2021年度娄底市自然资源和规划局经济技术开发区分局部门(单位)部门决算
2021年度娄底市自然资源和规划局经济技术开发区分局部门(单位)部门决算
目录
(略) 分娄底市自然 (略) 经济技 (略) 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
(略) 分20 (略) 门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表
(略) 分20 (略) 门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
(略) 分名词解释
(略) 分
(略) 分?
娄底市自然 (略) 经济技 (略) 单位概况
一、?部门职责
(一)娄底 (略) 经 (略) 是市国土 (略) 派出机构, (略) 委托,承担行政辖区内以下职能:
(一)认真贯彻执行国土资源法律法规和土地基本国策。
(二)参与编制和实施土地利用总体规划、矿产资源规划和其他专项规划;参与编制和执行矿产资源开采、地质灾害防治、土地利用和土地开发年度计划;指导乡(镇)土地利用总体规划。
(三) (略) 授权,依法开展国土资源执法监察,承 (略) 土地和矿业权属纠纷,查处违法案件。
(四)实施耕地的特殊保护,实行土地用途管制。
(五)组织土地和矿产资源调查统计和动态监测, (略) 搞好土地和矿产资源登记发证工作。
(六)在国土空间规划中统筹安排宅基地用 (略) ,满足合理的宅基地需求,依法办理农用地转用审批和规划许可等相关手续。
(七)负责矿产资源储量管理、地质勘查工作,承办非煤矿山采矿权、探矿权审查报批, (略) 搞好采矿权有偿取得工作。
(八) (略) 负责第 (略) 所人、财、物、事和垂直管理。
(九) (略) 和经开区管委会交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。娄底市自然 (略) 经济技 (略) 内设工作小组9个,分别是办公室、财务组、执法信访组、调查确权组、自然资源管理组、用地规划组,工程规划组,矿产资源管理组,测绘组。编制15人, 在职人员19人(其中4人属于混岗),退休人员3人,属市本级预算单位。下设1个副科级直属单位,为全额拨款事业单位,名称为娄底 (略) 第 (略) 所,本单位无二级机构。
(二)决算单位构成。娄底市自然 (略) 经济技 (略) (略) 门决算汇总公开单位 (略) (略) 垂直管理的第 (略) 所。
(略) 分
部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||
公开01表 | ||||||||||
部门:? | 单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 ???目 | 行次 | 决算数 | 项 ???目 | 行次 | 决算数 | |||||
栏 ???次 | 1 | 栏 ???次 | 2 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | |||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | |||||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | |||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | |||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | …… | 20 | |||||||
八、其他收入 | 8 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 21 | |||||||
9 | 22 | |||||||||
本年收入合计 | 10 | 本年支出合计 | 23 | |||||||
?????????使用非财政拨款结余 | 11 | ????????????????结余分配 | 24 | |||||||
?????????年初结转和结余 | 12 | ????????????????年末结转和结余 | 25 | |||||||
总计 | 13 | 总计 | 26 | |||||||
注:1. (略) 门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||
项 ???目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
自然资源事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
其他自然资源事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注: (略) 门本年度取得的各项收入情况。 |
?
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
项 ???目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | |||||||
自然资源事务 | ||||||||
行政运行 | ||||||||
事业运行 | ||||||||
其他自然资源事务支出 | ||||||||
注: (略) 门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 ???目 | 行次 | 金额 | 项 ???目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏 ???次 | 1 | 栏 ???次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | …… | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 22 | 0.00 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 23 | 0.00 | 0.00 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
??????一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 | 25 | |||||||
????????政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | 26 | |||||||
??????????国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | 27 | |||||||
总计 | 14 | 总计 | 28 | 0.00 | 0.00 | |||||
注: (略) 门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 |
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
?????部门: ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开05表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
自然资源事务 | 0.00 | |||
行政运行 | 0.00 | |||
事业运行 | 0.00 | |||
其他自然资源事务支出 | 0.00 | |||
注: (略) 门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
??部门: ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开06表 单位:万元 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
??基本工资 | ??办公费 | 0.00 | ??国内债务付息 | 0.00 | ||||
??津贴补贴 | 7.77 | ??印刷费 | 0.00 | ??国外债务付息 | 0.00 | |||
??奖金 | ??咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||
??伙食补助费 | 0.00 | ??手续费 | 0.00 | ??房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
??绩效工资 | ??水费 | 0.00 | ??办公设备购置 | 0.00 | ||||
??机关事业单位基本养老保险缴费 | ??电费 | 0.00 | ??专用设备购置 | 0.00 | ||||
??职业年金缴费 | 0.00 | ??邮电费 | 0.00 | ??基础设施建设 | 0.00 | |||
??职工基本医疗保险缴费 | ??取暖费 | 0.00 | ??大型修缮 | 0.00 | ||||
??公务员医疗补助缴费 | 0.00 | ??物业管理费 | 0.00 | ??信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
?? (略) 会保障缴费 | 0.94 | ??差旅费 | 0.00 | ??物资储备 | 0.00 | |||
??住房公积金 | ??因公出国(境)费用 | 0.00 | ??土地补偿 | 0.00 | ||||
??医疗费 | 0.00 | ??维修(护)费 | ??安置补助 | 0.00 | ||||
??其他工资福利支出 | 0.00 | ??租赁费 | 0.00 | ??地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.35 | ??会议费 | 0.00 | ??拆迁补偿 | 0.00 | ||
??离休费 | 0.00 | ??培训费 | 0.00 | ??公务用车购置 | 0.00 | |||
??退休费 | 0.00 | ??公务接待费 | 0.00 | ??其他交通工具购置 | 0.00 | |||
??退职(役)费 | 0.00 | ??专用材料费 | 0.00 | ??文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
??抚恤金 | 0.00 | ??被装购置费 | 0.00 | ??无形资产购置 | 0.00 | |||
??生活补助 | 0.00 | ??专用燃料费 | 0.00 | ??其他资本性支出 | 0.00 | |||
??救济费 | 0.00 | ??劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
??医疗费补助 | 0.00 | ??委托业务费 | 0.00 | ??赠与 | 0.00 | |||
??助学金 | 0.00 | ??工会经费 | ??国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||
??奖励金 | 0.00 | ??福利费 | 2.81 | ??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
??个人农业生产补贴 | 0.00 | ??公务用车运行维护费 | 0.00 | ??其他支出 | 0.00 | |||
?? (略) 会保险费 | 0.00 | ??其他交通费用 | 8.87 | |||||
??其他对个人和家庭的补助 | 8.35 | ??税金及附加费用 | 0.00 | |||||
??其他商品和服务支出 | 9.00 | |||||||
人员经费合计 | 公用经费合计 | |||||||
注: (略) 门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门: ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: (略) 门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开08表
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 ? | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注: (略) 门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||
公开09表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
项 ???目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 ? | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注: (略) 门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
(略) 分
2 (略) 门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计 点击查看>> 万元。与上年相比,减少 点击查看>> 万元,减少 点击查看>> %,主要是因为减少了公用经费支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计 点击查看>> 万元,其中:财政拨款收入 点击查看>> 万元,占 点击查看>> %;其他收入 点击查看>> 万元,占4.12%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计 点击查看>> 万元,其中:基本支出 点击查看>> 万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
????2021年度财政拨款收、支总计 点击查看>> 万元,与上年相比,减少 点击查看>> 万元,减少8.06%,主要是因为缩减公用经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出 点击查看>> 万元,占本年支出合计的 点击查看>> %,与上年相比,财政拨款支出减少 点击查看>> 万元,减少8.06%,主要是缩减公用经费的支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出 点击查看>> 万元,全部用于自然资源海洋气象等支出 点击查看>> 万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为 点击查看>> 万元,支出决算数为 点击查看>> 万元,完成年初预算的 点击查看>> %,其中:
1、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。
年初预算为 点击查看>> 万元,支出决算为 点击查看>> 万元,完成年初预算的 点击查看>> %,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费口径的增长。
2、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为 点击查看>> 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费口径的增长。
3、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。
年初预算为 点击查看>> 万元,支出决算为 点击查看>> 万元,完成年初预算的 点击查看>> %,决算数小于年初预算数的主要原因是:公用经费的减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出 点击查看>> 万元,其中:人员经费 点击查看>> 万元,占基本支出的 点击查看>> %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助;公用经费 点击查看>> 万元,占基本支出的 点击查看>> %,主要包括维修费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公经费”决算总计0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待0万元,公务用车运行费0万元,公务用车购置费0万元,与2020年度我单位“三公经费”决算支出持平。完成预算数的0%,决算数少于年初预算的主要原因是:进一步落实中央的“八项规定”,缩减公务接待开支。我单位因公务用车改革,取消了单位的公车,所以本单位无公务用车运行费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度本单位无“三公”经费和公务接待。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
?2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出 点击查看>> 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年决算数减少 点击查看>> 万元,降低 点击查看>> %。主要原因是:减少公用经费的支出。
十、一般性支出情况
2 (略) 门无一般性支出。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位无国有资产。
十三、2021年度预算绩效情况说明
(略) 分
名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。??
