朝阳市营商环境建设局预算公开(2022年)

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朝阳市营商环境建设局预算公开(2022年)



朝阳市营 (略)

预算公开( * 年)

目 录

(略) 分 朝阳市营 (略) 概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

(略) 分 朝阳市营 (略) (略) 门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

(略) 分 朝阳市营 (略) (略) 门预算情况说明

(略) 分 名词解释

(略) 分 朝阳市营 (略) 概况

一、主要职责

(一)贯彻落实党中央、 (略) 和省委、省政府及市委、 市政府关于优化营商环境建设、行政审批制度改革相关的法律法规和方针政策,组织起草相关地方性法规、市政府规章草案,组织贯 (略) 《优化营商环境条例》《辽宁省优化营商环境条例》。

(二)拟订全市营商环境建设工作规划和年度计划,拟定加强和优化全市营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施,组织指导、统筹协调各地区、各部门营商环境建设工作。

(三)负责全市营商环境建设监督检查工作,受理损 (略) 为的相关投诉、举报,建立营商环境监督检查与纪检监察、行政审计和刑事司法相衔接的工作机制, (略) 门对给全市营商环境造成重大影响的地区、部门、单 (略) 追责问责。

(四)负责对贯彻落实市委、市政府关于优化营商环 (略) (略) 监督、检查、指导和绩效考评,建立营商环境建设与领导班 (略) 考核、奖惩、使用的挂钩机制。负责国家和省对全市营商环境评价工作的综合协调推进工作。

(五)负责推进全市简政放权、放管结合、优化 (略) 政审批制度改革工作,指导市以下简政放权、放管结合、优化 (略) 政审批制度改革工作。

(六) (略) (略) 制度系统、行政权力电子监察系统、“ (略) +政务”、朝 (略) 和行政审批与事 (略) 络对接系统规划、建设、运行、维护。负责“ * ”政务服务便民热线建设和日常管理工作。

(七)负责市本 (略) 运行和管理。 (略) 门 (略) 门“三集中、四到位”工作。负 (略) 及各县(市)区、开发区A、B大厅规范化建设的监督指导。

(八)负责全市营商环境建设体制机制创新推进工作。负 (略) 政审批事项的流程再造、环节优化、时限压缩等工作。

(九)负责统筹协 (略) (略) 主体的监管工作,负责督导全市营商环境诚信体系建设。

(十)负责统筹、指导、协调和监督政务数据资源共享,规划协调、指导监督全市政府系统电子政务建设工作;负责市级政务信息化建设项目审批

(十一)负责归口管理全市数据资源,负责数据资源的挖掘、归集、管理、共享、开放,统筹数字政府建设, 负责政府数字化转型,负责政务大数据发展规划、政策建议、标准规范、安全保障、督促检查等工作,负责协调推进、督促落实数字产业化和产业数字化工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入朝阳市营 (略) (略) 门预算编制范围的预算单位包括:

1.朝阳市营 (略)

2. (略) (略)

3.朝阳市大数 (略)

(略) 分 朝阳市营 (略) 部门预算批复表

详见附件:1. * 年朝阳市营 (略) 部门预算批复表

(略) 分 朝阳市营 (略) (略) 门预算情况说明

一、关于朝阳市营 (略) * 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,朝阳市营 (略) 所有收入和 (略) 门预算管理。朝阳市营 (略) * 年预算收入包括:财政拨款 * .19万 元,上年结转0万元,本年收入合计 * .19万元。 * 年收入合计 * .28万元,较上年增加 * .91万元。朝阳市营 (略) * 年预算支出包括:一般公共服务支出 * .04万元,较上年增加 * .82万元;社会保障和就业支出69.2万元,较上年减少42.76万元;医疗卫生与计划生育支出42.57万元,较上年减少13.08万元;住房保障支出51.38万元,较上年减少32.07万元,本年支出合计 * .19万元,较上年增加增加 * .91万元,原因是为推进数字政府建设, (略) 市大脑建设项目 * 万元以及 (略) 络安全等级保护项目39万元。

