广昌县公安局交通警察大队2022年单位预算
广昌县公安局交通警察大队2022年单位预算
索 引 号:GCX0018/2022- 点击查看>>
发文机关: (略)
文 号:
成文日期: 2022-04-01
(略) (略) 2022年单位预算
目录
(略) 分 (略) (略) 概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
(略) 分 (略) (略) 2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
三、预算绩效管理工作开展情况说明
四、国有资产占用情况说明
(略) 分 (略) (略) 2022年单位预算表
一、收支预算总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算支出表
(略) 分名词解释
(略) 分 (略) (略) 概况
一、单位主要职责
(略) (略) 主要职责是贯彻执行国家法律、法规和 (略) 线、方针、正常,研究拟定 (略) 交通管理工作的规划和实施办法;为县委、县政府 (略) 门提供交通安全方面的重要信息并提供对策;组织协调对全县重、特大交通事故逃逸案的侦破工作。组织实施对全县机动车辆、非机动车辆的挂牌、定期检验、安全检查工作;组织实施对全县机动车辆驾驶员的登记、发证、培训、审验、管理以及教育工作;维护交通秩序, (略) 面控制,查处违章、指挥交通、排查阻塞、确保安全畅通;大力开展交通安全宣传活动,提高人们的交通安全意识; (略) 交通建设、停车场和交通安全设施的规划;承办县委县政府、 (略) 交办的其他工作。
二、单位基本情况
本单位年年末编制人数38人,其中行政编34人,事业编制1人,工勤编制3个;年末实有人数49人,其中在职人员38人,离休人员1人,退休人员9人;年末学生人数0人。
(略) 分 (略) (略) 2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
本部门2022年度收入总计 点击查看>> 万元,其中:当年财政拨款收入 点击查看>> 万元,其他收入41万元,上年结转0.8万元。
(二)支出预算情况
本部门2022年度支出总 点击查看>> 万元,其中本年支出合计 点击查看>> 万元。
本年支出的具体构成为:基本支出 点击查看>> 万元,占支出预算总额的 点击查看>> %,包括工资福利支出936万元、商品和服务支出 点击查看>> 万元、对个人和家庭的补助 点击查看>> 万元、其他资本性支出75万元;项目支出 点击查看>> 万元,占支出预算总额的 点击查看>> %。
(三)财政拨款支出情况
本部门2022年度财政拨款支出预算 点击查看>> 万元,占支出预算总额的100%,具体支出情况是:公共安全 点击查看>> 万元,占财政拨款支出的100%。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2022年财 (略) 人均公用经费4万元每人,较2021年增长0%。2022年共计安排公用经费 点击查看>> 万元。其中:办公费30万元,印刷费1.5万元,水电费 点击查看>> 万元,邮电费15万元,维修(护)费20万元,差旅费28万元,劳务费20万元,取暖费1.5万元,专用材料费54万元,被装购置20万元,工会20万元,其他交通费用25万,其他日常运行维护费 点击查看>> 万元。
(六)政府采购情况
无。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2021年 (略) (略) “三公”经费年初预算安排 点击查看>> 万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元。
公务接待费7万元,比上年减少1.05 万元,主要原因是:缩减预算开支。
公务用车运行维护费 点击查看>> 万元,比上年增加1 万元,主要原因是:油价上涨。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。
三、预算绩效管理工作开展情况说明
加强制度建设,健全管理体系,坚持将“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必 问责”的绩效管理理念贯穿其中,并让这一理念在我单位资金预算单位扎根。扎实推进绩效跟踪监督工作。在做好前期预算绩效评价管理、后期开展评价的同时,我们还注重项目实施中期监督工作。
四、国有资产占用情况说明
本部门2022年度国有资产占用情况如下:
一、车辆数合计12辆,其中:1.副部(省)级及以上领导用车0辆,2. (略) 用车0辆,3.机要通信用车 辆,4.应急保障用车0辆,5.执法执勤用车10辆,6.特种专业技术用车2辆,7. (略) 用车0辆,8.其他用车9辆;
二、单价50万元(含)以上通用设备0套;
三、单价100万元(含)以上专用设备0套。
(略) 分 (略) (略) 2022年单位预算表
(详见附表)【 (略) 】20 (略) 门预算公开表.xls
(略) 分名词解释
公共安全支出(204)公安(02)行政运行(01):用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。