二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事 (略) 发生的各项支出。??
三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。??
机关运行经费: (略) 门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(略) 分
附件
2 (略) 门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)2021年度重点工作计划
一)竭力提供资源要素保障。全年获批国有建设用地 点击查看>> 亩;组卷上报面积500亩。成交土地25宗,出让总价款 点击查看>> .3万元,实现契税 点击查看>> 万元。作为经开区48个征迁项目具体业务的承担者,全年共完成土地丈量4440亩,签订土地协议 点击查看>> 亩;房屋丈量581栋,签订房屋协议477栋。
二)切实维护自然资源管理秩序。 (略) 理部、省下发的卫片图斑任务600余个。督促违法行为人自行拆除违法用地项目16个,拆除面积64亩,复耕复绿面积57亩。省级下发“月清三地”违法用地整改任务24宗,面积 点击查看>> 亩,全部整改到位。按时完成上级下发的140个农村乱占耕地建房问题图斑的实地核查举证任务。
三)努力提升规划管控效果。全年共出具建设用地预审与选址意见图件8份,总面积 点击查看>> .03平方米;出具建设项目选址草图300份;出具《规划设计条件通知书》70份,总面积4598亩;核发《建设用地规划许可证》20份,总用地面积 点击查看>> 亩;核发《建设工程规划许可证》19个,总建筑面积 点击查看>> .87平方米;核发《建设工程竣工规划条件核实证明》10个,总建筑面积 点击查看>> .4平方米。组织召开建筑设计方案专家评审会21次。完成城镇开发边界外3个村庄初步规划方案的公示、评审等阶段性任务。审查农村宅基地规划许可资料96户,许可64户。实现测绘总产值 点击查看>> 万元。
四)扎实推进各类专项工作。区10个无籍房办证项目(含棚改),8个项目已按要求清零,累计完成“无籍房”办证1491户,直接惠及群众近4000人。完成房地一体农村宅基地调查测量7503宗,确权登记发证3161本。上级下发经开区“批而未供”处置任务总面积 点击查看>> 亩,现已完成供地面积 点击查看>> 亩,2018 (略) 置完成率 点击查看>> %,2019 (略) 置完成率 点击查看>> %。收储项目15个,面积 点击查看>> 亩。
五)全面落实地灾防治职责。对辖区695户临坡建房户,逐户走访,发放风险告知书。完成了冠曹勤佳门和民 (略) 隐患点的普适化建设,做到人防和技防相结合。
(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。
???2021年我单位合计支出 点击查看>> 万元,全部为基本支出。基本支出主要用于保障本单位正常运转,履行片区自然资源事务、职责而发生的支出,涉及范围和主要内容包括人员工资福利、养老保险、医疗保险、公积金等人员经费和涉及片区资源保障、管控、工作推进及地灾防治的交通费、维修(护)费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
其中工资福利支出 点击查看>> 万元,商品和服务支出 点击查看>> 万元,对个人和家庭的补助支出8.5万元。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出 点击查看>> 万元,比2020年减少 点击查看>> 万元,其中人员经费 点击查看>> 万元,占比为 点击查看>> %,比2020年增加1.31万元。日常公用经费 点击查看>> 万元,占比为 点击查看>> %,比2020年减少 点击查看>> 万元。
三、部门整体支出绩效情况
(一) (略) 门(单位)预算支出的绩效目标完成情况,实现产出和取得效益的情况。
2021年本单位预算支出 点击查看>> 万元,实际支出 点击查看>> 万元,完成预定绩效目标,差异原因为人员经费口径的增长。具体完成情况如下:
目标1、按照省市文件要求在2021年12月之前完成各类专项工作任务,耕地保有量和基本农田保护面积达到上级下达的指标。
目标实现和完成情况:
(略) 理部、省下发的卫片图斑任务600余个。省级下发“月清三地”违法用地整改任务24宗,面积 点击查看>> 亩,全部整改到位。服务对象满意度达100%。
施。管理效率较高,各项职能履行较好,落实国土资源法律法规和土地基本国策,提目标2、做好征地拆迁工作。根据相关政策法规推进征地拆迁工作,完成土地丈量,数据计算,协议填制等征迁工作任务。
目标实现和完成情况:
全年获批国有建设用地 点击查看>> 亩;组卷上报面积500亩。成交土地25宗,出让总价款 点击查看>> .3万元,实现契税 点击查看>> 万元。作为经开区48个征迁项目具体业务的承担者,全年共完成土地丈量4440亩,签订土地协议 点击查看>> 亩;房屋丈量581栋,签订房屋协议477栋。服务对象满意度100%。
目标3:卫片执法,闲置土地清理,安全生产工作稳步推进,积极做好卫片巡查, (略) 理违法用地,排查摸清闲置土地。做好动态巡查每周一次。违法用地比例控制在省、市检查范围。
目标实现和完成情况:
督促违法行为人自行拆除违法用地项目16个,拆除面积64亩,复耕复绿面积57亩。服务对象满意度达100%。
目标4:地质灾害防治。在2021年4-10月做好防汛巡查,汛期每天巡查一次,100%保证汛期安全。
目标实现和完成情况:
对辖区695户临坡建房户,逐户走访,发放风险告知书。完成了冠曹勤佳门和民 (略) 隐患点的普适化建设,做到人防和技防相结合。服务对象满意度达100%。
目标5:有序开展党建和廉政建设。
目标实现和完成情况:
今年组织职工去革命老区学习,不定期开展小组学习,影片警示教育等,以多种形式开展党建和廉政建设。服务对象满意度达100%。
目标6、完成本年度单位人员经费保障任务
目标实现和完成情况:
2021年按计划完成了人员经费保障任务,保障人数为在职人员15人,退休人员3人,人员经费保障率达100%,单位人员对资金保障满意度达100%。
目标7:非税收入征收任务生产工作稳步推进。在2021年12月之前完成20万元非税征收任务。
目标实现和完成情况:
2021年完成并上缴国库非税收入 点击查看>> .2元,超额完成任务。
(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。
?????本年度既定绩效目标均已完成。
(三) (略) 门(单位)职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线, (略) 门(单位)资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面, (略) 门(单位)整体及核心业务实施效果。
娄底市自然 (略) 经 (略) 是市自然 (略) 派出机构, (略) 委托,承担行政辖区内以下职能:1、认真贯彻执行国土资源法律法规和土地基本国策。2、参与编制和实施土地利用总体规划、矿产资源规划和其他专项规划;参与编制和执行矿产资源开采、地质灾害防治、土地利用和土地开发年度计划;指导乡(镇)土地利用总体规划。3、 (略) 授权,依法开展国土资源执法监察,承 (略) 土地和矿业权属纠纷,查处违法案件。4、实施耕地的特殊保护,实行土地用途管制。5、组织土地和矿产资源调查统计和动态监测, (略) 搞好土地和矿产资源登记发证工作。6、在国土空间规划中统筹安排宅基地用 (略) ,满足合理的宅基地需求,依法办理农用地转用审批?和规划许可等相关手续。7、负责矿产资源储量管理、地质勘查工作,承办非煤矿山采矿权、探矿权审查报批, (略) 搞好采矿权?有偿取得工作。8、 (略) 负责第 (略) 所人、财、物、事和垂直管理。9、 (略) 和经开区管委会交办的其他工作。