二、关于 * 年一般公共预算基本支出安排情况说明

朝阳市营 (略) * 年一般公共预算基本支出合计 * .84万元。人员经费 * .18万元,公用经费67.66万元(其中:办公费29.52万元、印刷费1万元、邮电费4万元、差旅费12万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.5万元、、 (略) 维护费8.5万元,其他交通费用34.13万元,其他商品服务支出费10.84万元)。

三、关于 * 年政府采购项目安排情况说明

1、一体化在线政务服务平台安全保障体系+运维管理体系租赁及服务费 * .89万元。

2、 (略) 市大脑建设项目 * 万元。

3、 (略) 络安全等级保护2.0版服务39万元。

四、关于朝阳市营 (略) * 年“三公”经费预算情况说明

按照中央及省委、省 (略) 节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出。 * 年朝阳市营 (略) “三公”经费预算数8.8万元,其中:公务接待费0.3万元、公务用 (略) 费8.5万元。 * 年朝阳市营 (略) “三公”经费预算数10.3万元,其中:公务接待费0.2万元, (略) 维护费10.1万元, * 年相较 * 年公务接待费增加0.1万元, (略) 考察学习一体化平台系统及大数据接待人数增加,接待费用相应增加; (略) 维护费减少1.6万元, (略) 去年承担各县(市)区营商环境监督、指导、考评的各项职能,下乡次数增多,公务用车油耗增加,今年相应业务量减少。

五.朝阳市营 (略) 国有资产占用情况

截止 * 年2月15日,朝阳市营 (略) 共有车辆3台,单位价值50万以上通用设备1台(套)。本年拟新车辆0台,购置单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值 * 万以上专用设备0台(套)。

六.项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求, * 年朝阳市营 (略) 应编制绩效目标项目4个,实际编制绩效目标项目4个,涉及资金 * .89万元(批复项目金额),编制绩效目标项目覆盖率(实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为 * %。

(略) 分 名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

4、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、 (略) 有关规定、 (略) (略) 门会 (略) 门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人 (略) 门会 (略) 门共同 (略) 收取的各项收费收入。

5、政府性基金收入:反映各 (略) 属部门根据法律、行政法规规 (略) (略) 批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金决算、具有特定用途的财政资金。

6、其他收入:指上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 (略) 费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用 (略) 费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。




朝阳市营 (略)

预算公开( * 年)

目 录

(略) 分 朝阳市营 (略) 概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

(略) 分 朝阳市营 (略) (略) 门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

(略) 分 朝阳市营 (略) (略) 门预算情况说明

(略) 分 名词解释

(略) 分 朝阳市营 (略) 概况

一、主要职责

(一)贯彻落实党中央、 (略) 和省委、省政府及市委、 市政府关于优化营商环境建设、行政审批制度改革相关的法律法规和方针政策,组织起草相关地方性法规、市政府规章草案,组织贯 (略) 《优化营商环境条例》《辽宁省优化营商环境条例》。

(二)拟订全市营商环境建设工作规划和年度计划,拟定加强和优化全市营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施,组织指导、统筹协调各地区、各部门营商环境建设工作。

(三)负责全市营商环境建设监督检查工作,受理损 (略) 为的相关投诉、举报,建立营商环境监督检查与纪检监察、行政审计和刑事司法相衔接的工作机制, (略) 门对给全市营商环境造成重大影响的地区、部门、单 (略) 追责问责。

(四)负责对贯彻落实市委、市政府关于优化营商环 (略) (略) 监督、检查、指导和绩效考评,建立营商环境建设与领导班 (略) 考核、奖惩、使用的挂钩机制。负责国家和省对全市营商环境评价工作的综合协调推进工作。

(五)负责推进全市简政放权、放管结合、优化 (略) 政审批制度改革工作,指导市以下简政放权、放管结合、优化 (略) 政审批制度改革工作。

(六) (略) (略) 制度系统、行政权力电子监察系统、“ (略) +政务”、朝 (略) 和行政审批与事 (略) 络对接系统规划、建设、运行、维护。负责“ * ”政务服务便民热线建设和日常管理工作。

