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重庆市丰都县规划和自然资源综合行政执法支队2021年度部门决算情况说明
重庆市丰都县规划和自然资源综合行政执法支队2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
丰都县国土资源和房屋执法监察队以县规划和自然资源局名义,统一行使规划和自然资源领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能(城市违法建筑执法职责除外)。
1.承担规划和自然资源综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法,配合落实相关的交叉执法、异地执法。参与拟订规划和自然资源综合行政执法管理制度。
2.承担自然资源权属调查监测评价以及自然资源和不动产确权登记等方面的执法职能。3.承担土地开发利用、耕地保护、地质勘察、矿产资源管理、地质灾害防治、古生物化石等方面的执法职能。4.承担国土空间规划管理、用途管制等方面的执法职能。承担历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区以及历史建筑、传统风貌建筑保护涉及规划管理方面的执法职能。5.承担测绘地理信息管理方面的执法职能。
6.监督、指导基层国土所规划和自然资源综合行政执法工作。
7.承担规划和自然资源执法有关信访、投诉举报受理工作。
8.承担与规划和自然资源综合行政执法有关的应急工作。
9.完成县委、县政府和县规划和自然资源局交办的其他任务。
(二)机构设置。
整合丰都县国土资源和房屋管理执法监察队、丰都县规划执法大队有关职责,以及自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理(城市违法建筑执法职责除外)、测绘地理信息管理等领域的执法职责,组建丰都县规划和自然资源综合行政执法支队,为县规划和自然资源局管理的行政执法机构,机构规格正科级。丰都县国土资源和房屋执法监察队事业编制为24名。设支队长1名、副支队长2名。内设机构领导职数5名(各科、大队设科长或大队长1名)。
根据上述职责,丰都县国土资源和房屋执法监察队设下列内设机构。
1.综合科。负责支队日常工作和重要事项督查督办,承担文秘、档案、保密、会务、党建、群团、安全、政务公开等工作;承担信息化建设、财务管理、资产管理、后勤保障等工作。负责综合协调、人事编制和议提案办理等工作。承担与规划和自然资源综合行政执法有关的应急工作。
2.法制科。组织实施执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、执法案卷评查和评议考核制度、执法公示制度、执法人员持证上岗和资格管理制度。承担宣传教育、案件办理监督、案件会审和法律文书制发工作。承担规划和自然资源执法有关信访、投诉举报、日常执法和业务系统数据填报等工作。
3.执法一大队。承担卫片执法、上级专项整治行动、支队专项整治行动的组织实施、统筹协调工作。配合落实相关的交叉执法、异地执法。
4.执法二大队。承担南岸片区的自然资源权属调查监测评价、自然资源保护和开发利用、空间规划管理(城市违法建筑执法职责除外)、测绘地理信息管理等方面的执法职能。
5.执法三大队。承担北岸片区的自然资源权属调查监测评价、自然资源保护和开发利用、空间规划管理(城市违法建筑执法职责除外)、测绘地理信息管理等方面的执法职能。
(三)单位构成。
本单位无下级预算单位。
部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计398.*元,支出总计398.*元。收支较上年决算数减少122.*元、下降23.4%,主要原因是上年两个单位(丰都县规划执法大队、丰都县国土资源和房屋执法监察队)合并所致。
2.收入情况。2021年度收入合计398.*元,较上年决算数减少122.*元,下降23.4%,主要原因是上年两个单位(丰都县规划执法大队、丰都县国土资源和房屋执法监察队)合并所致。
其中:财政拨款收入398.*元,占100%;事业收入0.*元,占0%;经营收入0.*元,占0%;其他收入0.*元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.*元,年初结转和结余0.*元。
3.支出情况。2021年度支出合计398.*元,较上年决算数减少122.*元,下降23.4%,主要原因是上年两个单位(丰都县规划执法大队、丰都县国土资源和房屋执法监察队)合并所致。其中:基本支出341.*元,占85.7%;项目支出57.*元,占14.3%;经营支出0.*元,占0%。此外,结余分配0.*元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.*元,较上年决算数增加0.*元,增长%,主要原因与上年决算数持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计398.*元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少122.*元,下降23.4%。主要原因是上年两个单位(丰都县规划执法大队、丰都县国土资源和房屋执法监察队)合并所致。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入398.*元,较上年决算数减少122.*元,下降23.4%。主要原因是上年两个单位(丰都县规划执法大队、丰都县国土资源和房屋执法监察队)合并所致。较年初预算数增加37.*元,增长10.3%。主要原因是增加人员。此外,年初财政拨款结转和结余0.*元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出398.*元,较上年决算数减少122.*元,下降23.4%。主要原因是上年两个单位(丰都县规划执法大队、丰都县国土资源和房屋执法监察队)合并所致。较年初预算数增加37.*元,增长10.3%。主要原因是增加人员。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.*元,较上年决算数增加0.*元,增长%,与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出57.*元,占14.5%,较年初预算数增加16.*元,增长40.7%,主要原因是退休、在职人员增加。
(2)卫生健康支出17.*元,占4.5%,较年初预算数增加0.*元,增长4.7%,主要原因是人员增加。
(3)自然资源海洋气象等支出310.*元,占77.9%,较年初预算数增加19.*元,增长6.8%,主要原因是人员增加。