我单位工作任务重,预算偏紧,年初预算与年末决算差异主要为人员变动、工资增长等产生的人员经费追加。我单位未使用市级财政资金添置固定资产,目前在经开区管委会办公,使用经开区办公用房及办公设备设高了片区自然资源管理秩序,扎实有序推进各类专项工作,提供资源要素保障,娄底经济技术开发区2020年度土地集约利用评价工作,在18个国家级工业主导型开发区中位列第6; (略) 被中共娄底市委授予“娄底市先进基层党组织” (略) 。服务对象满意度100%。
(四) (略) 门整体支出绩效管理的举措。
1、统筹考虑安排各项资产与业务活动,合理规划安排。
2、落实全过程管理,聚焦事前和事中控制,减少资源浪费。
?????四、总体评价和自评得分情况
(一)市绩效办对2 (略) 门(单位)的绩效评估考核结果;
市绩效办的绩效评估考核结果未定。
(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,对2 (略) 门(单位)自评得分情况进行简要说明, (略) 门(单位)2021年度整体支出绩效进行评价。
???????2021年,我单位完成了绩效考核工作计划和目标,并较好地完成了全年的工作任务,财务管理制度健全规范,无违规违纪现象。 (略) 门整体支出评价指标表作出自评得100分,综合各项指标,自评结果为优秀。
????1、我单位年度预算指标 点击查看>> 万元,完成 点击查看>> 万元,执行率100%,计10分。
2、产出指标:以本单位在职人员20人(含混编5人)按时保质完成省级下发专项任务、征地拆迁、卫片执法、灾害防治等工作,已属超额完成工作,计50分。
3、效益指标:本单位有序保障用地供给,并督促违法行为人自行拆除违法用地项目16个,完成了冠曹勤佳门和民 (略) 隐患点的普适化建设,为维护经济稳定有序发展,营造良好的营商环境提供了强有力支持,保障了群众生活和睦稳定,保障了生态环境的可持续发展,计分30分。
4、服务对象满意度指标:因涉及事项较多,人员较广,不能保证每个人都满意,但我单位努力将事情做到最好,服务对象整体满意度达到预期目标,计10分。
五、存在的问题及原因分析
各种预算支出执行偏离绩效目标主要是存在预算经费计划不合理,不利于资金的使用和管理,相关管理制度还有待进一步完善。由于单位编制受限,在财务管理方面,专业财务人员紧缺,目前财务人员的业务能力有待提升。
六、下一步改进措施
1、 (略) 点击查看>> 建设,加强相关管理制度的学习。
2、力抓绩 (略) 门建设,加强绩效评价业务指导,建立绩效评价长效机制。
3、进一步完善管理制度,促进规范管理。
4、财务会计对资金运行,实行事前预测,事中控制,事后分析。
七、部门下属预算单位绩效自评评审结果及自评报告公开网址链接。(该项由有下属预算 (略) 门报送)
八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。
我单位将根据绩效自评结果改进工作,争取将实际支出按预算执行,会根据自评结果做好下一年度的资金安排和项目立项。2022年6月 (略) 门整体支出绩效自 (略) 门、单 (略) 公开, (略) 会监督。
2 (略) 门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2021年实际在职人数 | 控制率 |
15 | 15 | 100% | |
经费控制情况(万元) | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 |
三公经费 | 0 | 0.08 | 0 |
???1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
???????其中:公车购置 | 0 | 0 | 0 |
?????????????公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
???2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
???3、公务接待 | 0 | 0.08 | 0 |
项目支出: | 0 | 0 | 0 |
????1、业务工作经费 | 0 | 0 | 0 |
????2、运行维护经费 | 0 | 0 | 0 |
…… | |||
3、市级专项资金(一个专项一行) | 0 | 0 | 0 |
…… | |||
公用经费 | |||
????其中:办公经费 | 20 | ||
??????????水费、电费、差旅费 | |||
??????????会议费、培训费 | 0 | 1.37 | 0 |
政府采购金额 | —— | 0 | 0 |
部门基本支出预算调整? | —— | ||
厉行节约保障措施 | 1、统筹考虑安排各项资产与业务活动,合理规划安排。 2、落实全过程管理,聚焦事前和事中控制,减少资源浪费。 |
说明:“项目支出”需要填报基本 (略) 有项目支出情况,市级专项资金名称需列明,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人:?周育华???????填报日期:? 点击查看>> .16?????联系电话: 点击查看>> ??????单位负责人签字:刘小英
2 (略) 门整体支出绩效自评表
(略) 门(单位)名称 | 娄底 (略) 经 (略) | ||||||||
年度预 | 年初 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
预算数 | |||||||||
年度资金总额 | 10 | 100% | 10 | ||||||
按收入性质分: | 按支出性质分: | ||||||||
??其中:??一般公共预算: 点击查看>> | 其中:基本支出: 点击查看>> | ||||||||
政府性基金拨款: | 项目支出: | ||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款: | |||||||||
其他资金: 点击查看>> | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 | |
指标值 | 分析及 | ||||||||
改进措施 | |||||||||
产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1:按照省市文件要求在2021年12月之前完成各类专项工作任务 | (略) 理部、省下发的卫片图斑任务,省级下发“月清三地”违法用地整改任务 | (略) 理部、省下发的卫片图斑任务600余个。省级下发“月清三地”违法用地整改任务24宗,面积 点击查看>> 亩 | 3 | 3 | |||
指标2:做好征地拆迁工作 | 征地3000亩 | 全年获批国有建设用地 点击查看>> 亩;组卷上报面积500亩。成交土地25宗;全年共完成土地丈量4440亩,签订土地协议 点击查看>> 亩;房屋丈量581栋,签订房屋协议477栋 | 2 | 2 | |||||
指标3:卫片执法 | 办理案件5宗 | 督促违法行为人自行拆除违法用地项目16个,拆除面积64亩,复耕复绿面积57亩 | 2 | 2 | |||||
指标4:地质灾害防治 | 汛期每天一巡查 | 汛期每天至少巡查一次 | 2 | 2 | |||||
指标5:有序开展党建和廉政建设 | 4次 | 组织大型党建教育培训一次,日常党建和廉政教育4次 | 2 | 2 | |||||
指标6:完成本年度单位人员经费保障任务 | 18人 | 保障人数为在职人员15人,退休人员3人 | 2 | 2 | |||||
指标7:非税收入征收任务生产工作稳步推进 | 20万元 | 实际上缴非税收入 点击查看>> 万元 | 2 | 2 | |||||