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发文机关: (略)
文 号:
成文日期: 2022-04-01
(略) (略) 2022年单位预算
目录
(略) 分 (略) (略) 概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
(略) 分 (略) (略) 2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
三、预算绩效管理工作开展情况说明
四、国有资产占用情况说明
(略) 分 (略) (略) 2022年单位预算表
一、收支预算总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算支出表
(略) 分名词解释
(略) 分 (略) (略) 概况
一、单位主要职责
(略) (略) 主要职责是贯彻执行国家法律、法规和 (略) 线、方针、正常,研究拟定 (略) 交通管理工作的规划和实施办法;为县委、县政府 (略) 门提供交通安全方面的重要信息并提供对策;组织协调对全县重、特大交通事故逃逸案的侦破工作。组织实施对全县机动车辆、非机动车辆的挂牌、定期检验、安全检查工作;组织实施对全县机动车辆驾驶员的登记、发证、培训、审验、管理以及教育工作;维护交通秩序, (略) 面控制,查处违章、指挥交通、排查阻塞、确保安全畅通;大力开展交通安全宣传活动,提高人们的交通安全意识; (略) 交通建设、停车场和交通安全设施的规划;承办县委县政府、 (略) 交办的其他工作。
二、单位基本情况
本单位年年末编制人数38人,其中行政编34人,事业编制1人,工勤编制3个;年末实有人数49人,其中在职人员38人,离休人员1人,退休人员9人;年末学生人数0人。
(略) 分 (略) (略) 2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
本部门2022年度收入总计 点击查看>> 万元,其中:当年财政拨款收入 点击查看>> 万元,其他收入41万元,上年结转0.8万元。
(二)支出预算情况
本部门2022年度支出总 点击查看>> 万元,其中本年支出合计 点击查看>> 万元。
本年支出的具体构成为:基本支出 点击查看>> 万元,占支出预算总额的 点击查看>> %,包括工资福利支出936万元、商品和服务支出 点击查看>> 万元、对个人和家庭的补助 点击查看>> 万元、其他资本性支出75万元;项目支出 点击查看>> 万元,占支出预算总额的 点击查看>> %。
(三)财政拨款支出情况
本部门2022年度财政拨款支出预算 点击查看>> 万元,占支出预算总额的100%,具体支出情况是:公共安全 点击查看>> 万元,占财政拨款支出的100%。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2022年财 (略) 人均公用经费4万元每人,较2021年增长0%。2022年共计安排公用经费 点击查看>> 万元。其中:办公费30万元,印刷费1.5万元,水电费 点击查看>> 万元,邮电费15万元,维修(护)费20万元,差旅费28万元,劳务费20万元,取暖费1.5万元,专用材料费54万元,被装购置20万元,工会20万元,其他交通费用25万,其他日常运行维护费 点击查看>> 万元。
(六)政府采购情况
无。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2021年 (略) (略) “三公”经费年初预算安排 点击查看>> 万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元。
公务接待费7万元,比上年减少1.05 万元,主要原因是:缩减预算开支。
公务用车运行维护费 点击查看>> 万元,比上年增加1 万元,主要原因是:油价上涨。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。
三、预算绩效管理工作开展情况说明
加强制度建设,健全管理体系,坚持将“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必 问责”的绩效管理理念贯穿其中,并让这一理念在我单位资金预算单位扎根。扎实推进绩效跟踪监督工作。在做好前期预算绩效评价管理、后期开展评价的同时,我们还注重项目实施中期监督工作。
四、国有资产占用情况说明
本部门2022年度国有资产占用情况如下:
一、车辆数合计12辆,其中:1.副部(省)级及以上领导用车0辆,2. (略) 用车0辆,3.机要通信用车 辆,4.应急保障用车0辆,5.执法执勤用车10辆,6.特种专业技术用车2辆,7. (略) 用车0辆,8.其他用车9辆;
二、单价50万元(含)以上通用设备0套;
三、单价100万元(含)以上专用设备0套。
(略) 分 (略) (略) 2022年单位预算表
(详见附表)【 (略) 】20 (略) 门预算公开表.xls
(略) 分名词解释
公共安全支出(204)公安(02)行政运行(01):用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。
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