) 、 (略) 政区以及 (略) 的文化交流。
( * )指导、推进全县文化和旅游科技创新发展,推进 (略) 业信息化、标准化建设。
( * )负责全县非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承和 (略) 。指导、管理全县文物保护、文物考古、 (略) 公共服务体系建设工作,组织开展文物、 (略) 安全督察工作。
( * )统筹规划全县文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘,保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。
( * )指导全县文 (略) 发展,实施 (略) 政权力事项,对文 (略) (略) 业监管,推进 (略) 业信用体系建设,依法规范文 (略) 。
(十)负责 (略) 综合执法工作: (略) 全县文化、文物、出版、广播电视、电影、 (略) (略) 为, (略) 秩序。
(十 * )把握正确的舆论导向,加大广播影视宣传力度;审核和监督管理卫星广播电视地面接收设施的安装使用。加强和监管电视节目、卫星电视节目、视频点播业务 (略) 络向公众传播的视听节目。
(十 * )监督管理新闻出版活动,负责著作权管理工作。负责图书、报刊、电子出版物的批发、零售和包装、装潢及其他印刷品单位的监督管理工作, (略) 资料性出版物出版的监督管理工作。
(十 * )完 (略) 委、县政府交办的其他任务。
* 、部门基本情况
(略) 门决算汇编范围的单位共计6个,包括:县文化广电新 (略) 本级、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) (略) 。
本部门 * 年年末人数 * 人, (略) 政编制8人,事业编制 * 人。实有人数 * 人,其中:行政人员9人,事业人员 * 人,退休人员 * 人,遗属3人,临时人员 * 人
(略) 文化广 (略) 本级编制人数8人,其中:行政人员编制8人。实有人数 * 人,其中:行政人员9人,退休人员 * 人。
(略) 为全额拨款的事业单位,核定编制数5个,实有人数 * 人,其中:在职人员5人,退休人员2人,聘用人员8人(临时人员6人、公益性岗位人员2人)。
(略) 为全额拨款的事业单位,编制数为5个,实有人数 * 人,其中:在职人员8人,退休人员 * 人,遗补人员2人,聘用人员2人。
(略) 为全额拨款事业单位,核定编制4人, 实有人数6人,其中:在职人员4人,退休2人。
(略) (略) 核定事业编制人数 * 人,实际在职人数7人。
广 (略) 为财政全额拨款事业单位,编制数 * 个,我中心现有职工 * 人,其中在编在职人员 * 人,退休人员 * 人,遗嘱补助人员1人,临时聘用人员 * 人。
(略) 分 (略) 门决算情况说明
* 、收入决算情况说明
本部门 * 年度收入总计 * . * 万元,其中上年结转和结余 * . * 万元,较 * 年减少 * . * 万元,下降 * .5%,主要原因是:本年度上级资金及时拨付使用;本年收入合计 * 元,较 * 年增加 * . * 万元,较上年增长 * .2%,主要原因是:机构改革,旅发委并入,本年财政 (略) 增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 * . * 万元,占 * . * %;政府性基金预算财政拨款收入 * . * 万元,占3. * %;其他收入 * . * 万元,占2. * %;事业收入2. * 万元,占比0. * %。
* 、支出决算情况说明
本部门 * 年度支出总计 * . * 万元,其中本年支出合计 * . * 万元,较 * 年增加 * . * 万元,增长 * . * %;年末结转和结余 * .2万元,较 * 年增加 * .3万元,增长 * . * %,主要原因是:机构改革,旅发委并入,本年财政预算资金使用较多。
本年支出的具体构成为:基本支出 * . * 万元,占 * . * %;项目支出 * . * 万元,占 * . * % ;无其他支出。
* 、财政拨款支出决算情况说明
本部门 * 年度财政拨款支出年初预算数为 * . * 万元,决算数为 * . * 元,完成年初预算的 * . * %,主要原因是:机构改革,旅发委并入,本年财政预算资金增加。
* 般公共预算财政拨款年初预算数为 * . * 万元,决算数为 * . * 万元,完成年初预算的 * . * %,主要原因是:机构改革,旅发委并入,本年财政预算资金增加;政府性基金预算财政拨款年初预算数为0万元,决算数为 * . * 万元,完成年初预算的 * %,主要原因是:拨付了弥补文化支出的体彩公益金。
文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 * . * 万元,决算数为 * . * 万元,完成年初预算的 * . * %,主要原因是:机构改革,旅发委并入,本年财政预算资金增加。
* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门 * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出 * . * 万元,其中:
( * )工资福利支出 * . * 万元,较 * 年增加 * . * 万元,增长 * . * %,主要原因是:机构改革,人员调入;
( * )商品和服务支出 * . * 万元,较 * 年增加 * . * 万元,增长 * . * %,主要原因是:机构改革, (略) 政职 (略) ,支出增加;
( * )对个人和家庭补助支出 * . * 万元,较 * 年减少 * . * 万元,下降 * . * %,主要原因是:本年度对个人和家庭补助支出减少;
( * )资本性支出 * . * 万元,较 * 年增加 * . * 万元,,主要原因是:上级专项资金为乡镇、村采购了文化设备等
* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明
本部门 * 年度 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出年初预算数为 * . * 万元,决算数为 * . * 万元,完成预算的 * .8%,决算数较 * 年减少8. * 万元,下降 * . * %,其中:
( * )因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元。
( * )公务接待费支出年初预算数为 * . * 万元,决算数为 * .8万元,完成预算的 * . * %,决算数较 * 年减少7. * 万元,下降 * . * %。主要原因是: (略) 审批手续,厉行节约,减少公务接待。
( * )公务用 (略) 维护费年初预算数为 * . * 万元,支出4.1万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元; (略) 维护费支出年初预算数为 * . * 万元,支出4.1万元,完成预算的 * . * %,决算数较上年减少4. * 万元,下降 * . * %,主要原 (略) 审批手续,厉行节约,运行维护费用减少。
* 、 (略) 经费情况说明
本部门 * (略) 经费即公用经费 * . * 万元,较 * 年增加 * . * 万元,增长 * . * %,主要原因是:机构改革, (略) 政职 (略) ,支出增加;
* 、政府采购支出情况说明
无
* 、国有资产占用情况说明
截止 * 年 * 月 * 日,本部门车辆3辆,类别为其他车辆3辆, (略) 1辆, (略) 1辆, (略) 1辆;单位价值 * 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 * 万元以上专用设备 0 台(套)。
* 、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我部门组织对 * 年度 * 般公共预算项目支出全面开展绩效自评。 (略) 文化广电新 (略) * 年共有 * 个项目资金 * . * 万元,其中本级项目4个资金 * 万元,上级项目 * 个资金 * . * 万元。根据财政要求,我单位在 * 个项目中选取了 (略) 重点评价:1. * 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(赣财文指〔 * 〕 * 号) * . * 万元,已使用 * . * 万元;2. * 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金—文化项目补助资金(赣财文指〔 * 〕3号) * 万元,已使用 * 万元;3. * (略) 、 (略) (站)免费开放资金(赣财文指〔 * 〕4号) * 万元,已使用 * 万元。
具体评价结果见附件。
项目支出管理规范和绩效情况:项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果,有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理、保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。通过开展项目绩效评价工作,探索建立规范的财政专项资金项目绩效评价指标体系,完善财政预算编制方法,并为以后年度该项目资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据;通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识,提高了财政专项资金的使用效益和管理水平。
(略) 分 (略) 门决算表
注: (略) 门本年度的总收支和年末结转结余情况。
注: (略) 门本年度取得的各项收入情况。
注: (略) 门本年度各项支出情况。
注: (略) 门本年度 * 般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
注: (略) 门本年度 * 般公共预算财政拨款支出情况。
注: (略) 门本年度 * 般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
注: (略) 门本年度“ * 公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“ * 公”经
费年初预算数,决算数是包括当年 * 般公共预算财政拨款和以前年度结转资 (略) 排的
实际支出。
注: (略) 门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
注:本表反映截止 * 日,部门占用的国有资产情况。
(略) 分 名词解释
1、财政预算也称为公共财政预算,是指政府的基本财政收支计划,是按照 * 定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中,以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。
2、政府性基金收入:是 (略) 会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入,并专项用于支持特定基础 (略) 会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
附件: (略) 文化广 (略) 公开.XLS (略) * 年绩效表.pdf (略) * 年绩效自评重点项目评价1.pdf (略) * 年绩效自评材料汇总.pdf
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