质量指标 | 指标1:按照省市文件要求在2021年12月之前完成各类专项工作任务 | 处理到位 | 处理到位 | 2 | 2 | ||||
指标2:做好征地拆迁工作 | 依法依规进行 | 依法依规办案 | 2 | 2 | |||||
指标3:卫片执法 | 依法依规办案 | 依法依规办案 | 2 | 2 | |||||
指标4:地质灾害防治 | 无大的地质灾害损失 | 对辖区695户临坡建房户,逐户走访,发放风险告知书。完成了冠曹勤佳门和民 (略) 隐患点的普适化建设,做到人防和技防相结合。 | 2 | 2 | |||||
指标5:有序开展党建和廉政建设 | 提高为人民服务意识 | 强化学习,提高了为人民服务意识 | 2 | 2 | |||||
指标6:完成本年度单位人员经费保障任务 | 按时足额发放 | 按时足额发放 | 2 | 2 | |||||
指标7:非税收入征收任务生产工作稳步推进 | 合法合理征收 | 合法合理征收 | 1 | 1 | |||||
时效指标 | 指标1:按照省市文件要求在2021年12月之前完成各类专项工作任务 | 2021年12月之前 | 按时完成 | 2 | 2 | ||||
指标2:做好征地拆迁工作 | 2021年全年 | 扎实稳步进行 | 2 | 2 | |||||
指标3:卫片执法 | 2021年全年 | 扎实稳步进行 | 2 | 2 | |||||
指标4:地质灾害防治 | 2021年全年 | 扎实稳步进行 | 2 | 2 | |||||
指标5:有序开展党建和廉政建设 | 2021年全年 | 扎实稳步进行 | 2 | 2 | |||||
指标6:完成本年度单位人员经费保障任务 | 逐月发放 | 扎实稳步进行 | 2 | 2 | |||||
指标7:非税收入征收任务生产工作稳步推进 | 2021年全年 | 扎实稳步进行 | 1 | 1 | |||||
成本指标 | 指标1:按照省市文件要求在2021年12月之前完成各类专项工作任务 | 6 | 10 | 2 | 2 | ||||
指标2:做好征地拆迁工作 | 16 | 13 | 2 | 2 | |||||
指标3:卫片执法 | 12 | 1 | 1 | ||||||
指标4:地质灾害防治 | 12 | 9.66 | 1 | 1 | |||||
指标5:有序开展党建和廉政建设 | 3 | 2.5 | 1 | 1 | |||||
指标6:完成本年度单位人员经费保障任务 | 1 | 1 | 人员经费口径的增长 | ||||||
指标7:非税收入征收任务生产工作稳步推进 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1:按照省市文件要求在2021年12月之前完成各类专项工作任务 | 保护正常用地人员利益 | 保护正常用地人员利益 | 2 | 2 | |||
指标2:做好征地拆迁工作 | 为经济发展提供用地保障 | 为经济发展提供规范有序的用地保障 | 2 | 2 | |||||
指标3:卫片执法 | 减少违法用地造成的损失 | 打击违法用地,减少违法损失 | 1 | 1 | |||||
指标4:地质灾害防治 | 减少直接经济损失 | 减少财产损失 | 1 | 1 | |||||
指标5:有序开展党建和廉政建设 | 促进经济持续向好发展 | 促进经济持续向好发展 | 1 | 1 | |||||
指标6:完成本年度单位人员经费保障任务 | 消费 | 消费 | 1 | 1 | |||||
指标7:非税收入征收任务生产工作稳步推进 | 提供非税收入 | 提供非税收入 | 1 | 1 | |||||
社会效益指标 | 指标1:按照省市文件要求在2021年12月之前完成各类专项工作任务 | 保障土地合法使用 | 保障土地合法使用 | 2 | 2 | ||||
指标2:做好征地拆迁工作 | 维护良好营环境 | 为社会提供更多发展和就业机会 | 2 | 2 | |||||
指标3:卫片执法 | 保障耕地保护率90% | 保障耕地保护率90% | 2 | 2 | |||||
指标4:地质灾害防治 | 维护家庭稳定 | 维护家庭稳定 | 1 | 1 | |||||
指标5:有序开展党建和廉政建设 | 维护公平公正 | 维护公平公正 | 1 | 1 | |||||
指标6:完成本年度单位人员经费保障任务 | 维稳 | 维稳 | 1 | 1 | |||||
指标7:非税收入征收任务生产工作稳步推进 | 保障土地合法使用 | 保障土地合法使用 | 1 | 1 | |||||
环境效益指标 | 指标1:按照省市文件要求在2021年12月之前完成各类专项工作任务 | 复耕复绿 | 复耕复绿 | 1 | 1 | ||||
指标2:做好征地拆迁工作 | 做好发展规划,尽可能保护生态环境 | 保护生态生态环境 | 1 | 1 | |||||
指标3:卫片执法 | 减少环境污染 | 减少环境污染,保护生态环境 | 1 | 1 | |||||
指标4:地质灾害防治 | 维护环境稳定 | 保护生态生态环境 | 1 | 1 | |||||
指标5:有序开展党建和廉政建设 | |||||||||
指标6:完成本年度单位人员经费保障任务 | |||||||||
指标7:非税收入征收任务生产工作稳步推进 | |||||||||
可持续影响指标 | 指标1:按照省市文件要求在2021年12月之前完成各类专项工作任务 | 促进经济持续向好发展 | 促进经济持续向好发展 | 1 | 1 | ||||
指标2:做好征地拆迁工作 | 优化营商环境,整体稳步前进 | 为经济持续发展提供有序用地保障 | 1 | 1 | |||||
指标3:卫片执法 | 引导、促进经济持续向好发展 | 引导、促进经济持续向好发展 | 1 | 1 | |||||
指标4:地质灾害防治 | 维稳 | 维稳 | 1 | 1 | |||||
指标5:有序开展党建和廉政建设 | 维稳 | 维稳 | 1 | 1 | |||||
指标6:完成本年度单位人员经费保障任务 | 维稳 | 维稳 | 1 | 1 | |||||
指标7:非税收入征收任务生产工作稳步推进 | 维稳,维护公平公正 | 维稳,维护公平公正 | 1 | 1 | |||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:按照省市文件要求在2021年12月之前完成各类专项工作任务 | 满意度96%以上 | 满意度96%以上 | 2 | 2 | |||
指标2:做好征地拆迁工作 | 满意度90%以上 | 满意度90%以上 | 2 | 2 | |||||
指标3:卫片执法 | 满意度95%以上 | 满意度95%以上 | 2 | 2 | |||||
指标4:地质灾害防治 | 满意度95%以上 | 满意度95%以上 | 1 | 1 | |||||
指标5:有序开展党建和廉政建设 | 满意度95%以上 | 满意度95%以上 | 1 | 1 | |||||
指标6:完成本年度单位人员经费保障任务 | 满意度99% | 满意度99% | 1 | 1 | |||||
指标7:非税收入征收任务生产工作稳步推进 | 满意度95%以上 | 满意度95%以上 | 1 | 1 | |||||
总分 | 100 | 100 |
说明:三级指标的设立以2021年度预算绩效目标申报表申报指标为准。
填表人:周育华????????填报日期: 点击查看>> .16????????联系电话:? 点击查看>> ?????单位负责人签字:刘小英
目录
(略) 分娄底市自然 (略) 经济技 (略) 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
(略) 分20 (略) 门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表
(略) 分20 (略) 门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
(略) 分名词解释
(略) 分
(略) 分?
