广昌县公安局交通警察大队单位2021年度决算
广昌县公安局交通警察大队单位2021年度决算
索 引 号:GCX0018/2022-*
发文机关: 广昌县公安局
文 号:
成文日期: 2022-11-02
广昌县公安局交通警察大队单位2021年度决算
目 录
第一部分 广昌县公安局交通警察大队单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广昌县公安局交通警察大队单位概况
一、单位主要职能
广昌县公安局交通警察大队主要职责是贯彻执行国家法律、法规和公 (略) 线、方针、正常,研究拟定我 (略) 交通管理工作的规划和实施办法;为县委、县政府和上级业务部门提供交通安全方面的重要信息并提供对策;组织协调对全县重、特大交通事故逃逸案的侦破工作。组织实施对全县机动车辆、非机动车辆的挂牌、定期检验、安全检查工作;组织实施对全县机动车辆驾驶员的登记、发证、培训、审验、管理以及教育工作;维护交通秩序, (略) 面控制,查处违章、指挥交通、排查阻塞、确保安全畅通;大力开展交通安全宣传活动,提高人们的交通安全意识;参 (略) 交通建设、停车场和交通安全设施的规划;承办县委县政府、县公安局交办的其他工作。
二、单位基本情况
本单位设立12个内设机构,分别是办公室、财务科、宣传科、指挥中心、车管所、城区一中队、城区二中队、头陂中队、赤水中队、甘竹中队和事故中队。
本单位2021年年末实有人数 48人,其中在职人员 38人,离休人员 1人,退休人员 0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 100人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员9 人。
第二部分 2021年度单位决算表
详见附表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计1644.*元,其中年初结转和结余253.*元,较2020年减少608.*元,下降27.01%;本年收入合计1390.*元,较2020年减少 438.*元,下降23.97%,主要原因是:上年结余收入减少,同时例行节约非税收入有所下降,本年度结余结转资金全部清零。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1291.*元,占92.88%;其他收入99.*元,占7.12%。其他收入为省级财政拨款金额。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计1644.*元,其中本年支出合计1644.*元,较2020年减少208.*元,下降11.26%,主要原因是:例行节约,非税收入有所下降;年末结转和结余 *元,较2020年减少253.*元,下降253.64%,主要原因是:本年度节约结转资金需全部清零。
本年支出的具体构成为:基本支出1413.*元,占85.96%;项目支出226.*元,占14.04%.
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1545.*元,决算数为1545.*元,完成年初预算的100%。其中:
(一)公共安全支出年初预算数为1545.*元,决算数为1545.*元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1545.*元,其中:
(一)工资福利支出1077.*元,较2020年增加237.*元,增长28.27%,主要原因是:提高人员工资待遇。
(二)商品和服务支出218.*元,较2020年减少194.*元,下降47.08%,主要原因是:例行节约缩减开支。
(三)对个人和家庭补助支出20.*元,较2020年减少4.*元,增长下降18.53%,主要原因是:正常浮动。
(四)资本性支出 43.*元,较2020年减少81.*元,下降65.52%,主要原因是:例行节约缩减开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为22.*元,决算数为17.*元,完成预算的76.55%,决算数较2020年减少6.*元,下降27.67%,其中:
(一)公务接待费支出年初预算数为8.*元,决算数为 2.*元,完成预算的34.29%,决算数较2020年减少6.*元,下降70.85%,主要原因是:例行节约缩减开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是:例行节约缩减开支。全年国内公务接待35批,累计接待260人次,主要为:外商洽谈工作和外单位来访。
(三)公务用车购置及运行维护费支出14.*元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为14.*元,决算数为14.*元,完成预算的99.86%,决算数较2020年增加0.*元,增长0.5%,主要原因是正常浮动,年末公务用车保有26辆。决算数较年初预算数基本一致,原因是严格按照预算执行。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出 261.*元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少276.*元,降低51.37%,主要原因是:、维护费支出减少30.*元;落实过紧日子要求压减总开支支出减少245.73。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额 *元,其中:政府采购货物支出 *元、政府采购工程支出 *元、政府采购服务支出 *元。授予中小企业合同金额*元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 *元,占政府采购支出总额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。(单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是9辆警用摩托车:赣F0597警、赣F0598警、赣F0599警、赣F0600警赣F0601警、赣F0602警、赣F603警、赣F0605警、赣F0606警、;别克车赣F906M警车改被县委收回;5辆江铃皮卡:赣0590警、赣0591警、赣0592警、赣0593警、赣0595警;5辆警车赣T12M警、赣T13M警、赣T14M警、赣F916M、赣F905M警车(已报废未下账);2辆民用车赣F*(其中一辆已报废未下账)。1辆专用勘察车:赣F0596警;3辆民用电动摩托车;
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评,共涉及资金186.*元,占项目支出总额的100%。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
将2021年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。
十、
其他收入情况说明
其他收入为省级财政拨款数:2021年收入为99.*元,较上年增加15.*元,增长19.05%,原因:省级弥补经常性经费;2021年支出99.*元,较上年增加15.*元,增长19.05%,原因:省级弥补经常性经费。其中2021年支出工资福利49.*元,较上年增加5.33,增长12.19%,原因:正常浮动。商品服务支出*元,增加10.*元,增长27.84,原因:省级弥补经常性经费。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明)。
“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