(4)住房保障支出12.*元,占3.1%,较年初预算数增加0.*元,增长0%,主要原因是人员增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出341.*元。其中:人员经费274.*元,较上年决算数减少91.*元,下降24.9%,主要原因是上年两个单位(丰都县规划执法大队、丰都县国土资源和房屋执法监察队)合并所致。
人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费67.*元,较上年决算数减少27.*元,下降29.3%,主要原因是上年两个单位(丰都县规划执法大队、丰都县国土资源和房屋执法监察队)合并所致。
公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费、劳务费等支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计8.*元,较年初预算数减少12.*元,下降60.7%,主要原因是上年是两个单位合并,今年为一个单位。较上年支出数减少1.*元,下降19.7%,主要原因是加强车辆管理,严格执行八项规定。
(二)“三公”经费分项支出情况。
本单位2021年度未发生因公出国支出。
本单位2021年度未发生公务用车购置费支出。
公务车运行维护费7.*元,主要用于卫片执法保障应急用车。费用支出较年初预算数减少8.*元,下降54.4%,主要原因是上年两个单位,今年为一个单位。较上年支出数减少2.*元,下降25%,主要原因是加强车辆管理,严格执行八项规定。
公务接待费0.*元,主 (略) 局总支队来丰指导工作。费用支出较年初预算数减少3.*元,下降83.1%,主要原因是上年两个单位合并,今年为一个单位。较上年支出数增加0.*元,增长145.2%,主要是上年两个单位机改原因,上级来单位检查较少,今年卫片执法工作量较重,接待检查次数增加。
“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待8批次46人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费*,车均购置费0.*元,车均维护费1.*元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.*元,较上年决算数增加0.*元。本年度培训费支出1.*元,较上年决算数增加0.*元,增长1.4%,主要原因是提高职工业务素质,参加业务培训。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出67.*元,机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少27.*元,下降29.3%,主要原因是两个单位合并,今年为一个单位。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价*元(含)以上通用设备0台(套),单价*元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本单位对2021年度土地矿产卫片执法工作经费开展自评。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
2021年度项目绩效自评表
项目名称 | 2021年度土地矿产卫片执法工作经费 | 自评总分 | 98.5 | ||||
主管部门 | 丰都县规划和自然资源局 | 实施单位 | 丰都县规划和自然资源综合行政执法支队 | ||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率(%)(全年执行数/全年预算数) | |||
年度总金额 | 240 | 57 | 57 | 100% | 100% | ||
其中:财政拨款 | 240 | 57 | 57 | ||||
上年结转结余 | |||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 全年完成情况 | |||||
土地卫片图斑外页核查、实地测量、制作现状图和土地利用规划套合图、整理测量内页资料、完成自然资源部卫片系统数据上报。矿产卫片图斑外页勘查测量、编制非法采矿数量及价值鉴定报告、编制价值 (略) 局专家评审、专家审定价值 (略) 局评审委员会审定后出具评审意见书。年度土地违法遥感监测执法专项行动。 | 2021年卫片图斑1148个,立案查处21宗,处没收14宗,退还土地6宗,加强对日常巡查、重点巡查发现违法行为的制止查处,切实做到了发现及时、制止有效、查处有力,全年共立案查处其他类案件12宗,拆除9宗,处罚款139.*元,案件查处率、结案率均达100%。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 土地矿产卫片执法面积 | 3600亩 | 100% | 20 | 20 | |
质量指标 | 卫片图斑执法合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||
时效指标 | 执法任务按计划完成率 | 100% | 96% | 15 | 15 | ||
成本指标 | 土地矿产卫片执法工作经费 | 130 | 43.8% | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 合理提高人力资源利用 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
生态效益指标 | 生态环境提高 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | 100% | 95% | 10 | 9 | |
服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 100% | 98% | 10 | 9.5 | ||
说明 |
2.绩效自评报告或案例。
单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明。
我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。
(三)重点绩效评价结果。
我单位未委托第三方开展重点绩效评价
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(三)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(五)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-*