娄底市自然 (略) 经济技 (略) 单位概况
一、?部门职责
(一)娄底 (略) 经 (略) 是市国土 (略) 派出机构, (略) 委托,承担行政辖区内以下职能:
(一)认真贯彻执行国土资源法律法规和土地基本国策。
(二)参与编制和实施土地利用总体规划、矿产资源规划和其他专项规划;参与编制和执行矿产资源开采、地质灾害防治、土地利用和土地开发年度计划;指导乡(镇)土地利用总体规划。
(三) (略) 授权,依法开展国土资源执法监察,承 (略) 土地和矿业权属纠纷,查处违法案件。
(四)实施耕地的特殊保护,实行土地用途管制。
(五)组织土地和矿产资源调查统计和动态监测, (略) 搞好土地和矿产资源登记发证工作。
(六)在国土空间规划中统筹安排宅基地用 (略) ,满足合理的宅基地需求,依法办理农用地转用审批和规划许可等相关手续。
(七)负责矿产资源储量管理、地质勘查工作,承办非煤矿山采矿权、探矿权审查报批, (略) 搞好采矿权有偿取得工作。
(八) (略) 负责第 (略) 所人、财、物、事和垂直管理。
(九) (略) 和经开区管委会交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。娄底市自然 (略) 经济技 (略) 内设工作小组9个,分别是办公室、财务组、执法信访组、调查确权组、自然资源管理组、用地规划组,工程规划组,矿产资源管理组,测绘组。编制15人, 在职人员19人(其中4人属于混岗),退休人员3人,属市本级预算单位。下设1个副科级直属单位,为全额拨款事业单位,名称为娄底 (略) 第 (略) 所,本单位无二级机构。
(二)决算单位构成。娄底市自然 (略) 经济技 (略) (略) 门决算汇总公开单位 (略) (略) 垂直管理的第 (略) 所。
(略) 分
部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||
公开01表 | ||||||||||
部门:? | 单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 ???目 | 行次 | 决算数 | 项 ???目 | 行次 | 决算数 | |||||
栏 ???次 | 1 | 栏 ???次 | 2 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | |||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | |||||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | |||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | |||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | …… | 20 | |||||||
八、其他收入 | 8 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 21 | |||||||
9 | 22 | |||||||||
本年收入合计 | 10 | 本年支出合计 | 23 | |||||||
?????????使用非财政拨款结余 | 11 | ????????????????结余分配 | 24 | |||||||
?????????年初结转和结余 | 12 | ????????????????年末结转和结余 | 25 | |||||||
总计 | 13 | 总计 | 26 | |||||||
注:1. (略) 门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||
项 ???目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
自然资源事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
其他自然资源事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注: (略) 门本年度取得的各项收入情况。 |
?
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
项 ???目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | |||||||
自然资源事务 | ||||||||
行政运行 | ||||||||
事业运行 | ||||||||
其他自然资源事务支出 | ||||||||
注: (略) 门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 ???目 | 行次 | 金额 | 项 ???目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏 ???次 | 1 | 栏 ???次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | …… | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 22 | 0.00 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 23 | 0.00 | 0.00 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
??????一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 | 25 | |||||||
????????政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | 26 | |||||||
??????????国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | 27 | |||||||
总计 | 14 | 总计 | 28 | 0.00 | 0.00 | |||||
注: (略) 门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 |
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
?????部门: ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开05表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
自然资源事务 | 0.00 | |||
行政运行 | 0.00 | |||
事业运行 | 0.00 | |||
其他自然资源事务支出 | 0.00 | |||
注: (略) 门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
??部门: ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开06表 单位:万元 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
??基本工资 | ??办公费 | 0.00 | ??国内债务付息 | 0.00 | ||||
??津贴补贴 | 7.77 | ??印刷费 | 0.00 | ??国外债务付息 | 0.00 | |||
??奖金 | ??咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||
??伙食补助费 | 0.00 | ??手续费 | 0.00 | ??房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
??绩效工资 | ??水费 | 0.00 | ??办公设备购置 | 0.00 | ||||
??机关事业单位基本养老保险缴费 | ??电费 | 0.00 | ??专用设备购置 | 0.00 | ||||
??职业年金缴费 | 0.00 | ??邮电费 | 0.00 | ??基础设施建设 | 0.00 | |||
??职工基本医疗保险缴费 | ??取暖费 | 0.00 | ??大型修缮 | 0.00 | ||||
??公务员医疗补助缴费 | 0.00 | ??物业管理费 | 0.00 | ??信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
?? (略) 会保障缴费 | 0.94 | ??差旅费 | 0.00 | ??物资储备 | 0.00 | |||
??住房公积金 | ??因公出国(境)费用 | 0.00 | ??土地补偿 | 0.00 | ||||
??医疗费 | 0.00 | ??维修(护)费 | ??安置补助 | 0.00 | ||||
??其他工资福利支出 | 0.00 | ??租赁费 | 0.00 | ??地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.35 | ??会议费 | 0.00 | ??拆迁补偿 | 0.00 | ||
??离休费 | 0.00 | ??培训费 | 0.00 | ??公务用车购置 | 0.00 | |||
??退休费 | 0.00 | ??公务接待费 | 0.00 | ??其他交通工具购置 | 0.00 | |||
??退职(役)费 | 0.00 | ??专用材料费 | 0.00 | ??文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
??抚恤金 | 0.00 | ??被装购置费 | 0.00 | ??无形资产购置 | 0.00 | |||
??生活补助 | 0.00 | ??专用燃料费 | 0.00 | ??其他资本性支出 | 0.00 | |||
??救济费 | 0.00 | ??劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
??医疗费补助 | 0.00 | ??委托业务费 | 0.00 | ??赠与 | 0.00 | |||
??助学金 | 0.00 | ??工会经费 | ??国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||
??奖励金 | 0.00 | ??福利费 | 2.81 | ??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
??个人农业生产补贴 | 0.00 | ??公务用车运行维护费 | 0.00 | ??其他支出 | 0.00 | |||
?? (略) 会保险费 | 0.00 | ??其他交通费用 | 8.87 | |||||
??其他对个人和家庭的补助 | 8.35 | ??税金及附加费用 | 0.00 | |||||
??其他商品和服务支出 | 9.00 | |||||||
人员经费合计 | 公用经费合计 | |||||||
注: (略) 门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门: ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: (略) 门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开08表
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 ? | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注: (略) 门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||
公开09表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
项 ???目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 ? | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注: (略) 门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
(略) 分
2 (略) 门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计 点击查看>> 万元。与上年相比,减少 点击查看>> 万元,减少 点击查看>> %,主要是因为减少了公用经费支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计 点击查看>> 万元,其中:财政拨款收入 点击查看>> 万元,占 点击查看>> %;其他收入 点击查看>> 万元,占4.12%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计 点击查看>> 万元,其中:基本支出 点击查看>> 万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
????2021年度财政拨款收、支总计 点击查看>> 万元,与上年相比,减少 点击查看>> 万元,减少8.06%,主要是因为缩减公用经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出 点击查看>> 万元,占本年支出合计的 点击查看>> %,与上年相比,财政拨款支出减少 点击查看>> 万元,减少8.06%,主要是缩减公用经费的支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出 点击查看>> 万元,全部用于自然资源海洋气象等支出 点击查看>> 万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为 点击查看>> 万元,支出决算数为 点击查看>> 万元,完成年初预算的 点击查看>> %,其中:
1、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。
年初预算为 点击查看>> 万元,支出决算为 点击查看>> 万元,完成年初预算的 点击查看>> %,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费口径的增长。
2、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为 点击查看>> 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费口径的增长。
3、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。
年初预算为 点击查看>> 万元,支出决算为 点击查看>> 万元,完成年初预算的 点击查看>> %,决算数小于年初预算数的主要原因是:公用经费的减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出 点击查看>> 万元,其中:人员经费 点击查看>> 万元,占基本支出的 点击查看>> %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助;公用经费 点击查看>> 万元,占基本支出的 点击查看>> %,主要包括维修费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公经费”决算总计0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待0万元,公务用车运行费0万元,公务用车购置费0万元,与2020年度我单位“三公经费”决算支出持平。完成预算数的0%,决算数少于年初预算的主要原因是:进一步落实中央的“八项规定”,缩减公务接待开支。我单位因公务用车改革,取消了单位的公车,所以本单位无公务用车运行费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度本单位无“三公”经费和公务接待。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
?2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出 点击查看>> 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年决算数减少 点击查看>> 万元,降低 点击查看>> %。主要原因是:减少公用经费的支出。
十、一般性支出情况
2 (略) 门无一般性支出。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位无国有资产。
十三、2021年度预算绩效情况说明
(略) 分
名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。??
