广昌县审计局机构职能

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广昌县审计局机构职能

  • 索 引 号:GCX0015/2022- 点击查看>>

    发文机关: (略)

  • 文   号:

    成文日期: 2022-07-22

(略) 机构职能

发布日期:2022-07-2215:47浏览次数:来源: (略)

(略) 贯彻落实县委、县政府关于全县审计 (略) 署,在履行职责过程中坚持和加强党对全县审计工作的集中统一领导。

主要职责:

(一)主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资 (略) 履行经济责任情况实行审计全覆盖, (略) 实行自然资源资产离任审计,对国家、省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计 (略) 会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)贯彻执行国家、省、市审计工作的方针、政策和法律法规,组织制定全县性审计规章制度并监督执行。拟定并组织实施全县审计工作发展规划及年度审计计划。参与起草全县地方性财政、经济及相关的政策性文件草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

(三)向县委审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向县长提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委和县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。 (略) 会公布审计结果。向县委、 (略) 门和乡(镇)党委、政府通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定,包括:

1.国家、省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况。

2.县本级财政预算执行情况和其他财政收支, (略) 门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支。

3.乡(镇)人民政府、县工业园区管委会预算执行情况、决算草案和其他财政收支,上级财政转移支付资金。

4.使用县财政资金的 (略) 会团体的财务收支。

5.县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

6.全县自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

7.县属国有企业和县属国有资本控股或占主导地位的企业及金融机构的财务收支及资产负债损益状况。

8. (略) 会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支。

9.国际组织和国外政府援助、贷款项目的财务收支。

10.审计署、省审计厅、 (略) 授权的中央、省、 (略) 门及其企业、事业单位的财务收支。

11.参与上级审计机关统一组织的审计事项。

12.法律法规规定的其他事项。

(五)按规定对科级党政 (略) 、县属企业主要负责人及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产审计。

(六)组织实施对国家法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项,协 (略) (略) 相关重大案件。

(八)组织实施财政预算执行和其他财政收支情况的监督检查。

(九)组织实施对县重点项目的稽查工作。

(十)指 (略) 审计工作, (略) 会审计机构对依法属于审计监督的对象出具的相关审计报告。

(十一)完成县委、县政府和上级审计机关交办的其他任务。

(十二)职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全县审计工作的统筹, (略) 职责关系,优化审计资源配置,充实加强审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方法, (略) 门的沟通协调, (略) (略) 会审计力量,增强监督合力。

(略) 下设:

1.办公室

2.县委审计委员会办公室秘书股

3.法规审理股

4.财政财务审计股

5.经济责任和自然资源审计股

6.固定资产投资审计股

另有下属事业单位 (略)

办公时间:工作日周一至周五(法定节假日除外)上午8:00——12:00;下午14:30——17:30

单位负责人:雷澄

地 址:广县县 (略) (略)

电 话:0794- 点击查看>>

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    发文机关: (略)

  • 文   号:

    成文日期: 2022-07-22

(略) 机构职能

发布日期:2022-07-2215:47浏览次数:来源: (略)

(略) 贯彻落实县委、县政府关于全县审计 (略) 署,在履行职责过程中坚持和加强党对全县审计工作的集中统一领导。

主要职责:

(一)主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资 (略) 履行经济责任情况实行审计全覆盖, (略) 实行自然资源资产离任审计,对国家、省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计 (略) 会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)贯彻执行国家、省、市审计工作的方针、政策和法律法规,组织制定全县性审计规章制度并监督执行。拟定并组织实施全县审计工作发展规划及年度审计计划。参与起草全县地方性财政、经济及相关的政策性文件草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

(三)向县委审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向县长提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委和县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。 (略) 会公布审计结果。向县委、 (略) 门和乡(镇)党委、政府通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定,包括:

1.国家、省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况。

2.县本级财政预算执行情况和其他财政收支, (略) 门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支。

3.乡(镇)人民政府、县工业园区管委会预算执行情况、决算草案和其他财政收支,上级财政转移支付资金。

4.使用县财政资金的 (略) 会团体的财务收支。

5.县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

6.全县自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

7.县属国有企业和县属国有资本控股或占主导地位的企业及金融机构的财务收支及资产负债损益状况。

8. (略) 会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支。

9.国际组织和国外政府援助、贷款项目的财务收支。

10.审计署、省审计厅、 (略) 授权的中央、省、 (略) 门及其企业、事业单位的财务收支。

11.参与上级审计机关统一组织的审计事项。

12.法律法规规定的其他事项。

(五)按规定对科级党政 (略) 、县属企业主要负责人及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产审计。

(六)组织实施对国家法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项,协 (略) (略) 相关重大案件。

(八)组织实施财政预算执行和其他财政收支情况的监督检查。

(九)组织实施对县重点项目的稽查工作。

(十)指 (略) 审计工作, (略) 会审计机构对依法属于审计监督的对象出具的相关审计报告。

(十一)完成县委、县政府和上级审计机关交办的其他任务。

(十二)职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全县审计工作的统筹, (略) 职责关系,优化审计资源配置,充实加强审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方法, (略) 门的沟通协调, (略) (略) 会审计力量,增强监督合力。

(略) 下设:

1.办公室

2.县委审计委员会办公室秘书股

3.法规审理股

4.财政财务审计股

5.经济责任和自然资源审计股

6.固定资产投资审计股

另有下属事业单位 (略)

办公时间:工作日周一至周五(法定节假日除外)上午8:00——12:00;下午14:30——17:30

单位负责人:雷澄

地 址:广县县 (略) (略)

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