一、部门基本情况
(一)职能职责。
丰都县国土资源和房屋执法监察队以县规划和自然资源局名义,统一行使规划和自然资源领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能(城市违法建筑执法职责除外)。
1.承担规划和自然资源综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法,配合落实相关的交叉执法、异地执法。参与拟订规划和自然资源综合行政执法管理制度。
2.承担自然资源权属调查监测评价以及自然资源和不动产确权登记等方面的执法职能。3.承担土地开发利用、耕地保护、地质勘察、矿产资源管理、地质灾害防治、古生物化石等方面的执法职能。4.承担国土空间规划管理、用途管制等方面的执法职能。承担历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区以及历史建筑、传统风貌建筑保护涉及规划管理方面的执法职能。5.承担测绘地理信息管理方面的执法职能。
6.监督、指导基层国土所规划和自然资源综合行政执法工作。
7.承担规划和自然资源执法有关信访、投诉举报受理工作。
8.承担与规划和自然资源综合行政执法有关的应急工作。
9.完成县委、县政府和县规划和自然资源局交办的其他任务。
(二)机构设置。
整合丰都县国土资源和房屋管理执法监察队、丰都县规划执法大队有关职责,以及自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理(城市违法建筑执法职责除外)、测绘地理信息管理等领域的执法职责,组建丰都县规划和自然资源综合行政执法支队,为县规划和自然资源局管理的行政执法机构,机构规格正科级。丰都县国土资源和房屋执法监察队事业编制为24名。设支队长1名、副支队长2名。内设机构领导职数5名(各科、大队设科长或大队长1名)。
根据上述职责,丰都县国土资源和房屋执法监察队设下列内设机构。
1.综合科。负责支队日常工作和重要事项督查督办,承担文秘、档案、保密、会务、党建、群团、安全、政务公开等工作;承担信息化建设、财务管理、资产管理、后勤保障等工作。负责综合协调、人事编制和议提案办理等工作。承担与规划和自然资源综合行政执法有关的应急工作。
2.法制科。组织实施执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、执法案卷评查和评议考核制度、执法公示制度、执法人员持证上岗和资格管理制度。承担宣传教育、案件办理监督、案件会审和法律文书制发工作。承担规划和自然资源执法有关信访、投诉举报、日常执法和业务系统数据填报等工作。
3.执法一大队。承担卫片执法、上级专项整治行动、支队专项整治行动的组织实施、统筹协调工作。配合落实相关的交叉执法、异地执法。
4.执法二大队。承担南岸片区的自然资源权属调查监测评价、自然资源保护和开发利用、空间规划管理(城市违法建筑执法职责除外)、测绘地理信息管理等方面的执法职能。
5.执法三大队。承担北岸片区的自然资源权属调查监测评价、自然资源保护和开发利用、空间规划管理(城市违法建筑执法职责除外)、测绘地理信息管理等方面的执法职能。
(三)单位构成。
本单位无下级预算单位。
部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计398.*元,支出总计398.*元。收支较上年决算数减少122.*元、下降23.4%,主要原因是上年两个单位(丰都县规划执法大队、丰都县国土资源和房屋执法监察队)合并所致。
2.收入情况。2021年度收入合计398.*元,较上年决算数减少122.*元,下降23.4%,主要原因是上年两个单位(丰都县规划执法大队、丰都县国土资源和房屋执法监察队)合并所致。
其中:财政拨款收入398.*元,占100%;事业收入0.*元,占0%;经营收入0.*元,占0%;其他收入0.*元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.*元,年初结转和结余0.*元。
3.支出情况。2021年度支出合计398.*元,较上年决算数减少122.*元,下降23.4%,主要原因是上年两个单位(丰都县规划执法大队、丰都县国土资源和房屋执法监察队)合并所致。其中:基本支出341.*元,占85.7%;项目支出57.*元,占14.3%;经营支出0.*元,占0%。此外,结余分配0.*元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.*元,较上年决算数增加0.*元,增长%,主要原因与上年决算数持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计398.*元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少122.*元,下降23.4%。主要原因是上年两个单位(丰都县规划执法大队、丰都县国土资源和房屋执法监察队)合并所致。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入398.*元,较上年决算数减少122.*元,下降23.4%。主要原因是上年两个单位(丰都县规划执法大队、丰都县国土资源和房屋执法监察队)合并所致。较年初预算数增加37.*元,增长10.3%。主要原因是增加人员。此外,年初财政拨款结转和结余0.*元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出398.*元,较上年决算数减少122.*元,下降23.4%。主要原因是上年两个单位(丰都县规划执法大队、丰都县国土资源和房屋执法监察队)合并所致。较年初预算数增加37.*元,增长10.3%。主要原因是增加人员。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.*元,较上年决算数增加0.*元,增长%,与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出57.*元,占14.5%,较年初预算数增加16.*元,增长40.7%,主要原因是退休、在职人员增加。
(2)卫生健康支出17.*元,占4.5%,较年初预算数增加0.*元,增长4.7%,主要原因是人员增加。
(3)自然资源海洋气象等支出310.*元,占77.9%,较年初预算数增加19.*元,增长6.8%,主要原因是人员增加。