二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事 (略) 发生的各项支出。??
三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。??
机关运行经费: (略) 门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(略) 分
附件
2 (略) 门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)2021年度重点工作计划
一)竭力提供资源要素保障。全年获批国有建设用地 点击查看>> 亩;组卷上报面积500亩。成交土地25宗,出让总价款 点击查看>> .3万元,实现契税 点击查看>> 万元。作为经开区48个征迁项目具体业务的承担者,全年共完成土地丈量4440亩,签订土地协议 点击查看>> 亩;房屋丈量581栋,签订房屋协议477栋。
二)切实维护自然资源管理秩序。 (略) 理部、省下发的卫片图斑任务600余个。督促违法行为人自行拆除违法用地项目16个,拆除面积64亩,复耕复绿面积57亩。省级下发“月清三地”违法用地整改任务24宗,面积 点击查看>> 亩,全部整改到位。按时完成上级下发的140个农村乱占耕地建房问题图斑的实地核查举证任务。
三)努力提升规划管控效果。全年共出具建设用地预审与选址意见图件8份,总面积 点击查看>> .03平方米;出具建设项目选址草图300份;出具《规划设计条件通知书》70份,总面积4598亩;核发《建设用地规划许可证》20份,总用地面积 点击查看>> 亩;核发《建设工程规划许可证》19个,总建筑面积 点击查看>> .87平方米;核发《建设工程竣工规划条件核实证明》10个,总建筑面积 点击查看>> .4平方米。组织召开建筑设计方案专家评审会21次。完成城镇开发边界外3个村庄初步规划方案的公示、评审等阶段性任务。审查农村宅基地规划许可资料96户,许可64户。实现测绘总产值 点击查看>> 万元。
四)扎实推进各类专项工作。区10个无籍房办证项目(含棚改),8个项目已按要求清零,累计完成“无籍房”办证1491户,直接惠及群众近4000人。完成房地一体农村宅基地调查测量7503宗,确权登记发证3161本。上级下发经开区“批而未供”处置任务总面积 点击查看>> 亩,现已完成供地面积 点击查看>> 亩,2018 (略) 置完成率 点击查看>> %,2019 (略) 置完成率 点击查看>> %。收储项目15个,面积 点击查看>> 亩。
五)全面落实地灾防治职责。对辖区695户临坡建房户,逐户走访,发放风险告知书。完成了冠曹勤佳门和民 (略) 隐患点的普适化建设,做到人防和技防相结合。
(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。
???2021年我单位合计支出 点击查看>> 万元,全部为基本支出。基本支出主要用于保障本单位正常运转,履行片区自然资源事务、职责而发生的支出,涉及范围和主要内容包括人员工资福利、养老保险、医疗保险、公积金等人员经费和涉及片区资源保障、管控、工作推进及地灾防治的交通费、维修(护)费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
其中工资福利支出 点击查看>> 万元,商品和服务支出 点击查看>> 万元,对个人和家庭的补助支出8.5万元。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出 点击查看>> 万元,比2020年减少 点击查看>> 万元,其中人员经费 点击查看>> 万元,占比为 点击查看>> %,比2020年增加1.31万元。日常公用经费 点击查看>> 万元,占比为 点击查看>> %,比2020年减少 点击查看>> 万元。
三、部门整体支出绩效情况
(一) (略) 门(单位)预算支出的绩效目标完成情况,实现产出和取得效益的情况。
2021年本单位预算支出 点击查看>> 万元,实际支出 点击查看>> 万元,完成预定绩效目标,差异原因为人员经费口径的增长。具体完成情况如下:
目标1、按照省市文件要求在2021年12月之前完成各类专项工作任务,耕地保有量和基本农田保护面积达到上级下达的指标。
目标实现和完成情况:
(略) 理部、省下发的卫片图斑任务600余个。省级下发“月清三地”违法用地整改任务24宗,面积 点击查看>> 亩,全部整改到位。服务对象满意度达100%。
施。管理效率较高,各项职能履行较好,落实国土资源法律法规和土地基本国策,提目标2、做好征地拆迁工作。根据相关政策法规推进征地拆迁工作,完成土地丈量,数据计算,协议填制等征迁工作任务。
目标实现和完成情况:
全年获批国有建设用地 点击查看>> 亩;组卷上报面积500亩。成交土地25宗,出让总价款 点击查看>> .3万元,实现契税 点击查看>> 万元。作为经开区48个征迁项目具体业务的承担者,全年共完成土地丈量4440亩,签订土地协议 点击查看>> 亩;房屋丈量581栋,签订房屋协议477栋。服务对象满意度100%。
目标3:卫片执法,闲置土地清理,安全生产工作稳步推进,积极做好卫片巡查, (略) 理违法用地,排查摸清闲置土地。做好动态巡查每周一次。违法用地比例控制在省、市检查范围。
目标实现和完成情况:
督促违法行为人自行拆除违法用地项目16个,拆除面积64亩,复耕复绿面积57亩。服务对象满意度达100%。
目标4:地质灾害防治。在2021年4-10月做好防汛巡查,汛期每天巡查一次,100%保证汛期安全。
目标实现和完成情况:
对辖区695户临坡建房户,逐户走访,发放风险告知书。完成了冠曹勤佳门和民 (略) 隐患点的普适化建设,做到人防和技防相结合。服务对象满意度达100%。
目标5:有序开展党建和廉政建设。
目标实现和完成情况:
今年组织职工去革命老区学习,不定期开展小组学习,影片警示教育等,以多种形式开展党建和廉政建设。服务对象满意度达100%。
目标6、完成本年度单位人员经费保障任务
目标实现和完成情况:
2021年按计划完成了人员经费保障任务,保障人数为在职人员15人,退休人员3人,人员经费保障率达100%,单位人员对资金保障满意度达100%。
目标7:非税收入征收任务生产工作稳步推进。在2021年12月之前完成20万元非税征收任务。
目标实现和完成情况:
2021年完成并上缴国库非税收入 点击查看>> .2元,超额完成任务。
(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。
?????本年度既定绩效目标均已完成。
(三) (略) 门(单位)职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线, (略) 门(单位)资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面, (略) 门(单位)整体及核心业务实施效果。
娄底市自然 (略) 经 (略) 是市自然 (略) 派出机构, (略) 委托,承担行政辖区内以下职能:1、认真贯彻执行国土资源法律法规和土地基本国策。2、参与编制和实施土地利用总体规划、矿产资源规划和其他专项规划;参与编制和执行矿产资源开采、地质灾害防治、土地利用和土地开发年度计划;指导乡(镇)土地利用总体规划。3、 (略) 授权,依法开展国土资源执法监察,承 (略) 土地和矿业权属纠纷,查处违法案件。4、实施耕地的特殊保护,实行土地用途管制。5、组织土地和矿产资源调查统计和动态监测, (略) 搞好土地和矿产资源登记发证工作。6、在国土空间规划中统筹安排宅基地用 (略) ,满足合理的宅基地需求,依法办理农用地转用审批?和规划许可等相关手续。7、负责矿产资源储量管理、地质勘查工作,承办非煤矿山采矿权、探矿权审查报批, (略) 搞好采矿权?有偿取得工作。8、 (略) 负责第 (略) 所人、财、物、事和垂直管理。9、 (略) 和经开区管委会交办的其他工作。