(七)负责市本 (略) 运行和管理。 (略) 门 (略) 门“三集中、四到位”工作。负 (略) 及各县(市)区、开发区A、B大厅规范化建设的监督指导。

(八)负责全市营商环境建设体制机制创新推进工作。负 (略) 政审批事项的流程再造、环节优化、时限压缩等工作。

(九)负责统筹协 (略) (略) 主体的监管工作,负责督导全市营商环境诚信体系建设。

(十)负责统筹、指导、协调和监督政务数据资源共享,规划协调、指导监督全市政府系统电子政务建设工作;负责市级政务信息化建设项目审批

(十一)负责归口管理全市数据资源,负责数据资源的挖掘、归集、管理、共享、开放,统筹数字政府建设, 负责政府数字化转型,负责政务大数据发展规划、政策建议、标准规范、安全保障、督促检查等工作,负责协调推进、督促落实数字产业化和产业数字化工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入朝阳市营 (略) (略) 门预算编制范围的预算单位包括:

1.朝阳市营 (略)

2. (略) (略)

3.朝阳市大数 (略)

(略) 分 朝阳市营 (略) 部门预算批复表

详见附件:1. * 年朝阳市营 (略) 部门预算批复表

(略) 分 朝阳市营 (略) (略) 门预算情况说明

一、关于朝阳市营 (略) * 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,朝阳市营 (略) 所有收入和 (略) 门预算管理。朝阳市营 (略) * 年预算收入包括:财政拨款 * .19万 元,上年结转0万元,本年收入合计 * .19万元。 * 年收入合计 * .28万元,较上年增加 * .91万元。朝阳市营 (略) * 年预算支出包括:一般公共服务支出 * .04万元,较上年增加 * .82万元;社会保障和就业支出69.2万元,较上年减少42.76万元;医疗卫生与计划生育支出42.57万元,较上年减少13.08万元;住房保障支出51.38万元,较上年减少32.07万元,本年支出合计 * .19万元,较上年增加增加 * .91万元,原因是为推进数字政府建设, (略) 市大脑建设项目 * 万元以及 (略) 络安全等级保护项目39万元。

二、关于 * 年一般公共预算基本支出安排情况说明

朝阳市营 (略) * 年一般公共预算基本支出合计 * .84万元。人员经费 * .18万元,公用经费67.66万元(其中:办公费29.52万元、印刷费1万元、邮电费4万元、差旅费12万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.5万元、、 (略) 维护费8.5万元,其他交通费用34.13万元,其他商品服务支出费10.84万元)。

三、关于 * 年政府采购项目安排情况说明

1、一体化在线政务服务平台安全保障体系+运维管理体系租赁及服务费 * .89万元。

2、 (略) 市大脑建设项目 * 万元。

3、 (略) 络安全等级保护2.0版服务39万元。

四、关于朝阳市营 (略) * 年“三公”经费预算情况说明

按照中央及省委、省 (略) 节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出。 * 年朝阳市营 (略) “三公”经费预算数8.8万元,其中:公务接待费0.3万元、公务用 (略) 费8.5万元。 * 年朝阳市营 (略) “三公”经费预算数10.3万元,其中:公务接待费0.2万元, (略) 维护费10.1万元, * 年相较 * 年公务接待费增加0.1万元, (略) 考察学习一体化平台系统及大数据接待人数增加,接待费用相应增加; (略) 维护费减少1.6万元, (略) 去年承担各县(市)区营商环境监督、指导、考评的各项职能,下乡次数增多,公务用车油耗增加,今年相应业务量减少。

五.朝阳市营 (略) 国有资产占用情况

截止 * 年2月15日,朝阳市营 (略) 共有车辆3台,单位价值50万以上通用设备1台(套)。本年拟新车辆0台,购置单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值 * 万以上专用设备0台(套)。

六.项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求, * 年朝阳市营 (略) 应编制绩效目标项目4个,实际编制绩效目标项目4个,涉及资金 * .89万元(批复项目金额),编制绩效目标项目覆盖率(实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为 * %。

(略) 分 名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

4、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、 (略) 有关规定、 (略) (略) 门会 (略) 门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人 (略) 门会 (略) 门共同 (略) 收取的各项收费收入。

5、政府性基金收入:反映各 (略) 属部门根据法律、行政法规规 (略) (略) 批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金决算、具有特定用途的财政资金。

6、其他收入:指上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 (略) 费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用 (略) 费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


    
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