(4)住房保障支出12.*元,占3.1%,较年初预算数增加0.*元,增长0%,主要原因是人员增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出341.*元。其中:人员经费274.*元,较上年决算数减少91.*元,下降24.9%,主要原因是上年两个单位(丰都县规划执法大队、丰都县国土资源和房屋执法监察队)合并所致。
人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费67.*元,较上年决算数减少27.*元,下降29.3%,主要原因是上年两个单位(丰都县规划执法大队、丰都县国土资源和房屋执法监察队)合并所致。
公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费、劳务费等支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计8.*元,较年初预算数减少12.*元,下降60.7%,主要原因是上年是两个单位合并,今年为一个单位。较上年支出数减少1.*元,下降19.7%,主要原因是加强车辆管理,严格执行八项规定。
(二)“三公”经费分项支出情况。
本单位2021年度未发生因公出国支出。
本单位2021年度未发生公务用车购置费支出。
公务车运行维护费7.*元,主要用于卫片执法保障应急用车。费用支出较年初预算数减少8.*元,下降54.4%,主要原因是上年两个单位,今年为一个单位。较上年支出数减少2.*元,下降25%,主要原因是加强车辆管理,严格执行八项规定。
公务接待费0.*元,主 (略) 局总支队来丰指导工作。费用支出较年初预算数减少3.*元,下降83.1%,主要原因是上年两个单位合并,今年为一个单位。较上年支出数增加0.*元,增长145.2%,主要是上年两个单位机改原因,上级来单位检查较少,今年卫片执法工作量较重,接待检查次数增加。
“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待8批次46人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费*,车均购置费0.*元,车均维护费1.*元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.*元,较上年决算数增加0.*元。本年度培训费支出1.*元,较上年决算数增加0.*元,增长1.4%,主要原因是提高职工业务素质,参加业务培训。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出67.*元,机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少27.*元,下降29.3%,主要原因是两个单位合并,今年为一个单位。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价*元(含)以上通用设备0台(套),单价*元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本单位对2021年度土地矿产卫片执法工作经费开展自评。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
2021年度项目绩效自评表
项目名称 | 2021年度土地矿产卫片执法工作经费 | 自评总分 | 98.5 | ||||
主管部门 | 丰都县规划和自然资源局 | 实施单位 | 丰都县规划和自然资源综合行政执法支队 | ||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率(%)(全年执行数/全年预算数) | |||
年度总金额 | 240 | 57 | 57 | 100% | 100% | ||
其中:财政拨款 | 240 | 57 | 57 | ||||
上年结转结余 | |||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 全年完成情况 | |||||
土地卫片图斑外页核查、实地测量、制作现状图和土地利用规划套合图、整理测量内页资料、完成自然资源部卫片系统数据上报。矿产卫片图斑外页勘查测量、编制非法采矿数量及价值鉴定报告、编制价值 (略) 局专家评审、专家审定价值 (略) 局评审委员会审定后出具评审意见书。年度土地违法遥感监测执法专项行动。 | 2021年卫片图斑1148个,立案查处21宗,处没收14宗,退还土地6宗,加强对日常巡查、重点巡查发现违法行为的制止查处,切实做到了发现及时、制止有效、查处有力,全年共立案查处其他类案件12宗,拆除9宗,处罚款139.*元,案件查处率、结案率均达100%。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 土地矿产卫片执法面积 | 3600亩 | 100% | 20 | 20 | |
质量指标 | 卫片图斑执法合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||
时效指标 | 执法任务按计划完成率 | 100% | 96% | 15 | 15 | ||
成本指标 | 土地矿产卫片执法工作经费 | 130 | 43.8% | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 合理提高人力资源利用 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
生态效益指标 | 生态环境提高 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | 100% | 95% | 10 | 9 | |
服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 100% | 98% | 10 | 9.5 | ||
说明 |
2.绩效自评报告或案例。
单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明。
我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。
(三)重点绩效评价结果。
我单位未委托第三方开展重点绩效评价
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(三)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(五)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-*
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