我单位工作任务重,预算偏紧,年初预算与年末决算差异主要为人员变动、工资增长等产生的人员经费追加。我单位未使用市级财政资金添置固定资产,目前在经开区管委会办公,使用经开区办公用房及办公设备设高了片区自然资源管理秩序,扎实有序推进各类专项工作,提供资源要素保障,娄底经济技术开发区2020年度土地集约利用评价工作,在18个国家级工业主导型开发区中位列第6; (略) 被中共娄底市委授予“娄底市先进基层党组织” (略) 。服务对象满意度100%。
(四) (略) 门整体支出绩效管理的举措。
1、统筹考虑安排各项资产与业务活动,合理规划安排。
2、落实全过程管理,聚焦事前和事中控制,减少资源浪费。
?????四、总体评价和自评得分情况
(一)市绩效办对2 (略) 门(单位)的绩效评估考核结果;
市绩效办的绩效评估考核结果未定。
(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,对2 (略) 门(单位)自评得分情况进行简要说明, (略) 门(单位)2021年度整体支出绩效进行评价。
???????2021年,我单位完成了绩效考核工作计划和目标,并较好地完成了全年的工作任务,财务管理制度健全规范,无违规违纪现象。 (略) 门整体支出评价指标表作出自评得100分,综合各项指标,自评结果为优秀。
????1、我单位年度预算指标 点击查看>> 万元,完成 点击查看>> 万元,执行率100%,计10分。
2、产出指标:以本单位在职人员20人(含混编5人)按时保质完成省级下发专项任务、征地拆迁、卫片执法、灾害防治等工作,已属超额完成工作,计50分。
3、效益指标:本单位有序保障用地供给,并督促违法行为人自行拆除违法用地项目16个,完成了冠曹勤佳门和民 (略) 隐患点的普适化建设,为维护经济稳定有序发展,营造良好的营商环境提供了强有力支持,保障了群众生活和睦稳定,保障了生态环境的可持续发展,计分30分。
4、服务对象满意度指标:因涉及事项较多,人员较广,不能保证每个人都满意,但我单位努力将事情做到最好,服务对象整体满意度达到预期目标,计10分。
五、存在的问题及原因分析
各种预算支出执行偏离绩效目标主要是存在预算经费计划不合理,不利于资金的使用和管理,相关管理制度还有待进一步完善。由于单位编制受限,在财务管理方面,专业财务人员紧缺,目前财务人员的业务能力有待提升。
六、下一步改进措施
1、 (略) 点击查看>> 建设,加强相关管理制度的学习。
2、力抓绩 (略) 门建设,加强绩效评价业务指导,建立绩效评价长效机制。
3、进一步完善管理制度,促进规范管理。
4、财务会计对资金运行,实行事前预测,事中控制,事后分析。
七、部门下属预算单位绩效自评评审结果及自评报告公开网址链接。(该项由有下属预算 (略) 门报送)
八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。
我单位将根据绩效自评结果改进工作,争取将实际支出按预算执行,会根据自评结果做好下一年度的资金安排和项目立项。2022年6月 (略) 门整体支出绩效自 (略) 门、单 (略) 公开, (略) 会监督。
2 (略) 门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2021年实际在职人数 | 控制率 |
15 | 15 | 100% | |
经费控制情况(万元) | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 |
三公经费 | 0 | 0.08 | 0 |
???1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
???????其中:公车购置 | 0 | 0 | 0 |
?????????????公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
???2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
???3、公务接待 | 0 | 0.08 | 0 |
项目支出: | 0 | 0 | 0 |
????1、业务工作经费 | 0 | 0 | 0 |
????2、运行维护经费 | 0 | 0 | 0 |
…… | |||
3、市级专项资金(一个专项一行) | 0 | 0 | 0 |
…… | |||
公用经费 | |||
????其中:办公经费 | 20 | ||
??????????水费、电费、差旅费 | |||
??????????会议费、培训费 | 0 | 1.37 | 0 |
政府采购金额 | —— | 0 | 0 |
部门基本支出预算调整? | —— | ||
厉行节约保障措施 | 1、统筹考虑安排各项资产与业务活动,合理规划安排。 2、落实全过程管理,聚焦事前和事中控制,减少资源浪费。 |
说明:“项目支出”需要填报基本 (略) 有项目支出情况,市级专项资金名称需列明,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人:?周育华???????填报日期:? 点击查看>> .16?????联系电话: 点击查看>> ??????单位负责人签字:刘小英
2 (略) 门整体支出绩效自评表
(略) 门(单位)名称 | 娄底 (略) 经 (略) | ||||||||
年度预 | 年初 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
预算数 | |||||||||
年度资金总额 | 10 | 100% | 10 | ||||||
按收入性质分: | 按支出性质分: | ||||||||
??其中:??一般公共预算: 点击查看>> | 其中:基本支出: 点击查看>> | ||||||||
政府性基金拨款: | 项目支出: | ||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款: | |||||||||
其他资金: 点击查看>> | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 | |
指标值 | 分析及 | ||||||||
改进措施 | |||||||||
产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1:按照省市文件要求在2021年12月之前完成各类专项工作任务 | (略) 理部、省下发的卫片图斑任务,省级下发“月清三地”违法用地整改任务 | (略) 理部、省下发的卫片图斑任务600余个。省级下发“月清三地”违法用地整改任务24宗,面积 点击查看>> 亩 | 3 | 3 | |||
指标2:做好征地拆迁工作 | 征地3000亩 | 全年获批国有建设用地 点击查看>> 亩;组卷上报面积500亩。成交土地25宗;全年共完成土地丈量4440亩,签订土地协议 点击查看>> 亩;房屋丈量581栋,签订房屋协议477栋 | 2 | 2 | |||||
指标3:卫片执法 | 办理案件5宗 | 督促违法行为人自行拆除违法用地项目16个,拆除面积64亩,复耕复绿面积57亩 | 2 | 2 | |||||
指标4:地质灾害防治 | 汛期每天一巡查 | 汛期每天至少巡查一次 | 2 | 2 | |||||
指标5:有序开展党建和廉政建设 | 4次 | 组织大型党建教育培训一次,日常党建和廉政教育4次 | 2 | 2 | |||||