广昌县交通警察大队2021年决算公开(1).xls广昌县交通警察大队.XLS广昌交警项目自评1-7附件.xlsx
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第一部分 广昌县公安局交通警察大队单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广昌县公安局交通警察大队单位概况
一、单位主要职能
广昌县公安局交通警察大队主要职责是贯彻执行国家法律、法规和公 (略) 线、方针、正常,研究拟定我 (略) 交通管理工作的规划和实施办法;为县委、县政府和上级业务部门提供交通安全方面的重要信息并提供对策;组织协调对全县重、特大交通事故逃逸案的侦破工作。组织实施对全县机动车辆、非机动车辆的挂牌、定期检验、安全检查工作;组织实施对全县机动车辆驾驶员的登记、发证、培训、审验、管理以及教育工作;维护交通秩序, (略) 面控制,查处违章、指挥交通、排查阻塞、确保安全畅通;大力开展交通安全宣传活动,提高人们的交通安全意识;参 (略) 交通建设、停车场和交通安全设施的规划;承办县委县政府、县公安局交办的其他工作。
二、单位基本情况
本单位设立12个内设机构,分别是办公室、财务科、宣传科、指挥中心、车管所、城区一中队、城区二中队、头陂中队、赤水中队、甘竹中队和事故中队。
本单位2021年年末实有人数 48人,其中在职人员 38人,离休人员 1人,退休人员 0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 100人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员9 人。
第二部分 2021年度单位决算表
详见附表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计1644.*元,其中年初结转和结余253.*元,较2020年减少608.*元,下降27.01%;本年收入合计1390.*元,较2020年减少 438.*元,下降23.97%,主要原因是:上年结余收入减少,同时例行节约非税收入有所下降,本年度结余结转资金全部清零。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1291.*元,占92.88%;其他收入99.*元,占7.12%。其他收入为省级财政拨款金额。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计1644.*元,其中本年支出合计1644.*元,较2020年减少208.*元,下降11.26%,主要原因是:例行节约,非税收入有所下降;年末结转和结余 *元,较2020年减少253.*元,下降253.64%,主要原因是:本年度节约结转资金需全部清零。
本年支出的具体构成为:基本支出1413.*元,占85.96%;项目支出226.*元,占14.04%.
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1545.*元,决算数为1545.*元,完成年初预算的100%。其中:
(一)公共安全支出年初预算数为1545.*元,决算数为1545.*元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1545.*元,其中:
(一)工资福利支出1077.*元,较2020年增加237.*元,增长28.27%,主要原因是:提高人员工资待遇。
(二)商品和服务支出218.*元,较2020年减少194.*元,下降47.08%,主要原因是:例行节约缩减开支。
(三)对个人和家庭补助支出20.*元,较2020年减少4.*元,增长下降18.53%,主要原因是:正常浮动。
(四)资本性支出 43.*元,较2020年减少81.*元,下降65.52%,主要原因是:例行节约缩减开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为22.*元,决算数为17.*元,完成预算的76.55%,决算数较2020年减少6.*元,下降27.67%,其中:
(一)公务接待费支出年初预算数为8.*元,决算数为 2.*元,完成预算的34.29%,决算数较2020年减少6.*元,下降70.85%,主要原因是:例行节约缩减开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是:例行节约缩减开支。全年国内公务接待35批,累计接待260人次,主要为:外商洽谈工作和外单位来访。
(三)公务用车购置及运行维护费支出14.*元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为14.*元,决算数为14.*元,完成预算的99.86%,决算数较2020年增加0.*元,增长0.5%,主要原因是正常浮动,年末公务用车保有26辆。决算数较年初预算数基本一致,原因是严格按照预算执行。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出 261.*元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少276.*元,降低51.37%,主要原因是:、维护费支出减少30.*元;落实过紧日子要求压减总开支支出减少245.73。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额 *元,其中:政府采购货物支出 *元、政府采购工程支出 *元、政府采购服务支出 *元。授予中小企业合同金额*元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 *元,占政府采购支出总额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。(单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是9辆警用摩托车:赣F0597警、赣F0598警、赣F0599警、赣F0600警赣F0601警、赣F0602警、赣F603警、赣F0605警、赣F0606警、;别克车赣F906M警车改被县委收回;5辆江铃皮卡:赣0590警、赣0591警、赣0592警、赣0593警、赣0595警;5辆警车赣T12M警、赣T13M警、赣T14M警、赣F916M、赣F905M警车(已报废未下账);2辆民用车赣F*(其中一辆已报废未下账)。1辆专用勘察车:赣F0596警;3辆民用电动摩托车;
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评,共涉及资金186.*元,占项目支出总额的100%。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
将2021年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。
十、
其他收入情况说明
其他收入为省级财政拨款数:2021年收入为99.*元,较上年增加15.*元,增长19.05%,原因:省级弥补经常性经费;2021年支出99.*元,较上年增加15.*元,增长19.05%,原因:省级弥补经常性经费。其中2021年支出工资福利49.*元,较上年增加5.33,增长12.19%,原因:正常浮动。商品服务支出*元,增加10.*元,增长27.84,原因:省级弥补经常性经费。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明)。
“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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