指标6:完成本年度单位人员经费保障任务 | 18人 | 保障人数为在职人员15人,退休人员3人 | 2 | 2 | |||||
指标7:非税收入征收任务生产工作稳步推进 | 20万元 | 实际上缴非税收入 点击查看>> 万元 | 2 | 2 | |||||
质量指标 | 指标1:按照省市文件要求在2021年12月之前完成各类专项工作任务 | 处理到位 | 处理到位 | 2 | 2 | ||||
指标2:做好征地拆迁工作 | 依法依规进行 | 依法依规办案 | 2 | 2 | |||||
指标3:卫片执法 | 依法依规办案 | 依法依规办案 | 2 | 2 | |||||
指标4:地质灾害防治 | 无大的地质灾害损失 | 对辖区695户临坡建房户,逐户走访,发放风险告知书。完成了冠曹勤佳门和民 (略) 隐患点的普适化建设,做到人防和技防相结合。 | 2 | 2 | |||||
指标5:有序开展党建和廉政建设 | 提高为人民服务意识 | 强化学习,提高了为人民服务意识 | 2 | 2 | |||||
指标6:完成本年度单位人员经费保障任务 | 按时足额发放 | 按时足额发放 | 2 | 2 | |||||
指标7:非税收入征收任务生产工作稳步推进 | 合法合理征收 | 合法合理征收 | 1 | 1 | |||||
时效指标 | 指标1:按照省市文件要求在2021年12月之前完成各类专项工作任务 | 2021年12月之前 | 按时完成 | 2 | 2 | ||||
指标2:做好征地拆迁工作 | 2021年全年 | 扎实稳步进行 | 2 | 2 | |||||
指标3:卫片执法 | 2021年全年 | 扎实稳步进行 | 2 | 2 | |||||
指标4:地质灾害防治 | 2021年全年 | 扎实稳步进行 | 2 | 2 | |||||
指标5:有序开展党建和廉政建设 | 2021年全年 | 扎实稳步进行 | 2 | 2 | |||||
指标6:完成本年度单位人员经费保障任务 | 逐月发放 | 扎实稳步进行 | 2 | 2 | |||||
指标7:非税收入征收任务生产工作稳步推进 | 2021年全年 | 扎实稳步进行 | 1 | 1 | |||||
成本指标 | 指标1:按照省市文件要求在2021年12月之前完成各类专项工作任务 | 6 | 10 | 2 | 2 | ||||
指标2:做好征地拆迁工作 | 16 | 13 | 2 | 2 | |||||
指标3:卫片执法 | 12 | 1 | 1 | ||||||
指标4:地质灾害防治 | 12 | 9.66 | 1 | 1 | |||||
指标5:有序开展党建和廉政建设 | 3 | 2.5 | 1 | 1 | |||||
指标6:完成本年度单位人员经费保障任务 | 1 | 1 | 人员经费口径的增长 | ||||||
指标7:非税收入征收任务生产工作稳步推进 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1:按照省市文件要求在2021年12月之前完成各类专项工作任务 | 保护正常用地人员利益 | 保护正常用地人员利益 | 2 | 2 | |||
指标2:做好征地拆迁工作 | 为经济发展提供用地保障 | 为经济发展提供规范有序的用地保障 | 2 | 2 | |||||
指标3:卫片执法 | 减少违法用地造成的损失 | 打击违法用地,减少违法损失 | 1 | 1 | |||||
指标4:地质灾害防治 | 减少直接经济损失 | 减少财产损失 | 1 | 1 | |||||
指标5:有序开展党建和廉政建设 | 促进经济持续向好发展 | 促进经济持续向好发展 | 1 | 1 | |||||
指标6:完成本年度单位人员经费保障任务 | 消费 | 消费 | 1 | 1 | |||||
指标7:非税收入征收任务生产工作稳步推进 | 提供非税收入 | 提供非税收入 | 1 | 1 | |||||
社会效益指标 | 指标1:按照省市文件要求在2021年12月之前完成各类专项工作任务 | 保障土地合法使用 | 保障土地合法使用 | 2 | 2 | ||||
指标2:做好征地拆迁工作 | 维护良好营环境 | 为社会提供更多发展和就业机会 | 2 | 2 | |||||
指标3:卫片执法 | 保障耕地保护率90% | 保障耕地保护率90% | 2 | 2 | |||||
指标4:地质灾害防治 | 维护家庭稳定 | 维护家庭稳定 | 1 | 1 | |||||
指标5:有序开展党建和廉政建设 | 维护公平公正 | 维护公平公正 | 1 | 1 | |||||
指标6:完成本年度单位人员经费保障任务 | 维稳 | 维稳 | 1 | 1 | |||||
指标7:非税收入征收任务生产工作稳步推进 | 保障土地合法使用 | 保障土地合法使用 | 1 | 1 | |||||
环境效益指标 | 指标1:按照省市文件要求在2021年12月之前完成各类专项工作任务 | 复耕复绿 | 复耕复绿 | 1 | 1 | ||||
指标2:做好征地拆迁工作 | 做好发展规划,尽可能保护生态环境 | 保护生态生态环境 | 1 | 1 | |||||
指标3:卫片执法 | 减少环境污染 | 减少环境污染,保护生态环境 | 1 | 1 | |||||
指标4:地质灾害防治 | 维护环境稳定 | 保护生态生态环境 | 1 | 1 | |||||
指标5:有序开展党建和廉政建设 | |||||||||
指标6:完成本年度单位人员经费保障任务 | |||||||||
指标7:非税收入征收任务生产工作稳步推进 | |||||||||
可持续影响指标 | 指标1:按照省市文件要求在2021年12月之前完成各类专项工作任务 | 促进经济持续向好发展 | 促进经济持续向好发展 | 1 | 1 | ||||
指标2:做好征地拆迁工作 | 优化营商环境,整体稳步前进 | 为经济持续发展提供有序用地保障 | 1 | 1 | |||||
指标3:卫片执法 | 引导、促进经济持续向好发展 | 引导、促进经济持续向好发展 | 1 | 1 | |||||
指标4:地质灾害防治 | 维稳 | 维稳 | 1 | 1 | |||||
指标5:有序开展党建和廉政建设 | 维稳 | 维稳 | 1 | 1 | |||||
指标6:完成本年度单位人员经费保障任务 | 维稳 | 维稳 | 1 | 1 | |||||
指标7:非税收入征收任务生产工作稳步推进 | 维稳,维护公平公正 | 维稳,维护公平公正 | 1 | 1 | |||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:按照省市文件要求在2021年12月之前完成各类专项工作任务 | 满意度96%以上 | 满意度96%以上 | 2 | 2 | |||
指标2:做好征地拆迁工作 | 满意度90%以上 | 满意度90%以上 | 2 | 2 | |||||
指标3:卫片执法 | 满意度95%以上 | 满意度95%以上 | 2 | 2 | |||||
指标4:地质灾害防治 | 满意度95%以上 | 满意度95%以上 | 1 | 1 | |||||
指标5:有序开展党建和廉政建设 | 满意度95%以上 | 满意度95%以上 | 1 | 1 | |||||
指标6:完成本年度单位人员经费保障任务 | 满意度99% | 满意度99% | 1 | 1 | |||||
指标7:非税收入征收任务生产工作稳步推进 | 满意度95%以上 | 满意度95%以上 | 1 | 1 | |||||
总分 | 100 | 100 |
说明:三级指标的设立以2021年度预算绩效目标申报表申报指标为准。
填表人:周育华????????填报日期: 点击查看>> .16????????联系电话:? 点击查看>> ?????单位负责人签字:刘小英
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